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      工程公司差旅費管理制度

      時間:2024-04-07 09:35:38 制度 我要投稿
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      工程公司差旅費管理制度

        在當今社會生活中,制度使用的情況越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編幫大家整理的工程公司差旅費管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      工程公司差旅費管理制度

        一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

        二、出差旅費分交通費,宿費及特別費三項:

        1、交通費系指火車,汽車,飛機等費用;

        2、膳宿費系指膳食費及宿費;

        3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

        三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

        1、出差前依單填明單位,級別,姓名,出差事由,搭乘交通工具,出差日期,預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準;

        2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費;

        3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期,起始訖地點,工作內(nèi)容,報支項目,金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

        四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

        1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷;

        2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日;

        3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷;

        4,公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助;

        5,公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

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