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      銷售部報銷制度

      時間:2025-06-17 14:06:13 賽賽 制度 我要投稿
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      銷售部報銷制度(通用12篇)

        在生活中,越來越多地方需要用到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家收集的銷售部報銷制度,歡迎閱讀與收藏。

      銷售部報銷制度(通用12篇)

        銷售部報銷制度 1

        為控制費(fèi)用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本制度。

        一、差旅費(fèi)開支范圍:

        適用于公司員工出差期間的住宿費(fèi)、車船費(fèi)(含乘飛機(jī)費(fèi)用)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)以及零星雜支。

        1、交通補(bǔ)助費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差的自然天數(shù)計算,住宿費(fèi)按實(shí)際出差住宿天數(shù)計算。

        2、車船費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實(shí)報銷,零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷,各分廠部門必須嚴(yán)格控制。

        3、出差期間發(fā)生的.招待費(fèi)不在差旅費(fèi)開支范圍內(nèi),按招待費(fèi)用管理規(guī)定報銷。

        4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機(jī)時,經(jīng)董事長事先批準(zhǔn),可坐普通艙。需乘坐輪船的,公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外,其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機(jī)場據(jù)實(shí)報銷機(jī)場大巴車費(fèi),經(jīng)董事長特別批準(zhǔn)可報銷的士費(fèi)。

        二、出差借款審批程序:

        各分廠、部室出差人員借款時,必須填寫借款單并注明出差地點(diǎn),由部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,認(rèn)真審核后方能借款。

        三、差旅費(fèi)報銷程序:

        經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù),應(yīng)填寫《差旅費(fèi)報銷單》,并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字,如實(shí)際報銷與借款地點(diǎn)不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,再交財務(wù)部門審核簽字后,按差旅費(fèi)報銷制度執(zhí)行。

        銷售部報銷制度 2

        一、總則

        1、為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理,規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和標(biāo)準(zhǔn),提高工作效率,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂《差旅費(fèi)報銷制度》。

        2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

        二、出差審批

        1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》,報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時,應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn),否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費(fèi)用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

        2、出差審批權(quán)限:

       。╝)分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

        (b)部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

       。╟)其他員工出差,由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),分管經(jīng)理審批。

        三、差旅費(fèi)支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

        (一)差旅費(fèi)報銷內(nèi)容:公司員工出差報銷的差旅費(fèi)包括在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、通訊費(fèi)等。

        (二)往返出差地點(diǎn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

        1、乘坐交通工具:員工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機(jī)時,應(yīng)在出差審批表中注明,經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn),乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。

        2、在途交通費(fèi):出差人員乘坐火車,從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應(yīng)乘臥鋪。

        3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M(fèi)用據(jù)實(shí)報銷,乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點(diǎn)和情況說明,核實(shí)后予以報銷。

       。ㄈ┳∷藜把a(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

        1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn),所乘交通工具晚點(diǎn)時,以實(shí)際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12:00以前的`,出差天數(shù)為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準(zhǔn)),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

        2、住宿費(fèi):住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷,住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計算,以車、船票時間為準(zhǔn)。

        3、出差補(bǔ)貼:餐費(fèi)及住宿費(fèi)160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。

        四、報銷程序

        1、報銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費(fèi)報銷單》的后面,所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內(nèi)容填寫正確。

        2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。

        3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

        4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。

        銷售部報銷制度 3

        第一部分總則

        第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用、借款等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用公司全體員工。

        第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

        第一條借款管理規(guī)定

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

        (二)各項(xiàng)借款金額超過1000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

        (三)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時應(yīng)以借款申請單及實(shí)銷票據(jù)為依據(jù),據(jù)實(shí)報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

        (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

        第二條借款流程

        (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

        (二)審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批。

        (三)財務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

        第三部分日常費(fèi)用報銷制度及流程

        第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

        第二條費(fèi)用報銷的一般規(guī)定

        (一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

        (二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

        (三)按規(guī)定的`審批程序報批。

        (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

        第三條費(fèi)用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→須辦理申請→部門經(jīng)理審核簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理/財務(wù)審批→到出納處報銷。

        第四條差旅費(fèi)報銷制度及流程。

        (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

        交通工具:根據(jù)交通情況及項(xiàng)目需求緊急情況而定;

        住宿標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況具體而定;

        出差補(bǔ)貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

        (二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明:

        1.住宿費(fèi)報銷時必須提供住宿發(fā)票。

        2.實(shí)際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)。

        3.宴請客戶需由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi)。

        4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費(fèi)用,但出差補(bǔ)貼正常支付。

        (三)報銷流程

        1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,出差申請單由部門經(jīng)理簽字→副總經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

        2.借支差旅費(fèi):出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

        3.返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理/賬務(wù)審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

        第五條電話費(fèi)報銷制度及流程

        (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

        1.移動通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

        2.固定電話費(fèi):公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。

        (二)報銷流程

        1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財務(wù)部,若次年沒有新標(biāo)準(zhǔn)出臺,一律按上一年度執(zhí)行。

        2、財務(wù)部通知員工于每月下旬(25日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

        3、財務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報批手續(xù)。

        4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(次月5日前)。

        5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

        第六條交通費(fèi)報銷制度及流程

        (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),特殊情況可以申請公務(wù)車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應(yīng)車票,具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

        (二)報銷流程

        1.員工整理交通車票(含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)),在車票背面簽經(jīng)辦人名字,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn),按規(guī)定填好報銷單。

        2.審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>

        3.員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

        第七條辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程

        (一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

       。ǘ﹫箐N流程

        1.購置申請:首先由部門經(jīng)理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出,部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

        2.報銷程序:報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附出入庫單),按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部,按日常費(fèi)用報銷流程付款。

        第四部分附則

        第一條本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

        第二條本辦法由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

        第三條本辦法自6月1日執(zhí)行。

        銷售部報銷制度 4

        第一條、總則

        1.1目的:為了加強(qiáng)差旅費(fèi)管理,提高辦事效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,特制定本制度。

        1.2適用范圍:本細(xì)則適用于黔江分公司所有因公出差。

        第二條、出差審批程序

        2.1出差申請程序:

        2.1.1填寫“出差申請單”,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門經(jīng)理(主管)審核簽字后報總經(jīng)理審批,若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費(fèi)。

        2.1.2需要借款,應(yīng)填寫“借款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單經(jīng)部門經(jīng)理(主管)、財務(wù)部會計審核后報總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案。

        2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應(yīng)根據(jù)出差人員的“出差申請單”及經(jīng)核實(shí)的報銷單據(jù)給出差人員進(jìn)行考勤。

        2.2審批權(quán)限:

        2.2.1員工出差,由部門經(jīng)理(主管)同意后報總經(jīng)理審批。

        第三條、交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

        3.1出差應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車,特殊或緊急情況下需乘坐飛機(jī)的,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。

        3.2本市內(nèi)的外出辦事人員憑車票據(jù)實(shí)報銷,注明辦事地點(diǎn)、辦事事由等。市內(nèi)辦事原則上不報銷出租車費(fèi),因工作需要經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)可報銷。

        3.3長途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報總經(jīng)理審批報銷。

        3.4乘坐公司自備車輛出差的,交通費(fèi)不報銷,路橋費(fèi)、汽油費(fèi)及維修費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷(維修費(fèi)用不含交通事故而發(fā)生的修理費(fèi))。

        第四條、住宿標(biāo)準(zhǔn)及報銷標(biāo)準(zhǔn)

        4.1出差人員的.住宿費(fèi)用實(shí)行定額內(nèi)據(jù)實(shí)報銷,超支部分自理,節(jié)約歸己。出差地點(diǎn)及臨近城市凡當(dāng)天能返回的不予報銷住宿費(fèi)。

        4.2出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù),按出差自然天數(shù)減去一天計算,即算頭不算尾,住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計算。

        4.3公司員工出差至其住家所在地,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。在不影響工作安排的前提下,外派員工可利用休息時間回家探親,公司每季度報銷1次往返路費(fèi)。

        4.4住宿標(biāo)準(zhǔn):重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天,縣區(qū)級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷。

        第五條、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

        5.1當(dāng)日能返回的按8元/餐補(bǔ)貼伙食費(fèi),當(dāng)日不能返回則按20元/天補(bǔ)貼。

        5.2出差人員在外確因業(yè)務(wù)需要招待客人的,須經(jīng)部門經(jīng)理審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷,但要取消當(dāng)餐的伙食補(bǔ)助.報銷時招待費(fèi)必須填寫清楚招待日期并說明招待事由。

        5.3凡出差地已安排住宿、伙食的,不予報銷住宿和伙食補(bǔ)貼。

        第六條、差旅費(fèi)報銷程序

        6.1票據(jù)的要求:報銷票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,如確實(shí)不能取得發(fā)票又實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用需詳細(xì)注明發(fā)生的時間、事由等,交通票據(jù)還需注明起止地點(diǎn)。公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷;報銷的票據(jù)必須項(xiàng)目填寫齊全,強(qiáng)調(diào)公司名稱不能用簡稱。

        6.2差旅費(fèi)報銷程序:參照“費(fèi)用報銷制度”。經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報銷單”,并列明事由、時間、線路。

        6.3其他說明

        6.3.1出差期間因公務(wù)需發(fā)而發(fā)生的郵寄費(fèi)、電話費(fèi)、復(fù)印費(fèi)等,經(jīng)部門經(jīng)理審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

        6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內(nèi)報銷。

        6.3.3凡參加培訓(xùn)及學(xué)習(xí)的員工,出差報銷時間,必須將相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)資料及取得的資格證書上交行政人事部后方可報銷。

        第七條、有關(guān)人員責(zé)任

        7.1未因公務(wù)而填制出差審批單,其部門經(jīng)理不如實(shí)審核即批準(zhǔn)的,分別追究出差人、部門經(jīng)理的責(zé)任。

        7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

        7.3報銷人員有虛假、或涂改票據(jù)及不如實(shí)填制報銷單,不予報銷,自己負(fù)責(zé)。

        7.4部門經(jīng)理對出差人員送批的報銷單據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。凡出差之前有借款的需注明借款金額,出差人員未能在規(guī)定的期限內(nèi)辦理費(fèi)用的結(jié)算及還款手續(xù),財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月的工資中扣除借款,并按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

        銷售部報銷制度 5

        第一章、總則

        第一條,為加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校國內(nèi)差旅費(fèi)管理,根據(jù)《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》(財行[20xx]531號)的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況,特制定本辦法。

        第二條,本辦法適用于校本部各機(jī)關(guān)部處、院(系)及直屬單位(以下簡稱各單位)。

        第三條,差旅費(fèi)是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        第四條,各單位應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴(yán)格差旅費(fèi)預(yù)算管理,控制差旅費(fèi)支出規(guī)模;嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動,嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游,嚴(yán)禁異地部門間無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

        第二章、城市間交通費(fèi)

        第五條,城市間交通費(fèi)是指教職工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具所發(fā)生的費(fèi)用。

        第六條,出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:

        交通工具

        級別

        火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

        輪船(不包括旅游船)

        飛機(jī)

        其他交通工具(不包括出租小汽車)

        部級及相當(dāng)職務(wù)人員

        火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務(wù)座,全列軟席列車一等軟座

        一等艙

        頭等艙

        憑據(jù)報銷

        司局級及相當(dāng)職務(wù)人員(包括教授、研究員、主任醫(yī)師、藝術(shù)一級人員;職務(wù)工資在五級(含五級)以上的高級工程師、高級經(jīng)濟(jì)師、高級會計師、副教授、副研究員、副主任醫(yī)師、藝術(shù)二級人員及相當(dāng)以上技術(shù)職務(wù)人員)火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座

        二等艙

        經(jīng)濟(jì)艙

        憑據(jù)報銷

        其余人員

        火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座

        三等艙

        經(jīng)濟(jì)艙

        憑據(jù)報銷

        部級及相當(dāng)職務(wù)人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。

        未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

        第七條,到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟(jì)便捷的交通工具。

        第八條,乘坐飛機(jī)的,民航發(fā)展基金、燃油附加費(fèi)可以憑據(jù)報銷。

        第九條,乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的,不再重復(fù)購買。

        第三章、住宿費(fèi)

        第十條,住宿費(fèi)是指教職工因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費(fèi)用。

        第十一條,住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)按照財政部分地區(qū)制定的住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

        第十二條,部級及相當(dāng)職務(wù)人員住普通套間,司局級及以下人員住單間或標(biāo)準(zhǔn)間。

        第十三條,出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館住宿。

        第四章、伙食補(bǔ)助費(fèi)

        第十四條,伙食補(bǔ)助費(fèi)是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補(bǔ)助費(fèi)用。

        第十五,伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然(日歷)天數(shù)計算,按照財政部分地區(qū)制定的標(biāo)準(zhǔn)包干使用,即新疆、青海、西藏每人每天120元,其他地區(qū)每人每天100元。

        第五章、市內(nèi)交通費(fèi)

        第十六條,市內(nèi)交通費(fèi)是指教職工因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用。

        第十七條,市內(nèi)交通費(fèi)按出差自然(日歷)天數(shù)計算,每人每天80元包干使用。

        第六章、報銷管理

        第十八條,出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費(fèi),費(fèi)用由所在單位承擔(dān),不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。

        第十九條,城市間交通費(fèi)按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費(fèi)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費(fèi)、交通意外保險費(fèi)憑據(jù)報銷。住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)限額的'按標(biāo)準(zhǔn)限額報銷;锸逞a(bǔ)助費(fèi)按出差目的地的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼,在途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)按當(dāng)天最后到達(dá)目的地的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼,無需提供餐費(fèi)發(fā)票。市內(nèi)交通費(fèi)按本辦法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼,無需提供市內(nèi)交通費(fèi)票據(jù)。未按規(guī)定開支差旅費(fèi)的,超支部分由個人自理。

        第二十條,教職工出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費(fèi)報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機(jī)票、車票、住宿費(fèi)發(fā)票等憑證。

        第二十一條,財務(wù)處應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費(fèi)開支,對未經(jīng)批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費(fèi)用不予報銷。

        第七章、附則

        第二十二條,教職工外出參加會議、培訓(xùn),舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會議、培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓(xùn)地點(diǎn)的城市間交通費(fèi)由所在單位按照規(guī)定報銷。

        第二十三條,教職工出差期間,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,其繞道交通費(fèi),扣除出差直線單程交通費(fèi),多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        第二十四條,本辦法由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

        第二十五條,本辦法自發(fā)布之日起施行。

        銷售部報銷制度 6

        一、適用范圍

        本制度適用于公司銷售部全體員工,包括但不限于銷售人員、銷售經(jīng)理、銷售支持人員等,涉及的報銷項(xiàng)目包括但不限于差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、市場推廣費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等與銷售工作相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用。

        二、報銷原則

        真實(shí)性原則:所有報銷費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,嚴(yán)禁虛構(gòu)、偽造報銷事項(xiàng)。

        合理性原則:費(fèi)用支出應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)需要,且在公司規(guī)定的預(yù)算范圍內(nèi),不得有奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象。

        及時性原則:員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后盡快提交報銷申請,原則上不得超過一個月。

        合規(guī)性原則:報銷行為需遵守國家法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度,提供合法有效的報銷憑證。

        三、報銷流程

        費(fèi)用發(fā)生:員工在業(yè)務(wù)活動中產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用,保留好原始發(fā)票或收據(jù)。

        填寫申請:在公司指定的報銷系統(tǒng)或平臺上填寫報銷申請,詳細(xì)說明費(fèi)用發(fā)生的日期、事由、金額、相關(guān)證明材料等信息。

        部門審批:銷售經(jīng)理對報銷申請進(jìn)行初步審核,確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性。

        財務(wù)審核:財務(wù)部門對報銷申請進(jìn)行復(fù)核,檢查報銷憑證的完整性、合規(guī)性,核對金額無誤后進(jìn)行賬務(wù)處理。

        報銷支付:經(jīng)審批通過的報銷款項(xiàng),由財務(wù)部門按照公司財務(wù)規(guī)定的方式(如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等)進(jìn)行支付。

        四、具體報銷規(guī)定

        差旅費(fèi):按照公司差旅費(fèi)管理制度執(zhí)行,包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)等,需提供相應(yīng)行程單、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等憑證。

        業(yè)務(wù)招待費(fèi):用于客戶關(guān)系維護(hù)、業(yè)務(wù)洽談等場合,需事先獲得上級批準(zhǔn),提供正規(guī)餐飲發(fā)票及消費(fèi)明細(xì),注明招待對象、目的`及參與人員。

        市場推廣費(fèi):包括展會參展費(fèi)、廣告費(fèi)、宣傳物料制作費(fèi)等,需提供合同、發(fā)票及相關(guān)活動資料。

        交通費(fèi):日常工作中產(chǎn)生的公共交通、出租車、私車公用等費(fèi)用,需提供相應(yīng)發(fā)票或電子支付記錄。

        通訊費(fèi):因公使用個人手機(jī)產(chǎn)生的費(fèi)用,按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限額報銷,提供話費(fèi)賬單或運(yùn)營商開具的發(fā)票。

        培訓(xùn)費(fèi):參加與銷售工作相關(guān)的外部培訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用,需提供培訓(xùn)通知、繳費(fèi)憑證、結(jié)業(yè)證書等。

        五、違規(guī)處理

        對于違反本制度的行為,如虛報冒領(lǐng)、偽造憑證、超標(biāo)準(zhǔn)報銷等,公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、扣發(fā)獎金直至解除勞動合同等處分。構(gòu)成犯罪的,將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

        六、修訂與解釋權(quán)

        本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂,如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)沖突之處,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

        銷售部報銷制度 7

        一、經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目

        我局經(jīng)費(fèi)支出除按規(guī)定制表發(fā)放的在編人員工資外,劃分為經(jīng)常性支出和非經(jīng)常性支出兩類。

        (一)經(jīng)常性支出項(xiàng)目

        測站報汛勞務(wù)費(fèi)。主要支出范圍:水文(位)站勞務(wù)派遣人員報汛勞務(wù)費(fèi),洪水期間搶險加班費(fèi)、夜班費(fèi)等。

        辦公費(fèi):主要包括日常辦公用品,如紙、筆、墨、票夾、文件夾;打印資料,飲用水、報刊雜志等。

        郵電費(fèi):指信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)。

        差旅費(fèi):主要包括因公出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助、探親路費(fèi)、保險等費(fèi)用。

        房租費(fèi):指經(jīng)批準(zhǔn)臨時發(fā)生的房屋租賃費(fèi)用。

        整站及維修費(fèi):主要包括房屋及單價低于元的設(shè)施設(shè)備的一般維修維護(hù)費(fèi)用。

        水文資料整編費(fèi):主要包括對已收集的各類水文原始數(shù)據(jù)資料,進(jìn)行初審復(fù)審、整理匯編成冊所發(fā)生的費(fèi)用。

        生產(chǎn)測驗(yàn)費(fèi):主要包括測站水費(fèi)、電費(fèi)、汽油、柴油、黃油、草把、油漆及其他業(yè)務(wù)專用耗材料等。

        水電費(fèi):指局機(jī)關(guān)、基地辦公用水電費(fèi)。

        雨量站報汛承包費(fèi):主要指雨量站雨量觀測報汛承包費(fèi),遙測雨量站。自動監(jiān)測水文站設(shè)備看護(hù)費(fèi)。

        水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務(wù)費(fèi):主要包括因臨時搶險、整站維修、水文觀測發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)。

        報汛通訊費(fèi):主要包括報汛電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。

        購置費(fèi):主要包括單價在1000元以下的`小型、零星設(shè)備儀器購置。

        墑情系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi):主要包括墑情設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)(維修材料、車輛、人員差旅費(fèi))、場地租賃費(fèi)及設(shè)備設(shè)施看護(hù)費(fèi)、通訊費(fèi)等。

        車輛運(yùn)行費(fèi):主要包括車輛的燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、保險費(fèi)、路橋費(fèi)、洗停車費(fèi)、年檢費(fèi)、安全獎勵費(fèi)、駕駛員公里補(bǔ)助等。

        水質(zhì)監(jiān)測費(fèi):主要包括水質(zhì)業(yè)務(wù)費(fèi)和取樣費(fèi)。業(yè)務(wù)費(fèi):含水質(zhì)勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)、標(biāo)樣費(fèi)、藥品費(fèi)、小型儀器的購置及儀器鑒定費(fèi)等。取樣費(fèi):含取樣交通費(fèi)(包括租船、租車)、差旅費(fèi)及取樣人員勞務(wù)費(fèi)。

        接待費(fèi):主要包括單位各類接待所產(chǎn)生的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等。

        會議費(fèi):主要包括會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。

        其他:除以上所列項(xiàng)目外,經(jīng)審批準(zhǔn)予報銷的其他費(fèi)用。

        (二)非經(jīng)常性支出項(xiàng)目包括遇不可抗力導(dǎo)致的房屋、大型設(shè)備維修和水毀修復(fù)以及局安排的專項(xiàng)工作,其經(jīng)費(fèi)支出按局財務(wù)制度執(zhí)行,單獨(dú)列報。

        二、經(jīng)費(fèi)支出報銷票據(jù)要求

        (一)需要提供正規(guī)發(fā)票的支出項(xiàng)目

        辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)(除出差補(bǔ)助)、房租費(fèi)、整站及維修的材料費(fèi)、水文資料整編費(fèi)(除人員補(bǔ)助)、測驗(yàn)費(fèi)、水電費(fèi)、報汛通訊費(fèi)、購置費(fèi)、墑情系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)(除出差補(bǔ)助)、車輛運(yùn)行費(fèi)(除安全獎及駕駛員公里補(bǔ)助)、水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)(除勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi))、接待費(fèi)、會議費(fèi)等支出必須提供有效合規(guī)發(fā)票單據(jù)。水文(位)站發(fā)生的臨時搶險、整站維修、水文觀測勞務(wù)費(fèi)用),應(yīng)填寫水文(位)站臨時(搶險、維修、觀測)勞務(wù)費(fèi)領(lǐng)條,并到稅務(wù)部門開取正規(guī)發(fā)票。

        (二)需要填列自制憑據(jù)的支出項(xiàng)目

        測站報汛勞務(wù)費(fèi)、雨量站報汛承包費(fèi)、墑情設(shè)施設(shè)備看護(hù)費(fèi),需填列相應(yīng)的局自制領(lǐng)條憑據(jù)。

        (三)憑證粘貼及附件要求

        原始單據(jù)按經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目歸類,填制__市水文局報銷封面。購置材料、儀器設(shè)備、辦公用品,必須附有所購物品明細(xì)清單,并經(jīng)保管驗(yàn)收人簽字;非經(jīng)常性支出項(xiàng)目應(yīng)附審批手續(xù)。按規(guī)定須簽訂經(jīng)濟(jì)合同的,應(yīng)附相應(yīng)合同(協(xié)議);金額較大、有經(jīng)費(fèi)申請的支出需在報銷時附上經(jīng)費(fèi)申請及批復(fù)文件的復(fù)印件;會議費(fèi)支出需附會議通知、參會人員名單等資料。

        三、基地、測站報賬程序

        基地、測站取得原始單據(jù)后,按規(guī)定填制報銷封面。經(jīng)審核、分類、匯總填列經(jīng)費(fèi)支出報銷表。

        (一)報表審核意見程序

        機(jī)關(guān)報銷,由經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。經(jīng)辦人必須是我單位在編職工,收款單位相關(guān)人員不得作為報銷經(jīng)辦人。

        測站報銷,首先由基地進(jìn)行初審,由基地負(fù)責(zé)人在報銷封面上簽字;貓髱T在報銷表上寫明費(fèi)用報銷情況,核對測站與基地的上期結(jié)存是否一致,注明本期的發(fā)生額和本期余額。

        基地報銷,首先由財務(wù)人員審核其規(guī)范性和合理性,再交分管局領(lǐng)導(dǎo)審查,并在報銷封面上簽字,報銷表上批明是否同意報銷。

        計財科對測站、基地的憑證和報表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,注明本期的發(fā)生額和本期余額。如發(fā)現(xiàn)支出不合理、單據(jù)不合規(guī)等,不與報銷。數(shù)據(jù)不一致的,必須當(dāng)期核實(shí)。

        (二)報表具體填列方法

        經(jīng)費(fèi)收支情況

        (1)經(jīng)費(fèi)收入合計=撥入經(jīng)費(fèi)+借款+其他收入;

        (2)經(jīng)費(fèi)支出合計=報銷數(shù)額+上交款;

        (3)本月經(jīng)費(fèi)結(jié)存=上月經(jīng)費(fèi)結(jié)存+本月經(jīng)費(fèi)收入合計-本月經(jīng)費(fèi)支出合計;本月經(jīng)費(fèi)結(jié)存(包括:銀行存款、庫存現(xiàn)金、暫付款等)。

        經(jīng)費(fèi)支出報銷核轉(zhuǎn)程序

        (1)測站報表,報銷金額由測站填列;核轉(zhuǎn)數(shù)和核退金額由基地填列,本月報銷由局計財科審定填列。

        (2)基地報表,報銷金額由基地填列,核轉(zhuǎn)數(shù)和核退金額由局計財科審核填列。

        測站報銷說明:由測站或基地寫明本期報銷需要說明的事例,以便基地和計財科審核。

        銷售部報銷制度 8

        第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

        第二條公司鑰匙的保管

        公司鑰匙由人事行xxx部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

        第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行xxx部門請款進(jìn)行購買。

        第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

        第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行xxx部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的`處罰。

        第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行xxx登記領(lǐng)用。

        第七條員工辦理離職時,應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行xxx部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

        第八條報銷

        1.報銷時間:每周及每月按規(guī)定時間報銷費(fèi)用。

        2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行xxx部審核,由人事行xxx部統(tǒng)一交由財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

        銷售部報銷制度 9

        第一章、總則

        第一條、為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財務(wù)管理,完善財務(wù)管理制度,合理控制費(fèi)用支出,規(guī)范公司的會計核算工作和財務(wù)報銷行為,使公司財務(wù)管理制度化、規(guī)范化和可控性,發(fā)揮財務(wù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理中的作用,以保障提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,依據(jù)總公司制定的《公司財務(wù)審批權(quán)限暫行規(guī)定》,特制定本制度。

        第二條、 凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設(shè)備配件、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用具、設(shè)備儀器及工具等)采購、稅費(fèi)支出、日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、差旅費(fèi)用、車輛費(fèi)用、職工勞保及福利費(fèi)用以及其他涉及費(fèi)用支出項(xiàng)目的報銷均按此制度要求執(zhí)行。

        第三條、 本制度適用公司全體員工。

        第二章、借款及預(yù)付款管理規(guī)定

        第四條、借款是指公司員工因公務(wù)需要的臨時性借款;預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)需要,需預(yù)先支付的購買材料、貨物及各項(xiàng)需要預(yù)先支付的款項(xiàng)。

        第五條、借款管理規(guī)定

        (一) 、出差借款:出差人員憑審批后的《出差預(yù)先審批單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

       。ǘ⑷粘N镔Y采購借款:凡涉及公司日常物資采購借款,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑審批后的《零星物資材料采購比質(zhì)比價單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款;公司日常零星物資采購單項(xiàng)業(yè)務(wù)超過500元以上的支出原則上需以銀行轉(zhuǎn)賬支付,不得用現(xiàn)金支付。

       。ㄋ模、其他臨時借款:凡涉及公司費(fèi)用性其他支出項(xiàng)目(如日常辦公費(fèi)用、招待費(fèi)用、車輛費(fèi)用等),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑審批后的《資金使用申請單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理借款;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)辦理完畢后應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上在結(jié)清前帳后方可辦理借款。

        (五) 、各項(xiàng)借款金額超過3000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)室備款。

        否則,財務(wù)室有權(quán)拒付超出借款金額。

        第六條、預(yù)付款管理規(guī)定

       。ㄒ唬、各項(xiàng)工程預(yù)付款:凡涉及公司固定資產(chǎn)(房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、工具等)建設(shè)、安裝、維修等需要支付預(yù)付款,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)合同規(guī)定的付款方式及金額填寫《資金使用付款申請單》按審批程序批準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)。

       。ǘ、日常零星物資、材料采購預(yù)付款:凡涉及公司各項(xiàng)物資、材料采購需要提前預(yù)付貨款由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依據(jù)《物資供應(yīng)采購合同》和《零星物資材料采購比質(zhì)比價單》按借款審批流程和審批權(quán)限辦理預(yù)付款手續(xù)。

        (三)、辦理公司各項(xiàng)預(yù)付款時,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須向財務(wù)室提供審批的“專項(xiàng)合同或協(xié)議”和《資金使用付款申請單》或《零星物資材料采購比質(zhì)比價單》后,方可辦理預(yù)付款支付手續(xù),預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額,財務(wù)人員要與經(jīng)濟(jì)合同核對后,方可支付。

        (四)、公司各項(xiàng)預(yù)付款的支付原則上使用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,若因特殊原因需要現(xiàn)金支付必須經(jīng)總會計師和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        第七條、借款及預(yù)付款流程

       。ㄒ唬、借款人憑審核批準(zhǔn)的資金使用計劃單(出差預(yù)先審批單或資金使用申請單、資金使用付款申請單、零星物資材料采購比質(zhì)比價單等)填寫公司統(tǒng)一印制的《借款單》注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

       。ǘ、審批流程:主管經(jīng)理審核簽字→總會計師復(fù)核→總經(jīng)理審批。

       。ㄈ、財務(wù)付款:會計依據(jù)審批后的借款單編制會計憑證→總會計師審核→借款人在會計憑證上簽字確認(rèn)→出納依據(jù)會計憑證付款。

        第八條、借款及預(yù)付款審批權(quán)限

       。ㄒ唬⒁蚬緲I(yè)務(wù)借款在1萬元(含1萬元)以下由主管副經(jīng)理審核,總會計師復(fù)核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

       。ǘ、因公司業(yè)務(wù)借款在1萬元以上和員工私人性借款由主管副經(jīng)理審核,由總會計師、總經(jīng)理雙簽審批。

       。ㄈ、公司所有借款須經(jīng)總會計師在會計憑證審核批準(zhǔn)。

        第八條、凡涉及公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)賬支票的,由財務(wù)人員在支票存根上寫明日期、用途及限額后,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在支票存根上和《支票領(lǐng)用登記表》上簽收;支付時必須完整填寫支付日期、用途及大小寫金額并及時告知財務(wù)人員具體付款日期和金額;任何人不得將空白支票交給其他單位或個人,作廢支票要及時交回財務(wù)室留存。遺失支票,領(lǐng)取人必須在第一時間告知財務(wù)室并按規(guī)定和程序辦理掛失手續(xù),若遺失支票已被支付,領(lǐng)取人要按全額賠償已支付金額。

        第九條、公司所有借款及預(yù)付款,原則上必須在前帳結(jié)清之后方可再借付,確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前帳,必須以書面形式告知財務(wù)室,經(jīng)總會計師審核同意后方可再借付。

        第十條、公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須在單項(xiàng)借款業(yè)務(wù)辦理完畢后按五個工作日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷并結(jié)清借款或預(yù)付款;凡無理由未按規(guī)定期限報銷者依據(jù)實(shí)際超出天數(shù)按當(dāng)期銀行貸款利息加罰滯納金;凡超過兩個月不結(jié)賬者,一律不予報銷,財務(wù)室有權(quán)從其本人工資中扣除借款或預(yù)付款。

        第三章、公司費(fèi)用報銷規(guī)定及流程

        第十一條、費(fèi)用報銷的控制原則:實(shí)行計劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級審查;由財務(wù)會計和財務(wù)負(fù)責(zé)人對報銷票據(jù)的合法性、可行性及合理性進(jìn)行二級審查;由總會計師和總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn);超出總經(jīng)理審批權(quán)限的由集團(tuán)公司總會計師或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        第十二條、公司費(fèi)用報銷規(guī)定

        公司一切費(fèi)用支出必須按先申請.后辦理的原則進(jìn)行

        (一)、對未進(jìn)行申請、審批的一切費(fèi)用開支不予報銷,特殊情況必須經(jīng)總會計師和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        費(fèi)用支出報銷原則上依據(jù)總會計師審核總經(jīng)理

       。ǘ、公司所有批準(zhǔn)的資金限額憑有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷;報銷人員所報銷的費(fèi)用支出必須真實(shí).合規(guī),嚴(yán)禁和杜絕弄虛作假行為。

       。ㄈ箐N人員必須憑真實(shí).合規(guī).有效的原始憑證報銷,所持票據(jù)必須是國家稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的票據(jù)并要填寫完整.數(shù)字清楚,嚴(yán)禁和杜絕白條入帳和費(fèi)用支出項(xiàng)目與所附票據(jù)不符以及其他違規(guī)行為。

       。ㄋ模、報銷人員所報銷費(fèi)用的票據(jù)必須按時間順序分類整理、粘貼并按規(guī)定和要求填寫費(fèi)用報銷憑證,待逐級審核批準(zhǔn)后,方可報銷。

       。ㄎ澹、費(fèi)用發(fā)生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時

        參與或執(zhí)行,并互相監(jiān)督和共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任;

       。、報銷當(dāng)事人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生過程中充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù),如:合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等,如因未能取得合法(被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可)的票據(jù)而遭受財務(wù)人員剔除的部分支出,原則上不予報銷,由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

       。ㄆ撸①M(fèi)用發(fā)生完畢后,當(dāng)事人應(yīng)及時將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類,采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報銷單”規(guī)范粘貼,粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)(如:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)、日常物品采購費(fèi)等;車輛費(fèi)用按養(yǎng)路費(fèi)、加油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等;)分類粘貼,便于歸類計算和整理。

        報銷

        (八)、當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報銷單”時,應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則,將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全,并簽署自己的名字, “費(fèi)用報銷單”的填寫一律不允許涂改,尤其是費(fèi)用金額,并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致,否則無效。

        費(fèi)用

        第十二條、報銷流程

        (一)、公司所有資金支出報銷按報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→ 須辦理資金申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的資金申請單或物資驗(yàn)收單和出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→主管經(jīng)理核實(shí)→財務(wù)會計復(fù)核→總會計師核準(zhǔn)→總經(jīng)理審批→到出納處報銷的程序辦理。

       。ǘ、報銷人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的'“費(fèi)用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門負(fù)責(zé)人和主管經(jīng)理進(jìn)行審核,部門負(fù)責(zé)人和主管經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查,審查無異議后,應(yīng)在“費(fèi)用報銷單”上簽署審核意見并簽名。

       。ㄈ、報銷當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人審批簽署后的“費(fèi)用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務(wù)會計和總會計師進(jìn)行審核,財務(wù)會計應(yīng)重點(diǎn)對“費(fèi)用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性及費(fèi)用金額的計算進(jìn)行復(fù)核,總會計師應(yīng)對費(fèi)用報銷的必要性和有關(guān)財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律規(guī)范性進(jìn)行審查以及費(fèi)用金額的計算進(jìn)行稽查;

        (四)、報銷當(dāng)事人將取得本部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理、財務(wù)會計、總會計師審批簽署后的“費(fèi)用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起,通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批?偨(jīng)理一般僅從“費(fèi)用報銷單”的形式要素上進(jìn)行審查,看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)。總經(jīng)理審查無異議后,在“費(fèi)用報銷單”上簽署審批意見并簽名;公司總經(jīng)理對公司所有資金支出的報銷有審核批準(zhǔn)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

       。ㄎ澹、報銷當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用報銷單”以及“用款申請單”后,應(yīng)在2天之內(nèi)送交財務(wù)部門,辦理報銷手續(xù),出納人員應(yīng)對“費(fèi)用報銷單”和會計憑證進(jìn)行審核,重點(diǎn)看報銷單是否有涂改、費(fèi)用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

       。、公司所有資金支出報銷必須由公司總會計師在會計憑證上審核簽字。

        第三章、日常費(fèi)用報銷規(guī)定

        第十三條、公司日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

        第十四條、差旅費(fèi)報銷規(guī)定

       。ㄒ唬⒉盥觅M(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)總公司2009年7月1日制定的《差旅費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。

        (二)、差旅費(fèi)報銷的一般規(guī)定:

        1、擬出差人員首先填寫《出差申請單》,詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費(fèi)用項(xiàng)目等,并按審批程序和權(quán)限進(jìn)行報批。

        2、出差人員將審批過的《出差申請單》交財務(wù)室,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。

        2、出差人員應(yīng)在出差歸來五個工作日(以報銷原始票據(jù)日期為準(zhǔn))內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》,并按審批程序和權(quán)限進(jìn)行費(fèi)用報銷,結(jié)清借款。

        3、出差人員借款原則上前款不清不再預(yù)借差旅費(fèi)。

        第十四條、電話費(fèi)報銷規(guī)定

       。ㄒ唬、電話費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)

        1、公司為管理人員提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。公司辦公電話原則上嚴(yán)禁員工在上班期間打私人電話。

        2、公司辦公電話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)依據(jù)辦公室核定的各職能部門電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交納和報銷。

        3、移動通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)總公司2009年7月1日制定的《差旅費(fèi)管理辦法》第九條“通訊費(fèi)用”有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行。

        (二)、電話費(fèi)報銷的一般規(guī)定

        1、公司固定電話費(fèi)由辦公室指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到通訊部門查明原因,特殊情況報總會計師和總經(jīng)理批示處理辦理。

        2、員工手機(jī)話費(fèi)在一個年度內(nèi)(上年12月至當(dāng)年11月)按季度報銷,在報銷期內(nèi)可隨時報銷,報銷標(biāo)準(zhǔn)可“以豐補(bǔ)欠”,超過報銷期限不予報銷。

        第十五條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷規(guī)定

       。ㄒ唬、招待費(fèi)是指公司管理人員及各職能部門在業(yè)務(wù)往來中招待有關(guān)人員所發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用,招待費(fèi)報銷原則上實(shí)行“事前申請,確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),按標(biāo)準(zhǔn)報銷”的控制程序,對超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)公司不予報銷,由經(jīng)辦當(dāng)事人承擔(dān)。

       。ǘ、公司所有招待必須填寫《招待費(fèi)用申請表》,經(jīng)逐級批準(zhǔn)后,方可辦理。特別情況,在外辦事期間需發(fā)生招待而無法填寫《招待費(fèi)用申請表》,需電話請示并做好備注,在發(fā)生招待次日補(bǔ)齊手續(xù)。所有招待必須在申請表寫明真實(shí)宴請人員和陪同人員姓名、時間、事因、電話。招待費(fèi)用憑《招待費(fèi)用申請表》和發(fā)票報銷,并由經(jīng)辦人及證明人在該張發(fā)票背后簽字。無審批《招待費(fèi)用申請表》的或發(fā)票背面無經(jīng)辦人和證明人同時簽字的不予報銷。

       。ㄈ榱艘(guī)范招待費(fèi)的支出,各職能部門當(dāng)月累計發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,不得超出當(dāng)月預(yù)算指標(biāo),超預(yù)算總額的開支需按預(yù)算管理制度報批后方可開支。

       。ㄋ模⑺婕百徺I招待禮品、招待日常用品(招待煙、茶以及其他招待用品)等按物品申購程序辦理;統(tǒng)一購買,按需領(lǐng)用。

       。ㄎ澹⑿韬炞智穾さ恼写M(fèi)(餐費(fèi)及臨時性住房等)經(jīng)辦當(dāng)事人必須在欠帳明細(xì)單上注明時間、事由、招待單位或個人名稱、金額等。

       。⒐緝(nèi)部人員來往費(fèi)用不在招待費(fèi)列支。

        (七)、各級管理人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)

        1、副總經(jīng)理級以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按預(yù)算指標(biāo)控制開支;

        2、一般工作及業(yè)務(wù)招待用餐每人不得超過50元;

        3、一般工作及業(yè)務(wù)招待住宿標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)(普通)雙人房。

        4、超出以上招待標(biāo)準(zhǔn)由總會計師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。

       。ò耍⒐景l(fā)生的所有招待費(fèi)原則上須在發(fā)生的(出差發(fā)生的招待費(fèi)以出差歸來之日)五日內(nèi)回單報銷,否則,財務(wù)室有權(quán)拒絕報銷。

        第十五條、辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷規(guī)定

        (一)、一般管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司辦公室統(tǒng)一計劃管理,集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

       。ǘ⒐巨k公室每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算,實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。

       。ㄈ、辦公用品及低值易耗品的購置由辦公室按計劃統(tǒng)一購買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。報銷辦公用品必須有正式發(fā)票,并附有供貨單位加蓋公章的出貨單或電腦小票。

        第十六條、車輛費(fèi)用報銷規(guī)定

       。ㄒ唬、車輛費(fèi)用是指公司車輛工作過程中發(fā)生的油料費(fèi)、過橋費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)、養(yǎng) 路費(fèi)、檢車費(fèi)、保險費(fèi)及車輛肇事應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的費(fèi)用等。

       。ǘ、車輛費(fèi)用的管理實(shí)行單車核定費(fèi)用的辦法。由辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)核定單車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,同時將車輛費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報財務(wù)部一份備案;

       。ㄈ、車輛油料由辦公室統(tǒng)一預(yù)算、計劃、購置,依據(jù)單車油耗標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放加油票,并進(jìn)行登記、考核和管理。

       。ㄋ模、公司駕駛?cè)藛T因工作需要(長途出差或其他特殊情況)用現(xiàn)金加油者應(yīng)事先爭得辦公室主任同意并有隨同人員在加油票上簽字證明方可報銷,否則加油費(fèi)不予報銷,由駕駛員個人承擔(dān)。

       。ㄎ澹Ⅰ{駛員登記用車情況臺賬,詳細(xì)記錄用車人、起止時間、起止地點(diǎn)、發(fā)生的路橋費(fèi)、汽油費(fèi)、維修費(fèi) 、停車費(fèi),并要求用車人簽名及注明部門、項(xiàng)目。幾人一起用車的,按受益原則分?jǐn)傢?xiàng)目、部門費(fèi)用。用車情況臺賬經(jīng)總經(jīng)辦審核后方可報銷相關(guān)費(fèi)用。

       。⑵嚸磕暌淮涡员仨氈С龅馁M(fèi)用,如:年保險費(fèi)、車船使用稅、年審費(fèi)、檢測費(fèi)等統(tǒng)一由辦公室按報銷程序和審批權(quán)限統(tǒng)一辦理報銷。

        (七)、車輛定點(diǎn)維修廠的維修費(fèi),報銷時要附上具體維修項(xiàng)目明細(xì)單;車輛外出臨時加油和維修發(fā)生的費(fèi)用報銷時除提供有效憑證外,用車人必須在發(fā)生費(fèi)用當(dāng)天在發(fā)票上簽字,否則不予報銷。

       。ò耍、車輛外出發(fā)生的路橋費(fèi)、停車費(fèi),用車人必須當(dāng)天在每張發(fā)票上簽字,以防忘記,駕駛員單個外出所發(fā)生的路橋費(fèi)、停車費(fèi)等駕駛員外出歸來由辦公室主任依據(jù)派車單簽字證明,否則不予報銷。

       。ň牛⒏鬏v汽車所需零星購買的機(jī)油、配件、工具備件、清潔用品等,駕駛員應(yīng)先向本單位主管車輛的負(fù)責(zé)人提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后才能購買,否則不應(yīng)予以報銷。

       。ㄊ④囕v外出發(fā)生的洗車費(fèi)(即車輛美容費(fèi))不給予報銷;因車輛違章的罰款、拖車費(fèi)、保管費(fèi),一律由駕駛員本人負(fù)責(zé)。

        第十七條、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程:工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出依據(jù)集團(tuán)公司薪酬管理規(guī)定及流程執(zhí)行。

        第十八條、日常物品采購費(fèi)用報銷

       。ㄒ唬、日常物品采購費(fèi)用支出是指因采購零星材料、機(jī)械設(shè)備配件、勞保福利性用品及辦公設(shè)施用品等所發(fā)生的費(fèi)用支出。

        (二)、公司所有物品采購必須填寫統(tǒng)一印制的“物品申購單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后報總會計師審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理。

       。ㄈ、申購當(dāng)事人將批準(zhǔn)的“物品申購單”一式兩份分別遞交至公司采購人員和公司比質(zhì)比價人員進(jìn)行采購詢價和比質(zhì)比價,由公司采購比質(zhì)比價小組對詢價及比質(zhì)比價結(jié)果進(jìn)行分析確認(rèn)。

       。ㄋ模、公司采購人員依據(jù)經(jīng)比質(zhì)比價小組確認(rèn)的比質(zhì)比價單進(jìn)行物品采購,并按規(guī)定程序辦理物品驗(yàn)收和入庫手續(xù)。

        (五)、物品采購后采購人員必須及時辦理物品驗(yàn)收及入庫手續(xù),所購物品發(fā)票和物品驗(yàn)收單及入庫單以及物品申購單一并作為報銷原始票據(jù),在三個工作日內(nèi)按報銷程序辦理報銷手續(xù);若有特殊情況不能在規(guī)定期限內(nèi)報銷應(yīng)及時以書面形式向財務(wù)人員說明情況,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。

        第十九條、燃料及動力費(fèi)用報銷規(guī)定

       。ㄒ唬┕舅l(fā)生的燃料及動力費(fèi)用統(tǒng)一由調(diào)度室依據(jù)定額規(guī)定按

        銷售部報銷制度 10

        一、審批權(quán)限

        1、日常費(fèi)用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字同意,方可執(zhí)行。

        2、公司員工所有報銷必須經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后,匯總交予出納報銷。

        二、請款審批手續(xù)

        1、請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時,應(yīng)填寫“借款單”由總經(jīng)理簽字。

        2、請款人員執(zhí)審批簽字后的“借款單”到財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付。

        3、收款人員須出具收據(jù),交由財務(wù)部門備案。

        三、各種費(fèi)用列支規(guī)定

        1、普通辦公用品和車間日常用品根據(jù)本公司一個月需要量購入,集中填寫采購申請單,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后采購,采購經(jīng)手人和驗(yàn)收人簽字后報批,需附采購申請單(已審批簽字)、送貨簽收單、領(lǐng)用人簽收單。

        2、大宗辦公用品、生產(chǎn)材料及零部件采購,必須簽訂購銷合同,實(shí)報實(shí)銷。

        3、差旅費(fèi)報銷。各類員工出差前需填寫出差申請單,詳細(xì)列明出差事由、出差地點(diǎn)、出差往返時間等信息,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。差旅費(fèi)報銷內(nèi)容具體為:

        (1)全額報銷自公司至出差目的地的往返車、船票以及地區(qū)間長途交通費(fèi)用,原則為各類人員出發(fā)不得乘坐飛機(jī),特殊情況須在乘機(jī)前經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),否則不予報銷;船票僅限三等倉位,超標(biāo)部分不予報銷;乘火車300公里以上,可報銷硬臥鋪車票。

        (2)住宿費(fèi)每日元以內(nèi)方可報銷,餐費(fèi)每日元以內(nèi)方可報銷,特殊情況須附詳細(xì)說明,經(jīng)財務(wù)部門和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

       。3)員工出差期間如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,并且事后在費(fèi)用憑據(jù)上簽字,具體報銷原則參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)要求執(zhí)行。

        4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待,不接待”、“可參與可不參與人員,不參與”、“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用,不發(fā)生”、“態(tài)度熱情,費(fèi)用從簡”的原則,經(jīng)財務(wù)部門和總經(jīng)理審核通過,實(shí)報實(shí)銷。

        5、車輛費(fèi),包括停車費(fèi)、路橋費(fèi)、加油費(fèi)等。報銷單據(jù)需注明時間、地點(diǎn)、事由。

        6、打車費(fèi)。報銷單據(jù)需備注時間、地點(diǎn)、事由,否則不予報銷。

        7、電話費(fèi)。辦公室座機(jī)電話費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷,以電信部門繳費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)。個人手機(jī)話費(fèi)報銷實(shí)行崗位制,即特殊崗位需要報銷手機(jī)話費(fèi)的須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,明確報銷額度,并書面?zhèn)浒傅截攧?wù)部門,方可執(zhí)行報銷。

        8、水電費(fèi)。實(shí)報實(shí)銷,以相關(guān)單位繳費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)。

        9、各部門需訂報刊、雜志,先報行政部門初審,經(jīng)總經(jīng)理同意后,由行政部門統(tǒng)一辦理。所需費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷,以業(yè)務(wù)受理單據(jù)為準(zhǔn)。

        10、職工參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班及職稱職務(wù)考試,事先應(yīng)征得所在部門及公司的同意,在成績合格后,其費(fèi)用方可報銷。

        11、各種應(yīng)交稅金。

        12、各月發(fā)放工資。

        13、向金融機(jī)構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時發(fā)生的郵電、手續(xù)費(fèi)、貸款利息。

        14、其他費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況確定,無特殊原因,任何人員的個人消費(fèi)均不得報銷。謊包費(fèi)用,一旦發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。

        四、報銷管理要求

        1、費(fèi)用報銷流程:填寫費(fèi)用報銷單→部門負(fù)責(zé)人簽字→財務(wù)部門簽字→總經(jīng)理簽字→財務(wù)部(出納)支付。

        2、以上各種報銷發(fā)票,必須為國家統(tǒng)一發(fā)票,經(jīng)營性收款收據(jù)一律不能報銷入賬,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理同意。

        3、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致,否則不能報銷。

        4、各種開支必須符合國家財稅法規(guī),報銷時,報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票。

        5、財務(wù)人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核,對不符合報銷規(guī)定的單據(jù),財務(wù)應(yīng)要求更換。無法更換的,財務(wù)部門可拒絕報銷。

        6、大額結(jié)算的.費(fèi)用,應(yīng)通過銀行結(jié)算。

        7、自制報銷單據(jù),由財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計格式,做到規(guī)范、整潔。

        8、報銷單據(jù)一般不得涂改,如有改動,外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章,自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章,否則不予報銷。

        9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部員工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務(wù)部一份,作為財務(wù)收、付款依據(jù),對無依據(jù)的支付款項(xiàng),財務(wù)部門應(yīng)拒絕支付。

        五、報銷時間要求

        購買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷。員工報銷其他費(fèi)用,自費(fèi)用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批,逾期并無正當(dāng)理由的,視為自動放棄。

        銷售部報銷制度 11

        一、目的

        為了規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用,有效控制,的原則,規(guī)范公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)。特制本制度。

        二、報銷項(xiàng)目

        日常報銷費(fèi)用主要包括:差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)等。

        在一個預(yù)算期內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的支出原則上不超出預(yù)算。

        三、費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn):

        1、差旅費(fèi):

        2、通訊費(fèi)

        2.1、手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額,直接補(bǔ)助到工資中。

        2.2、享受公司通訊補(bǔ)助的手機(jī)必須保持24小時開機(jī)。

        2.3、公司根據(jù)崗位工作需要,設(shè)定不同的月度補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),具體如下:

        3、辦公費(fèi)用

        3.1、辦公費(fèi)用主要包括:房租、水電、低值易耗品及備品備件等,原則上辦公用品實(shí)施專人采購、保管、發(fā)放等,負(fù)責(zé)人根據(jù)辦公需要,實(shí)報實(shí)銷,水電、房租、備品備件由公司財務(wù)人員統(tǒng)一處理。

        4、招待費(fèi)

        4.1、一般工程費(fèi)用在30000元以下的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過300元,30000元以上的。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過500元,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        4.2、公司招待費(fèi)報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷,寫明時間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由等。

        5、交通費(fèi)

        5.1、公司車輛產(chǎn)生費(fèi)用:

        公司因工所配車輛,實(shí)行專人管理制,責(zé)任人負(fù)責(zé)該車的'維護(hù)保養(yǎng)、保險費(fèi)用交辦、油費(fèi)管理等工作,具體費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。

        5.2、公司所配車輛加油,統(tǒng)一實(shí)行充值卡操作,一車一卡,隨車攜帶。原則上不在采取現(xiàn)金加油。

        5.3、因公產(chǎn)生的過路費(fèi)、停車費(fèi),報銷時須注明時間、地點(diǎn),事件等。

        5.4、其它人員交通費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn):

        5.4.1、市場營銷人員因業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生的交通費(fèi)用統(tǒng)一在業(yè)務(wù)提成中體現(xiàn),不單獨(dú)報銷。

        5.4.2、其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費(fèi)用,注明時間、地點(diǎn)、路線、事由后統(tǒng)一貼票報銷。

        6、培訓(xùn)費(fèi):

        公司的培訓(xùn)費(fèi)用統(tǒng)一由人事部門根據(jù)公司的發(fā)展需求,制定培訓(xùn)計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,具體費(fèi)用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷。

        7、其它費(fèi)用

        7.1、午餐補(bǔ)助:午餐補(bǔ)助統(tǒng)一發(fā)放到工資中,不單獨(dú)報銷。

        7.2、公司一般員工午餐補(bǔ)助為100元∕月,在外施工人員為150元∕月。

        四、本制度從簽字日開始生效,未盡事宜參照公司其它標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

        銷售部報銷制度 12

        1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,如:帶貨、有客戶、緊急成行,等等;日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數(shù);

        2、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,加你五人,最多可報:150x5=750元;報銷時,需寫明項(xiàng)目名字、公司名字、客戶名字、職務(wù);

        3、所有出差需郵件預(yù)申請,報預(yù)算,包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費(fèi)的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷;

        3.1、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,這餐補(bǔ)貼不能計入的';

        3.2、住宿費(fèi):300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標(biāo)準(zhǔn)雙人房,無預(yù)先申請批準(zhǔn),只能報一間;

        3.3、公司已為所有員工買了保險,包括意外險,其他未經(jīng)預(yù)申請批準(zhǔn)的個人保險,一律不得報銷;

        4、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù)。

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