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      采購管理制度

      時間:2024-08-15 12:27:32 制度 我要投稿

      采購管理制度

        在不斷進步的社會中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      采購管理制度

      采購管理制度1

        1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

        2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;

        3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

        4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的.考評和日常監(jiān)督;

        5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息。

        6 、制定裕東公司供應商管理制度,經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

        7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

        8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

        9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

        10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

        11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

      采購管理制度2

        幼兒園食堂制度是確保幼兒飲食安全與營養(yǎng)均衡的重要管理框架,旨在規(guī)范食堂的日常運營,提高食品質(zhì)量,保障孩子們的健康。

        內(nèi)容概述:

        1.食品采購與驗收:明確食材來源,規(guī)定驗收標準,確保新鮮安全。

        2.廚房衛(wèi)生管理:設定清潔標準,定期檢查,防止食品污染。

        3.餐具消毒與存儲:規(guī)定消毒程序,保證餐具衛(wèi)生,妥善存放。

        4.菜單規(guī)劃與營養(yǎng)搭配:依據(jù)幼兒生長需求,制定科學的菜單,注重營養(yǎng)平衡。

        5.員工健康管理:要求員工持證上崗,定期體檢,預防疾病傳播。

        6.食品儲存與加工:規(guī)定儲存條件,規(guī)范加工流程,避免食品變質(zhì)。

        7.應急處理機制:設定食物中毒等突發(fā)情況的'應對措施。

        8.家長溝通與反饋:建立透明的信息公開機制,接受家長監(jiān)督。

      采購管理制度3

        1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理,分級負責的方式,在營運總監(jiān)的領導下,由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。

        2、采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作,具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關的進貨項目。

        3、采購部具體負責開發(fā)商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購進工作。

        4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃,經(jīng)審批后具體負責計劃的實施。

        5、采購部負責引進新商品,生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商,并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務洽談。

        6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征,并根據(jù)消費特征的變化,制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

        7、采購部要不斷關注市場上的新產(chǎn)品動態(tài),及時引進暢銷新產(chǎn)品。

        8、對供貨商產(chǎn)品進行評價分析,杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市。

        9、對采購商品進行把關,杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。

        10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的`零售價和利潤。

        11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況,對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

        12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

        13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責任,必須從各方面為分店提供協(xié)助,幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務。

        14、具體補貨行為由各店負責,由采購部進行監(jiān)督。

      采購管理制度4

        第一章總則

        一、目的

        為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

        第二章采購權限和原則

        一、職責權限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

        其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。

        二、采購原則

        1、詢價比價原則

        有兩家以上供應商提供報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2、一致性原則

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

        3、低價搜索原則

        采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則

        自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        5、監(jiān)督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

        第三章采購流程

        一、采購申請:

        1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

        2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

        3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。

        4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研,給出采購商家或采購價格的.建議,采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

        5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

        二、詢價比價議價:

        每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

        三、供應商選擇:

        1、具有合法經(jīng)營主體者。

        2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

        3、信譽良好者。

        4、其他客戶認可的供應商。

        四、采購合同簽定及采購過程的完成。

        1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

        2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

        五、驗收入庫:

        當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

        六、對帳付款:

        第四章物品申領與保管

        一、物品領用

        1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領用。

        2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

        3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。

        4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

      采購管理制度5

        采購合同管理制度是企業(yè)運營中的關鍵環(huán)節(jié),其主要作用在于規(guī)范采購行為,保障企業(yè)利益,降低風險。通過明確的合同條款,它能確保供應商的供應質(zhì)量、數(shù)量、價格及交貨時間等關鍵要素得到準確執(zhí)行,同時保護企業(yè)的合法權益不受侵犯。此外,該制度還能促進企業(yè)內(nèi)部管理的標準化和透明化,提高效率,防止?jié)撛诘呢澑筒徽斀灰住?/p>

        內(nèi)容概述:

        采購合同管理制度涵蓋以下幾個核心方面:

        1. 合同審批流程:明確從合同起草、審查到簽署的步驟和責任人,保證合同的`合法性和合規(guī)性。

        2. 合同內(nèi)容標準:規(guī)定合同必須包含的條款,如產(chǎn)品描述、價格、付款方式、違約責任等,確保合同的完整性。

        3. 供應商評估與選擇:設定供應商選擇的標準和程序,包括資質(zhì)審核、價格談判、質(zhì)量控制等。

        4. 合同執(zhí)行與監(jiān)控:制定合同執(zhí)行期間的跟蹤機制,對供應商的履行情況進行定期評估。

        5. 糾紛處理與風險防范:設立糾紛解決機制,預先設定可能的風險應對策略,降低合同執(zhí)行中的不確定性。

      采購管理制度6

        一、目的

        加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

        1:采購管理制度

        二、范圍

        本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

        三、職責

        3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

        3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

        3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

        3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

        3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

        3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

        3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

        3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

        3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

        3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

        四、采購作業(yè)操作規(guī)程

        4.1物資采購的計劃、申請與審批

        4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

        4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

        4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

        4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

        4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估

        計價值、交貨日期、用途等。

        4.2采購比價

        4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

        4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

        4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

        4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

        4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

        回復1:全面點的采購管理制度

        4.3采購實施及物資驗收

        4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

        4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

        4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

        4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

        4.4結算

        4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

        4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

        4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

        4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否

        具備簽章齊全的條件,對簽章不全的.付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

        五、責任

        5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

        5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

        5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

        5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

        5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

        5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

        5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

        5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

        六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。

      采購管理制度7

        物品采購管理制度是企業(yè)運營中的關鍵環(huán)節(jié),旨在確保采購流程的高效、透明和合規(guī)。其主要內(nèi)容涵蓋了以下幾個方面:

        1. 采購策略與計劃:制定明確的采購策略,包括供應商選擇、需求預測和預算設定。

        2. 采購流程管理:規(guī)定從需求提出到合同簽訂、貨物驗收的全過程步驟和責任分配。

        3. 供應商管理:包括供應商評估、合作條款、績效考核等。

        4. 合同管理:規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和糾紛處理。

        5. 庫存控制:確保庫存水平適中,防止過度采購或缺貨。

        6. 質(zhì)量控制:建立質(zhì)量檢驗標準和程序,保證采購物品的.質(zhì)量。

        7. 成本控制與審計:監(jiān)控采購成本,定期進行內(nèi)部審計,防止浪費和欺詐。

        內(nèi)容概述:

        1. 策略規(guī)劃:確定采購目標,分析市場動態(tài),制定采購策略。

        2. 供應商選擇:評估供應商的資質(zhì)、信譽、價格、交貨能力等因素。

        3. 采購執(zhí)行:明確采購申請、詢價、比價、訂購、收貨和付款的流程。

        4. 合同管理:規(guī)定合同條款,確保合同的法律效力,處理合同變更和終止。

        5. 質(zhì)量監(jiān)控:設立質(zhì)量標準,執(zhí)行質(zhì)量檢驗,處理質(zhì)量問題。

        6. 內(nèi)部控制:設定內(nèi)部控制機制,確保采購活動的合規(guī)性。

        7. 信息管理:維護供應商數(shù)據(jù)庫,記錄采購歷史,實現(xiàn)信息透明化。

      采購管理制度8

        加強藥品的入庫驗收工作,是保證藥品質(zhì)量,減少差錯,防止假、劣藥進入醫(yī)院,保證臨床用藥安全的重要措施。

        一、藥品驗收目的

        保證入庫藥品質(zhì)量,數(shù)量準確、質(zhì)量完好、防止不合格藥品和不符合藥品包裝規(guī)定要求的藥品入庫。

        二、藥品驗收質(zhì)量的基本要求數(shù)量準確、質(zhì)量完好、說明書符合規(guī)定、包裝無損、記錄完整,交接清楚。

        三、藥品入庫驗收程序

        藥品入庫時首先進入待驗區(qū),由驗收人員根據(jù)入庫憑證內(nèi)容核對后,再按批號逐批進行質(zhì)量抽查,并填寫記錄,合格后交給計算機入庫人員辦理入庫手續(xù)。

        四、藥品驗收依據(jù)

        1、二級質(zhì)量標準

        國產(chǎn)藥品(包括中外合資藥廠生產(chǎn)的藥品)均應依據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國藥典》,中國藥品監(jiān)督管理局頒布的《藥品標準》驗收。

        2、《進口藥品管理辦法》

        直接從國外進口的.藥品必須依據(jù)《進口藥品管理辦法》規(guī)定的質(zhì)量標準,經(jīng)藥品監(jiān)督管理局指定的藥品檢驗機構檢驗合格,憑上述單位出具的《進口藥品檢驗報告書》驗收。

        3、藥品購銷合同

        購進國產(chǎn)藥品、進口藥品除按上述規(guī)定嚴格驗收外,在簽訂合同時,如另有質(zhì)量要求和條款,亦應按合同規(guī)定驗收。

        五、驗收內(nèi)容

        藥品入庫驗收的內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量及包裝三個方面。

        1、數(shù)量驗收

        檢查來貨與入庫通知單上所列的供貨單位、藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家及數(shù)量是否相符,若有不符或破損應做好原始記錄,并與有關部門聯(lián)系,及時查明原因,以便按有關規(guī)定進行處理。

        2、質(zhì)量驗收

        外觀質(zhì)量驗收(直覺判斷法)

        主要檢查項目有:看藥品外觀有無變形、開裂、熔(溶)化、變色、結塊、沉淀、混濁、霉變、污染、揮發(fā)等異狀;嗅藥品有無異味、串味;聽藥品包裝內(nèi)有無異常撞擊聲;用手觸摸,感覺藥品的干軟、黏結、滑膩程度,經(jīng)過看、觸、聽、嗅、嘗等外觀檢查手段,發(fā)現(xiàn)異狀則應拒收該批藥品。

        3、包裝驗收

        藥品外包裝必須印有藥品名稱、規(guī)格、“易碎”等儲運圖示標志及特殊管理藥品和外用藥品的包裝標志。內(nèi)包裝上應貼有標簽,標簽應符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的有關要求。

      采購管理制度9

        醫(yī)院采購管理制度是指醫(yī)院在進行醫(yī)療設備、藥品、耗材等物資采購過程中所遵循的一系列規(guī)則和程序,旨在確保采購活動的'高效、合規(guī)、透明,以滿足醫(yī)療服務需求,保障醫(yī)療質(zhì)量和患者安全。

        內(nèi)容概述:

        1. 采購策略:確定采購目標、預算、供應商選擇標準和采購周期。

        2. 采購流程:從需求申報、審批、招標、合同簽訂到驗收付款的完整流程。

        3. 供應商管理:供應商資質(zhì)審核、績效評估、合作條款和合同管理。

        4. 質(zhì)量控制:對采購物品的質(zhì)量檢驗和標準設定。

        5. 內(nèi)部監(jiān)督:審計機制、信息公開、投訴處理等確保采購公正性。

        6. 法規(guī)遵從:確保采購活動符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。

        7. 應急處理:針對突發(fā)需求或供應中斷的應對措施。

      采購管理制度10

        1、全廠生產(chǎn)設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調(diào)研,實行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領導批示或經(jīng)評審后,方可進行采購。

        2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。

        3、設備需安裝調(diào)試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。

        4、設備驗收內(nèi)容:

        4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

        4.2設備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時,操作傳動部分的靈活性。

        4.3電氣控制設備的狀況。

        4.4液壓裝置及滲漏情況。

        4.5安全防護裝置。

        4.6設備外觀。

        4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

        4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

        5、設備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領導批準后,設備方可投產(chǎn)使用,財務部方可付款。

        6、設備在驗收過程中,質(zhì)量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。

        7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

        第一條目的。為了加強生產(chǎn)設備的采購管理工作,確保采購的生產(chǎn)設備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。

        第二條生產(chǎn)設備采購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備采購小組,采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。

        第三條生產(chǎn)設備采購的原則。

        1.生產(chǎn)設備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮'質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務'四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。

        2.生產(chǎn)設備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢,結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際,有計劃地進行。

        第二章采購需求的'提出

        第四條大宗生產(chǎn)設備新購,由技術部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要,提出設備更新改造計劃,報技術副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關部門進行技術、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設備采購小組購置。

        第五條生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置,由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術部、設備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術副總批準,然后由生產(chǎn)設備采購小組負責購置。

        第三章設備的選擇與評價

        第六條選擇設備應遵循技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規(guī)格;設備效率;能源消耗情況;設備安全性能;設備環(huán)保性能;設備維修狀況。

        第七條選擇設備時,要做好設備的技術經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。

        第四章生產(chǎn)設備采購

        第八條設備采購價格的確定。

        由生產(chǎn)設備采購小組會同財務部、法務部根據(jù)設備選型批準的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

        第九條請購審批權限。

        1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。

        3.請購金額預估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。

        第五章生產(chǎn)設備驗收

        第十條設備到貨驗收。

        1.設備檔案接收。

        (1)新設備到貨后,采購部會同生產(chǎn)部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。

        (2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責提供。

        2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

        (1)檢查外觀及包裝情況。

        (2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。

        (3)檢查設備有無銹蝕。

        (4)核對實物是否符合圖紙要求。

        (5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

        第十一條設備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。

        第六章設備的安裝與試運行

        第十二條對公司內(nèi)施工的措施項目由設備動力部或生產(chǎn)部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負責對外承包。

        第十三條設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。

        第十四條采購部應要求設備供應商經(jīng)常對設備進行檢修保養(yǎng),并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給

      采購管理制度11

        1公司采購部負責易制毒化學品的采購工作。采購前應網(wǎng)上填報信息,并向區(qū)安監(jiān)局申請易制毒化學品的備案證明。購買第三類非藥品類易制毒化學品由購買地縣級以上公安機關審批。

        我公司需提供材料:購買易制毒化學品的書面申請(注明品種、數(shù)量、用途);營業(yè)執(zhí)照副本復印件(蓋章);法人代表和單位負責人身份證復印件及聯(lián)系電話;經(jīng)辦人的委托書、身份證復印件及聯(lián)系電話;單位內(nèi)部制定的易制毒化學品的管理制度;存放易制毒化學品倉庫管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復印件及聯(lián)系電話;易制毒化學品倉庫發(fā)生火災、被盜等事件時的安全處置預案;購銷合同。

        銷售單位需提供材料:營業(yè)執(zhí)照副本復印件;法人代表身份證復印件及固定、移動聯(lián)系電話;危險化學品的經(jīng)營許可證;非藥品類易制毒化學品(生產(chǎn))經(jīng)營備案證明.

        2辦理購買備案證明需進行網(wǎng)上申報。

        3購買使用時應當:

        3.1建立易制毒化學品的管理制度,使用臺賬(出入庫登記),如實記錄購進化學品的.品種、數(shù)量、使用情況和庫存等,并保存二年備查。

        3.2應當在每月5日前將上個月的購買使用情況報區(qū)公安局備案。

        3.3于每季度第一個月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒辦公室報告,并由易制毒辦公室匯總向區(qū)安監(jiān)局報告上一季度、上年度的易制毒的購買使用情況;

        4要求供貨單位提供易制毒化學品的包裝說明書、安全技術說明書及使用說明書。

        5雙方簽訂易制毒化學品購銷合同,明確簽訂易制毒化學品的品名、數(shù)量、價格、交(提)貨日期。

        6對采購的易制毒化學品必須有驗收記錄,并對其質(zhì)量負責。

        7對易制毒化學品采購時必須了解其物理化學性能,以及安全使用和儲運要求,并索取書面資料。

      采購管理制度12

        公司程序文件版號: a

        修改號: 0

       5.1物業(yè)管理物品采購控制程序頁碼: 1/3

        1.目的:

        確保采購的物品符合質(zhì)量要求。

        2.適用范圍:

        適用于公司各部門對物業(yè)管理服務相關物品的采購。

        3.引用文件:

        3.1質(zhì)量手冊第4.6、4.10、4.13章

        3.2 is09002標準第4.6、4.10、4.13章

        4.職責:

        4.1公司各部門職責:

        4.1.1各部門應設專人負責編制本部門相關物業(yè)管理項目所需物品的購置計劃。

        4.1.2各部門主任負責本部門物品購置計劃的核定。

        4.1.3管理者副代表負責物品購置計劃的審核,公司副總經(jīng)理負責物品購置計劃的審批。

        4.1.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的物品購置計劃由綜合辦公室主任負責實施。

        4.1.5綜合辦公室主任負責購置物品檢查、驗收、入庫登記。

        4.2工程維修部的職責:

        4.2.1工程維修部負責物業(yè)分承包商施工材料及日常維修材料采購計劃的審核。

        4.2.2當住戶發(fā)現(xiàn)分承包商提供的日常維修材料存在質(zhì)量問題或材料不足時,工程維修部應對分承包商所購物品和庫存進行驗證,并對其發(fā)出《整改通知書》。

        5.工作程序:

        5.1物品的購置計劃由各部門根據(jù)本部門相關物業(yè)管理項目實際需要,編寫《物品采購計劃報批表》。

        5.2購置計劃要明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置用途與時間要求,有特釋要求的應注明。

        5.3購置計劃編寫完成后交部門領導進行核定,經(jīng)部門領導核定后,交管理者副代表審核,并由副總經(jīng)理審批。

        5.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的購置計劃,由綜合辦公室主任負責實施。

        5.5綜合辦公室主任對審批后的購置計劃應委托辦事員負責實施。

        5.6辦事員根據(jù)各部門的購置計劃,要進行分類匯總,制定采購計劃,采購計劃應結合實際,以免造成資金的浪費。

        5.7對物品采購的.要求:

        5.7.1辦事員在進行采購時,應從《合格供應商名單》中選擇供應商,并根據(jù)各部門提供購置計劃的時間要求,分輕重緩急,有計劃地進行,以確保物品的及時供應。

        5.7.2工程維修部應建議物業(yè)分承包商對用量較大、數(shù)量較多且長年經(jīng)常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國家定點生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,以確保產(chǎn)品的使用壽命和使用安全。

        5.7.3對各專業(yè)有特殊要求的物品,辦事員要會同專業(yè)技術人員共同去選購,以避免使用的困難。

        5.8對物品的驗收:

        5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據(jù)采購計劃逐一進行清點檢查、驗收入庫,并登記《入庫登記表》中。

        5.8.2物業(yè)分承包商購置的與物業(yè)管理相關的所需品,應與工程維修部共同驗收,并將驗收結果報工程維修部歸檔。

        5.8.3對各專業(yè)有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應會同專業(yè)技術人員共同驗收,并在《入庫登記表》中注明驗收結果。

        5.9對不合格產(chǎn)品的處理:

        5.9.1經(jīng)辦事員采購的物品,在進行檢查驗收時,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或規(guī)格型號不符合要求,或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,放到指定區(qū)域并在《入庫登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進行更換,已更換仍不符合要求或質(zhì)量的產(chǎn)品,要提出退貨,以避免造成經(jīng)濟損失。

        5.9.2物業(yè)分承包商采購的物品,工程維修部主任負責審查材料月計

        劃和每月材料庫存情況,確保分承包商所購材料符合質(zhì)量要求。

        5.9.3對提供不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或物品供應商,要進行調(diào)整,好中選優(yōu),以確定長期合作供應商。

        6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

        6.1《合格供應商名單》 ej-qr-qp5.2-01

        6.2《物品采購計劃報批表》 ej-qr-qp5.1-01

        6.3《入庫登記表》&n

      采購管理制度13

        地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

        為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:

        1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。

        2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經(jīng)公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

        3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

        4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

        5、行政部負責收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

        6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。

        7、嚴格執(zhí)行財務制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財務主管批準可接受收款收據(jù)。

        8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質(zhì)量關,杜絕假冒偽劣的.商品。

        9、采購要有計劃,根據(jù)批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經(jīng)批準,不得購買。

        10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實、有效,款物相符。

        11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。

      采購管理制度14

        本制度旨在規(guī)范企業(yè)采購部用車的管理流程,確保車輛的合理使用,提高工作效率,降低運營成本。其主要內(nèi)容包括車輛的'申請與審批、日常維護與保養(yǎng)、費用控制、安全駕駛規(guī)定及應急處理機制。

        內(nèi)容概述:

        1.車輛使用申請:明確車輛使用的申請程序,包括申請人的資格、申請理由、審批權限等。

        2.車輛調(diào)度與分配:規(guī)定車輛的調(diào)配原則,確保車輛資源的公平合理使用。

        3.車輛維護與保養(yǎng):設定定期保養(yǎng)計劃,確保車輛處于良好運行狀態(tài)。

        4.費用管理:設立車輛使用費用的核算與報銷制度,控制成本支出。

        5.安全駕駛規(guī)定:制定駕駛員的行為規(guī)范,強調(diào)安全駕駛的重要性。

        6.應急處理:建立應對車輛故障、交通事故等緊急情況的處理流程。

      采購管理制度15

        一、采購制度

        1、學校采購物品一般情況下,由采購人員辦理。

        2、采購物品須有購物申請單,并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。

        3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

        4、除特殊情況,一般購物在五天內(nèi)完成。

        5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

        6、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準購買的物品一律不予報銷。

        二、驗收入庫制度

        1、采購人員同志按購物申請單購物,倉庫保管員負責驗收入庫,再由個人或組室領用。

        2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。

        3、入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品,區(qū)別對待、妥善處理。

        4、根據(jù)勤儉辦學原則,倉庫內(nèi)積壓物品應盡量減少,但教學所需物品要保證供應。

        5、學校財產(chǎn)負責人應定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。

        6、財產(chǎn)保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤點清查。

        三、造冊登記制度

        1、學校所有物品的造冊登記工作由后勤總務處負責。

        2、后勤總務處根據(jù)物品的.歸類分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內(nèi)及時登帳,半年及時結帳。

        3、登記造冊的物品名稱數(shù)量應和記錄相符合。

        4、按時完成上級部門的校產(chǎn)統(tǒng)計表格。

        5、人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。

        6、學校校產(chǎn)負責人應定期檢查造冊登記情況。

        四、領用制度

        1、物品庫存放,由庫房保管員統(tǒng)一管理。

        2、個人在征得保管員同志同意下,辦理領用物品手續(xù)才能領用物品。

        3、教學物品不能挪作他用。

        4、借用教學物品須按時歸還。每學期結束時,倉庫保管員要及時收回,統(tǒng)一管理

        五、財產(chǎn)報廢制度

        1、根據(jù)勤儉辦校原則,教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

        2、報廢的物品要加以區(qū)別,對不正常的損壞要找出原因,人為損壞的要酌情賠償。

        3、報廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記,及時銷帳,在統(tǒng)一的前提下合理處理。

        4、報廢單要學校負責人,財務主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。

        5、報廢物品處理后的回收資金,要統(tǒng)一進請購基金帳。

        六、出借賠償制度

        1、教學物品和器材專供本校教學使用,在不影響教學前提下,經(jīng)領導同意方可出借。

        2、貴重物品原則上不借。

        3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

        4、出借的物品要按期收回。

        5、歸還物品是要當面驗收,如有損壞或遺失,按賠償制度執(zhí)行。

        6、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單,經(jīng)學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。

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