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      事業(yè)單位報銷制度

      時間:2024-10-22 17:12:29 秀雯 制度 我要投稿

      事業(yè)單位報銷制度(通用16篇)

        在學(xué)習(xí)、工作、生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎?下面是小編收集整理的事業(yè)單位報銷制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      事業(yè)單位報銷制度(通用16篇)

        事業(yè)單位報銷制度 篇1

       。.總則

       。.1 為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作,促進單位經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高單位經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和單位章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合單位實際情況,特制定本制度。

       。.成本費用的核算管理及報銷流程

       。.1本單位按照資金實際支出的方法計算成本。

       。.2成本與費用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。單位制定合理完善的定額費用和報銷制度,本單位的管理費用、財務(wù)費用,都要按規(guī)定進行明細(xì)分類核算。

       。.3有關(guān)費用報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度

       。.3.1 現(xiàn)金借款簽批流程:

        借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副/總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。

        2.3.2 審批權(quán)責(zé)規(guī)定:

       。.3.2.1 借款人根據(jù)事項填寫《借支單》,經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付;所有借款,需由所屬部門主管審核簽字同意后,報請副/總經(jīng)理審核簽字,然后到出納處辦理借款手續(xù)。

       。.3.2.2借款原則:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費,而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的'理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

       。.4 費用報銷

        費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其中差旅費、餐費等臨時性的借款,必須由經(jīng)辦人員填寫借支單,寫明時間、地點、申請金額、用途,按程序?qū)徟蠼杩睢=杩钊藛T完成公務(wù)后須及時辦理報銷清帳,在10天內(nèi)不報銷者,財務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。

       。.4.1 日常費用簽批流程:

        按單位規(guī)定發(fā)生日常費用支出,取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副/總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)在當(dāng)月報銷,超期10日逾期報銷的按報銷總金額的30%從本人工資中扣除罰款。

       。.4.2 出差費用簽批流程

        出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→部門主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副/總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。(住宿、餐飲、路橋費、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷)。

       。.5 私車公用費用補貼簽批流程

        私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》,依據(jù)補貼標(biāo)準(zhǔn)填寫費用報銷單填寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副/總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字

       。.6 審批權(quán)責(zé)規(guī)定:

       。.6.1報銷人填寫《費用報銷單》,后附發(fā)票、費用說明資料等,并由同行知情人簽字驗證。 2.6.2 部門主管負(fù)責(zé)審批,審核相關(guān)內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性。

        2.6.3 財務(wù)人員審核數(shù)量、單價、金額及日期,出差費用需審核出差標(biāo)準(zhǔn),補貼等費用發(fā)生

        需有驗證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。

       。.6.4 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后,出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù),并按財務(wù)要求進行備案。 2.6.5 付款原則:誰領(lǐng)款誰簽字。 附:圖 (財務(wù)費用報銷流程圖)

        事業(yè)單位報銷制度 篇2

        為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我單位具體情況,重新修訂公出人員差旅費制度:

        一、公出人員交通費

        1、單位各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

        2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

        3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的.空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

        二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。

        三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

        四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

        五、本制度自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

        事業(yè)單位報銷制度 篇3

        一、總則

        1、為加強單位差旅費管理,規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn),提高工作效率,結(jié)合單位實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

        2、本制度規(guī)定的出差是指單位員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用單位所有員工。

        二、出差審批

        1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》,報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時,應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn),否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

        2、出差審批權(quán)限:

        (a)分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

       。╞)部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

       。╟)其他員工出差,由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),分管經(jīng)理審批。

        三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

       。ㄒ唬┎盥觅M報銷內(nèi)容:單位員工出差報銷的'差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

       。ǘ┩党霾畹攸c交通費標(biāo)準(zhǔn)

        1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機時,應(yīng)在出差審批表中注明,經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn),乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。

        2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應(yīng)乘臥鋪。

        3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓、打車費用據(jù)實報銷,乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

        (三)住宿及補貼標(biāo)準(zhǔn)

        1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準(zhǔn),所乘交通工具晚點時,以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數(shù)為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準(zhǔn)),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

        2、住宿費:住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷,住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算,以車、船票時間為準(zhǔn)。

        3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數(shù)0。9元/公里。

        四、報銷程序

        1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面,所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內(nèi)容填寫正確。

        2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,到財務(wù)部由財務(wù)人員按單位有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核。

        3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

        4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

        事業(yè)單位報銷制度 篇4

        第一部分總則

        第一條為了加強單位內(nèi)部管理,規(guī)范單位財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及單位的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用單位全體員工。

        第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

        第一條借款管理規(guī)定

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

        (二)各項借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

        (三)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時應(yīng)以借款申請單及實銷票據(jù)為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

        (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

        第二條借款流程

        (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

        (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。

        (三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

        第三部分日常費用報銷制度及流程

        第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

        第二條費用報銷的一般規(guī)定

        (一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

        (二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。

        (三)按規(guī)定的審批程序報批。

        (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

        第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷。

        第四條差旅費報銷制度及流程。

        (一)費用標(biāo)準(zhǔn):

        交通工具:根據(jù)交通情況及項目需求緊急情況而定;

        住宿標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)當(dāng)?shù)叵M標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定;

        出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

        (二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明:

        1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票。

        2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)。

        3.宴請客戶需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷招待費。

        4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用,但出差補貼正常支付。

       。ㄈ﹫箐N流程

        1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等,出差申請單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

        2.借支差旅費:出差人員將審批過的'《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。

        3.返回報銷:出差人員應(yīng)在回單位后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

        第五條電話費報銷制度及流程

        (一)費用標(biāo)準(zhǔn)

        1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

        2.固定電話費:單位為員工提供工作必須的固定電話,并由單位統(tǒng)一支付話費。

        (二)報銷流程

        1、單位人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財務(wù)部,若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺,一律按上一年度執(zhí)行。

        2、財務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

        3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

        4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。

        5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

        第六條交通費報銷制度及流程

        (一)費用標(biāo)準(zhǔn):為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),特殊情況可以申請公務(wù)車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票,具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

        (二)報銷流程

        1.員工整理交通車票(含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),按規(guī)定填好報銷單。

        2.審批:按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

        3.員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

        第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

        (一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由單位行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

       。ǘ﹫箐N流程

        1.購置申請:首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出,部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

        2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費用報銷流程付款。

        第四部分附則

        第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照單位的有關(guān)規(guī)定辦理。

        第二條本辦法由單位財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

        第三條本辦法自20xx年6月1日執(zhí)行。

        事業(yè)單位報銷制度 篇5

        為加強本單位分析核算,規(guī)范財務(wù)制度及出差的使用原則,提高資金的使用效率,保證出差人員在出差期間工作與生活的需要,本著“保證必須,勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

        一、 職責(zé)

        1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費用控制負(fù)責(zé)。

        2、財務(wù)部對各項費用票據(jù)的合法性以及費用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。

        二、借款及報銷原則

        1、借款依據(jù)及還款時間要求

        借款類型 借款依據(jù) 還款時間

        投標(biāo)保證金 招投標(biāo)邀請函 招投標(biāo)結(jié)束一個月內(nèi)

        履約保證金 合同復(fù)印件 合同規(guī)定期限

        租房押金 合同復(fù)印件 合同規(guī)定期限

        差旅費借款 出差借款單 出差結(jié)束后一個月內(nèi)

        其他借款 合同復(fù)印件、單筆專項業(yè)務(wù)費用審批單及預(yù)算明細(xì)表等 借款之日起一個月內(nèi)

        2、出差人員預(yù)借差旅費應(yīng)保證專款專用,不得私自挪作它用。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費。

        3、其他借款支出,實行單筆總經(jīng)理審批。

        借款審批權(quán)限

        序列 業(yè)務(wù)審批人 業(yè)務(wù)終審人 財務(wù)終審人

        銷售(含銷管) 銷售副總 總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理

        服務(wù)(含售前、實施、服務(wù)) 服務(wù)副總

        運營(含財務(wù)、人力行政、市場) 總經(jīng)理

        各業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

        4、前款不清,后款不借。除未到期的保證金、押金外,如有未清帳借款,不得再進行下一筆借款,特殊情況由總經(jīng)理審批。

        5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進行清理,未按照規(guī)定時間還款的,對借款人按借款金額10%罰款。

        6、報銷時限

        (1)差旅費報銷時限為出差返回后兩周內(nèi),不得逾期。如逾期報銷,則按逾期10元/天扣減出差費用。

       。2)交通及移動通訊費按季度報銷,次季度的首月,必須將該季度的費用報銷完畢,逾期不予報銷。如:6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費。

       。3)招待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi),不得逾期。并且報銷時需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。

       。4)所有報銷單據(jù),超過3個月期限,將不再予以報銷,請務(wù)必及時報銷。

        三、 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

        1、 往返交通費

        人員類別 飛機 火車 輪船 長途汽車

        總經(jīng)理 經(jīng)濟艙 實報 經(jīng)濟艙 實報

        其他人員 特批 二等座、硬座、硬臥 特批 實報

        (1) 一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的,可購買同席硬臥車票,乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機,但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙,飛機(僅限于經(jīng)濟艙),須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

       。2) 單位已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險,因此不再承擔(dān)個人購買的意外保險費用。

        (3) 同一地區(qū)不同城市之間的往來,只能乘坐長途汽車或火車,嚴(yán)禁乘坐出租車,否則不予報銷。

       。4) 外地交通費20元/天,不到20元,據(jù)實報銷;超標(biāo),按20元/天報銷,天數(shù)計算同補助天數(shù)。

        2、住宿費

        (1)住宿費用為標(biāo)準(zhǔn)間費用,同時出差的同性人員需同住一個標(biāo)間,報銷時應(yīng)注明,如住宿費由一人報銷,則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿,則不予報銷住宿費用。

       。2)住宿費用報銷標(biāo)準(zhǔn):濟南、青島、煙臺住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天;省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo),則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。

       。3)住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財政監(jiān)制章(沒有稅務(wù)或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效)。無住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者,住宿費用自理,一律不予報銷。

        3、出差伙食補助

        (1)出差伙食補助標(biāo)準(zhǔn)60元/天(試用期補助標(biāo)準(zhǔn)減半,30元/天),其中50元/天(試用期20元/天)的補助需自行找票。(此處補助標(biāo)準(zhǔn)60元/天,僅為舉例用,各地出差補助標(biāo)準(zhǔn),單獨郵件發(fā)送)

        票據(jù)要求:會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票(只限本單位員工)、圖書費、印刷費、服務(wù)費(只限于IT服務(wù)業(yè))、小額郵費,打車費、月票費、電話費(只限本單位員工)及定額電話費票據(jù)等,長條交通票每次報銷補貼時只限用一張,此類票據(jù)不準(zhǔn)連號(發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票),不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當(dāng)年發(fā)票。

       。2)參加會議、培訓(xùn)以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。

        4、票據(jù)規(guī)范要求

        原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,票據(jù)完整,內(nèi)容填寫清晰有序,具體要求如下:

       。1)單位名稱要填寫“用友軟件股份有限單位濟南分單位”,機打發(fā)票單位名稱手寫無效,除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無效”。

        (2)金額的大小寫要相符,字跡要清楚。

       。3)日期填寫完整,發(fā)票日期要與實際業(yè)務(wù)日期一致。

       。4)開票方發(fā)票專用章或財務(wù)專用章(必須是全章)。

       。5)發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符,內(nèi)容填寫清晰有效;

       。6)財務(wù)部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利,有權(quán)拒絕假偽票的.報銷。

       。7)因個人原因丟失報銷票據(jù),不可用其他票據(jù)抵報,費用自行承擔(dān)。

       。8)外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票,如:實施、開發(fā)、服務(wù)。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。

        5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范

       。1)報銷單據(jù)選擇:參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)(網(wǎng)址:xx),交通、通訊記入日常費用,其他費用全部記入項目費用中。(除交通、通訊暫緩報銷外,其余費用暫采用手工報銷)

       。2)報銷粘貼順序:自上而下,自右而左,按票據(jù)類別,實際票據(jù)與出差補助票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。

       。3)大寫數(shù)字提示:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

       。4)報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫,不得使用圓珠筆,并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。

        (5)如有替代發(fā)票情況,支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內(nèi)容,原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼,并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業(yè)務(wù)情況。補貼請自行找票,所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù),否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。

       。6)出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中,其余填到“其他”列中。若無補助,則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。

       。7)出差過程中發(fā)生的招待費等,應(yīng)單獨粘貼報銷。

        6、其他相關(guān)規(guī)定

        (1)出差天數(shù)計算:自開始出差之工作日起到回單位工作之日,連續(xù)計算天數(shù)后減一。

       。2)出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷,如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費用,必須事先向尹總審批,并單獨粘貼支出憑單報銷。

       。3)員工出差期間,因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理。

       。4)出差中途除因病、遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則單位不予報支差旅費,并視情節(jié)輕重對其進行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

       。5)各部門經(jīng)理和財務(wù)部有權(quán)對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗原始單據(jù),經(jīng)查屬實,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費用;如果多次出現(xiàn)同類問題,財務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款,并報單位總經(jīng)理,單位視情節(jié)輕重進行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

       。6)票據(jù)超過三個月期限,視為自動放棄報銷,單位不再給予報銷。

       。7)集團培訓(xùn):先確認(rèn)費用承擔(dān)方。此費用如濟南單位承擔(dān),則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址:xx填寫申請(具體操作,請參照“機構(gòu)(xx)消費卡充值申請說明”文檔),并經(jīng)財務(wù)審批后,直接打印審批單自行去集團卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。(卡務(wù)中心周六、周日不辦公,消費卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。)

        (8)支持費用:報銷時一并提供被支持方財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費用確認(rèn)單》,并執(zhí)行濟南單位標(biāo)準(zhǔn)。(由于傳真件無法長期保存,請自行復(fù)。

        集團支持本單位項目時,則首先需總經(jīng)理審批,然后報財務(wù)經(jīng)理審批即可,否則不予報銷。

       。9)新入職員工第一次報銷時,務(wù)必提供報銷卡號及具體開戶行名稱。

        本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸財務(wù)部。

        事業(yè)單位報銷制度 篇6

        一、目的

        為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

        三、出差管理

        1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

        2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

        四、差旅費

        差旅費是指單位員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的.必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。

        1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

        2、特殊情況,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機。

        3、違反單位規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

        4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

        5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

        6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等,實報實銷。

        7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在單位報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。

        五、備用金管理

        1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向單位借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

        2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

        3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

        六、報銷管理

        1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

        2、費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按單位要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

        3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

        差旅費報銷單

        a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

        b、粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

        費用報銷單

        a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

        b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況;蛞云渌睋(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

        c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

        此制度適用于單位全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

        事業(yè)單位報銷制度 篇7

        一、總則

        1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

        2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

        3、本制度適用于本單位因公出差的所有人員。

        二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

        1、出差工資

        按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

        2、出差住宿費

        (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

        3、交通費:

        (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

        (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

        (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

        (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

        4、生活補助

        客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥睿15元/天補助。

        5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

        6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

        7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

        8、行政、采購、辦公人員出差:

        按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。

        9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

        三、差旅費報銷程序

        1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的單位將不予再報銷。

        2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

        3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

        4、出差人員返回單位后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務(wù)表上簽字。

        5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到,對回單位不立即報到的員工,按曠工處理。

        6、員工返回單位后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

        7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

        四、差旅費票據(jù)要求

        1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

        2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

        3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負(fù)責(zé)帶回單位倉庫驗收。

        五、其他要求

        1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費補助,并按次罰款10元/次。

        2、報銷應(yīng)遵循實事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

        3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本單位工作服,工作鞋。

        4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

        5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

        6、出差的`行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

        7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

        8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔(dān),請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。

        9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

        10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

        11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

        12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

        13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

        14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

        15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

        事業(yè)單位報銷制度 篇8

        為了加強單位的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合單位的具體情況,特制定本制度。

        1、借款報銷的審批權(quán)限

        1.1單位員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報單位財務(wù)部門審核,并送單位總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差預(yù)借差旅費應(yīng)填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

        1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

        2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

        2.2出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

        技術(shù)部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

        2.4出差補助標(biāo)準(zhǔn)

        外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與單位聯(lián)系后,給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

        2.5員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:單位副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

        3、員工差旅費報銷規(guī)定:

        3.1住宿費,交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。

        3.2膳食費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的'費用。

        3.3交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

        3.4短途出差不享受住宿補助。

        3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。

        3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,待報銷時再行支付。

        3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。

        3.8財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

        事業(yè)單位報銷制度 篇9

        第一條本辦法所管理的對象為單位辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

        第二條單位鑰匙的保管

        單位鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

        第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

        第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

        第五條單位固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

        第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)單位行政登記領(lǐng)用。

        第七條員工辦理離職時,應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及單位規(guī)定之應(yīng)歸還的.辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)挝挥闷窊?jù)為己有。

        第八條報銷

        1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

        2.用于單位各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

        事業(yè)單位報銷制度 篇10

        1、目的

        為了加強單位財務(wù)管理,強化費用控制。

        2、適用范圍

        單位員工費用報銷管理。

        3、職責(zé)

        3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定;

        3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

        4、內(nèi)容

        4.1費用報銷審批權(quán)限:

        4.1.1單位的費用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財務(wù)核實,但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。

        4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

        費用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務(wù)可予以先行報銷;

        費用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。

        以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。

        4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽 批。

        4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

        4.2費用報銷流程:

        4.2.1當(dāng)費用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核,超出三天的費用不予報銷,責(zé)任自負(fù)。

        4.2.2.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反單位規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

        4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。

        4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

        4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當(dāng)面點清款項。

        4.3借款:

        4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

        4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。

        4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。

        4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時,財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。

        4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

        4.4重點費用有關(guān)規(guī)定:

        4.4.1工資:

        4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

        4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。

        4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。

        4.4.1.4財務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

        4.4.2交際應(yīng)酬費:

        4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

        4.4.2.2一次的`金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

        4.4.2.3一次發(fā)生的交際費,必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。

        4.4.2.4市內(nèi)交通費:

       。1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

       。2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

        4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

        4.5費用報銷的有關(guān)規(guī)定:

        4.5.1每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)可不予報銷。

        4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫,具體要求如下:

        4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

        4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

        4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

        4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:

        4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

        4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

        4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;

        4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

        4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。

        4.5.4所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

        4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

        4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

        4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:

        4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。

        4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務(wù)借備用金采購。

        4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。

        4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。

        5、其它

        5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;

        5.2本規(guī)定將會根據(jù)單位實際情況隨時修訂;

        5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

        事業(yè)單位報銷制度 篇11

        為嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度,加強財務(wù)支出管理,規(guī)范費用報銷程序,結(jié)合我公司具體情況,制定本制度。

        第一條根據(jù)公司實際工作情況,暫定報銷時間為每周二、周五,請?zhí)崆皩箐N單據(jù)準(zhǔn)備好并交到財務(wù)部統(tǒng)一進行審批。

        第二條發(fā)生借款或申請款項時,填制“申請報告單”或“借款單”,其中“借款理由”一欄要有詳細(xì)的用款說明,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后可借支款項。

        第三條各種借款要在7日內(nèi)及時報銷,否則財務(wù)部門不予報銷,財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行“前帳不清,后帳不立”的原則。

        第四條對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定:

        1、為了節(jié)省大家的寶貴時間,暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據(jù)。

        2、對于以前月份的出租車票將不予報銷。

        3、每張交通費報銷原始單據(jù)背面要注明支出時間及事由,特別是事由一定要寫清楚。

        4、員工交通報銷制度從20xx年元月5日前交通費予以報銷,自20xx年元月5日后每天晚班員工(四人)予以報銷一張交通報銷單。

        5、公務(wù)外出乘坐出租車要在公務(wù)車不能提供使用的情況下方可給予報銷。

        第五條發(fā)生業(yè)務(wù)招待費時,支出憑證后要附有招待費用報銷明細(xì)單,并要求嚴(yán)格按照以下細(xì)則執(zhí)行:

        1、根據(jù)事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個部分:一是辦公招待,二是業(yè)務(wù)招待。

        辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術(shù)合作方技術(shù)人員,在本公司辦公時因時間問題而產(chǎn)生的.正常餐費,這種招待以工作餐的方式發(fā)生,每個人以15元標(biāo)準(zhǔn)計算,此項招待費用不包括本公司人員。

        業(yè)務(wù)招待針對的是確立公司項目和業(yè)務(wù)的招待,這項費用比較靈活支出,支出標(biāo)準(zhǔn)參看以下條款。

        2、根據(jù)招待對象確定招待標(biāo)準(zhǔn)。主要針對的是業(yè)務(wù)招待,根據(jù)對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標(biāo)準(zhǔn),招待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)參加人數(shù)確定。普通業(yè)務(wù)招待以每人30元計算,高級業(yè)務(wù)招待每人60元標(biāo)準(zhǔn)。

        3、業(yè)務(wù)招待費用的發(fā)生需由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進行。如果根據(jù)實際情況需要調(diào)整招待標(biāo)準(zhǔn),則必須提前申請獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出。

        第六條差旅費支出嚴(yán)格執(zhí)行以下細(xì)則,對于無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出,由出差人員自理。

        1、出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。

        2、出差人員事先填寫“借款單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金(宴請資金需另注明并需要總裁確認(rèn)),經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽署意見,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。

        3、公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

        事業(yè)單位報銷制度 篇12

        根據(jù)財務(wù)部門《關(guān)于加強財務(wù)管理工作的通知》的要求,我中心為進一步加強財務(wù)管理,規(guī)范資金支出,杜絕財務(wù)問題,特制定此財務(wù)報銷制度。具體制度如下:

        1.嚴(yán)格按照財務(wù)部門下發(fā)的《通知》執(zhí)行財務(wù)報銷工作,堅持原則,嚴(yán)格程序,規(guī)范流程,堅決避免出現(xiàn)問題,杜絕任何違反財務(wù)規(guī)定的行為。

        2.所有財務(wù)支出項目必須通過科務(wù)會表決通過,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。

        3.按照財務(wù)部門要求,以采購為目的`的出行,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,派指定至少2人同行。

        4.簽字審批程序需按照規(guī)定流程,逐級簽字,不能越級簽字。

        5.杜絕工作人員代替責(zé)任人簽字問題。

        6.經(jīng)費支出審批手續(xù)需完備,經(jīng)費支出審批簽字需完整,單據(jù)應(yīng)具有審核人和復(fù)核人雙方簽字。

        7.資金支付申請單填寫購物信息需詳細(xì),與實際購買物資一致,不得購買違反規(guī)定的物品。

        8.物品領(lǐng)用需有簽字手續(xù),組織活動需有明細(xì)清單。

        9.一般情況下,不得先支出后審批。如遇特殊情況應(yīng)先請示領(lǐng)導(dǎo),再進行補簽。

        10.做好財務(wù)預(yù)算,不得超預(yù)算支出。

        11.開具發(fā)票時,發(fā)票單位應(yīng)與收款單位一致。

        12.及時回票報銷。領(lǐng)取支票后10個工作日內(nèi)應(yīng)取回發(fā)票,遇特殊情況不能超過一個月。

        13.采購物品需在正規(guī)超市、商場或明碼標(biāo)價的電商處購買。

        14.需簽訂合同的財務(wù)支出項目,應(yīng)先經(jīng)過局法務(wù)審核合同,通過后方可進行下一步流程。

        15.保管好個人手上的公務(wù)卡,不得損壞,如遇丟失,及時上報并掛失。

        16.熟悉財務(wù)報銷政策,避免出現(xiàn)支出金額和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生差異。

        17.盡量不使用現(xiàn)金結(jié)算,如遇特殊情況,先請示領(lǐng)導(dǎo)后再做決斷。

        事業(yè)單位報銷制度 篇13

        為進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù),現(xiàn)對教職工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定:

        一、差旅原則

        1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公出差。

        2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。

        3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。

        4、出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。

        5、因公出差,學(xué)習(xí),培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。

        二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)

        1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

        2、交通費一律據(jù)實限額報銷,目的地為宜城市,交通費按乘坐公共

        汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市,交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主,若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。

        3、本校教職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復(fù)計算。

        4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

        5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

        6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知,并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

        7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

        8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,學(xué)校原則上不報銷任何費用。

        9、出差回校后一周內(nèi)報銷,每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條,經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

        10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費,沒有經(jīng)過校長同意的,安全自己負(fù)責(zé)。

        11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

        12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進城的,不再單獨報銷個人任何交通費。

        三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)

        1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的`不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

        2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

        3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費,補助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干(包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校)。

        4、教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說課等活動,若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等,不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,住宿費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,無批準(zhǔn)者費用自理。

        四、報銷程序:

        由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由年級負(fù)責(zé)人簽字證明,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

        五.說明:

        1、出差均無伙食補助通訊費補助,此制度從討論制定后執(zhí)行。

        2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

        3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

        4、此制度從XXXX年3月1日執(zhí)行。

        事業(yè)單位報銷制度 篇14

        為了加強我校的財務(wù)管理工作,發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,特制訂《發(fā)票報銷制度》,以規(guī)范我校的財務(wù)收支行為。

        1、所有要報銷的票據(jù)必須有經(jīng)手人簽名,財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,校長審核簽字,缺一不可。

        2、會議費、活動費及招待費的`管理

       。1)學(xué)校舉行大型活動確需經(jīng)費,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)擬出報告,經(jīng)校長辦公研究同意并決定其總金額方能開支。

       。2)對外活動的接待費,按學(xué)校有關(guān)制度規(guī)定由校長同意,并確定出接待標(biāo)準(zhǔn)(視其接待規(guī)格而定)、參陪人員、就餐地點后,方能就餐。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當(dāng)面結(jié)賬,并簽字報銷時附件附后。先斬后奏者,一紀(jì)不予以報銷,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。

       。3)上級的各項收費,報銷發(fā)票時,要出具上級征收費的文件或通知。

        3、其他票據(jù)(如旅差費、接待費等)根據(jù)相關(guān)文件執(zhí)行。

        事業(yè)單位報銷制度 篇15

        為了加強學(xué)生會發(fā)票管理和開支核算準(zhǔn)確,做到賬目公開、統(tǒng)一、準(zhǔn)確、透明,為了做到真正用好每一分錢,和實現(xiàn)節(jié)約宗旨,現(xiàn)制定學(xué)生會報銷制度。

        一、報銷時間:每個月最后一周(具體時間由生活部通知)

        二、報銷形式:憑發(fā)票報銷(特殊情況除外),每月報銷一次

        三、報銷內(nèi)容:所用開支用于分團委工作,學(xué)生會工作等日常工作正常開支所需花費。

        四、報銷標(biāo)準(zhǔn)(條件):用于公事、且每張發(fā)票上應(yīng)明確注明經(jīng)手人、證明人及詳細(xì)用途。凡注明不清楚或破損的.不予報銷

        五、具體內(nèi)容:

        1、分團委學(xué)生會發(fā)票報銷由各部部長統(tǒng)一收取,將近期發(fā)票交由生活部。經(jīng)生活部檢查,核對發(fā)票準(zhǔn)確無誤,符合報銷標(biāo)準(zhǔn),方可報銷。

        2、各部開展活動前,應(yīng)做出活動預(yù)算,并交由主管老師和主席審閱。并提供備份交給生活部存檔。預(yù)算應(yīng)盡量做到節(jié)約節(jié)省,提高物品的使用率,真正做到用好每一分錢,辦好每件事。

        3、每月開支由生活部制成表格,一式三份,分別交于主管老師,留檔及內(nèi)容公開。

        4、對活動所購買物品,一次性未消耗完或可長期使用的物品,應(yīng)經(jīng)分團委出示“歸檔證明”,方可予以報銷。

        5、交票人有解釋義務(wù),生活部有詢問責(zé)任。也就是所交票據(jù)由生活部審核。對其中不明白的地方,有權(quán)詢問交票人,并要求其做出解釋。不解釋或解釋不清楚者,不予報銷。

        事業(yè)單位報銷制度 篇16

        根據(jù)市財政局《六安市本級預(yù)算單位公務(wù)卡使用管理暫行辦法》財預(yù)[2008]144號文件精神,市級預(yù)算單位已全面實施公務(wù)卡結(jié)算制度,F(xiàn)結(jié)合我校有關(guān)財務(wù)制度,特制定我校公卡使用及報銷管理細(xì)則。

        一、公務(wù)卡日常管理

        1、我院教職工持有的公務(wù)卡主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷,其使用范圍包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

        2、院教職工在公務(wù)支出中,包括差旅費、會議費、招待費等3萬元以下的零星購買支出,能滿足公務(wù)卡受理條件的,均要使用公務(wù)卡進行刷卡結(jié)算。

        3、公務(wù)卡主要用于公務(wù)支出的支付結(jié)算。公務(wù)支出發(fā)生后,持卡人應(yīng)及時到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。公務(wù)卡也可用于個人支付結(jié)算業(yè)務(wù),但不得辦理報銷手續(xù),單位不承擔(dān)私人消費行為引致的一切責(zé)任。

        4、公務(wù)卡具有一定的.信用額度,原則上每張公務(wù)卡的信用額度為5000至3萬元不等,持卡人在規(guī)定的最長56天的免息還款期內(nèi)先支付,后還款。透支消費有25天―56天的免息期(即:當(dāng)月1―31日的累計消費,于次月25日前歸還),透支取現(xiàn)金,每日按萬分之五計息。

        5、公務(wù)卡及其密碼由個人負(fù)責(zé)保管。公務(wù)卡遺失或毀損后,由持卡人自行到發(fā)卡銀行(建行政務(wù)區(qū)支行)申請補辦及更換并及時告知財務(wù)處,由財務(wù)處通知發(fā)卡銀行進行相關(guān)數(shù)據(jù)的更新。

        二、公務(wù)卡支付管理

        1、對差旅費、會議費、零星購買等公務(wù)支出,使用公務(wù)卡結(jié)算的,應(yīng)在公務(wù)卡信用額度內(nèi)先通過公務(wù)卡結(jié)算,并取得正式稅務(wù)發(fā)票、刷卡POS簽購單等財務(wù)報銷憑證和相關(guān)銀行消費憑證,今后凡我校職工出差原則上不再辦理現(xiàn)金借款。

        2、原則上同一持卡人信用消費單筆不得超過2萬元,月透支余額不得超過3萬元。

        3、持卡人在執(zhí)行公務(wù)中,不允許通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金。確因特殊需要,應(yīng)事前經(jīng)過院長批準(zhǔn),并通知財務(wù)處。未經(jīng)批準(zhǔn)的提現(xiàn)業(yè)務(wù),提現(xiàn)手續(xù)費等相關(guān)費用由持卡人承擔(dān)。

        三、公務(wù)卡財務(wù)報銷管理

        1、公務(wù)卡當(dāng)月消費,次月24日為最終還款日,持卡人使用公務(wù)卡消費結(jié)算的各項公務(wù)支出,必須在最終還款日前10個工作日內(nèi),到財務(wù)處報銷,因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關(guān)費用,由持卡人自行承擔(dān)。

        2、持卡人辦理公務(wù)卡消費支出報銷業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照要求填寫報銷憑證,并附有關(guān)財務(wù)報銷憑證及公務(wù)卡消費POS單(網(wǎng)絡(luò)支付的,如在網(wǎng)上購買火車票的,要求打印相關(guān)憑證作為附件),經(jīng)院長批準(zhǔn)后,到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。財務(wù)人員登錄公務(wù)卡支持系統(tǒng),根據(jù)報銷人提供的公務(wù)卡號、交易日期、消費金額和POS簽購單流水號等信息,系統(tǒng)自動提取公務(wù)卡消費信息,財務(wù)人員查詢核對公務(wù)卡消費的真實性,審核確認(rèn)后辦理報銷手續(xù)。

        3、下列情況可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算

        ①在縣級以下(不包括縣級)不具備刷卡條件的地區(qū)發(fā)生的公務(wù)支出;

       、谠诳h級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件的場所發(fā)生的單筆消費在200元以下的公務(wù)支出;

       、郯匆(guī)定支付給個人的支出:如差旅費補助等;

        ④簽證費、快遞費、過路過橋費、出租車費等目前只能現(xiàn)金結(jié)算的支出。

        4、不能使用公務(wù)卡的公務(wù)支出也可采用轉(zhuǎn)賬支付,但轉(zhuǎn)賬對象須是單位帳號。

        除上述情況外,因特殊情形確不能使用公務(wù)卡結(jié)算的,應(yīng)報經(jīng)院長批準(zhǔn)。

        本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

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