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      采購的管理制度

      時間:2023-03-16 19:29:50 制度 我要投稿

      采購的管理制度

        在社會一步步向前發(fā)展的今天,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編幫大家整理的采購的管理制度,歡迎閱讀與收藏。

      采購的管理制度

      采購的管理制度1

        一、類別

        1、本制度所指采購物資分類三類:

        A類:建筑鋼材、黑色金屬等。

        B類:設(shè)備(塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等)及設(shè)備的配件等。

        除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。

        2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類

        2.1需求使用單位及承包人

        2.2主管部門

        3、物資需求(采購)計劃的分類

        3.1月度物資需求計劃

        3.2緊急物資需求計劃

        4、采購的方式分類

        4.1固定廠商、長期報價采購

        4.2即時詢價采購

        5、采購物資付款方式分為:

        5.1延期付款。

        5.2貨到后分期付款。

        5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。

        6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責

        6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

        6.2采購付款的批準。

        二、職責

        1、公司供應(yīng)領(lǐng)導小組負責

        1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

        1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

        2、總經(jīng)理負責

        2.1采購合同的批準、簽訂。

        2.2采購付款的批準。

        三、程序

        1、物資需求計劃及發(fā)放程序

        1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

        1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領(lǐng)導批準后,提報至需求物資的采購部門。

        2、物資采購審批程序

        材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。

        3、物資采購實施程序

        3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。

        3.2對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

        3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進行采購。

        3.4召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準。

        4、采購物資驗收入庫工程程序

        4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

        4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

        5、采購物資付款工作程序

        5.1采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。

        5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。

        四、規(guī)定與標準

        1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

        1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

        1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

        1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的.估計單價和金額情況列明。

        1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知材設(shè)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

        2、物資采購規(guī)定

        2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

        2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應(yīng)商評價制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出,并由會議做出決定。

        2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領(lǐng)導小組)確定相關(guān)事項。

        2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

        2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

        3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定

        3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

        3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。

        3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

        4、采購物資付款規(guī)定

        下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項:

        4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

        4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

        4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

        5、采購紀律規(guī)定

        5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

        5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

        5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

        5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

        5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

        5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

        6、售后服務(wù)

        對于采購物資,材設(shè)部在簽訂購買合同時,要明確約定。

        6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由材料設(shè)備部門負責聯(lián)系。

        6.2對于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

      采購的管理制度2

        總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。

        1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:

        a.對所采購的物資、材料指定品牌。

        b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。

        c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的'合格分供方。以上要求必須文件化。

        2.各部門在采購分供方的服務(wù)時,首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。

        3.采購合格服務(wù)活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。

        4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。

        5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。

      采購的管理制度3

        一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品,不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品,單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。

        二、學校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的'資金來源和學校實際需要,經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局,教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學;虿辉诓少徲媱澲械捻椖,除遇突發(fā)事件和上級要求需采購?fù),年?nèi)不辦理政府采購手續(xù)。

        三、學校進行物品采購時,在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)、性能等,采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

        四、在政府采購中心未進行招標前,任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾,更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

        五、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后,學校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》,并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。

        六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》,不得以任何借口規(guī)避政府采購,對不按要求進行政府采購的,按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評,并對相關(guān)責任人進行嚴肅處理。

        xxx小學

        20xx年x月xx日

      采購的管理制度4

        為加強公司食品的衛(wèi)生管理,合理控制費用支出,降低采購成本,特訂立本制度:

        一、適用范圍

        大米、油、肉類等主食物,蔬菜、調(diào)料等副食品。

        二、采購要求

        1、了解各種食品采購要求,保證食品新鮮,符合衛(wèi)生營養(yǎng)要求,對于不符合衛(wèi)生要求的食品必須退、換貨。

        2、了解和熟悉市場行情信息,多家詢價比價,建立各類食品貨源點。

        3、不易變質(zhì)食品,如干貨、油、鹽、味精、糖等,應(yīng)按月需求量購買,減少采購次數(shù)。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量采購,大米以壹周量采購,其他以一兩天用量為準,不得造成積壓和浪費,防止變質(zhì)。

        4、注意和避免出現(xiàn)食品短斤少兩、摻假或劣質(zhì)品。

        5、供應(yīng)負責人及餐廳負責人應(yīng)定期到多家市詢價比價,選擇好而優(yōu)的食品貨源點。

        6、食堂應(yīng)關(guān)注每次就餐后員工倒掉未吃完的'飯菜,對于經(jīng)常吃不完而倒掉的菜,建議少采購或不采購,減少浪費。

        三、采購流程及驗收方式

        1、每次采購時,供應(yīng)部及餐廳各派一名去市場買菜,餐廳人員負責記賬,供應(yīng)部人員付款。

        2、每次買菜完成,參與人員應(yīng)在購買清單上簽字確認,購買清單包括品名、數(shù)量、單價、金額等。

        3、菜進餐廳后,通知配件庫人員到現(xiàn)場過磅(配件為人員應(yīng)及時到場),確認購買清單數(shù)量準確無誤簽字后,餐廳人員方可使用,至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的質(zhì)量由餐廳人員驗收。

        4、買菜前一天由餐廳人員到財務(wù)借款,交供應(yīng)部買菜人員,當日購買金額合計后與借款人結(jié)賬,餐廳每月定期報賬。

        四、供應(yīng)方式

        自提,大米送貨上門。

        五、付款方式

        現(xiàn)金采購,供應(yīng)、食堂和財務(wù)監(jiān)督。

      采購的管理制度5

        為了提高學校有限公用經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學,按照有關(guān)財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實際,特制定本制度。

        一、物資采購計劃制度

        1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務(wù),保證學校教育教學需求。

        2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

        3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

        4.凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長審批方能執(zhí)行。一、目的:

        為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

        三、職責權(quán)限

        1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

        2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

        3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則

        物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

        2、一致性原則:

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

        3、低價搜索原則:

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則:

        (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

        (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

        (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

        (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        5、招標采購原則:

        凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`物品,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

        6、審計監(jiān)督原則:

        采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

        五、采購流程

        1、采購申請:

        物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

        2、詢價比價議價:

        (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。 (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

        (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

        3、樣品提供和確認:

        (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

        (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

        4、供應(yīng)商選擇:

        (1)具有合法經(jīng)營主體者。

        (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。 5、合同簽定:

        (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

        (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

        (1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

        (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

        5、驗收入庫:

        采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

        6、對帳付款:

        采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

        六、考核:

        凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

        7.總務(wù)處負責人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

        二、物資采購制度

        1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

        2.專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

        3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

        4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

        三、物資采購要求

        1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

        2.所有采購均需二人或二人以上進行。

        3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

        四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

        1. 1000元以內(nèi),可以現(xiàn)金支付。

        2.采購物資在1000元以上,實行轉(zhuǎn)賬支付。

      采購的管理制度6

        一、目的:

        為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

        三、職責權(quán)限

        1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

        2、分管副總、財務(wù)負責人負責采購管理制度的審核;

        3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

        4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則

        物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

        2、一致性原則

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

        3、低價搜索原則

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則

       。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

       。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

       。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

        (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

        凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

        6、審計監(jiān)督原則:

        采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

        五、采購流程

        1、采購申請:

        經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

        每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

        2、詢價比價議價:

       。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。

       。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

       。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

        原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

        3、樣品提供和確認:

       。1)若須進行樣品提供和確認的.,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

        (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

        4、供應(yīng)商選擇:

       。1)具有合法經(jīng)營主體者。

       。2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

        (3)信譽良好者。

       。4)客戶認可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

        5、合同簽定:

       。1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

       。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

        6、進度跟催

       。1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

        (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

        7、驗收入庫:

        采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

        8、對帳付款:

        采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

        9、采購流程圖:(附后)

        六、考核

        凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

        七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。

        八、本制度附件:

        1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

      采購的管理制度7

        建立和完善價格比較制度,保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。

        月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進行匯總,并提出下月的繳費方案。

        采購合同簽訂后,應(yīng)當取得貨物交付情況的全部資料,不能按期交付的`,應(yīng)當提前兩天告知請購單位或者申購人。

        所有貨物均應(yīng)開放接受,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,并盡快加以解決。

        采購要求--采購計劃--尋找供應(yīng)商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同(確定付款條件、分配方法、售后服務(wù))--交貨驗收(倉庫管)--質(zhì)量檢查(不合格品退回)--收入調(diào)節(jié)--財務(wù)結(jié)算。

        采購計劃:買方應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

        供應(yīng)商的選擇和評估:對供應(yīng)商的選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進行評價,并定期在質(zhì)量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

        合同:是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時訂立的。采購合同應(yīng)當根據(jù)采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

        接受交貨:買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數(shù)據(jù)。

        質(zhì)量檢驗:貨物通過質(zhì)量檢驗合格的,應(yīng)當予以保管檢驗不合格的,應(yīng)當補正、退貨。

      采購的管理制度8

        為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

        一、物資采購范圍

        辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。

        二、物資采購原則

        物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。

        三、物資采購辦法

        1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

        2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后,綜合科安排采購。

        3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。

        4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷。

        四、物資領(lǐng)用

        零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單",經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

        五、維修(包括房屋、設(shè)備)

        先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,1000元以下的`報主管領(lǐng)導審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結(jié)算。

        六、物資管理

        1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

        2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。

        3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

        4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

        5、物品應(yīng)為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

        6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

        7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。

      采購的管理制度9

        第一章原則

        第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據(jù)我校的實際情況,特制訂本采購管理辦法。

        第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

        第三條采購原則

        1.采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務(wù))的采購原則;

        2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復(fù)審、審批,合同初審、復(fù)審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

        3.采購組集體詢價采購原則;

        4.避免單一品牌、單一來源采購原則;

        5.采購過程監(jiān)督原則。

        第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)辦理。

        第五條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

        第六條工程基建類采購由學校統(tǒng)一管理,各校區(qū)、處室、中心提出方案,基建小組勘測工程并預(yù)審核方案,為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標,采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。

        第二章采購組、采購員職責

        第七條采購組組成和職責

        采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成,受主管財務(wù)副校長和總務(wù)處主任領(lǐng)導,主要職責:

        (一)加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓;

        (二)編報政府采購實施計劃;

        (三)依法委托并協(xié)助采購代理機構(gòu)辦理采購事宜或者自行采購;

        (四)選定代表參與政府采購評審工作;

        (五)對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審,對同等價位、相同性能、相同技術(shù)參數(shù)的采購項目、采購品牌提出采購建議,為下一步審批決策作依據(jù);

        (六)公開、公平、公正、嚴密組織校內(nèi)所有公開招標、競爭性談判的工作;

        (七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告,發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長簽字的招標公告并組織實施招標,確認中標、成交供應(yīng)商,組織對供應(yīng)商履約的驗收和辦理采購合同備案;

        (八)參照政府采購協(xié)議供應(yīng)商名單,建立誠信供應(yīng)商名單和不誠信供應(yīng)商名單,不誠信供應(yīng)商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標;

        (九)負責對采購檔案的管理工作;

        (十)答復(fù)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑;

        (十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;

        (十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質(zhì)、比價采購;

        (十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預(yù)算、設(shè)計圖紙、施工圖紙和措施,必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應(yīng)建議供校長和校長會議決策;

        (十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。

        第八條采購員職責

        (一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針,遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導和采購組長按照學校采購計劃和需要,完成物資采購任務(wù),切實為教學服務(wù),為全校師生服務(wù);

        (二)凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資,必須注意質(zhì)量,及時采購,滿足需要,在符合規(guī)定要求的前提下,盡量選購價廉物美、耐用的物品;

        (三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊,購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導分別簽字后,及時向財會人員報銷,完清財務(wù)手續(xù);

        (四)嚴格執(zhí)行采購制度,自覺接受監(jiān)督組的.監(jiān)督;

        (五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導分配的工作;

        (六)團結(jié)同志,模范遵守法紀;

        (七)努力學習財務(wù)知識、政府采購法規(guī),不斷提高辦事效率和工作能力。

        第三章采購過程管理

        第九條一般采購過程包括

        ①各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計劃;

       、谠儍r填報用款申請;

       、蹖嵤┎少,開具發(fā)票;

       、茯炇杖霂、財產(chǎn)登記;

        ⑤簽字報賬。

        第十條其他采購過程管理及要求:

        (一)各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計劃,屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次,屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規(guī)定:采購人在一個預(yù)算年度內(nèi),采用公開招標以外的方式重復(fù)采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過公開招標數(shù)額標準的視為化整為零規(guī)避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

        [20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定:編制政府采購計劃應(yīng)注重政府采購的規(guī)模效益,在同一年度內(nèi),對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目,同一品目的采購,每季度內(nèi)不得超過兩次,含兩次。);

        (二)詢價、編制預(yù)算,填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預(yù)算,審核后在用款申請空白處各校區(qū)由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名,否則不予審批;用款審批按《財務(wù)審批制度》執(zhí)行;

        (三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》,報教育局審核,按財政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》,到預(yù)結(jié)算中心審核預(yù)算;

        (四)政府采購屬于自行采購的,工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區(qū)、處室、中心編制招標公告,由招標組修改,財務(wù)管理中心主任審核,主管財務(wù)副校長審批后統(tǒng)一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會議室(基建小組辦),相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參加;

        (五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購員按政府采購程序規(guī)定執(zhí)行,相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關(guān)校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成,政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見:省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

        (六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同,未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關(guān)校區(qū)、處室、中心編制,財務(wù)管理中心主任初審,主管財務(wù)副校長復(fù)審,校長審批。招標后三個工作日內(nèi)中標人必須簽訂合同,不能按時簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同,編制由政府采購員和相關(guān)校區(qū)、處室、中心完成;

        (七)合同簽訂后嚴格按合同要求執(zhí)行采購,加強采購過程監(jiān)督,有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向中標人(供應(yīng)商)指出,并責令限期改正,拒不改正的不予驗收;

        (八)驗收由相關(guān)校區(qū)、處室、中心和采購組共同參加,按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正,改正后再次組織驗收,仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問題部分組織再次采購,產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應(yīng)商)價款中扣除。

        本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

      采購的管理制度10

        1目的

        為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

        2適用范圍

        適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

        3職責

        3.1采購管理實行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

        3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。

        3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

        4管理內(nèi)容與要求

        4.1.1物資部負責與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

        設(shè)備、原輔材料;

        生產(chǎn)性低值易耗品;

        非標設(shè)備加工承攬;

        貨物倉儲保管;

        貨物運輸;

        貨物保險;

        行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

        4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:

        人員聘用;

        培訓;

        法律咨詢;

        審計事務(wù);

        廣告、宣傳;

        后勤管理;

        綠化維護;

        行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

        4.1.3計劃部負責與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

        建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);

        工程監(jiān)理;

        技術(shù)引進;

        工程設(shè)備安裝調(diào)試;

        技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;

        財產(chǎn)保險;

        財產(chǎn)租賃;

        其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。

        4.2采購的申請

        4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請

        由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并進行采購管理工作。

        4.2.2物資采購申請

        4.2.2.1工程用物資的采購申請

        由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

        4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

        由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

        4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

        由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

        4.2.3培訓采購申請

        由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。

        4.2.4其他采購申請

        由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門組織采購。

        4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

        4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

        供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

        供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

        供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

        公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

        承辦部門在市場上了解、收資的信息。

        4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。

        4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

        主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

        經(jīng)營范圍:欲簽合同標的'應(yīng)復(fù)核當事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級及資質(zhì)證書等;

        代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

        履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;

        履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

        4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。

        4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進行復(fù)評。

        4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

        4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。

        4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:

        4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權(quán)人確定供方后實施采購。

        4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

        4.5招標管理

        4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。

        4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

        4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

        4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。

        4.6合同管理

        4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

        4.7采購產(chǎn)品的驗證

        4.7.1勞務(wù)采購的驗證

        產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

        4.7.2物資采購的驗證

        產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。

        4.7.3服務(wù)采購的驗證

        綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

        4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

        4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案

        4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。

        5相關(guān)文件

        《培訓控制程序》

        《合同管理辦法》

        《工程招標管理實施細則》

        《物資招標管理實施細則》

        《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

        《工程驗收管理規(guī)定》

        6相關(guān)記錄

        《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

        《物資采購申請表》

        7附錄

        附錄a流程圖

        附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

        附錄c《物資采購申請表》

        附錄a

        (資料性附錄)

        流程圖

        a.1合格供方名錄建立流程圖

        a.2

        使用部門采購申請

        采購管理控制流程圖

        附錄b

        (規(guī)范性附錄)

        工程項目(勞務(wù))采購申請表

        附錄c

        (規(guī)范性附錄)

      采購的管理制度11

        1、目的

        為進一步加強公司食堂管理,健全食堂管理制度,規(guī)范食堂財務(wù)收支,嚴肅財經(jīng)紀律,現(xiàn)就公司食堂財務(wù)管理中的有關(guān)事項規(guī)定如下:

        2、總體要求

        公司開辦食堂是一項公益性事業(yè),必須以服務(wù)員工為宗旨,不以盈利為目的;必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,實行“統(tǒng)一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。

        3、公司食堂物資采購管理

        3.1食堂物資采購應(yīng)堅持“勤進快消,以消定進”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉,經(jīng)濟實惠。

        3.2建立和完善物資采購牽制制度。為降低成本,除需求量很小的物資,公司食堂物資必須實行兩家供應(yīng)商比價供應(yīng),擇低供貨,如米、油應(yīng)、蔬菜等占成本比重較大物資。月底由采購人員匯總品種、數(shù)量采購量及單價對比表,并以此表作為參考,以降低成本為目標,分析確定下月供應(yīng)商單位及其供應(yīng)物資的種類、數(shù)量。

        3.3建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù),經(jīng)采購人員、保管人員在統(tǒng)一印制的“食堂物資采購訂單”上分別簽字認可后,財務(wù)部方可作為結(jié)算憑據(jù)。對于未按要求供應(yīng),品種、數(shù)量、質(zhì)量等不符合的,采購人員、保管人員可以拒絕簽字,物資可以拒收。單據(jù)簽收不全,財務(wù)部一律不予付款。

        3.4建立物資采購報批制度。采購人員應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經(jīng)審批人員同意審批后方可采購。

        3.5食堂如需購置固定資產(chǎn),由食堂負責人提出申請,報公司領(lǐng)導審核,審批同意后,辦理設(shè)備采購手續(xù),購入后做好固定資產(chǎn)登記。

        4、公司食堂收入管理

        4.1食堂收入來源。食堂收入主要來源于單位員工和外單位職工的就餐收入,每月末以當月電腦打印的就餐交易額確認當月的刷卡伙食收入。我公司員工免費午餐和來訪賓客安排的工作餐,由公司根據(jù)就餐人次,在月底統(tǒng)計一次性補助收入。

        4.2充值消費。所有職工在我公司食堂就餐,應(yīng)首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡,做好登記,進行飯卡充值,持卡刷卡消費。除特殊情況(如刷卡機不能刷卡消費時),不允許手工記賬消費。公司補助充卡,確定補助名單后,可以分次批量充值,次數(shù)不超3次。

        4.3職工伙食費的收取應(yīng)充分考慮員工的承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。

        5、公司食堂支出管理

        公司食堂支出要以服務(wù)員工為中心,按照“量入為出”原則合理安排各項支出,嚴格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:

        5.1伙食支出:是指公司食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出

        具體包括:

        5.1.1糧食支出:公司食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

        5.1.2菜金支出:公司食堂燒菜所耗用的支出

        5.1.3調(diào)料支出:公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

        5.1.4燃料支出:公司食堂加工過程中耗用氣體等支出;

        5.1.5其他材料支出:公司食堂加工過程中耗用除上述以外的'支出。

        5.2其他支出:公司食堂聘請職工的工資等支出。具體包括:炊事員工資,非正常支出及其他雜項支出。

        6、公司食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理

        6.1食堂財務(wù)收支結(jié)余是指公司食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當期總收入與總支出相抵后的余額。

        6.2加強食堂的成本核算,對食堂成本實行每月結(jié)算,月底按照食堂匯總計算出“月份食堂收支情況匯總表”,報告公司領(lǐng)導,做到及時發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,降低成本,消除虧損

        7、公司食堂資料檔案管理

        食堂的原始核算資料,由食堂采購員每月匯總后,月底和“月份食堂經(jīng)營情況匯總表”一起交財務(wù)部報銷結(jié)算保存。

        8、考核

        由財務(wù)部牽頭,2-3名職工代表組成檢查小組,每月對食堂采購定價、物資驗收等程序進行2-3次不定期檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,對公司提出考核建議,行政部依據(jù)公司領(lǐng)導批示在次月發(fā)資時扣發(fā)相關(guān)責任人工資。

        9、附則

        9.1本制度由公司財務(wù)部制定,經(jīng)董事長核準簽發(fā),自20xx年月日起實施執(zhí)行,原相關(guān)費用制度作廢,未盡事宜以財務(wù)部發(fā)文為準。

        9.2本制度由財務(wù)部負責解釋、監(jiān)察。

      采購的管理制度12

        為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購本錢,以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品的平安事故,特制定本制度。

        一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

        1、必須講原那么,責任心強,正直老實,不謀私利。

        2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、平安、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定,同時提請采購部審批。

        3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改良意見和建議。

        4、負責供給商的篩選,確定合格供給商,并經(jīng)常對供給商進行考核評價。

        5、協(xié)同驗收員,對供給商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關(guān)。

        6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

        7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。

        8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改良意見和建議。

        二、采購原那么:

        1、應(yīng)遵循“貨比三家〞的`原那么,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比效勞,追求質(zhì)優(yōu)價廉。

        2、實行“定點采購〞,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、平安。根據(jù)“貨比三家〞的原那么,再結(jié)合供給商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供給商。另外再選擇來兩家作為備份供給商,以備急需。

        三、供給商管理規(guī)定

        合格供給商必須具備的條件:

        1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。

        2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供給商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

        3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供給商,如蔬菜類供給商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

        4、長期合作的供給商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品的平安責任等。

        5、供給商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

        四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

        1、堅持原那么,秉公辦事,堅決維護公司利益。

        2、根據(jù)食堂采購方案表和供給商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

        3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

      采購的管理制度13

        為進一步規(guī)范我院招標公用物品采購活動,強化監(jiān)督、節(jié)省開支,防范采購活動中的廉潔風險,根據(jù)我院廉潔風險防控管理有關(guān)精神,決定在招標采購公用物品活動中實行以下規(guī)定:

        一、招標采購公用物品適用范圍

        1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。

        2、在特殊情況下,無法實施集中招標采購的物品。

        3、預(yù)算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關(guān)物品的采購。

        4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點選擇。

        5、公務(wù)用車的燃油、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的.定點選擇。

        6、其它物品和服務(wù)用品的采購。

        二、招標公用物品采購的方法

        1、“三家參與”:有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實施時,由使用部門(科室)、管理部門、監(jiān)督部門共同參與。

        2、“貨比三家”:有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動過程中,要經(jīng)過三家以上供應(yīng)商或商家的詢價調(diào)查,從質(zhì)量、價格等方面綜合比較進行取舍。

        3、“三人同行”:所有招標外采購實施時,必須是三個人以上共同經(jīng)辦。

        三、招標公用物品采購的實施

        1、招標公用物品的采購,由使用部門向管理部門填寫《***醫(yī)院招標物品購買申請單》,說明采購名稱、數(shù)量、不經(jīng)過集中招標的理由,由院長批準實施。

        2、醫(yī)院招標采購監(jiān)督部門為紀檢監(jiān)察室、審計科、財務(wù)科等部門。物品主管部門持院長批示,由院紀檢監(jiān)察室視情況安排相關(guān)監(jiān)督部門參與采購監(jiān)督活動。

        3、物品使用部門與管理部門為同一單位,或物品使用部門、管理部門和監(jiān)督部門為同一單位時,院長批準后,由院紀委指定相關(guān)科室人員一道參加實施采購。

        4、招標公用物品采購活動完成后,要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字,才能按規(guī)定程序報銷。

        四、招標公用物品采購的檢查考核

        1、醫(yī)院紀檢監(jiān)察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執(zhí)行情況進行考核,通過財務(wù)手續(xù),每年對相關(guān)采購活動進行一次抽查。

        2、對違反“招標公用物品采購”有關(guān)規(guī)定的科室、人員,按廉潔風險防控管理規(guī)定予以責任追究。

      采購的管理制度14

        為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

        一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

        1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

        2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循學校的相關(guān)規(guī)定,同時提請總務(wù)處審批。

        3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進意見和建議。

        4、負責供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。

        5、協(xié)同驗收員,對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關(guān)。

        6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

        7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。

        8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

        二、采購原則:

        1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。

        2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

        三、供應(yīng)商管理規(guī)定

        合格供應(yīng)商必須具備的條件:

        1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。

        2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

        3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

        4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本校簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

        5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

        四、食堂驗收員由學?倓(wù)處委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

        1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護學校利益。

        2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

        3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

        五、食品驗收辦法:

        1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看xx看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐敗;二聞xx聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗xx嘗味道是否正常;四問xx問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

        2、肉的驗收:

        ①索取檢疫合格證。

        ②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。

       、鄄榭词欠褡⑺。

        ④肉外表無毛。

        3、魚的驗收:

       、脔r魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。

        ②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

        4、米面的`驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

        5、油的驗收:

        ①索取出廠合格證、檢驗證明;

       、诳赐该鞫龋珴赏该鞯氖侵参镉;

        ③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;

       、車L味道,有異味的可能是地溝油;

        ⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。

        6、貨款定期結(jié)算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

        7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

        六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高,應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價,協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商,尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進行合作。

        八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴肅處理。

        九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。

      采購的管理制度15

        地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

        為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:

        1、行政部負責公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。

        2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經(jīng)公司領(lǐng)導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

        3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關(guān)臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的'破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

        4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權(quán)對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

        5、行政部負責收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

        6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。

        7、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準可接受收款收據(jù)。

        8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣的商品。

        9、采購要有計劃,根據(jù)批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應(yīng),未經(jīng)批準,不得購買。

        10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實、有效,款物相符。

        11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。

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