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      采購管理制度

      時間:2023-06-20 09:05:48 制度 我要投稿

      采購管理制度集合15篇

        在生活中,很多地方都會使用到制度,制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的采購管理制度,希望對大家有所幫助。

      采購管理制度集合15篇

      采購管理制度1

        1、設(shè)備科應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要,按批準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行采購。

        2、購置醫(yī)療設(shè)備前,必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件復(fù)印件,必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實(shí)證件的真實(shí)性和有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

        3、醫(yī)療設(shè)備采購以zz市政府采購辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備,按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對于自行招標(biāo)的.,應(yīng)做到公開、公正、公正。

        4、對于急需和因特殊情況不適合招標(biāo)采購的設(shè)備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的應(yīng)報zz市政府采購部門批準(zhǔn)。

        5、采購部門應(yīng)及時掌握采購計(jì)劃的進(jìn)度,對臨床急需的設(shè)備先行采購,以保障臨床需要。

        6、使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。

        7、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責(zé)任。

      采購管理制度2

        為保證本公司食品的質(zhì)量安全,保障人民群眾健康,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

        一、本制度是為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度,所有員工必須自覺遵守。

        二、對購進(jìn)的所有原輔材料及包裝材料實(shí)行進(jìn)貨登記,建立進(jìn)貨臺賬并對產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。

        三、采購的原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格,包裝完整,標(biāo)識齊全。

        四、對進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的原輔材料及包裝材料實(shí)行退貨或銷毀處理并做好登記。

        五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料,應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

        六、要如實(shí)記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

        七、進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí),不得涂改、偽造,保存期限不得少于二年。

        八、本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人對購進(jìn)的原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負(fù)總責(zé);采購部門負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件,檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識,并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺賬登記,對不合格材料進(jìn)行處理并報當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu);采購部門負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,對采購的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作;庫管員對購進(jìn)的材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān),對不合格的'不入庫,對已入庫的進(jìn)行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不符合要求的,及時進(jìn)行無害化處理。

        九、不得采購或使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。

      采購管理制度3

        第一條、為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購,其所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開展各項(xiàng)工作;

        第二條、采購部作為一個職能部門,在生產(chǎn)訂單的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好與壞,會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本;

        第三條、建立高效、實(shí)用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。

        第四條、在生產(chǎn)訂單實(shí)施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、倉儲、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系都需要一個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為生產(chǎn)訂單的大貨順利實(shí)施做出各自的責(zé)任。

        第二章:采購部人員職責(zé)

        第五條、所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時;

        第六條、推行合同管理制度,大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責(zé)任等,否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé);

        第七條、實(shí)行采購質(zhì)量制度,采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,應(yīng)該由采購人員無條件退換采購物資,禁止采購人員收受回扣,如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理;

        第八條、實(shí)行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘,大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度;

        第九條、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款;

        第十條、 所有采購人員,在采購?fù)瓿珊笮枳龊貌牧喜少彽募夹g(shù)檔案,檔案的內(nèi)容包括供應(yīng)商電話、材料產(chǎn)地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)能力、是否需定做加工、可供選擇的供應(yīng)商名單等等,特別是技術(shù)部采購的材料,檔案必須清晰完整無誤,以備批量采購時不延誤生產(chǎn)。

        第三章:公司物料采購范圍

        第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的設(shè)備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機(jī)械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內(nèi)。具體可分為四大類:生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設(shè)備與后勤物資。

        第四章:采購工作流程

        第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運(yùn)作階段,采購部應(yīng)根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內(nèi)容和要求,大宗物資采購須進(jìn)行投標(biāo)報價,并將詳細(xì)的一份《材料訂購合同》報經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后,再開始實(shí)施采購工作;

        第十三條、生產(chǎn)訂單正式運(yùn)作后,倉儲部門應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作;

        第十四條、倉儲部門依據(jù)訂單合同和對比庫存后的實(shí)際需求,對采購部下達(dá)《材料申購單》,此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚懀缓箜毥粌?nèi)控部經(jīng)理簽字,填寫時應(yīng)注明申購物資的'型號、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量,應(yīng)用庫存材料的同時應(yīng)注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產(chǎn)廠家等信息,也包括打樣,倉儲部門主管、內(nèi)控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效,一式三份,一份由倉儲部門申請主管留存,一份發(fā)往采購部并附樣品,一份公司財務(wù)部總監(jiān)處;

        第十五條、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向合格供應(yīng)商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息;

        第十六條、供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)后,要及時將報價信息反饋到我司的采購部門;

        第十七條、采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》,同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準(zhǔn)備收貨的指令;

        第十八條、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購合同》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn),如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書的,供應(yīng)商必須隨貨攜帶;

        第十九條、倉儲部門在所需材料到場后,應(yīng)由內(nèi)控部專人負(fù)責(zé)進(jìn)行材料質(zhì)量檢查,倉管員與質(zhì)檢員在檢查中,必須將供應(yīng)商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照,質(zhì)檢員負(fù)質(zhì)量責(zé)任,倉管員負(fù)數(shù)量責(zé)任,在質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨入庫,供應(yīng)商結(jié)賬應(yīng)憑本公司《材料入庫單》為準(zhǔn);

        第二十條、倉儲部門在為供應(yīng)商填寫《材料入庫單》時,此《材料入庫單》必須是一式四份,分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應(yīng)商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務(wù)聯(lián)〈財務(wù)部〉,其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質(zhì)檢員或采購員共同簽字。

        第五章:采購結(jié)賬規(guī)定

        第二十一條、公司所有月結(jié)的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián):分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián);

        第二十二條、訂購的月結(jié)原材料送到倉庫入庫后,由倉庫開具《材料入庫單》并簽收,回單交給供應(yīng)商帶回作為月結(jié)憑證;財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處,由專人分別移交到財務(wù)部和采購主管處;存根聯(lián)留倉庫備查;

        第二十三條、各月結(jié)原材料的結(jié)算日期截止到每月的二十五日,財務(wù)部在每月二十六日至二十七日對各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進(jìn)行匯總,并打印“月結(jié)材料結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結(jié)材料結(jié)算清單”后即與采購聯(lián)進(jìn)行核對;

        第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后,由采購部主管在“月結(jié)材料結(jié)算清單”上簽字,再由采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核簽字后,由采購部主管根據(jù)各供應(yīng)商的具體情況再交給財務(wù)部支付貨款;

        第二十五條、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,匯款以后,財務(wù)部應(yīng)該及時將匯款單據(jù)反饋給采購部負(fù)責(zé)人;

        第二六章:訂購的非月結(jié)原材料送到倉庫入庫后,也同樣必須要有本公司倉管人員、質(zhì)檢人員與采購人員的簽字,方可為效,否則不予結(jié)賬。

        第六章: 采購運(yùn)作紀(jì)律

        第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后,要認(rèn)真實(shí)地進(jìn)行核實(shí)考查,為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象,倉儲部門負(fù)責(zé)人與采購部門負(fù)責(zé)人都必須嚴(yán)格遵守公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益,嚴(yán)禁有超標(biāo)報料和采購之行為;

        第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的,都必須先行到倉儲部領(lǐng)取,若倉庫里確實(shí)沒有的,且必須需要申購的,也應(yīng)由倉儲部門負(fù)責(zé)人來申購,所缺物品需要采購的,必須由本公司采購部門實(shí)施專門采購,其它任何部門任何人采購之,均無效,本公司不予報銷,但總經(jīng)理特批者除外;

        第二十九條、本公司關(guān)于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù),簽批人必須嚴(yán)格到場執(zhí)行,特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的,簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進(jìn)行辦理,不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運(yùn)作,本公司嚴(yán)禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補(bǔ)簽或超期簽批之不良現(xiàn)象;

        第三十條、本公司對非生產(chǎn)性物料價格,原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)簽批,在五百元以上大額采購的資金,在財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)簽批。

        第七章:采購數(shù)據(jù)考核

        第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財務(wù)部總監(jiān)處,以每批次生產(chǎn)訂單為一基準(zhǔn),考核重點(diǎn)是在生產(chǎn)訂單量與采購實(shí)物量的吻合性,其中兼顧公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》,對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項(xiàng)問題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員,公司將照章嚴(yán)懲不怠。

      采購管理制度4

        為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,特制定該物資采購管理制度。

        一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

        1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由校長、分管校長和總務(wù)處、工會人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

        2、成立物資采購小組,由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處。

        二、采購計(jì)劃和審批

        1、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計(jì)劃,報需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長和校長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

        2、凡國家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報市米購辦統(tǒng)采購。

        三、采購原則及方式

        1、采購物資本著公平、公正、公開的'原則,實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

        2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

        3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時,要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價,真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

        4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

        5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

        四、采購物資的登記和領(lǐng)用

        物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購主任簽字認(rèn)可,最后給主管財務(wù)副校長審批報銷。

        五、采購物資的報銷

        物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,最后給校長審批報銷。

      采購管理制度5

        1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫存量,由藥庫保管員提出藥品采購計(jì)劃,經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長批準(zhǔn)后,由采購員執(zhí)行,采購計(jì)劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年,但不得少于三年。

        2、藥品采購員負(fù)責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購工作。

        3、藥品采購員根據(jù)采購計(jì)劃,按醫(yī)院藥事管理委員會制定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

        4、藥品采購員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁向證照不全的企業(yè)購進(jìn)藥品;嚴(yán)禁采購假藥、劣藥;嚴(yán)禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種,急救藥品、急用藥品例外,但事后應(yīng)由原要求使用和科室補(bǔ)辦臨時用藥申請手續(xù)

        5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購管理,其它科室不得自購、自制、自銷。

        6、藥品采購員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行藥品價格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序:由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的.《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書,加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限),加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項(xiàng)如有變更,應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。認(rèn)真審查供貨單位及銷售人員的合法資格,審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營)方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好,價格合理,重合同,守信譽(yù),售前售后服務(wù)好)。

        7、購進(jìn)首營藥品時,藥品采購員應(yīng)及時索取相關(guān)資料。

        8、采購特殊藥品、新藥和危險品,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

        9、新藥采購按醫(yī)院藥事管理委員會制定的有關(guān)制度和程序采購。

        10、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定采購。

        11、特殊用藥、搶救用藥、獨(dú)家經(jīng)營品種,本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者,經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道臨時采購,并備案登記,報醫(yī)院藥事管理委員會批準(zhǔn)后,可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。

        12、對不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種,應(yīng)及時與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

        13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息,熟悉了解臨床用藥情況,把市場供應(yīng)與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來。

        14、藥品采購員應(yīng)注意改進(jìn)采購工作流程和標(biāo)準(zhǔn),定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應(yīng)及時通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室,并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

        15、在工作中,應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定,不允許以任何形式索取、收受賄賂,嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為。

        16、藥品采購員應(yīng)接受院長、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員對藥品采購活動的監(jiān)督。

      采購管理制度6

        一、采購預(yù)算清單

        1、制單:商務(wù)輸單人員

        2、審核:商務(wù)部主管

        3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的.采購,業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點(diǎn)商品到入庫后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后,藍(lán)聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳。

        二、采購訂單

        1、制單:商務(wù)

        2、審核:商務(wù)部

        3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

        三、入庫單

        1、制單:倉庫

        2、審核:倉庫主管

        3、打。簜}庫

        4、流程:倉庫清點(diǎn)實(shí)物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計(jì),并負(fù)責(zé)打印。

        與采購訂單配對

        四、銷售預(yù)算清單

        1、制單:業(yè)務(wù)員

        2、審核:商務(wù)部

        3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

        (1)業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

       。2)業(yè)務(wù)員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍(lán)聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計(jì)記帳,業(yè)務(wù)會計(jì)根據(jù)白聯(lián)記帳。

        n

        y

        五、銷售訂單

        1、制單:商務(wù)

        2、審核:商務(wù)部、倉庫

        3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

        六、發(fā)貨單

        1、制單:倉庫

        2、審核:倉庫主管

        3、打印:倉庫

        4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負(fù)責(zé)打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計(jì),三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計(jì),業(yè)務(wù)會計(jì)將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

        七、送貨單

        1、制單:倉庫

        2、審核:倉庫主管

        3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計(jì)。

        八、出庫單

        1、制單:倉庫

        2、審核:倉庫主管

        3、打。簶I(yè)務(wù)會計(jì)

        4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會計(jì)于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì),與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務(wù)會計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

        九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

        1、制單:調(diào)入方

        2、審核:商務(wù)部

        3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

        十、調(diào)撥單

        1、制單:商務(wù)部

        2、審核:倉庫

        3、打。簜}庫

        4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。

        十一、商品檢測報告

        1、制表:維修部

        2、審核:倉庫

        3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

      采購管理制度7

        一、采購部職能:

        1、負(fù)責(zé)本公司正常運(yùn)作所需各種物資采購工作。

        2、負(fù)責(zé)對與合作單位的業(yè)務(wù)評估,合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

        3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作,編制采購文件、資料,并做好采購記錄,辦理商品采購業(yè)務(wù)。

        4、負(fù)責(zé)了解各種市場信息,及時掌握市場及供應(yīng)商變化情況。

        5、負(fù)責(zé)價格信息資料的收集、整理、組織、考察,提供標(biāo)底估算價。

        二、采購部各職位職責(zé):

        ⑴采購部經(jīng)理工作職能:

        1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

        2、掌握市場信息,優(yōu)化進(jìn)貨渠道,降低采購費(fèi)用。

        3、會同財務(wù)部確定合理的采購批量,及時了解存貨情況,合理采購。

        4、匯總各系統(tǒng)的`物資需求計(jì)劃,平衡采購計(jì)劃。

        5、評審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。

        6、組織采購合同評審,簽訂采購合同,實(shí)施采購活動。

        7、建立采購合同臺賬,并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

        8、對大型采購進(jìn)行比價或組織招標(biāo)、競標(biāo)活動。

        9、采購物資的報驗(yàn)和入庫工作。

        10、采購過程中的退、換貨工作。

        11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

       、撇少弻T工作職能:

        1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

        2、對采購的物資進(jìn)行詢價(至少三家)。

        3、編制物資采購計(jì)劃并報采購部經(jīng)理審批。

        4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單和詢價結(jié)果實(shí)施采購,并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料,協(xié)助做好驗(yàn)收工作。

        5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

        6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本,建立臺賬,進(jìn)行合同登記,掌握合同的執(zhí)行情況。

        7、優(yōu)化采購渠道,適時填報供應(yīng)商審批表。

        8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定,據(jù)實(shí)提出對供應(yīng)商信用評定意見,建立健全供應(yīng)商檔案。

        9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

        10、具體辦理采購物資交接、驗(yàn)收、報帳手續(xù)。

        11、及時向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。

        12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。

        13、協(xié)調(diào)購入物資的運(yùn)輸工作。

        14、積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

        15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

        16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。

        ⑶統(tǒng)計(jì)專員工作職能:

        1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

        2、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的保管。

        3、負(fù)責(zé)物資市場信息的收集。

        4、負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。

        5、負(fù)責(zé)采購報表的編制。

        6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評審。

        7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。

        8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定,據(jù)實(shí)提出對供應(yīng)商信用評定意見,建立健全供應(yīng)商檔案。

        9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

        10、積極參加培訓(xùn)活動,努力鉆研本職工作,主動提出合理化建議。

        11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作,保守公司秘密。

        12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。

        賓館采購部員工工作職責(zé)

        1、完成賓館各類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家,擇優(yōu)選用,開源節(jié)流,達(dá)到控制成本的目的。

        2、在從事采購業(yè)務(wù)活動中,要遵紀(jì)守法,講信譽(yù),不索賄,不受賄,廉潔自律,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下,開展業(yè)務(wù)活動。

        3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量,以及使用部門的意見。

        4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情,掌握供貨渠道,減少供貨環(huán)節(jié),以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量,數(shù)量,價格和采購費(fèi)用等方面的要求。

        5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

        6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品,進(jìn)行處理及推銷工作。

      采購管理制度8

        1.目的

        明確采購付款的過程及節(jié)點(diǎn)控制,做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理,加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)部控制和管理,確,F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運(yùn)營的制約和監(jiān)督。

        2.適用范圍

        本流程適用于所有與采購用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。

        3.職責(zé)

        3.1采購部控制好采購付款節(jié)點(diǎn),使付款計(jì)劃與財務(wù)支付能力的平衡。

        3.2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃及預(yù)算,編制《用款申請單》。

        3.3采購部負(fù)責(zé)協(xié)同財務(wù)與供應(yīng)商對賬,定期安排付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理,保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。

        3.4企管部審核款項(xiàng),使匯款業(yè)能順利開展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全一致。

        3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運(yùn)營。

        3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。

        3.7財務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。

        3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。

        4.工作程序及要求

        4.1預(yù)付款:

        41.1采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項(xiàng)目、貨品價格等進(jìn)行協(xié)商、談判,雙方達(dá)成一致意見后,確定采購的.付款方式為預(yù)付款采購

        4.1.2經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同

        4.1.3合同簽訂后,采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實(shí)際需求發(fā)出采購訂單,詳細(xì)說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價格、交貨日期等內(nèi)容

        4.1.4采購部相關(guān)人員根據(jù)采購訂單預(yù)算情況,計(jì)算預(yù)付款數(shù)額,填寫《預(yù)付款申請書》報采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。

        4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應(yīng)商,注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時間。

        4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真,根據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。

        4.1.6.1采購部通知供應(yīng)商發(fā)貨,供應(yīng)商安排裝車。

        4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢,傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必須蓋上供應(yīng)商的公司公章,附有物流司機(jī)簽字。

        4.1.6.3采購部接到傳真,核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務(wù)匯款。

        4.1.7財務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍⿷?yīng)商賬戶,保存好匯款或付款憑證,同時通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開具發(fā)票

        4.1.8.1采購部與供應(yīng)商溝通,確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨,并安排接貨。

        4.1.8.2貨到后,如有余款未付請,采購部持入庫單和檢驗(yàn)單報企管部審核,總經(jīng)理審批,安排付清余款。

        4.1.9.1財務(wù)部付清余款,通知采購部.

        4.1.9.2采購部與供應(yīng)商溝通,確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。

        4.1.10財務(wù)部收到發(fā)票后入賬,做好記錄。

        4.2現(xiàn)金:

        4.2.1采購部根據(jù)各部門需求制訂采購計(jì)劃,報采購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。

        4.2.2采購部根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況,確定單項(xiàng)采購項(xiàng)目;根據(jù)采購項(xiàng)目的當(dāng)期市場狀況、價位等,采購部確定此項(xiàng)采購項(xiàng)目所需費(fèi)用,編制采購預(yù)算。

        4.2.3.1采購人員根據(jù)采購項(xiàng)目預(yù)算,填寫《借款單》,報采購經(jīng)理審核。

        4.2.4企管經(jīng)理對采購項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批,通過后,財務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款。

        4.2.5采購人員進(jìn)行采購活動,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求,對所要購買的貨品進(jìn)行比較、選擇。

        4.2.6交易達(dá)成后,采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票

        4.2.7采購人員整理各項(xiàng)單據(jù),詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用情況,填寫《報銷單》,交采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批,報銷采購費(fèi)用。

        4.2.8財務(wù)部做好會計(jì)記錄,登記各類賬目,相應(yīng)單據(jù)存檔備查。

        4.3應(yīng)付款:

        4.3.1采購人員根據(jù)采購合同的付款約定,收集采購訂單、入庫驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)及記錄,核對合同的執(zhí)行情況,匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)。

        4.3.2采購部、財務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對賬.

        4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫單客戶聯(lián)來我司對賬,月結(jié)供應(yīng)商每月27號對賬。采購會計(jì)協(xié)同財務(wù)應(yīng)付會計(jì)與供應(yīng)商對賬無誤后,公司財務(wù)出納根據(jù)應(yīng)付金額寫欠條交給供應(yīng)商。

        4.3.2.2外地供應(yīng)商每月27號發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對賬單,對賬單需蓋供應(yīng)商公司公章。采購會計(jì)負(fù)責(zé)對賬單的審核工作,審核無誤后簽字存檔。并復(fù)印一份給財務(wù)應(yīng)付會計(jì)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不一致是及時追查原因,并做相關(guān)處理。

        4.3.3.1采購會計(jì)根據(jù)供應(yīng)商對賬結(jié)果,協(xié)同財務(wù)部應(yīng)付賬款會計(jì),編制每月的應(yīng)付賬款表。

        4.3.4采購部供應(yīng)商主管核對應(yīng)付款表,在應(yīng)付款表上填寫付款金額,報總經(jīng)理審批。

        4.3.5財務(wù)部根據(jù)審批后的實(shí)際付款金額安排付款。

        4.3.6財務(wù)部將付款回單復(fù)印件一份轉(zhuǎn)采購部,通知采購部款已付。采購部通知供應(yīng)商結(jié)款

        4.3.6.1本地供應(yīng)商每月15號憑我司出納開具的欠條,采購人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬。

        4.3.6.2外地供應(yīng)商,采購人員通知供應(yīng)商自行查收款項(xiàng)是否到賬。

        4.3.7采購部進(jìn)行付款記賬。

        付款目前主要有三種形式

        a.現(xiàn)金:隨機(jī)接到財務(wù)結(jié)算記賬員電話通知,近期付款情況。采購會計(jì)根據(jù)結(jié)算記賬員提供的數(shù)據(jù),抄寫付款客戶、付款時間、金額。

        b.轉(zhuǎn)帳支票:隨機(jī)接到財務(wù)結(jié)算出納電話通知,近期支票付款情況。采購會計(jì)根據(jù)出納提供的數(shù)據(jù),抄寫付款客戶、付款時間、金額。

        c.銀行匯款:采購會計(jì)根據(jù)采購員填寫的用款申請單綠聯(lián)記賬。

        5.參考資料

        5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購用款申請單》

        5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購合同》

        5.3《借款單》

        5.4《貨比三家記錄表》

        5.5《月應(yīng)付款批款表》

      采購管理制度9

        為保證企業(yè)正常生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,增加經(jīng)濟(jì)效益,特制度以下采購管理制度:

        一、適用范圍:

        本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購;工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費(fèi)用報銷制度相關(guān)規(guī)定。

        二、采購管理制度:

        1、廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請;

        2、嚴(yán)格遵守采購工作流程,及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資;

        3、加強(qiáng)采購的事前管理,建立完備的價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本;

        4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn),過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與,并在過磅單簽字;

        5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn),未報計(jì)劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的,除急需物資外不得采購。

        三、采購流程:

       。ㄒ唬┎少徲(jì)劃:

        1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等,由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計(jì)劃,報主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn),并預(yù)計(jì)所需資金,以便財務(wù)部妥善安排;

        2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單,并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,報主管副總及總經(jīng)理審批;

        (二)詢價比價:

        1、負(fù)責(zé)采購的'人員需熟悉材料市場行情,并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價格、質(zhì)量對比,報主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商;

        2、供應(yīng)商確定后,需每隔月對市場行情進(jìn)一步了解,并酌情確定是否更換供應(yīng)商,并履行上報程序;

        (三)簽訂合同:

        1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同,并嚴(yán)格按照合同法相關(guān)規(guī)定;

        2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票,特殊情況由財務(wù)部通知采購部門;

        3、簽訂合同時原則上不預(yù)付貨款,盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式;

        4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。

       。ㄋ模┦肇浫霂欤

        1、貨物到廠后,應(yīng)及時組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn),對不符合合同約定的,不允許收貨,由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同,并追究其違約責(zé)任;

        2、檢驗(yàn)合格后,開具驗(yàn)收單,如需過磅,應(yīng)及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅,并在過磅單上簽字;

        3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單,材料入庫單一式三聯(lián),注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(不含稅)、金額等項(xiàng)目,倉庫保管員點(diǎn)收后簽字,并保留入庫單存根聯(lián);

        4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單,經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后,將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部;

        5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù),并及時交付財務(wù)部。

        (五)付款:

        1、按購銷合同約定的條款需要付款時,由采購員負(fù)責(zé)填寫《款項(xiàng)支付申請表》,由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財務(wù)部審核,經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字,方可付款;

        2、在最后一筆貨款支付之前,必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部。

      采購管理制度10

        (一)具有合法的法人資格或獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;

       。ǘ┳袷貒业姆、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽(yù);

        (三)具有良好的履行合同的'記錄;

       。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力;

       。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營狀況;

       。┞男欣U納社會保障、稅收義務(wù);

       。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);

       。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

       。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

       。ㄊ┱少徆芾頇C(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。

      采購管理制度11

        1.采購過程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價比服務(wù))的采購原則,采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計(jì)劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。2.嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān),本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的'基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購。

        3.采購非當(dāng)日耗用的物品,都要辦理入庫手續(xù),當(dāng)日耗用庫存物品要辦理出庫手續(xù)。

        4.對庫存物資要定期進(jìn)行盤點(diǎn),如實(shí)反映盈余情況。

        5.物資保管員要建好物資管理臺賬,每天結(jié)出余額。

      采購管理制度12

        一、經(jīng)費(fèi)的審批報銷

        學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

        1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

        2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的`開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽字,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

        3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗(yàn)收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計(jì)應(yīng)予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

        4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

        5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

        二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置。

        妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強(qiáng)財物的常規(guī)管理。

        1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

        2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

        3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報銷手續(xù),經(jīng)會計(jì)和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

        4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

        5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

        6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

        7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

        8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

      采購管理制度13

        一、采購管理系統(tǒng)規(guī)范

        1、存量控制。

        2、申購單開立填寫。

        3、供應(yīng)廠商的選擇與資料建立。

        4、詢價、議價及訂購作業(yè)。

        5、采購進(jìn)度控制。

        6、廠商交貨異常處理。

        7、驗(yàn)收作業(yè)。

        二、采購準(zhǔn)則

        申購單的開立、遞送。

        ⑴申購經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量,并結(jié)合用料預(yù)算開立申購單,注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主管審核后送達(dá)采購部門。

       、凭o急申購時,由申購部門在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員⑶辦公用品由營運(yùn)辦按月依消耗狀況,并考慮庫存情況,填制“申購單”提出申購。

       、葼I運(yùn)所有物品都需開立“申購單”,經(jīng)主管部門及行政總監(jiān)經(jīng)手簽字后叫采購員采購。嚴(yán)禁無單申購。

        三、采購作業(yè)程序

        1、采購收到“申購單”后由申購經(jīng)辦人員先填寫申購內(nèi)容,采購復(fù)核申購單各欄填寫是否清楚,查閱“廠商資料”、申購記錄”及其他有關(guān)資料后,開始辦理詢價事宜,在報價后,整理報價資料,根據(jù)擬訂議價方式及各種有利條件,進(jìn)行議價,辦妥后,核決權(quán)限,呈核訂購。

        2、緊急單優(yōu)先辦理。

        3、無法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經(jīng)辦人。

        4、撤消申購單應(yīng)先通知申購部門承辦人。

        5、詢價

        ⑴交貨期無法配合需用日期時聯(lián)絡(luò)申購部門。

        ⑵充分了解申購材料的品名、規(guī)格。

       、窍驈S商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法。

       、韧(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)商均應(yīng)詢價并索樣品和報價單擇優(yōu)擇廉采購。

       、捎蟹衿渌^有利的代用品或?qū)蛊贰?/p>

        ⑹應(yīng)對同規(guī)格,不同廠牌做比較。

       、耸欠裼斜匾k理售后服務(wù)及保修年限。

       、绦聫S商產(chǎn)品,是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用。

        6、比價、議價

       、艔S商的.供應(yīng)能力是否能按期交貨。

       、剖欠褚髮(shí)可靠的生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商。

        ⑶調(diào)查市場行情,研擬底價。比照其他經(jīng)銷商價格是否較低。

        ⑷經(jīng)成本分析后,議定議價目標(biāo)。

        ⑸是否必要向廠商索取產(chǎn)品比較。

       、蕛r格上漲下跌有何因素。

        ⑺是否必要開發(fā)其他廠商。

        7、呈核

        ⑴申購單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商議定的買價條件。 ⑶現(xiàn)場選用較貴材料時,聯(lián)絡(luò)申購部門述明原因。 ⑷按核決權(quán)限呈核。

        8、訂購

       、畔驈S商確認(rèn)價格、交貨期、質(zhì)量條件

        9、催交

       、偶s定日期前應(yīng)再確認(rèn)準(zhǔn)確交貨期。

       、埔延馄诮回浫掌谏形吹截洃(yīng)加緊催交。

        10、整理付款

       、虐l(fā)票付款單位及內(nèi)容是否相符。

       、瓢l(fā)票金額與申購單價格是否相等。

       、鞘欠裼蓄A(yù)付款或暫借款應(yīng)處理。

       、仁欠裥枰劭。

        11、收件、分發(fā)、核對

       、攀占瑱z查產(chǎn)品的保質(zhì)期,若是食品類還需索要“三證”復(fù)印件

       、瓢捶峙湓瓌t指派申購經(jīng)辦人

        ⑶核對品名

       、群藢σ(guī)格

        ⑸核對數(shù)量

       、屎藢π枰掌

        四、采購規(guī)程

        1、申購按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算有關(guān)規(guī)定,并參考庫存情形開具申購單,逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本部門主管審核后,送采購部門。

        2、來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出申購。

        3、特殊情況需按緊急申購辦理時,可在申購單“備注”注明原因,以緊急遞送。

        4、價格

        ⑴采購人員接到“申購單”后應(yīng)按申購事項(xiàng)的緩急,并參考市場行情、過去申購記錄或廠方提供的報價,精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行價格對比。

       、迫绻麍髢r規(guī)格與申購單位的要求略有不同或?qū)俅闷,采購人員應(yīng)在“申購單”上予以注明,或口頭與管說明。

        ⑶采購部門接到申購部門緊急采購口頭要求,采購部門指定采購人員先做詢價、議價,待接到申購單后,按一般申購程序優(yōu)先辦理。

        5、單據(jù)整理及付款

        采購部門應(yīng)將“申購單”與發(fā)票核對、數(shù)量、規(guī)格、尺寸等。確認(rèn)無誤后,送會計(jì)部門審核。

        6、價格復(fù)核

        ⑴采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購及價格審核的參考。

       、撇少彶块T應(yīng)對公司各部所列重要材料提供市場行情資料,作為材料存量管制及核決價格的參考。

      采購管理制度14

        1目的

        為保證對供應(yīng)商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。

        2適用范圍

        本公司采購所采購的物品。

        3職責(zé)

        3.1采購:對供應(yīng)商評估、考核;制定采購計(jì)劃、評估請購單及日常的采購工作,并負(fù)責(zé)采購物品的到位跟蹤。

        3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。

        4定義

        無。

        5作業(yè)內(nèi)容

        5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)

        5.2采購作業(yè)內(nèi)容

        5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務(wù)運(yùn)作部采購。

        5.2.2采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品請購單,于合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商,編制采購單,經(jīng)業(yè)務(wù)運(yùn)作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

        5.2.5經(jīng)核準(zhǔn)后的采購單傳真給供應(yīng)商,供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確認(rèn)。

        5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購部確認(rèn)。

        5.3采購物品跟蹤

        5.3.1采購部負(fù)責(zé)對采購的`物品進(jìn)行跟蹤,必要時填寫采購物品跟蹤表。

        5.4供應(yīng)商評估及考核

        5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商,采購部需向其發(fā)出供應(yīng)商評估表,對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進(jìn)行評估。

        5.4.2通過本公司評估的供應(yīng)商,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,列入合格供應(yīng)商名錄中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應(yīng)商。

        5.4.3新開發(fā)的供應(yīng)商,與公司來往2個月后,對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

        5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

        5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于供應(yīng)商考核表。

        5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應(yīng)商,列入合格供應(yīng)商名錄中,采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

        5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核,并及時更新合格供應(yīng)商名錄

        5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年

        6附件

        6.1附件一采購作業(yè)流程

        6.2附件二請購單

        6.3附件三采購物品跟蹤表

        6.4附件四供應(yīng)商評估表

        6.5附件五供應(yīng)商考核表

        6.5附件六合格供應(yīng)商名錄

        7參考文件

        7.1文件管理程序

        7.2質(zhì)量記錄管理程序

      采購管理制度15

        為認(rèn)真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會議研究,結(jié)合我校具體實(shí)際,特制定本制度。

        一、物資采購工作堅(jiān)持五原則:

        1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。

        2、堅(jiān)持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

        3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。

        4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

        5、堅(jiān)持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

        二、物資采購工作程序:

        1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

        2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。

        3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的`大宗物資采購上報教育局并采用招投標(biāo)方式。

        4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行采購。

        5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),如因遲報導(dǎo)致來不及采購,影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。

        6、專項(xiàng)大宗物品的采購或工程造價項(xiàng)目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

        三、物資采購注意事項(xiàng):

        1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。

        2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。

        3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。

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