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      差旅費報銷制度

      時間:2024-01-30 06:59:58 制度 我要投稿

      差旅費報銷制度15篇[薦]

        在學習、工作、生活中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的差旅費報銷制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      差旅費報銷制度15篇[薦]

      差旅費報銷制度1

        一總則

        為了加強公司對員工出差的管理,細化員工差旅費報銷標準,結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際情況,特制定本制度;

        員工出差是指員工離開原工作地區(qū),進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動,根據(jù)出差目的地不同,分為國內(nèi)出差和國外出差,根據(jù)公司目前情況,本制度所指出差均為國內(nèi)出差;

        本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。

        二部門職責

        財務(wù)部負責差旅費報銷;

        行政部負責出差火車票和機票的預定;

        各部門負責本制度的執(zhí)行。

        三出差及報銷程序

        目的地分類標準

        序號分類說明1 A國內(nèi)一線城市:北京上海廣州深圳2 B國內(nèi)二線城市:重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內(nèi)三線城市:除一線二線城市外的所有國內(nèi)城市往返大交通

        標準:

        序號級別飛機火車長/短途汽車

        其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經(jīng)濟最便捷的方式;

        2飛機票費用(含燃油費機場建設(shè)費)如低于其他費用的,可直接選擇飛機。 2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場建設(shè)費)低于火車或其他交通費用時,主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比),并最終以行政部確認的機票和火車票為準;

        團體出差,長途交通及其他交通費用一律集體買單,憑有效單據(jù)實報實銷;

        餐費報銷標準:

        員工出差期間,應選擇包含早餐的酒店,或在酒店內(nèi)用早餐,早餐費用可包含在住宿費用中,因此不另予報銷;

        員工出差餐費報銷不分地區(qū)員工級別,補貼標準上限為50元/天/人,填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);

        團體出差,集體就餐,集體買單,集體就餐標準參照的標準,填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷,超出部分個人分攤,實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;

        出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當天的餐費報銷計算如下:

        序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2

        其他員工出發(fā)或回程當天時間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發(fā)18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷

        住宿標準

        序號級別各類地區(qū)住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助300 270 240 3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差,必須安排同性別的2人住一標準間,報銷保準從高報銷;

        除大交通外其他交通費用標準:

        員工往返機場,在公司不能派車的情況下,應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具,但以下情況,可以乘坐出租車:

        由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;

        晚上21:30后到達目的.地,下機后當?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;

        員工出差期間市內(nèi)交通費用應遵循節(jié)約原則,以乘坐市內(nèi)交通為主,盡量控制出租車費用,尤其是長距離高額的出租車費用;

        員工出差期間的交通費用實報實銷;

        通訊費用標準:

        已享有手機費用補貼的員工,不予報銷出差期間的通訊費;

        未享有手機費用補貼的員工,憑賬單和通話清單,實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;

        費用補充說明:

        員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過,或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間,按加班計考勤,除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

        員工出差必須提前申請,并填寫《出差預算申請表》(見附件一),經(jīng)相關(guān)權(quán)責人員審核批準后方可出差;

        員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時,需將出發(fā)及回程的時間填寫完整,否則不予審批;

        員工出差期間,必須嚴格按照審批時間執(zhí)行,如需因工作需要延長,應先與主管領(lǐng)導溝通,待主管領(lǐng)導同意后,方可實行,并在出差回到公司后,重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)并重新審批;

        員工出差如需借支的,憑審批后的《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》,金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

        員工出差歸來后,應在5天內(nèi)進行費用報銷申請,所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷;

        員工出差機票由行政部負責預定,費用統(tǒng)一由行政部報銷,員工報銷時需扣除機票費用,住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;

        員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔,額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日,作為事假處理;

        報銷出差費用時,需提供合理票據(jù),具體如下:

        酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單,明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用,酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致,住宿費用不得單晚超標,不得累計均衡報銷,單晚超標部分由個人自行承擔;

        大交通費用需提供相應單據(jù),乘坐飛機需提供登機牌;

        其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;

        任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章,且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司),否則,一律視為無效票據(jù)不予報銷;

        員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;

        所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用,需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;

        公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋,并決定是否報銷;

        凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的,須從公司出發(fā),返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間),須回公司上班。

        四附則

        本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋;

        本制度自xx年xx月xx日執(zhí)行,原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

      差旅費報銷制度2

        泊頭市機關(guān)差旅費管理辦法完整版第一章 總 則

        第一條 為了保證工作人員在國(境)內(nèi)出差工作與生活的需要,規(guī)范差旅費管理,完善公務(wù)活動接待制度,參照《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》(財政部財行[20xx]313號)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我省實際,制定本辦法。

        第二條 本辦法適用于省直機關(guān)和事業(yè)單位,包括省直駐省會以外地區(qū)的所屬機關(guān)和事業(yè)單位。

        第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

        第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,伙食補助費和公雜費實行定額包干。

        第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度,嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律,加強廉政建設(shè),不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

        第二章 城市間交通費

        第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。

        (一)出差人員分等級乘坐交通工具的標準見下表

        交通工具

        級 別 火 車 輪 船

        (不包括旅游船) 飛 機 其他交通工具(不包括出租小汽車)

        副省長及相當職務(wù)人員 軟 席

        (軟 座、 一等軟座、軟臥) 一等艙 頭等艙 憑據(jù)報銷

        省直機關(guān)(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)正副廳(局)長,以及相當職務(wù)人員;事業(yè)單位中相當于機關(guān)正副廳(局)長的被聘到三級和四級職員崗位的管理人員,被聘到四級以上專業(yè)技術(shù)崗位的正高級專業(yè)技術(shù)人員 軟 席

        (軟 座、 一等軟座、 軟臥) 二等艙 普通艙

        (經(jīng)濟艙) 憑據(jù)報銷

        其余人員 硬 席

        (硬座、硬臥)

        二等軟座 三等艙 普通艙

        (經(jīng)濟艙) 憑據(jù)報銷

        (二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的,需經(jīng)本單位領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。

        (三)副省級以及相當職務(wù)的人員出差,因工作需要,隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

        第七條 乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%(乘坐全列軟席列車的,按照軟座車票的40%)給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。

        第八條 因出差發(fā)生的訂(退)票手續(xù)費和乘坐飛機發(fā)生的往返機場專線客車費、民航機場管理建設(shè)費、航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),憑據(jù)報銷。

        第三章 住宿費

        第九條 出差人員的住宿費在住宿費開支標準上限內(nèi)憑據(jù)報銷。省直機關(guān)和事業(yè)單位工作人員出差住宿費開支標準上限按財政部根據(jù)各地經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平確定的各級別人員的住宿費開支標準上限執(zhí)行。

        財政部委托各地通過政府采購確定出差接待定點飯店后,某一地區(qū)(地、市、州)所有的定點飯店中簽訂的最高協(xié)議價格就是當?shù)氐淖∷拶M開支標準上限。

        第十條 省直機關(guān)和財政性資金基本保證經(jīng)費事業(yè)單位工作人員出差實行定點住宿。住宿標準:副省級及相當職務(wù)人員住套間;廳(局)級及相當職務(wù)人員住標準間;事業(yè)單位中相當于機關(guān)正副廳(局)長的被聘到三級和四級職員崗位的管理人員,以及被聘到四級以上專業(yè)技術(shù)崗位的正高級專業(yè)技術(shù)人員住標準間;其余人員兩人住一個標準間。

        財政部委托各地通過政府采購確定的“黨政機關(guān)出差會議定點飯店”即為省直機關(guān)和財政性資金基本保證經(jīng)費事業(yè)單位工作人員出差定點飯店。

        出差人員原則上要到定點飯店住宿,住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的,在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

        出差到?jīng)]有定點飯店的地方,住宿費在出差地所隸屬設(shè)區(qū)市(地、州)住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

        第十一條 省直財政性資金定項或定額補助事業(yè)單位及財政性資金零補助事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿,其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

        第十二條 出差人員無住宿費發(fā)票,一律不予報銷住宿費。

        第四章 伙食補助費

        第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,補助標準為每人每天50元。

        第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,不實行包干辦法。出差人員應主動向接待單位交納伙食費,并索取有效憑證,回所在單位如實申報,在規(guī)定的標準內(nèi)憑接待方開具的有效憑證核領(lǐng)伙食補助費;沒有接待單位有效憑證的,不能發(fā)放和領(lǐng)取伙食補助費。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

        第五章 公雜費

        第十五條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天30元,用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

        第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的,應如實申報,公雜費減半發(fā)放。

        第六章 參加會議等的差旅費

        第十七條 工作人員外出參加會議,在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照前述規(guī)定報銷;會議期間的個人公雜費由所在單位按每人每天10元定額包干。會議主辦單位統(tǒng)一安排食宿并負擔費用的,會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,派出單位一律不再開支;會議主辦單位不統(tǒng)一安排食宿或雖統(tǒng)一安排食宿但不負擔費用的,會議期間的住宿費、伙食補助費回所在單位按照前述規(guī)定報銷;會議主辦單位統(tǒng)一安排食宿、只負擔部分費用的,參會人員憑主辦單位開具的相關(guān)證明,在第九條、第十三條規(guī)定的差旅費標準內(nèi)報銷與會議主辦單位負擔住宿費、伙食費差額部分。

        第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員,在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照前述規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間,每人每天發(fā)放伙食補助費15元,公雜費每人每天5元包干,不報銷住宿費。

        到外地上級單位或外地平級單位掛職鍛煉的人員,由原單位比照到基層單位工作鍛煉的補助標準發(fā)給補助。

        援藏援疆干部援助工作期間探親休假(每年一次)往返的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照前述規(guī)定執(zhí)行;援助工作期間的生活補貼等需省財政開支的有關(guān)費用按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不執(zhí)行本條規(guī)定;援助工作期間因公發(fā)生的差旅費由受援單位按有關(guān)開支規(guī)定執(zhí)行。

        省直部門一般不得從下屬單位借調(diào)人員協(xié)助工作。確因工作需要必須借調(diào)的外地人員,由借入單位按每人每天6元發(fā)給補助費;本地人員,不發(fā)給補助費。

        第十九條 工作人員因公受派遣外出參加學習、進修、培訓,在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照前述規(guī)定報銷;在外地學習、進修、培訓期間的'個人公雜費由所在單位按每人每天5元定額包干發(fā)給。主辦單位統(tǒng)一安排食宿并從相關(guān)專項經(jīng)費中統(tǒng)一開支費用的,學習、進修、培訓期間的住宿費、伙食補助費派出單位一律不再開支;不統(tǒng)一安排食宿或雖統(tǒng)一安排食宿但不負擔費用的,學習、進修、培訓期間的住宿費按前述規(guī)定回原單位報銷,伙食補助費每人每天補助20元或10元,各單位根據(jù)具體情況選擇確定時間段及分時間段的具體補助標準;主辦單位統(tǒng)一安排食宿、只補助部分費用的,工作人員憑主辦單位開具的相關(guān)證明,在第九條、第十條規(guī)定的住宿標準和住宿費標準及本條規(guī)定的每天20元或10元伙食補助標準內(nèi)報銷與主辦單位負擔的住宿費、伙食費差額部分。

        參加超過半個月的以會代訓活動的有關(guān)差旅費開支,執(zhí)行本條規(guī)定;半個月以內(nèi)的執(zhí)行第十七條規(guī)定。

        非由組織派遣、自主進行學歷教育性質(zhì)的學習、進修、培訓,不執(zhí)行本條關(guān)于學習、進修、培訓期間的差旅費報銷包干辦法。

        第七章 調(diào)動、搬遷的差旅費

        第二十條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,按前述出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        工作人員調(diào)動工作,一般不得乘坐飛機。

        工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費,在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷,超過部分自理。

        以上發(fā)生的各項費用,由調(diào)入單位報銷。

        第二十一條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的其他家屬),如果隨同調(diào)動,其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,以及行李、家具托運費等,由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用,按一般工作人員標準報銷。

        被調(diào)動人員的同住家屬,應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的,經(jīng)調(diào)入單位同意,可暫留原地。其以后遷移時的旅費,以及被調(diào)動人員的非同住家屬,經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費,均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

        第二十二條 職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定,并經(jīng)組織批準,將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的,由工作人員所在單位按第二十一條規(guī)定報銷旅費。

        第二十三條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定,由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給,到達調(diào)入單位后結(jié)算,多退少補,作為增加或減少單位的差旅費處理。

        第八章 附 則

        第二十四條 工作人員出差或調(diào)動工作期間,事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的,其繞道交通費,扣除出差直線單程交通費,多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

        第二十五條 工作人員出差期間,因進行游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排,不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的,按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

        第二十六條 各單位可根據(jù)本辦法,結(jié)合本單位實際情況制定加強差旅費管理的具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法,結(jié)合本部門實際情況制定具體規(guī)定,報省財政廳備案。事業(yè)單位可以在本辦法規(guī)定的經(jīng)費開支標準以內(nèi)結(jié)合本單位的實際情況確定本單位的差旅費管理具體辦法和經(jīng)費標準,報其財務(wù)主管部門備案后執(zhí)行。

        第二十七條 省直各黨派、各人民團體直屬機關(guān),參照本辦法執(zhí)行。

      差旅費報銷制度3

        財務(wù)報銷管理細則一目的:統(tǒng)一公司財務(wù)報銷標準,規(guī)范報銷程序,特制定本規(guī)定。

        資本性支出

        公司的資本性支出包括對外投資、對外借款及固定資產(chǎn)購置等內(nèi)容。

        公司對外投資、對外借款應經(jīng)公司總經(jīng)理批準,公司財務(wù)部根據(jù)約定時間表支付投資款。

        公司固定資產(chǎn)的采購報銷按下述規(guī)定執(zhí)行:

        1、公司的固定資產(chǎn)應當單獨核算。固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年及單位價值XX元以上的房屋,建筑物,機器,機械,運輸工具及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備,器具,工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品,單位價值在XX元以上,并且使用年限在二年以上,也作為固定資產(chǎn)。

        2、固定資產(chǎn)的購置

        公司于每年5月末及11月末編制本年度下半年及下年度上半年固定資產(chǎn)購置預算,由財務(wù)部匯總報總經(jīng)理會議審核批準,無預算項目則不得購置,各部門應及時將購置預算報告報財務(wù)部備案作為購建審核依據(jù)財務(wù)報銷規(guī)定及報銷制度財務(wù)報銷規(guī)定及報銷制度。購建固定資產(chǎn)報銷時,必須有預算批文,憑固定資產(chǎn)登記卡,經(jīng)總經(jīng)理審批報銷。

        若在預算外公司急需購置5萬元以下的固定資產(chǎn),由所在部門提交申請報總經(jīng)理簽核批準方予以購置;若在預算外公司急需購置5萬元以上的固定資產(chǎn),則由部門提交專題報告報主管領(lǐng)導,由主管領(lǐng)導初審后報總經(jīng)理簽核批準方予以購置。

        因上級部門要求必須配置的固定資產(chǎn),憑上級部門有關(guān)文件購置,報銷時由總經(jīng)理負責審批。

        公司經(jīng)營性費用支出

        公司經(jīng)營性費用支出是指直接列入經(jīng)營成本的各項費用支出財務(wù)報銷規(guī)定及報銷制度文章財務(wù)報銷規(guī)定及報銷制度出自。本公司主要指與工程施工有關(guān)的工程進度款、青苗補償、拆遷補償、水電報裝、辦證及報建等支出。

        1、公司有關(guān)工程項目,應實施預算管理,經(jīng)公司工程管理部、規(guī)劃部審核并簽署意見后于項目啟動前10天,報公司總經(jīng)理會議審查批準。經(jīng)公司總經(jīng)理會審查批準的項目預算表應報公司財務(wù)部備案,做為后續(xù)合同、協(xié)議簽訂的依據(jù)及分步計劃的制訂基礎(chǔ)

        2、主管服務(wù)部的副總經(jīng)理應按項目預算表進行經(jīng)營性費用支出控制財務(wù)報銷規(guī)定及報銷制度安全管理常識。凡已簽訂的青苗補償協(xié)議、拆遷補償協(xié)議應送財務(wù)部備案。財務(wù)部根據(jù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定審核付款條件。

        3、為加強資金使用的計劃管理,各部門應于每月末25日前根據(jù)經(jīng)營實際編制下月經(jīng)營性支出計劃表報本部門主管經(jīng)理審批后送財務(wù)部備案,財務(wù)部可根據(jù)公司資金情況要求總經(jīng)理對計劃表進行適當調(diào)整。若因特殊情況急需支出計劃外款項累計超過10萬元的,所在部門應提前3個工作日向財務(wù)部報備;超過30萬元的,提前5個工作日向財務(wù)部報備。

        財務(wù)報銷管理細則二1、 總則

        第一條 費用審批及報銷流程。

        各項費用開支,必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后,報總經(jīng)理批準,并按以下具體各項費用的報銷流程辦理:

        粘貼相應票據(jù)

        財務(wù)預審

        部門負責人簽字

        系統(tǒng)負責人簽字

        財務(wù)部經(jīng)理簽字

        總經(jīng)理簽字

        第二條 費用的報銷期限。

        ? 現(xiàn)金日常費用報銷(用于零星購物或支付零星費用):每周四前由各部門、各分公司交由財務(wù)部門審核,每周四總經(jīng)理審批辦理報銷手續(xù),其余時間不予報銷。

        ? 差旅費報銷:所有人員的差旅費報銷必須填制統(tǒng)一的差旅費報銷單。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷,外地人員于每月5日前連同上月報銷單據(jù)(以開票日期為準,日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。

        ? 每次核銷都必須附 差旅費報銷單以及出差申請報告,每周只允許報銷一次(除特殊情況外),差旅費用報銷不得跨月;未能按時將報銷單據(jù)交回總部,則報銷費用累計到下月,并接受當月的費用指標考核,若超過當月二十日上交,則不予報銷。

        第三條 通信補助、市內(nèi)交通費報銷實行實報實銷及限額報銷制。按照級別規(guī)定的限額報銷,不足限額的按照實際發(fā)生費用報銷。

        第四條 原始憑證有效性的規(guī)定:

        (1)經(jīng)辦人員在費用支出時,應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準予報銷:

        ? 稅務(wù)機關(guān)批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;

        ? 財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

        ? 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;

        (2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時,應按要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證,不予報銷。

        (3) 經(jīng)辦人取得報銷憑證時,憑證內(nèi)容應填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù),否則不予報銷(除特殊情況外)。

        (4)經(jīng)辦人報銷支出費用時,報銷內(nèi)容應符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。

        第五條 本制度適用對象為公司全體人員。

        2、 各項費用的報銷制度

        2.1 借款報銷及審批制度

        第六條公司員工因公出差借款或報銷,應據(jù)實認真填寫借款單,由各部門經(jīng)理審簽,總經(jīng)理確認以后,報公司財務(wù)部門審核。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。

        第七條 員工出差預借差旅費應填寫借款單,并注明借款事由,按規(guī)定程序?qū)徟,到財?wù)部門預借差旅費。

        第八條借款人須在公務(wù)完畢后7個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清借款,前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前,除12月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。

        2.2 公司內(nèi)部采購報銷制度

        第九條各部門、各分公司應該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購計劃,交由該系統(tǒng)負責人組織采購。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。

        第十條 各部門、各分公司對于生產(chǎn)急需的物資,由各分公司負責人向公司材料部門提供物資需求申請函,由系統(tǒng)負責人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定,待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后,由材料部門相關(guān)負責人持申請函、回執(zhí)單及相關(guān)費用的'正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進行報銷。

        第十一條采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或供應商提供的報價單,填寫《借款單》,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。

        第十二條采購人員在報銷時,需由主管部門經(jīng)理審核,經(jīng)手人將手續(xù)齊全的報銷單及物資入庫單交財務(wù)部主管會計審核并進行賬務(wù)處理,沖銷預付款項,并開具收據(jù)。

        第十三條采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或供應商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發(fā)票,交由財務(wù)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。

        第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷;異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。

        第十五條 采購發(fā)生的運費,由經(jīng)手人填寫報銷單,部門經(jīng)理審核,財務(wù)部門主管會計審核后,實報實銷。

        2.3 員工出差費用報銷制度

        第十六條本制度所指出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。

        第十七條 員工出差分為長途和短途兩種,即當天往返的為短途,出差時間在一天以上的為長途。

        第十八條公司各部門應嚴格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應向上一級主管負責人報告,對因公出差人員,按相應標準報銷出差費用。

        第十九條 公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù),并且必須填寫《出差審批表》(見附件一),未經(jīng)批準不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔,公司不予報銷。

        第二十條員工出差地點分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū),其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市;Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。

        第二十一條員工出差乘坐交通工具時,公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理可以乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機時必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座,如必須乘坐飛機時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。

        第二十二條總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理的出差費用實行實報實銷制度,其他員工的出差補貼實行全額包干制,具體包干標準見下表(元/日):

        第二十三條操作層員工與管理層員工一起出差時,由帶班管理人員控制各項開銷,不得超過按照人員的出差補貼標準,費用報銷時憑發(fā)票報銷。

        第二十四條 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù),費用包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷,發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。

        第二十五條 出差天數(shù)以離京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。

        第二十六條 司機帶車出差且當天不能返回的,實行每天住宿、生活補貼包干,不享受交通補貼,標準參見操作層員工的出差補貼。

        2.4 員工探親費用報銷制度

        第二十七條職工按照規(guī)定探親,一律憑辦公室批準的探親申請表(見附件二)。探親結(jié)束后,可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi),到人事部相關(guān)負責人處填寫《探親報銷單》,人事專員、財務(wù)會計審批后可以實報實銷。

        第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標準,請參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        2.5 員工本市交通費用報銷制度

        第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準,實行實報實銷。

        第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。

        第三十一條 員工需要坐公交車上下班的,需向部門經(jīng)理說明情況,部門經(jīng)理確定報銷限額,并上報總經(jīng)辦批準以后,給予定期報銷。

        2.6 員工通信費用報銷制度

        第三十二條因公發(fā)生的通信費用的報銷實行限額實報實銷制度。公司領(lǐng)導的通信費用實行實報實銷制;部門經(jīng)理通信費用最高限額是每個月600元;分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費最高限額是每個月1000元;其它管理人員的報銷標準由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定,總經(jīng)理批準后,報總經(jīng)辦備檔留存實施。如果因公超出最高限額的報銷,需要寫出書面報告,交由總經(jīng)理審批。

        第三十三條 報銷人員在實際報銷時,需要向財務(wù)部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。

        第三十四條 各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外,不得使用公司電話另作他用。

        2.7 公司業(yè)務(wù)招待費用報銷制度

        第三十五條各部門人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請的,須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負責人同意,否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理批準,記入部門招待費。

        第三十六條 各部門人員因公出差確需應酬的,須事前電話請示部門經(jīng)理同意,限額接待。

        第三十七條 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。

        2.8 其他福利費用報銷制度

        第三十八條公司從外地招聘的應屆大學生,自到公司報道之日起,5日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費及行李托運費。路費報銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        3、 附則

        第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

        第四十一條 本辦法由財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。

        第四十二條 本辦法自20xx年9月1日起執(zhí)行。

        財務(wù)報銷管理細則三一、總則

        第一條:為規(guī)范公司費用管理,加強費用控制力度,提高資金的使用效益,合理有效地支出各項費用,依據(jù)本公司情況,特制定本管理細則。

        第二條:本細則適用于公司全體員工。

        二、費用報銷實施細則

        (一)差旅費報銷規(guī)定:

        第三條:差旅費界定范圍是指公司員工國內(nèi)外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理的費用,具體包括:在途交通費(飛機、火車、輪船、長途汽車等);住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助及其他公雜費(行李托運費、安全保險費、機場建設(shè)費、購票退票手續(xù)費、信用卡取款手續(xù)費、郵電費、文件復印費)等。

        第四條:差旅費開支標準。

        1、住宿費標準

        地職區(qū)標級準直轄市、省會城市、特區(qū)及沿海開放城市其它地區(qū)

        公司總經(jīng)理以上 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷

        公司一級部門經(jīng)理以上 350 300

        公司二級部門經(jīng)理、主任人員 200 150

        其他人員 160 120

        說明:二人同住,由1人報銷,另一人簽字證明,標準可以加 倍。

        單人赴外地出差,可包住單間,但費用不得超過標準的 1.5倍。

        2、二級部門經(jīng)理、主任級以下人員住宿費用也可實行包干制,即:

        0 住宿費 100, 按100元報銷。

        住宿費 50,按住宿費+50報銷。

        裝機、工程人員特殊情況必須住機房的,每天住宿補助 50元,但須寫說明且有證明人。

        3、交 通 費 標 準

        類別 標職準級 長途交通 市內(nèi)交通

        公司總經(jīng)理以上 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷

        公司一級部門經(jīng)理以上 飛機經(jīng)濟倉、火車臥鋪、輪船三等艙、長途汽車 出租車、各種公共汽車

        其他人員 飛機經(jīng)濟倉、火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車 各種公共汽車,出租車(經(jīng)批準控制使用)

        4、伙食補助:

        出差地點為省外的,每日伙食補助60元,在省內(nèi)出差,每日伙食補助40元,按出差的日歷天數(shù)計算。股東方派來經(jīng)營人員,按原股東方單位規(guī)定標準執(zhí)行。

        在濟南市內(nèi)出差而耽誤進餐時間的,實行誤餐補助,按早餐10元,午、晚餐各 20 元標準,按餐執(zhí)行,并填列誤餐補助申請表。股東方派來經(jīng)營人員,按原股東方單位規(guī)定標準執(zhí)行。

        5、其他公雜費標準

        出差人員在外地因公發(fā)生的行李托運費、信用卡取款手續(xù)費、郵電費、購票退票手續(xù)費、復印打印費,按發(fā)票據(jù)實報銷。而住賓館的個人洗衣費用、房間飲料、食品費用及私人電話費用由私人承擔。

        第五條:外出參加會議、訪問、學習已享受接待方提供伙食、住宿的,不再報銷該期間的伙食補助、住宿費。

        第六條:出差期間所發(fā)生的交際應酬費,應事先經(jīng)一級部門經(jīng)理批準。報銷時需填寫費用說明清單。

        第七條:出租車費必須寫明費用發(fā)生時間段、發(fā)生原因并按地點分別粘貼統(tǒng)計。

        第八條:差旅費報銷填寫內(nèi)容為出差期間所發(fā)生的所有費用,非本次出差期間發(fā)生的費用不得附在本次填寫的差旅費報銷單后。

        第九條:為保證會計核算的及時性以及會計信息的準確性,所有員工應在出差返回公司一個月內(nèi)完成報銷及還款手續(xù)。

        (二)其他費用報銷規(guī)定:

        第十條:公司正式員工(轉(zhuǎn)正以后)可報銷醫(yī)藥費的80%。

        第十一條:公司所屬員工因病醫(yī)治,必須在公司指定醫(yī)院方可報銷醫(yī)藥費。

        第十二條:員工報銷醫(yī)藥費時,必須出具病歷、醫(yī)藥費發(fā)票。20xx元以下由員工所屬部門授權(quán)批準人審核、財務(wù)部審核、公司總經(jīng)理批準后方可報銷,二千元以上須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決定。

        第十三條:公司錄用人員崗前體檢費用經(jīng)人力資源部審核后可以報銷。

      差旅費報銷制度4

        縣衛(wèi)健局、財政局:

        按照鳳財發(fā)(20xx)89號文件《關(guān)于開展扶貧工作中差旅費管理和報銷情況專項檢查的通知》的安排,我院對20xx年以來扶貧工作中差旅費支出情況做了一次全面自查,現(xiàn)報告如下:

        一、在制度建設(shè)及紀律執(zhí)行方面。我院嚴格按照《鳳翔縣縣鎮(zhèn)機關(guān)差旅費管理辦法》及有關(guān)財務(wù)法規(guī)規(guī)定,建立并執(zhí)行出差審批制度。嚴格執(zhí)行下鄉(xiāng)扶貧簽到制度,通過自查,不存在弄虛作假,虛報冒領(lǐng)扶貧差旅費等現(xiàn)象。

        二、在支出標準執(zhí)行方面。下村扶貧差旅費嚴格按《縣縣鎮(zhèn)機關(guān)差旅費管理辦法》規(guī)定,按照實際出差天數(shù),每人每天5元標準報銷。通過自查,不存在違規(guī)擴大扶貧差旅費開支范圍,擅自提高報銷標準情況。

        三、在審批和報銷管理方面。我院嚴格按照出差審批制度要求,所有下村扶貧差旅活動都必須按規(guī)定履行事前審批;差旅費報銷時嚴格審核出差審批單、差旅費報銷單等憑證是否合規(guī)完整。通過自查,不存在報銷規(guī)定以外報銷單據(jù)。

      差旅費報銷制度5

        一、 差旅費報銷規(guī)定

        1、 住宿費: 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店,費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

        2、 城際交通費:高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制,出差任務(wù)緊急、路途較遠的,經(jīng)部門主管同意,分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。

        3、 市內(nèi)交通費:市內(nèi)交通費實報實銷,以經(jīng)濟兼顧效率為原則,優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車,報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。

        4、 出差補貼:出差補貼原則為伙食補貼,填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷,標準為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費,則扣除相應的餐費補貼。

        5、 手機話費:手機話費補助每月150元,憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系,每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日:早8:00-晚21:00 節(jié)假日:早10:00-晚18:00。

        6、 業(yè)務(wù)招待費:因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的.應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算,經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領(lǐng)導批準,財務(wù)部方可給予報銷。

        7、 禮品贈送:除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送,以保證禮品的質(zhì)量,加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導提出申請。

        二、 出差計劃和出差報告

        1、 出差計劃:出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預算等內(nèi)容,經(jīng)部門主管批準同意后再出差。

        2、 出差報告:出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管,出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

        三、 拜訪計劃和拜訪報告

        拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃,于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管,同時總結(jié)上周客戶拜訪報告,格式可參考出差計劃和出差報告,詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預算等內(nèi)容

        四、 費用報銷流程

        1、 報銷流程:需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程,再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

        2、 報銷程序:由報銷人填寫報銷單,將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員,經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后,將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批,整個審批流程結(jié)束后再交財務(wù)部出納付款。

        3、 發(fā)票注意事項:發(fā)票按日期順序依次粘貼,并與報銷單一一對應,同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼,時間早的發(fā)票貼在上面,時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用,須由報銷人自行找其他類似發(fā)票 代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票 代替的原因,經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷。超標準的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。

        4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務(wù)報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》

        五、 附則

        1、 財務(wù)部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

        2、 本制度由財務(wù)部負責解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。

      差旅費報銷制度6

        一、差旅原則

        1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

        2.因公出差享受差旅費用報銷。

        3.凡因公務(wù)、學習、培訓、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單,報分管院長、院長批準后方可離院。

        4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。

        5.因公出差,學習,培訓等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。

        二、差旅報銷標準

        1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

        2.交通費一律據(jù)實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的,根據(jù)文件要求予以報銷)。

        3、中途伙食補助:鄉(xiāng)級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區(qū)出差的,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。

        4、市內(nèi)交通費:縣內(nèi)出差(往返)20元/每人每天,省內(nèi)交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

        5.職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復計算。

        6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

        7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

        8.所有外出學習憑上級文件通知,并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

        9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

        10.因職務(wù)評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的'各類學習培訓外出,原則上不報銷任何費用。

        11.出差回后一周內(nèi)報銷,出差時需攜帶公務(wù)員卡,每次填一張差旅單,經(jīng)院長簽字后報銷。

        12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經(jīng)過院長同意的,安全自己負責。

        13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

        14.職工乘坐單位租用車輛的,不再單獨報銷個人任何交通費。

        三、住宿費報銷標準

        1、縣級(四類地區(qū)、三類地區(qū))出差、學習、培訓、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

        2.市級(二類地區(qū))按最高限額每天310元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

        3.省級(一類地區(qū))按最高限額每天330元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

        四、報銷程序:

        由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由分管領(lǐng)導簽字后,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

        五、說明:

        1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

        2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。

        3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。

      差旅費報銷制度7

        勞務(wù)費發(fā)放時間定為每周五下午.各項目勞務(wù)費自發(fā)放之日起限三個月內(nèi)取走,超過三個月不取者視為自動放棄,數(shù)額歸所有.各部門所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,于當天下班之前交財務(wù)出納統(tǒng)一管理,不準挪用.

        支票管理制度

        支票必須符合以下要求方能收取

       、俨荒芩簹,破損或涂改.

        ②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫;簽發(fā)單位印簽完整清楚;支票右上部應有交換行號;加密的支票應提供密碼.

       、壑庇行跒槭,對于已填好的支票,必須檢查大小寫金額是否相符,收款單位,日期,用途填寫是否正確.

        使用支票需由經(jīng)手人填寫"支票借款申請單",經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù).支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務(wù)報銷,如不及時報銷,出納有權(quán)拒發(fā)新的支票.

        100元以上的費用支出,原則上以支票結(jié)算為主,領(lǐng)用支票后應妥善保管,不得丟失,如由于責任心不強丟失支票,損失由個人負責.

        項目費用(帶項目號的)申請及報銷

        凡項目費用需在項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,總經(jīng)理審批的"立項通知書""項目預算表"送達財務(wù)后方可申請項目費用.

        購買項目用品,支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預算計劃,填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票.

        項目費用的報銷:必須在原始發(fā)票背面注明項目號,由經(jīng)手人,項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,經(jīng)手人要填寫"支出憑單"將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷.

        給外地協(xié)作單位辦理電匯,匯票等匯款的,應先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票,然后填寫"匯款通知"并付與協(xié)作單位簽訂的'付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理,部門經(jīng)理,在發(fā)票背后及"匯款通知"上簽字,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后出納于一個月內(nèi)辦理匯款.

        支付項目勞務(wù)費,由相關(guān)督導填寫"勞務(wù)費發(fā)放表"經(jīng)項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,需要由銀行的于每月10日之前報財務(wù)由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后統(tǒng)一辦理,需要本人領(lǐng)取現(xiàn)金的于每周周三前報財務(wù)由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后于每周五下午1:00—5:00發(fā)放.

        差旅費報銷由報銷人按差旅費報銷規(guī)定填寫"差旅費報銷單",經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理,部門經(jīng)理簽字,由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷.未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的,不預支付下一次差旅借款;如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的,需寫明原因,由部門經(jīng)理,總經(jīng)理審批后予以報銷.

        附件:差旅費報銷規(guī)定

        員工出差一般選擇乘坐火車,如遇特殊情況,需填寫購買機票申請單,經(jīng)部門負責人,總經(jīng)理批準后,方可乘坐飛機.

        差旅費借款,應在立項通知書送達財務(wù)后方可支取,出差回來后五日內(nèi)報銷.

        住宿標準及差旅補助標準:

        單位:元

        人員

        住宿標準

        食雜補助

        正式員工

        200

        80

        臨時人員

        200

        60

        出差當日12:00前離京,補助按一天計算;12:00后離京,補助按半天計算.出差返京之日8:00前到京,無差旅補助;8:00----12:00到京,補助按半天計算;12:00后到京,補助按一天計算.

        往返機場一律乘坐民航大巴.如果班機過早(過晚)或攜帶物品較多可申請派車接送.

        賓館住宿費中一律不得包含餐費(包括早餐).

        返程車票或機票在22:00之前的,應在12:00之前退房.返程車票或機票在22:00之后的應在18:00前退房.

        出差人員的住宿費超支自理,交通費,電話費實報實銷,差旅補助按實際出差天數(shù)計算.

        兩人(同性)同時在同一地點出差,住宿費標準按一人報銷.

        出差乘坐火車的可領(lǐng)取乘車補助(短途除外),按每小時8元計算.(乘車時間以鐵路列車時刻表為準.

        加班交通費及誤餐費

        如員工加班,員工乘由公交開出的空調(diào)大巴士,小公共,專線車,地鐵,公共汽車回家,可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費,加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準后,可以乘出租車回家,可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費;加班至晚上7:30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯,并登記項目號.

        銷售費用申請及報銷

        1.各研究,支持部門所需發(fā)生的費用(除與項目有關(guān)的費用),根據(jù)部門預算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票.

        銷售費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人,部門經(jīng)理簽字.經(jīng)手人要填寫"支出憑單"將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷.

        管理費用申請及報銷

        購置辦公用品及支付辦公費用,需有行政部門指定人員根據(jù)購置,審批計劃,由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票.

        辦公費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人,部門經(jīng)理簽字,經(jīng)手人要填寫"支出憑單"將單據(jù)粘貼在支出憑單后,根據(jù)所支出款項的用途分類填寫,報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷.

        發(fā)票的開具及管理

        項目負責人應根據(jù)項目要求,按時從項目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單(地稅發(fā)票,形式發(fā)票),經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)開具正式發(fā)票.

        為了確保開出的每一張發(fā)票都能迅速,安全地到達客戶手中,減少因發(fā)票丟失給帶來的損失,請項目負責人按以下規(guī)定執(zhí)行.

       、侔l(fā)票的送達

        正式發(fā)票同城:速遞或在方便的情況下親自送達

        異地: 郵政快遞

        形式發(fā)票:根據(jù)實際情況選擇電子郵件,傳真,平信,掛號,航空及快遞等方式.

        為避免發(fā)票遺失,請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上.

        ②發(fā)票的確認

        在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間,并要求收件人收到后及時反饋,作好確認工作.如使用同城速遞,請要求速遞員在送達郵件時,請收件人當場打開郵件,回電寄件人確認發(fā)票已經(jīng)收到(請在發(fā)出前與收件人打好招呼,并通知前臺,由前臺向速遞提出要求).

       、厶幜P措施

        由于未按照規(guī)定送達發(fā)票,造成發(fā)票遺失,將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰.

        報銷時間及報銷憑證的規(guī)定

        所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經(jīng)手人直接報部門經(jīng)理,總經(jīng)理審批后,財務(wù)予以報銷.

        所有填制的報銷單據(jù),應字跡清楚,不能涂改,否則財務(wù)不予受理.

        所有由外部取得的報銷憑證,必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù),(印稅務(wù)局章,財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章)一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證;報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱.

      差旅費報銷制度8

        一、總則

        1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

        2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

        3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

        二、報銷標準

        崗位職務(wù)

        出差工資

        住宿費

        交通費

        生活補助

        電話補助

        出差補貼

        1

        總經(jīng)理

        出勤工資

        據(jù)實

        據(jù)實

        據(jù)實

        ——

        100元/天

        2

        辦公人員

        出勤工資

        25元/天

        據(jù)實

        15元/天

        10

        40元/天

        3

        施工領(lǐng)隊

        出勤工資

        25元/天

        據(jù)實

        15元/天

        10

        40元/天

        4

        施工隊員

        出勤工資

        25元/天

        據(jù)實

        15元/天

        5

        25元/天

        說明:

        1、出差工資

        按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

        2、出差住宿費

        (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

        3、交通費:

       。1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

        (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

       。3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的',可據(jù)實報銷。

       。4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

        4、生活補助

        客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補助。

        5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

        6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

        7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

        隨同領(lǐng)導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責,均不再享受食宿補助。

        8、行政、采購、辦公人員出差:

        按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

        9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

        三、差旅費報銷程序

        1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

        2、出差人員如有上次預支費用未結(jié)清者,本次預支財務(wù)部不予辦理。

        3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務(wù)表上簽字。

        5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

        6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

        7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫財務(wù)室報賬

        四、差旅費票據(jù)要求

        1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

        2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

        3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。

        ( )

        采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

        五、其他要求

        1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

        2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

        3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

        4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

        5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

        6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

        7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

        8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

        9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

        10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

        11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

        12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

        13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

        14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

      差旅費報銷制度9

        一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

        二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項:

        1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

        2、膳宿費系指餐費及住宿費。

        3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

        三、員工因公出差,應事先填寫員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未準時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應馬上補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

        1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。

        2、出差人憑核準的.預支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預支差旅費。

        3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總裁批準,由財務(wù)部在報銷時沖銷預支數(shù)。

        四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下:略

        五、其他

        1、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙餐費補助。

        2、不同級別人員一同出差,差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執(zhí)行,并堅持從眾、節(jié)約原則。

        3、公司員工出差期間,因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

        六、附則

        1、本制度由運營事業(yè)部起草;

        2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運營事業(yè)部;

        3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;

        4、若本制度與以往制度存在異議,以本制度為準;

        5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      差旅費報銷制度10

        為了加強公司的財務(wù)管理工作,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,完善財務(wù)管理,結(jié)合公司的具體實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

        一、報銷審批監(jiān)控程序

        1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準后,在計劃范圍內(nèi)列支。

        2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導批準。總裁辦每月末應將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控。

        3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

        4、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

        5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。

        6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉(zhuǎn)訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)小方即可。

        二、報銷規(guī)定

        (一)、差旅費報銷規(guī)定

        1、員工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預借差旅費

        2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的.時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

        3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

        4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

        5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

        6、出差津貼:每人每天30元。

        (二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定

        公司員工在市內(nèi)外出辦事,應盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導,并在報銷單上注明,報銷時出租車票不得連號。

        (三)、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

        報銷人應將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

        1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

        2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

        3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

        4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

        三、報銷時間

        購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

        四、下列情況不予報銷:

      差旅費報銷制度11

        甘肅省省級黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法第一章 總則

        第一條 為了保證出差人員工作需要,規(guī)范差旅費管理,參照財政部《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》,結(jié)合我省實際,制定本辦法。

        第二條 本辦法適用于甘肅省省級黨政機關(guān)和事業(yè)單位的工作人員(包括駐省外機構(gòu))。副省級及相當職務(wù)以上的人員,參照財政部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        第三條 差旅費按出差、參加會議和調(diào)動搬遷等不同情況分類管理。

        第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,伙食補助費和公雜費實行定額包干。

        第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度,嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律,加強廉政建設(shè),不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

        第二章 出差

        第六條 城市間交通費

        ( 一 ) 出差人員按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐飛機的,往返機場的專線客車費用、航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),憑據(jù)報銷。

        ( 二 ) 出差人員乘坐交通工具等級見表一。

        ( 三 ) 乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的 80% 給予補助 , 可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。

        ( 四 ) 出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或任務(wù)緊急的,經(jīng)單位主管財務(wù)的領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。

        第八條 伙食補助費和公雜費

        (一)出差人員的伙食補助費和公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,具體標準為 :

        伙食補助費省外每人每天50元,省內(nèi)每人每天40元。

        公雜費省外每人每天30元,省內(nèi)每人每天20元,用于補助市內(nèi)通訊、交通等支出。

        出差人員回單位后,不得再另外報銷通訊、交通費。

        ( 二 ) 工作人員在省內(nèi)出差,應按補助標準向接待單位交納伙食費,并回所在單位如實申報,每人每天在規(guī)定標準內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

        第三章 參加會議及到基層短期工作

        第九條 外出參加會議,統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的'住宿費和伙食補助費不予報銷,公雜費按出差標準報銷。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按出差標準執(zhí)行。不統(tǒng)一安排食宿的會議,其住宿費、伙食補助費和公雜費,按出差標準由所在單位報銷。

        第十條 到基層單位實(見)習、鍛煉、掛職、支援工作及各種工作組(隊)等工作人員,在基層單位工作時間在30天之內(nèi)的(含30天),按出差標準報銷;超過30天的,每人每天發(fā)放伙食補助費15元,不報銷住宿費和公雜費。在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費均按出差標準執(zhí)行。

        第四章 調(diào)動與搬遷

        第十一條 工作人員因工作調(diào)動所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,按出差的有關(guān)規(guī)定由調(diào)入單位報銷。所發(fā)生的行李、家具等托運費, 在每人每公里1元以內(nèi)由調(diào)入單位憑據(jù)報銷,超過部分自理。調(diào)動工作,一般不得乘坐飛機。

        第十二條 工作調(diào)動人員的同住家屬(父母、配偶、未滿18周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬均為非公職人員,下同),如果隨同調(diào)動,其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,以及行李、家具托運費等,由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。

        第十三條 工作人員家屬搬遷到本人單位所在地的路費,按有關(guān)規(guī)定并經(jīng)本部門(單位)批準,由工作人員所在單位依照本辦法第十二條規(guī)定報銷旅費。

        第十四條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部,其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        第五章 附則

        第十五條 工作人員出差、調(diào)動、參加會議及到基層短期工作期間,事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的,單位只報銷直線交通費,其多開支的交通費,由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

        第十六條 工作人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,均由個人自理。對弄虛作假,虛報冒領(lǐng),違反規(guī)定的,應按有關(guān)規(guī)定處理。

        第十七條 各部門(單位)可根據(jù)本辦法,結(jié)合本部門(單位)實際情況制定具體規(guī)定。

        第十八條 本辦法自20xx年9月1日起施行!陡拭C省省級機關(guān)事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定》同時廢止。

        第十九條 本辦法由省財政廳負責解釋。

        差旅費報銷范圍差旅費,是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目,是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。20xx年1月6日,中央機關(guān)出臺差旅費新規(guī):局級只能住標間坐經(jīng)濟艙。20xx年2月,省財政廳《四川省省直機關(guān)差旅費管理辦法》,規(guī)定了省直機關(guān)公務(wù)員出差產(chǎn)生的住宿費、交通費、伙食補助費和公雜費的報銷標準,并要求各部門應嚴格控制差旅費,超支部分由個人自理。

        1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

        2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

      差旅費報銷制度12

        1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

        2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù),盡量控制公務(wù)出差,縮短出差時間,減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

        3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據(jù)實報銷,住宿費限額憑據(jù)報銷,伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

        4、住宿費報銷辦法

        ①住宿費限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準,然后據(jù)實報銷。

        ②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

        ③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

        ④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。

        5、交通費報銷辦法

       、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

       、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

        ③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。

        ④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。

        ⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的'30%計發(fā)個人補助費。

       、藿(jīng)批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據(jù)實報銷。

        6、出差人員的伙食費補助辦法

        ①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

        ②經(jīng)學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。

       、坌I(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

        7、出差人員通訊費補助辦法

        ①本市內(nèi)出差不補通訊費,本市外省內(nèi)出差每天補助15元,省外每天補助25元。

        ②參加各種短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

        8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。

        9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

        10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的,必須事前報校長批準,然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。

      差旅費報銷制度13

        關(guān)鍵詞:差旅管理 報銷 費用

        差旅管理是指企業(yè)利用信息技術(shù),對差旅活動進行全過程監(jiān)控,從而達到控制差旅成本的目的。

        一、當前我國企業(yè)差旅費用管理存在的問題

        由于我國大部分的企業(yè)缺乏完善的差旅管理意識,因此在設(shè)置差旅費用的管理方面存在復雜的報銷流程。這一原因?qū)е鲁霾顔T工的差旅費用控制溥弱,管理效率不高。

        (一)企業(yè)管理層差旅管理意識不強

        對于管理層而言,有關(guān)企業(yè)的商務(wù)談判、采購以及營銷等已經(jīng)耗去了他們大部分的精力,因此,針對于差旅費管理中的有多少人出過差,去過哪些地方,差旅費開支的總額是多少等問題基本采取不過問的態(tài)度。這種管理模式無形之中助長了差旅費管理漏洞的產(chǎn)生。與此同時,對于企業(yè)行政人員而言,從預訂酒店和機票中獲得高額回扣,財務(wù)人員由于受制于管理層的領(lǐng)導,本著多一事不如少一事的觀念,也就缺乏了對差旅費用進行管理的積極性。

        (二)差旅費管理控制力度缺乏

        中國的企業(yè)通常由行政、財務(wù)、人事等部門的人員來專門負責差旅費用的支出,一方面一些出差員工住酒店時,通過虛開住宿費發(fā)票進行報銷的方式賺取“外快”;另一方面由于公司所有職員有權(quán)選擇自己偏好的酒店,使得企業(yè)員工在特定酒店的住宿天數(shù)無法達到一定數(shù)量也就在獲取居住優(yōu)惠等方面難以協(xié)商。由于上述有關(guān)差旅費管理控制力度的缺失,就造成了企業(yè)管理成本的提高,與之相對應的,就會嚴重的影響企業(yè)利潤的獲取。

        (三)繁瑣且復雜的報銷流程

        有關(guān)于企業(yè)差旅費的報銷流程,我國企業(yè)大多采取的是傳統(tǒng)的手工流程和紙質(zhì)表格處理差旅申請和審批方法進行。差旅費的管理方法在實施過程中,出差人員填寫各種紙質(zhì)單證,;之后交由領(lǐng)導們的審批;審批之后的紙質(zhì)單據(jù)傳遞到財務(wù)部門后給財務(wù)部門。報銷流程中紙質(zhì)單證的填寫、領(lǐng)導審批的時間長度以及財務(wù)部門實施審核與報銷的壓力,分析和統(tǒng)計很不方便,難以形成規(guī)范而有價值的差旅管理報告,對于企業(yè)差旅費的管理就產(chǎn)生了很大的壓力。對于企業(yè)的管理也就產(chǎn)生了相對繁瑣的管理方式。

        (四)現(xiàn)金支付方式在差旅費報銷中的弊端

        在我國企業(yè)中,有關(guān)于差旅費的報銷,最主要的實現(xiàn)方式依舊是現(xiàn)金支付,來實現(xiàn)現(xiàn)金預付款以及費用等的報銷。與企業(yè)信用卡支付相比較,這一模式在時效性、可靠性等方面均難以跟上時展的步伐,這與世界其它地方的公司依賴于企業(yè)信用卡作為最主要的支付方式形成了鮮明對比。

        二、實施現(xiàn)代化差旅管理的建議

        (一)建立一套體現(xiàn)企業(yè)文化、人性化的差旅政策

        企業(yè)在差旅費管理方面制定的政策對于實現(xiàn)企業(yè)費用支出的原則,以及完善差旅費管理的安排、付款方式、開小于支出等程序方面具有十分重要的作用。針對企業(yè)發(fā)展實際,制定出適用于本企業(yè)的差旅費管理政策,是當前一些忽視本企業(yè)資金管理的企業(yè)所應給予充分重視的。基本而言,差旅政策的制定主要應包含以下條款:員工出差的審批與職責;交通工具的選擇、機票和酒店預訂系統(tǒng)選擇、住宿標準;信用卡和現(xiàn)金使用條款、出差餐飲條款、電話費及出租車費條款、報銷程序條款等諸多涉及員工出差的'住行等多方面。

        (二)任命差旅經(jīng)理直接負責企業(yè)員工的差旅費管理

        管理層針對本企業(yè)的差旅費管理應給予充分的重視,因為這一管理不僅是促進企業(yè)管理成本降低的關(guān)鍵,同時對于整個企業(yè)資金管理的風氣也具有很重要的影響力。因此,當差旅費達到一定規(guī)模時,就應任命一名經(jīng)理專門負責企業(yè)員工的差旅費管理。簡單來講,差旅經(jīng)理的主要職責包括:首先,參與制定差旅費管理的政策,為確保政策的有效運行以及實施,經(jīng)理還應向員工宣講這一政策;其次,擔當起溝通外部商旅供應商與企業(yè)內(nèi)部出差員工之間的媒介作用。對于出差的員工,差旅經(jīng)理及時的將有關(guān)資源提供給員工,使出差員工及時了解差旅管理部門的工作,并實現(xiàn)隨時與以下供應商簽訂合同并協(xié)調(diào)關(guān)系;再次,對差旅活動實施監(jiān)控。差旅經(jīng)理除了要對差旅費實施報銷的管理之外,還應針對差旅費的產(chǎn)生過程進行有效、實時的監(jiān)管,就差旅工作質(zhì)量進行管理和監(jiān)督,確保差旅工作的準確性和及時性。

        (三)制定信用卡計劃

        科技發(fā)達的今天,對于企業(yè)管理的日常開支,比如機票、酒店住宿、餐飲以至辦公用品的支出等,如果企業(yè)依舊采用原本傳統(tǒng)的手工、紙質(zhì)管理模式,很難實現(xiàn)企業(yè)資金管理的實效性。因此,信用卡管理的時效性以及可分析性特點,采用信用卡結(jié)算機票和酒店等一系列差旅費支出,對于信用卡提供的全面性綜合報告,有關(guān)企業(yè)出差員工的賬項就會呈現(xiàn)的一目了然,同時也免除了原本的預借現(xiàn)金以及歸還現(xiàn)金的環(huán)節(jié),由于信用卡自身的免息期功能,避開了原本企業(yè)流動資金管理的占用與使用效率,進而積極的針對企業(yè)資金的使用效率進行有效的提升與管理,這樣也就在季度、年度管理的過程中幫助管理層進行及時有效地管理與有關(guān)資金使用效率的提升。

        對于企業(yè)而言,應針對自身的發(fā)展實際,制定有關(guān)信用卡使用的具體做法。本人結(jié)合多年的資金管理經(jīng)驗,就信用卡使用的管理方法,提供如下的實施細則:一方面,針對本企業(yè)出差人員的級別辦理不同信用額度的信用卡。企業(yè)工作人員外出公務(wù)消費時,基于所持信用卡的額度,可以不再預借現(xiàn)金,而是持信用卡先行刷卡支付,在取得發(fā)票以及刷卡憑證的基礎(chǔ)上,通過網(wǎng)上提請單位財務(wù)進行報銷,單位財務(wù)審核無誤后將在銀行預先確定的信用卡還款日前將款項打入工作人員信用卡賬戶。另一方面,選取銀行的發(fā)卡行時,應積極的將是否足夠長、是否能夠提供較為完善的網(wǎng)上銀行服務(wù)作為最主要的考慮要點,從而便于企業(yè)在網(wǎng)上進行消費明細的查詢、還款,并能夠方便地將交易數(shù)據(jù)下載至企業(yè)會計系統(tǒng),與此同時,企業(yè)對差旅費用的管理也就比較的方便。

        (四)選擇自助式差旅管理模式

        近些年來,隨著科技的發(fā)展,以及新科技在航空機票中的使用,電子化的航空機票、酒店之問所構(gòu)建企業(yè)的電子化商務(wù)管理平臺,對于企業(yè)實現(xiàn)在其網(wǎng)絡(luò)化的平臺上對機票的價格、房間的預訂以及消費記錄以及報表也就成為可能。因此,一些中小型企業(yè)而言,針對自身的差旅費管理,應積極的與軟件公司合作,針對自身的發(fā)展實際,使用軟件公司開發(fā)的網(wǎng)上差旅費管理系統(tǒng),這一系統(tǒng)通過將差旅得計劃的制定、預訂機票以及酒店管理等實現(xiàn)完善的自動化管理。這樣不僅將有關(guān)差旅費的管理實現(xiàn)公開化管理,同時,這種差旅管理系統(tǒng)能夠與企業(yè)的差旅政策全面集成,系統(tǒng)將生成差旅管理報告,由企業(yè)的差旅經(jīng)理所率領(lǐng)的團隊自行分析,得出結(jié)論,不僅能夠降低財務(wù)人員的管理壓力,還能夠省去原本預計需要支付給差旅管理公司的服務(wù)費用,實現(xiàn)企業(yè)管理成本費用的降低,進而促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提升。但是在使用這一系統(tǒng)時,應注重一家公司全部軟件的采用,以及軟件之間的有效銜接。

      差旅費報銷制度14

        20xx年安徽省省直機關(guān)差旅費管理辦法

        第一章 總 則

        第一條為加強和規(guī)范省直機關(guān)國內(nèi)差旅費管理,推進厲行節(jié)約反對浪費,依據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,并參照財政部《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》,制定本辦法。

        第二條本辦法適用于省直黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、人民團體和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱省直機關(guān))。

        省直機關(guān)不含垂直管理的省以下單位。

        第三條本辦法所指差旅費是指省直機關(guān)工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

        本辦法所指差旅費不包括省直機關(guān)審計、評審、辦案、巡視以及探親、看病、轉(zhuǎn)業(yè)、調(diào)動、掛職鍛煉、支援工作、實(見)習等發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

        第四條省直機關(guān)應當建立健全出差審批制度,嚴格差旅費預算管理,控制差旅費規(guī)模。出差必須按規(guī)定報本機關(guān)領(lǐng)導審批,嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。

        第二章 城市間交通費

        第五條城市間交通費是指省直機關(guān)工作人員因公臨時到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

        第三章 住宿費

        第六條出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具等級見下表:

        省級、廳級及相當職務(wù)人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。

        第七條到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應當選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。

        第八條出差當天往返的,出差人員赴機場、火車站等發(fā)生的大巴、地鐵費用,可憑據(jù)報銷。

        第九條乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

        第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份,所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的',不再重復購買。

        第十一條住宿費是指出差人員因公臨時出差期間入住賓館(包括飯店、招待所等,下同)發(fā)生的房租費用。

        第十二條省直機關(guān)工作人員出差,住宿費限額標準執(zhí)行財政部制定的分地區(qū)住宿費限額標準。具體標準見附表。

        第十三條出差人員應當在職務(wù)級別對應的出差目的地住宿費標準限額內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

        第四章 伙食補助費

        第十四條伙食補助費是指省直機關(guān)工作人員在因公臨時出差期間給予的伙食補助費用。

        第十五條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,按出差目的地標準包干使用。

        第十六條 省直機關(guān)工作人員出差,伙食補助費執(zhí)行財政部制定分地區(qū)補助標準。具體標準見附表。

        第十七條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排就餐的,應當向接待單位交納伙食補助費。

        第五章 市內(nèi)交通費

        第十八條 市內(nèi)交通費是指省直機關(guān)工作人員因公臨時出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。

        第十九條 省直機關(guān)工作人員出差,市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,每人每天80元包干使用。

        第二十條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應當向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。

        第二十一條 出差人員因公臨時出差由單位派車的,單位不另行補助市內(nèi)交通費。

        第六章 報銷管理

        第二十二條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費,費用由所在單位承擔,不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。

        第二十三條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。出差當天往返的機場大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。

        住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

        伙食補助費按出差目的地的標準報銷,在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

        市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。

        第二十四條出差人員差旅活動結(jié)束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發(fā)票等憑證。

        住宿費、機票支出等按規(guī)定以公務(wù)卡結(jié)算。

        第二十五條省直機關(guān)財務(wù)部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支,對未經(jīng)批準,以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。包干使用的伙食補助費、市內(nèi)交通費,打卡發(fā)放。

        實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

        出差當天往返的,按本辦法規(guī)定的標準報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費,自帶車輛不報銷城市間交通費和市內(nèi)交通費。

        第七章 監(jiān)督問責

        第二十六條省直機關(guān)應當加強對本單位工作人員差旅活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理,對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)?刂曝撠,相關(guān)領(lǐng)導、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

        一級預算單位要強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查。

        第二十七條 省紀委(省監(jiān)察廳)、省財政廳、省審計廳不定期開展差旅費的專項監(jiān)督檢查。

        第二十八條 違反本規(guī)定,有下列行為之一的,依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責任:

        (一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;

        (二)虛報冒領(lǐng)差旅費的;

        (三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

        (四)不按規(guī)定報銷差旅費的;

        (五)轉(zhuǎn)嫁差旅費的;

        (六)其他違反本辦法行為的。

        有前款所列行為之一的,由省財政廳會同有關(guān)部門責令改正,違規(guī)資金的應予追回,并視情況予以通報。對直接責任人和相關(guān)責任人,報請其所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的,移交司法機關(guān)處理。

        第八章 附 則

        第二十九條 省直機關(guān)工作人員因公出國(境)境內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費等按本辦法規(guī)定報銷。因公出國(境)境外的食宿交通費,按《安徽省

        省直黨政機關(guān)因公出國(境)經(jīng)費管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

        工作人員外出參加會議、培訓,舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按本辦法有關(guān)規(guī)定報銷。

        第三十條省直機關(guān)審計、評審、辦案、巡視以及探親、轉(zhuǎn)業(yè)、調(diào)動、掛職鍛煉、支援工作、實(見)習等發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費用,由省直相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門會同省財政廳參照本辦法另行制定相關(guān)管理制度。

        垂直管理單位根據(jù)本辦法制定本系統(tǒng)差旅費管理辦法。

        第三十一條 不參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位參照本辦法執(zhí)行。

      差旅費報銷制度15

        為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察,提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學水平,拓寬教職工學習渠道 ,對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關(guān)的'教職工,將參照以下標準給予報銷費用:

        1、往返路費

        市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實際消費金額報銷;

        湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷(高鐵按照二等座票價);

        湖南省外優(yōu)先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價);校級領(lǐng)導因時間關(guān)系可以選擇飛機出行(標準為經(jīng)濟艙),若超出部分則由個人承當。

        2、餐費補足

        湖南省內(nèi)為50元/人/天; 湖南省外為60元/人/天。

        3、出差補助

        市內(nèi)出差不補助;

        省內(nèi)出差補助為60元/人/天;

        省外出差補助為80元/人/天。

        4、住宿

        市內(nèi)原則上不提供住宿,若是會議有要求則按文件執(zhí)行;

        省內(nèi)的原則上不超過150元/天,超出部分由個人自己承擔;

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