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      出差報(bào)銷管理制度

      時(shí)間:2023-11-21 09:10:38 制度 我要投稿

      出差報(bào)銷管理制度4篇[推薦]

        隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,制度對(duì)人們來說越來越重要,制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編收集整理的出差報(bào)銷管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

      出差報(bào)銷管理制度4篇[推薦]

      出差報(bào)銷管理制度1

        一、目的

        為加強(qiáng)對(duì)出差人員費(fèi)用管理力度,有效控制公司經(jīng)營成本,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷管理流程,特制訂本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于出差人員

        三、出差申請(qǐng)程序

        1、員工因公出差,必須填寫《出差申請(qǐng)表》,注明出差申請(qǐng)人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費(fèi)用支出預(yù)算金額;

        2、填寫好的《出差申請(qǐng)表》交部門主管批準(zhǔn)后,再交人力資源及行政部審批,方可出差;此表出差前一律交公司前臺(tái)登記并作考勤記錄;

        3、如遇到緊急情況,由部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)派遣出差者,必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由,經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補(bǔ)填《出差申請(qǐng)表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。

        4、需要訂購機(jī)票及酒店的,必須提前5天提交《出差申請(qǐng)表》并通知人力資源行政部,以便提前預(yù)訂到價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票或酒店。

        四、出差批準(zhǔn)權(quán)限

        1、普通職員出差的,由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后,方可出差。

        2、部門主管或主管級(jí)以上人員出差的`,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        五、借款及還款

        1、員工因公出差需預(yù)支差旅費(fèi)的,可以向公司財(cái)務(wù)部辦理借款;

        2、出差人員借款,必須填寫《借款審批單》,填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計(jì)還款報(bào)銷日期等相關(guān)內(nèi)容,交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后,方可以向財(cái)務(wù)部借款。

        3、借款金額達(dá)1000元以上的,需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。

        4、借款金額達(dá)3000元以上的,則需提前3個(gè)工作日提出申請(qǐng);

        5、出差前所借的費(fèi)用 ,必須在出差返回后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,按時(shí)還清所借的款項(xiàng)。報(bào)銷時(shí),需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票,并詳細(xì)注明每筆費(fèi)用發(fā)生的原因,經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

        六、出差類別及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

        在執(zhí)行過程中,若有沖突,人力資源部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂; 3、本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

      出差報(bào)銷管理制度2

        一、 目的

        為完善公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi)用開支,特制訂本制度。

        二、 適用范圍

        本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理。

        三、 出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

        一) 交通費(fèi)

        以最合理的方式選擇交通方式,以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)報(bào)銷。

        二) 伙食費(fèi)

        出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計(jì)50元/天的.標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

        三) 住宿費(fèi)

        出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)際出差天數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷。

        四) 招待費(fèi)

        以實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷,并且需項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請(qǐng),并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。

        四、 出差報(bào)銷票據(jù)要求

        一) 所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,否則視為無效票據(jù)不予報(bào)銷。

        二) 交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實(shí)無法提供票據(jù)的情況,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時(shí)間及地點(diǎn)。

        三) 伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票,確實(shí)無法提供票據(jù)的情況,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額,進(jìn)行報(bào)銷。

        四) 招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后憑票報(bào)銷。

        五) 費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行,否則將不予報(bào)銷。

        五、 其他

        一) 本制度自發(fā)布之日起生效。

        二) 本制度解釋權(quán)歸成都新動(dòng)力公司財(cái)務(wù)部所有。

        *有限公司

        二xx年五月五日

      出差報(bào)銷管理制度3

        為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

        第1條:總則

        1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),特制訂本制度;

        2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

        第2條:出差類型:

        1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

        ⑴當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

       、飘(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

       、钱(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

        2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

       、胚h(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

       、七h(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,或自行承擔(dān)費(fèi)用。

        3、自備車輛出差者,公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi),不再另外報(bào)銷交通費(fèi);

        4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

        第3條:出差簽核程序

        一、個(gè)人申請(qǐng)出差

        1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請(qǐng),填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

        2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));

        3、分公司部門主管出差,報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理審批;

        4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理)審批;

        二、公司指派出差

        1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

        2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng);

        三、其他規(guī)定

        1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

        2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

        3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

        4、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

        第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

        一、出差時(shí)間核算:

        1、出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計(jì)算;

        2、出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計(jì)算;

        3、出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計(jì)算;

        4、出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計(jì)算;

        5、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

        二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

        公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

        項(xiàng)目

        職位

        交通費(fèi)用

        油費(fèi)補(bǔ)貼

        住宿標(biāo)準(zhǔn)

        (雙人標(biāo)間)

        出差補(bǔ)貼

        公共交通

        飛機(jī):經(jīng)濟(jì)艙

        遠(yuǎn)途出差

        當(dāng)日出差

        遠(yuǎn)途出差

        當(dāng)日出差

        公司/部門經(jīng)理

        實(shí)支

        實(shí)支

        實(shí)支

        80元/天

        實(shí)支

        50元/天

        30元/天

        分公司部門主管

        實(shí)支

        實(shí)支

        實(shí)支

        40元/天

        20元/天

        業(yè)務(wù)或其他人員

        實(shí)支

        實(shí)支

        實(shí)支

        30元/天

        10元/天

        備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間

        第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

        一、出差費(fèi)用預(yù)支方式

        1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》至財(cái)務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

        2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

        二、出差費(fèi)用核銷程序

       、搴虽N規(guī)定

        1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

        2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

        3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

        4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

        5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。

        6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

        7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

        8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。

       、婧虽N程序

        1、員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

       、艔呢(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后,依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

       、铺詈谩秷(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn):

        A:分公司/部門經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

        B:分公司部門主管出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

        C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

        2、財(cái)務(wù)部復(fù)核程序

       、咆(cái)務(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;

       、平(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

       、菍(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷;

       、壬婕俺鲆(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的,出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

        3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明:

        ⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,其他人員仍須簽字證明;

       、啤秷(bào)銷單》中的`補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

        ⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

        4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

        5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均分列入項(xiàng)目成本;

        6、借款及報(bào)銷原則為:前款不清,后款不借。

        第6條:附則

        1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

        2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé),報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改后亦同。

        3、本制度自頒布之日起實(shí)施(.11.1頒布)。

      出差報(bào)銷管理制度4

        一:目的:

        為了完善營銷財(cái)務(wù)管理制度,使銷售人員差旅報(bào)銷更加清楚明晰。同時(shí)也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循,使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利,符合公司管理要求。

        二:范圍: 部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;

        三:要求:

        (一):區(qū)域經(jīng)理

        1:補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):住宿、餐費(fèi):150元/天

        1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)170元天:北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺(tái)、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)

        2)西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):區(qū)域經(jīng)理按190元天

        3)出差期間沒有住宿的,不計(jì)住宿補(bǔ)貼,只計(jì)誤餐補(bǔ)助;補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):每天30元,早

        餐6元、午餐12元、晚餐12元。

        4)直營店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

        5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報(bào)銷食宿費(fèi)用。

        2:手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助:

        1)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:300元月。

        2)超出以上300元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理,不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報(bào)銷。

        3:長途差旅費(fèi):

        報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實(shí)報(bào)實(shí)銷;疖囘B續(xù)6小時(shí)以上 車程按硬臥報(bào)銷,輪船按座位或三等艙報(bào)銷。

        (二)部門經(jīng)理

        1:住宿、餐費(fèi)補(bǔ)貼:170元天

        1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)190元天:北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺(tái)、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)、

        2)西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):210元/天

        3)出差期間沒有住宿的,不計(jì)住宿補(bǔ)貼,只計(jì)誤餐補(bǔ)助;補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):每天40元,早

        餐10元、午餐15元、晚餐15元。

        4)直營店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

        5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報(bào)銷食宿費(fèi)用。

        2:手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助:

        1)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:500元月。

        2)超出以上500元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理,不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報(bào)銷。

        3:長途差旅費(fèi):

        報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實(shí)報(bào)實(shí)銷;疖嚦^6小時(shí)車程按硬臥報(bào)銷,輪船按

        座位或三等艙報(bào)銷

        四:報(bào)銷憑證及要求:

        1:住宿與吃飯不分開,實(shí)行包干制,報(bào)銷憑證以補(bǔ)貼金額的等額住宿或餐費(fèi)有效票據(jù)

        為準(zhǔn),且票據(jù)須與出差地相吻合。

        2:車票:火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明,以其他同類票據(jù)相抵,方可給予報(bào)銷。

        3:票據(jù)背面須注明起止地點(diǎn)出發(fā)日期及時(shí)刻,到達(dá)日期及時(shí)刻,若電腦票已注明出發(fā)

        日期及時(shí)刻,則只須填寫到達(dá)日期和時(shí)刻。若為中轉(zhuǎn)站,須注明中轉(zhuǎn)。

        4:乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實(shí)有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

        5:超出以上票據(jù)范圍均不作為報(bào)銷依據(jù)。(如:包車、的士、三輪等)

        6:電話費(fèi):須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費(fèi)發(fā)票均不可作為報(bào)銷的憑

        證)。

        7:特殊情況下產(chǎn)生的費(fèi)用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)執(zhí)行。

        五:交通工具的`選擇:

        1:公司要求的特殊公務(wù),火車或汽車的車程在12小時(shí)以上、特價(jià)機(jī)票和火車、汽車價(jià)

        差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機(jī)、公司予以全額報(bào)銷。其它情況乘坐飛機(jī)的,超出

        部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。

        2:選擇飛機(jī)作為交通工具須事前書面請(qǐng)示,若無書面請(qǐng)示批復(fù)單視為無效,并按照公司違紀(jì)規(guī)定進(jìn)行處罰。

        3:火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下,選擇最優(yōu)惠的交通工具。

        六:其他規(guī)定:

        1:火車訂票費(fèi)20元以內(nèi)予以報(bào)銷。

        2:發(fā)現(xiàn)虛假報(bào)銷者,將給予500—20xx的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者,不予報(bào)銷當(dāng)月差旅費(fèi)。

        并給予記大過

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