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      采購(gòu)員采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)制度

      時(shí)間:2023-06-23 15:34:08 制度 我要投稿
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      采購(gòu)員采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)制度

        采購(gòu)員采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)制度1

        1、購(gòu)買(mǎi)300元以下材料需店長(zhǎng)審批,店長(zhǎng)助理執(zhí)行,300元以上材料購(gòu)買(mǎi)需店長(zhǎng)報(bào)物資采購(gòu)副總(賀總)審批。

        2、 購(gòu)買(mǎi)價(jià)值2000元以上材料需由采購(gòu)副總(賀總)報(bào)王總審批后,方可購(gòu)買(mǎi)。

        3、 工程所需材料購(gòu)買(mǎi)完成后,交由財(cái)務(wù)驗(yàn)收,財(cái)務(wù)驗(yàn)收完畢后,方可用于工程維修。

        4、 辦公用品的采購(gòu)與管理統(tǒng)一由財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)算并管理。各部門(mén)日常使用辦公用品時(shí),要進(jìn)行領(lǐng)用登記,及以舊換新,杜絕浪費(fèi)。

        5、 廣告制作的'物料到達(dá)店面應(yīng)由辦公室人員進(jìn)行驗(yàn)收并簽字,由財(cái)務(wù)統(tǒng)一與對(duì)方進(jìn)行對(duì)帳后月結(jié)

        6、 公司采購(gòu)物品可與供應(yīng)商合作,簽訂協(xié)議,可月結(jié)或現(xiàn)金結(jié)賬,不允許采購(gòu)人員用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)后在報(bào),如遇特殊情況,確需用現(xiàn)金出去購(gòu)買(mǎi)材料,可上報(bào)店長(zhǎng)審批同意后,先行在公司財(cái)務(wù)借款,出具正常借款手續(xù),購(gòu)買(mǎi)完成后在進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)沖賬。(供應(yīng)商應(yīng)提供商談的折后價(jià)格表)

        7、 零星采購(gòu)材料及辦公用品應(yīng)盡量取得正規(guī)發(fā)票,確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票的須注明所購(gòu)材料的公司、地址、電話,報(bào)銷(xiāo)單上需蓋有所購(gòu)物資公司的財(cái)務(wù)章或發(fā)票專(zhuān)用章.

        8、 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存短缺須提前7-10天通知采購(gòu)副總(賀總)采購(gòu)。

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        一、申購(gòu)流程

        1、申購(gòu)部門(mén)根據(jù)部門(mén)需求,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量填寫(xiě)完整《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。

        2、申請(qǐng)人拿著采購(gòu)申請(qǐng)單依次讓各部門(mén)經(jīng)理簽批。

        3、把簽字完整的采購(gòu)申請(qǐng)單送至采購(gòu)部,由采購(gòu)部進(jìn)行采買(mǎi)。

        4、采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。

        二、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定及流程

        (1)、現(xiàn)金采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo):財(cái)務(wù)部憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》、《購(gòu)貨清單》、《送貨單》、《入庫(kù)單》,發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);

        審批流程:部門(mén)經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。

        財(cái)務(wù)付款:報(bào)銷(xiāo)人憑審核后的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

        (2)、《采購(gòu)合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門(mén)憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》或《付款清單》,辦理預(yù)付款的.支付工作;

        審批流程:部門(mén)總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核; 財(cái)務(wù)付款:完成以上審批程序后,安排付款;

        三、 具體報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的規(guī)定

        為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng),采購(gòu)部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。

        四、 發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)需提供單據(jù)

        1.采購(gòu)申請(qǐng)單

        2.采購(gòu)合同

        3.付款申請(qǐng)單

        4.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單

        5.送貨單 附件

        6.驗(yàn)貨單

        7.入庫(kù)單

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