供應商管理制度15篇(優(yōu))
在當今社會生活中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編為大家整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。
供應商管理制度1
供應商管理制度
(一)供應商選擇的基本要求
具有合法經(jīng)營主體者。
產(chǎn)品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優(yōu)良者。
具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的`需求及進一步擴大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協(xié)作配合。
(二)供應商資料登記
未合作供應商:經(jīng)過市場調查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。
已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業(yè)執(zhí)照、歷史訂購情況(采購價格、數(shù)量)等。
(三)供應商的考核評價
從價格(占比30%)、產(chǎn)品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據(jù)各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。
供應商管理制度2
一、目的
選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理,并定期識別與采購有關的風險。
(一)采購
1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求,危險化學品供方應具有安全生產(chǎn)許可證,危險化學品經(jīng)營許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應供方分類:
(1)應根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進行評價,并選擇合格供方。
(2)應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。
。3)對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
。ǘ┎少徯畔
1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規(guī)定,必要時包括:
。1)有關程序、過程、設備、人員的要求。
。2)安全管理體系的要求。
。3)在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。
。4)在與供方溝通前,應確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
。1)對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎設施控制中有關規(guī)定實施驗證。
(2)具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時,應在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。
。ㄈ┕⿷痰呢熑
1、化學品供貨人,無論是制造商、進口商或批發(fā)商,均應保證:
。1)對經(jīng)銷的化學品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進行查詢的基礎上,進行危險性分類和危險性評估。
(2)對經(jīng)銷的化學品進行標識,以表明其特性。
。3)對經(jīng)銷的`化學品加貼標簽。
。4)為經(jīng)銷的危險化學品編制安全技術說明書(msds)并提供給用戶。
2、危險化學品的供貨人應保證,一旦有了新的安全衛(wèi)生資料,應根據(jù)國家法規(guī)和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書(msds),并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學品的供貨人,應查詢現(xiàn)有資料,依據(jù)其特性對該化學品識別、評價,以確定是否未危險化學品。
。ㄋ模┎少弰《净瘜W品、易制毒化學品
具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。
具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。
。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷虣n案
包括合格供應商的資格預審、業(yè)績評估等資料
供應商檔案:
1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證;
2、合格危險化學品供應商登記表;
3、危險化學品安全生產(chǎn)許可證或危險化學品經(jīng)營許可證;
4、危險化學品安全技術說明書(msds);
5、危險化學品安全標簽;
6、供應商預審合格表;
7、品管檢驗合格證明。
供應商管理制度3
供應商評估管理制度是企業(yè)確保供應鏈穩(wěn)定、高效運作的關鍵環(huán)節(jié),它涵蓋了從供應商選擇到持續(xù)合作的全過程管理。該制度主要包括以下幾個部分:
1. 供應商資質審查
2. 供應能力評估
3. 質量管理體系審核
4. 價格與成本分析
5. 交貨性能考核
6. 服務與技術支持評價
7. 合同履行情況檢查
8. 風險管理與持續(xù)改進機制
內容概述:
1. 供應商資質審查:關注供應商的.營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、專業(yè)認證等,確保其合法性與專業(yè)性。
2. 供應能力評估:考察供應商的生產(chǎn)能力、庫存管理水平、物流配送能力,以保證供應穩(wěn)定性。
3. 質量管理體系審核:審核供應商的質量控制流程、質量標準及質量保證能力,確保產(chǎn)品或服務質量。
4. 價格與成本分析:比較供應商的價格競爭力,同時考慮長期成本,如運輸、包裝、售后服務等。
5. 交貨性能考核:評估供應商的交貨準時率、訂單響應速度,確保供應鏈順暢。
6. 服務與技術支持評價:考察供應商的服務態(tài)度、售后響應速度和技術支持能力,提升合作滿意度。
7. 合同履行情況檢查:監(jiān)控供應商履行合同的記錄,確保其誠信度。
8. 風險管理與持續(xù)改進機制:建立風險預警系統(tǒng),定期評估供應商風險,并推動雙方共同改進。
供應商管理制度4
餐飲供應商管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分,旨在確保食材質量、成本控制和服務水平。它涵蓋了供應商的.選擇、評估、合同管理、供應鏈監(jiān)控和應急處理等多個環(huán)節(jié)。
內容概述:
1. 供應商資質審查:對供應商的營業(yè)執(zhí)照、食品安全證書、生產(chǎn)能力等進行嚴格審核。
2. 產(chǎn)品質量標準:設定明確的質量標準,如新鮮度、口感、包裝等,供應商需定期提供檢驗報告。
3. 價格談判與合同簽訂:確定公正的價格體系,并簽訂包含質量、交貨時間、違約責任等內容的合同。
4. 供應商績效評估:定期評估供應商的交貨準時率、質量合格率、服務態(tài)度等因素。
5. 庫存與配送管理:監(jiān)控庫存水平,確保供應商按時、準確配送。
6. 應急處理機制:建立應對食材短缺、質量問題等突發(fā)情況的預案。
供應商管理制度5
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范應付賬款的管理,達到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。(包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家)
第三條職責
(一)財務部經(jīng)理負責本制度的實施和監(jiān)督。
(二)采購部經(jīng)理負責結算單的制作。
(三)分管會計負責付款單的制作。
第二節(jié)供應商結款管理制度
第一條交卡時間。
。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
。ǘ┐N供應商交結算卡的時間為每月10日。
(三)月清供應商交結算卡的時間為每月最后一周的周二。
(四)合同中有其他約定的,按照合同執(zhí)行。
(五)以上時間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時間
(一)現(xiàn)金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。
(二)代銷供應商付款時間為每月18日。
。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r間為每月28日。
(四)預付款每月1日和15日兩次.
。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。
。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
(一)以受托代銷形式入庫的,合格的《供應商結算卡》為結算依據(jù)。
。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓,合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好,不在本次結款賬期內的單據(jù)不要交回來,否則丟失責任自負。
第四條稅票的開具
。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的,下次開稅票時,用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結款。
。ǘ┐N供應商的發(fā)票開具金額,由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納,出納在收卡小票上標注開票金額,供應商據(jù)此開具發(fā)票,在結款時將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部,采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作,有退貨需要儲運部填卡的,儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部,采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷供應商付款完成進度時間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結算單,14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12:00前完成,轉采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單;16日前財務部完成付款單制作,17日前審核完成,相關人員簽完字。
第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無,只要在本月結款范圍內的全部扣除,不全的單據(jù)采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據(jù)交給供應商。
第七條差價退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理,分管領導簽字,齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務,在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規(guī)定時間內將結算單打印出來,經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領導簽字后移交財務,交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的`正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期,結算卡的余額是否正確,結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項條款是否體現(xiàn),供應商的其他遺留賬務是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當天將現(xiàn)金供應商付款總數(shù)報財務經(jīng)理及財務總監(jiān);往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經(jīng)理及財務總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡,無結算卡的不能辦理往來業(yè)務。
第二條結算卡由出納保管,供應商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業(yè)務。
第四條結算卡在使用前必須填寫:供應商編號、供應商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務部往來會計收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。
第六條結款時如未付款,出納須收回付款單,并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。
第七條《供應商結算卡》的填寫規(guī)定。
(一)結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫;結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。
。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名,采購部核對業(yè)務系統(tǒng)后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期,以示核對;制作付款單的分管會計在相應經(jīng)手人的第一列簽名,出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期,證明已付款。
。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,標明“新卡”后簽名。
(四)更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
(五)結算卡上的“業(yè)務專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。
。┙Y算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù),不足兩位的以零補齊,并用人民幣符號在金額前面攔截。
。ㄆ撸┨顚懡Y算卡時,須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼,結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。
。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額,電腦數(shù)與卡完全一致,余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼,并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
(九)對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
。ㄊ┙Y算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應人員須簽寫全名。
(十一)結算卡填寫錯誤的必須由財務部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內容,不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時間要求的,未按時完成對相關責任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度6
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規(guī)范公司采購業(yè)務的供應商管理流程,以建立統(tǒng)一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務部門
三、供應商分類
按照采購策略,對供應商分類
編號
供應商類型
分類特征
1、戰(zhàn)略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商為公司提供核心技術產(chǎn)品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:
。1) 與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規(guī)定有關付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內容;
。2) 當每次采購申請?zhí)岢龊螅缈蚣軈f(xié)議中有確定的采購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;
反之,仍必須進行詢價、比價工作;
。3) 向此類供應商采購時,可以直接向供應商發(fā)出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應商
針對某一類產(chǎn)品或服務,與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商所提供的產(chǎn)品和服務在其他供應商處也可獲得,但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優(yōu)勢,總體績效較好,符合以下條件:
。1) 與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價格;
。2) 當每次采購申請?zhí)岢龊,若申請采購的產(chǎn)品或服務的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;
。3) 同時,根據(jù)采購合同有關規(guī)定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價,然后根據(jù)有關規(guī)定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應商
在現(xiàn)有合格供應商數(shù)據(jù)庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒有時間開發(fā)新的供應商,執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程,而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據(jù)供應商定期評估結果,確定不再與其進行交易的供應商。同時,在采購系統(tǒng)中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據(jù)供應商定期評估結果,發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
(1)采購部實施采購前,應對潛在供應商進行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。
。2)由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組,對供應商實施調查評估,并填寫《供應商調查表》。
。3)評價結果由各部門做出建議,供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
。4)未經(jīng)過供應商調查認可的廠商,除總經(jīng)理特準外,不可成為本公司的供應商。
。5)對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等,所需考慮因素如下:
◆ 價格評估:對于供應商所提供的物料價格,采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估:對于供應商的生產(chǎn)技術,技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質評估:對于供應商的品質,采購部應評價品質管理組織與體系、品質規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數(shù)
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備注
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
。1)供應商定期評估小組成員至少應包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
(2)除已淘汰供應商外,供應商評估至少每年進行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產(chǎn)生重大變化時,應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明:
1:本評估表目的'是對合作供應商的績效的綜合評估,以持續(xù)提高供應商
2:評估相關規(guī)定詳見供應商管理制度,績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫。
4:對本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應商基本信息
供應商名稱:
填寫供應商全稱,必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商編號:
填寫供應商完整編號,必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類:
填寫供應商主要所屬類別,與系統(tǒng)中保持一致,如建材類供應商
供應商目前等級:
目前在系統(tǒng)中所屬的級別,如A類供應商 評估周期:
評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分)
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明:
非必填項目,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明。
評估部門: 價格評估一般供應商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明:
評估部門: 評估人: 評估日期: 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明:
評估部門: 評估人: 評估日期:
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業(yè)質量標準認證 · 產(chǎn)品質量穩(wěn)定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明:
評估部門: 評估人: 評估日期:
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明:
評估部門: 評估人: 評估日期:
評估結論
評估結論: 審批人:
數(shù)據(jù)維護人:
。3)供應商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重(%),權重之和為100%;
然后,評估人員給各個評估指標打出考核分數(shù),分值為5分到0分的整數(shù),參考標準詳見表4;其次,該供應商的總得分=;最后,根據(jù)供應商評估結果對其進行分類: 得分在幾分以上(含)的供應商評為優(yōu)秀供應商,采購交易時應予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應商類型為框架協(xié)議供應商或價格備忘錄供應商;
考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為符合要求供應商,可以正常交易,建議其所屬供應商類型為普通供應商;
考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為待整改供應商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商,終止交易,供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商,終止交易。供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
(1)新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后,應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料:營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件(適用于法人供應商)或身份證復印件(適用于個人供應商)、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)、相應的資質證書或質量認證證書等。
采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務合作過程中,采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
。2)供應商信息變更情況主要包括:供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更、根據(jù)供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于:
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商);
l 供應商名稱變更:加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件;
l 供應商地址變更:加蓋其公章的供應商地址變更通知函;
l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更:加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函。
采購員收集上述資料后,需填寫《供應商信息變更清單》,以確認供應商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā),自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱:
采購類型:
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得(Y/N)
是否變更(Y/N)
備注
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件
4 加蓋其公章的稅務登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注
審批人簽字: 日期:
供應商管理制度7
為了加強對政府采購定點供應商的管理,規(guī)范市場行為,引導企業(yè)進行有序競爭,根據(jù)《政府采購法》,特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制,即根據(jù)全年12個月,各定點供應商在當月內無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核,必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加,每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經(jīng)商,為客戶帶給優(yōu)質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價,價格是否合理,是否超過規(guī)定的指導價。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內不能供貨的.;
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。
7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標準
。裕
四、違規(guī)處罰
1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內,采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光,并沒收二分之一的質量保證金,定點單位從當月起進行整頓,整頓期間,暫停有關政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx
供應商管理制度8
1.目的
編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理,建立健全供應商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質量的物資和服務,防止采購的原材料、零部件、設備等原因,影響我司產(chǎn)品的質量以及安全事故,特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。
3.2質檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應商產(chǎn)品質量進行評估。
3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理,生產(chǎn)、質檢、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品,數(shù)量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后,由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,或送有資質的第三方檢測單位檢驗,并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質檢部,作為檢驗的依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,然后再由采購部門、技術部門及質檢部門,同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質量的影響程度,將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別,不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商,質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審,并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,采購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應商,無需進行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后,報送總經(jīng)理批準,并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資,需準備三家或三家以上的'合格供應商,首先向三家同時發(fā)出詢價通知,然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到采購訂單后,應在規(guī)定的時間內對訂單內容給予準確反饋,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術要求、價格、交貨日期等,對于有異議的項目及時提出,并快速處理。
4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單,在生產(chǎn)過程中,如出現(xiàn)不能及時保質保量交貨的情況,應及時通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實施。
4.6對合格供應商的質量監(jiān)督
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資,應及時通知供應商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購,對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次,由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換,采購部門應及時通知質檢部門、生產(chǎn)部門以及財務部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。
4.8風險規(guī)避
4.8.1不能過分依賴個別供應商,必須有備選方案,以便分散采購風險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經(jīng)理簽字確認,方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉,嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者,經(jīng)審查屬實,獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。
5.3附件
供應商管理制度9
一、總則
為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
對選定的供應商,公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
質量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的'彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
技術能力。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術問題材的反應能力。
后援服務。包括:
(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。
人力資源。包括:
(1)經(jīng)營團隊;
(2)員工素質。
現(xiàn)有合作狀況。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時,應根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
對每類物料,由采購部經(jīng)市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協(xié)填調查表;
經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應商進行質量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。
公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關系。
九、附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度10
第一章 總 則
第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產(chǎn)和項目建設,根據(jù)《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號),結合企業(yè)實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則:
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;
(二)供應商資源內部共享,在庫供應商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰(zhàn)略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。
組 長:趙金修
副組長:陳廷章
成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。
領導小組職責:
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協(xié)調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質量可靠的供應商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;
5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度,經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責:
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責:
1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰(zhàn)略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好,屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。
(二)重點供應商:指其產(chǎn)品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術裝備先進,履約本事較強,在行業(yè)內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應商:指其產(chǎn)品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質量穩(wěn)定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產(chǎn)資質,證照齊全,合法經(jīng)營,體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時供應商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。
(七)內部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件:
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點供應商準入必要條件:
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點供應商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質量控制體系和售后服務體系;
3、具有二年及以上業(yè)務合作史,并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件:
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據(jù)實際需要選用推薦。
第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據(jù)準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經(jīng)供應商管理領導小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據(jù)實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規(guī)定,推薦審批按有關程序進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務相關的采購和服務信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監(jiān)督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產(chǎn)品質量、價格、服務等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動,不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;
(十)中標后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;
(十一)嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點供應商:
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數(shù)量不能滿足招標需要時,應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商:
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業(yè)給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請
物資供應部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:
(1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內不需進行年檢的,應由當?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務登記證:具體審查登記時光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。
(7)產(chǎn)品代理授權書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見?疾靾蟾鎽唇y(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術水平、質量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求:
(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:
(一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的.供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀檢監(jiān)察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:
(一)與生產(chǎn)緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):
(一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協(xié)調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協(xié)調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態(tài)考核評價,臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務等方面信息實行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質量、現(xiàn)場使用、售后服務等情景,對供應商產(chǎn)品、業(yè)務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:
1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;
2、各部門根據(jù)通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據(jù)考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產(chǎn)、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布,年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產(chǎn)品質量、產(chǎn)品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求:
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續(xù)兩年評為A級,該供應商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內可晉升為戰(zhàn)略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續(xù)兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產(chǎn)品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟處罰外,將不合格內供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團,停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業(yè)務,及時清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質量問題引發(fā)重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現(xiàn);
(四)資質材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經(jīng)查實存在招標過程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;
(十)售后服務不及時,年度內出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質量的;
(十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務,且永煤控股內部沒有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經(jīng)營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據(jù)及理由,不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
供應商管理制度11
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過調查、評估,或經(jīng)過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本情況、與HG集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的'綜合實力調查。
調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數(shù)據(jù)。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應商,產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排,F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經(jīng)查實,做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度12
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司供應商管理,降低采購成本,提高辦事效率,促進廉潔自律,制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性,會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。
第二章供應商管理評審小組架構
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構,對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批,負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名,其余為兼職。
第六條組長全面負責供應商管理工作,由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價進行市場調查,對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展,負責供應商的開發(fā)與管理工作,并與供應商保持日常維護及聯(lián)絡工作,定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括:建立供應商與價格記錄;采購方式的設定及市場行情調查;詢價比價議價訂購作業(yè);交料進度控制與逾交督促;進料質量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴,公司營造良好的供需合作關系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。
第十二條新供應商評審須實地到供應商處所,進行對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時,經(jīng)常務主任和主任核準后,可用樣品方式進行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審:
1)常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所提供的相關資料、樣品、報價,原料樣品的質量是否符合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。
第十四條初審程序:①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進一步談合作事項。
第十五條供應商通過了本廠的初審后,則可進行評審或評估。
第十六條供應商的評審:
A)若實際需要時,由供管委委員(不得少于3個部門的相關人員)到供應商處進行實地調查,并對供應商的生產(chǎn)能力、質量體系及其它項目進行審核,取回樣品進行檢測,填寫《供應商評審/評估表》;
B)原料樣品質量檢測合格,經(jīng)評審合格后的供應商,由供管委選擇質優(yōu)價廉,信譽良好的供應商,由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應商質量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后,成為本廠合作伙伴。
第十七條供應商的評估:
A)當對供應商無法進行實際評審時,可要求供應商提供相關資料及材料樣品,由供管委對資料進行審核,樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測;
B)當供應商所提供的樣品,經(jīng)分析檢測不合格時,可要求供應商改善,并重新提供樣品再次檢測,或重新尋找目標供應商;
C)經(jīng)本公司的評估,產(chǎn)品質量合乎本廠的要求,由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應商質量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后,成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商,登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購(500元以下現(xiàn)金零星采購除外)。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后,經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的,如常務主任指派有關人員與采購員一起參與采購。
第二十條新供應商審定,須填報《供應商審定表》,內容有注冊資金、人員、質量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎數(shù)據(jù),產(chǎn)品是直接生部還是貿易供貨,并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質證明。
第二十一條新供應商的開發(fā),基于尋找直接生產(chǎn)廠家,中間貿易商一般不作為首選開發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的,可以認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(個體戶為5分,有限責任公司10分),第二、稅務資格(增值稅一般納稅人10分,小規(guī)模7分),第三、注冊資金(100萬元以上6分,每增加10萬加1分,最高10分;100萬元以下5分),第四、人員(達100人以上為10分,以下為5分),第五、質量體系認證(有的加15分,未有為7分),第六、付款條件(月結為15分,貨到付款為10分,其余為5分),第七、價格(比現(xiàn)有供應商高的為0分,低2%的為7分,低5%為10分,低5%的為15分,低8%為20分,低10%以上的為30分)。
第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審,新供應商未經(jīng)評審合格,不得向其采購物料(樣板檢測除外)。經(jīng)評審合格后,可向其進行小批量的試采購,穩(wěn)定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次,(一)價格:最高分40分,標準分20分(根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格,標準價格對應分數(shù)為20分,每高于標準1%,標準分扣2分,每低于標準價1%,標準分加2分,同一供應商供應幾種物料,得分按平均計算。報價行為不規(guī)范,每一次扣5分。付款方式為月結加5分),品質:30分(以交貨批退率考核:批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù),得分=30分*(1—批退率)計算),交期考核分20分(逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù),得分=20分*(1—逾期率)計算,另外:逾期1天,加扣1分;逾期造成停工待料1次,扣2分),服務考核分20分(出現(xiàn)問題,不太配合解決,每次扣1分;公司會議正式批評或抱怨1次,扣2分;客戶批評或抱怨1次,扣3分)。
第二十五條80—100分為A級供應商,A級為優(yōu)秀供應商,可以加大采購量;70—84分為B級供應商,B級為合格供應商,可正常采購;60—69分為C級供應商,C級為輔助供應商,應減量采購或暫停采購;59分以下為D級,D級為不合格供應商,予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商,需兩家以上供貨,由采購部合理分配其份額,保證市場價格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感,公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴(70分以上供應商)簽訂一年期的`采購合同協(xié)議。同時,也向其他同類材料的供應商下一些單,以用來維持關系,還可以備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購,公司每年引入一定數(shù)量的新供應商,以增強供應商之間的競爭意識,以便提高質量及降低價格。
第二十九條供應商評審由常務主任負責組織,各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等,由采購部負責整理及保管,采購委員會成員有權調閱,但須辦理調閱手續(xù)。
第四章供管委會議議事規(guī)則
第三十一條公司設立供應商管理委員會,供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構,在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任(專職)、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人,采購部經(jīng)理列席會議,做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責:(1)供應商評審;(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行;(3)依據(jù)本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格;(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。(5)協(xié)調、解決影響采購實施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運行:分定期會議與不定期會議。
第三十四條定期會議召開時間規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題:1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價;2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價);3、重要物料(如柜身板/門板的調整)的供應商的更換;4、供應商當季調價及趨勢;5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。
第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要內容:1、新供應商需要組織評審時;2、合格供應商內的物料調整(不高于原價格的);3、調升價低于5%的物料;4、固定資產(chǎn)的采購;5、重大采購事項的招標工作;6、緊急或特殊情況下的采購;7、原材料市場急劇變時;8、供管委成員或采購提出的,需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議,應臨時召開會議。
第三十六條供管委會議由常務主任主持,供管委全體委員參與,采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上,供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權。
第三十八條供管委會召開會議時,委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。
第三十九條會議主持人為供管委常務主任,常務主任因故不能出席會議時應委托或公司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。
第四十條定期會議的內容及程序:
1采購部經(jīng)理報告以下情況:
。1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。
。2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場行情預測動態(tài),公司應采取的措施。
。4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實施中需協(xié)調解決的問題。
(6)第33條規(guī)定的內容。
2常務主任報告以下情況:
。1)新供應評審結果情況。
。2)老供應季度評審組織。
。3)采購單價的變化及其走勢分析。
(4)供應商評審及采購實施中需要協(xié)調解決的問題。
第四十一條供管委會議要形成書面決議,與會人員簽名,采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議的執(zhí)行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購,一律填報《物料申購單》,按正常程序審批!段锪仙曩弳巍芬皇絻陕(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購,先交倉管員核實物料實際庫存數(shù),PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購,先交倉管員核實是否有庫存,再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請購,交倉管員核實實際庫存后,交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購,先交相關物料責任人核實庫存,再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購,交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購,由董事長或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資,由指定專人請購,由董事長或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的,金額在500元以下的,可以不執(zhí)行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料,由PMC經(jīng)理制訂安全庫存,報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃,每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購內容不清晰,不足以準確表達物品物性的,采購部有權要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的,需在申購單是注明“緊急采購”,以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知,應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料,并以電話詢議價格,詢議價結果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料,不得請購或提前請購,防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔,請購審批人為責任主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不符合規(guī)定的請購,審批人有權要求請購人員調整請購內容或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理:
一、若原請購項目尚未辦理:由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理,并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠商訂購:由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購,經(jīng)供應廠商同意撤銷后,向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷,采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因,呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化,特別是價格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價格信息資料,及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度;
第五十九條公司財務審計,要定期對材料價格的執(zhí)行情況進行全面審計,要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時共享,作為材料價格審計的依據(jù)。
第六十條采購部收到請購單后,先判斷請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確,對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù),注明“填單異!薄罢f明欠詳”等字樣,退回原請購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的,在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的,須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。
第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料,擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等,報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。
二、采購經(jīng)辦人員詢價時,應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。
四、詢價完成。
五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同,采購經(jīng)辦人員可將全部資料,連同有關報價資料送請購部門簽注意見,采購人員按請購部門意見處理,必要時重新詢價。
六、非生產(chǎn)用物料的報價審核,須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。
第六十四條詢價完畢后,須執(zhí)行議價作業(yè)程序。
一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料,結合會簽結果和各廠商報價,查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后,擬訂議價對象、議價策略、擬購底價,報告采購經(jīng)理以供議價之用。
二、議價注意質量、價格、交貨期保證外,還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序:月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價完后,采購經(jīng)辦人員擬定合作對象,填報報價議價表,連同所有廠商報價資料,經(jīng)采購經(jīng)理確認后,送供管委主任核批,必要時,采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價注意品質、交期、服務態(tài)度。
第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的,需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。
第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購,可以不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。
第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行,需附名片等相關資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目(如企劃案、廣告策劃案等)需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購,需供管委成員及申購部門共同參與決定。
第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù),《采購訂單》一式四聯(lián),一式自存,一式倉庫收貨(此聯(lián)應將價格隱蔽),一聯(lián)財務結帳,一聯(lián)審計調查。
第七十一條《采購訂單》審批程序,①采購員——②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后,應以書面形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳(現(xiàn)金采購除外)。
第七十三條采購作業(yè)進度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點,預定作業(yè)進度。
二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目,采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。
四、及時分析填報《物料訂購跟催表》,并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質量異常的,采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后,應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜,并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內,呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的,采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款,避免造成財務付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門,其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需提供檢驗標準給品管部,品管部按標準進行驗收,必要時申購部門進行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。
第七章監(jiān)督與責任
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅職責權限明確、而且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗,對其負責的物料交予其他采購員跟單。
第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為,有權控告和檢舉,公司將及時調查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的,應追查主管人員及當事人的責任:
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的;
2、擅自提高采購標準的;
3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇;
4、與供應商惡意串通的;
5、在采購活動中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的;
6、詢價、議價中,泄露第三家供應商資料給的競爭供應商;
7、現(xiàn)場采購中,提前串通供應商準備貨物,商議單價的;
8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;
9、在公司以外場所私自接見供應商的(現(xiàn)金采購或公司指派除外),按受賄處理。指誰人不可以接見供應商。如果工作時間以外呢。剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦?赡茈y于監(jiān)控。
供應商管理制度13
承包商供應商管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分,旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規(guī)性以及與企業(yè)的.協(xié)同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協(xié)調、風險控制等多個環(huán)節(jié)。
內容概述:
1. 合同管理:明確合同條款,包括服務內容、期限、價格、付款條件等,以及違約責任和爭議解決機制。
2. 資質審查:對承包商和供應商進行資格認證,確保其具有合法經(jīng)營、專業(yè)技術能力和良好信譽。
3. 績效評估:定期對承包商和供應商的工作效果進行評估,包括質量、交付時間、成本控制等方面。
4. 溝通協(xié)調:建立有效的信息交流機制,保證雙方在項目執(zhí)行中的溝通順暢。
5. 風險管理:識別和管理潛在風險,如供應鏈中斷、質量問題等,制定應急預案。
6. 持續(xù)改進:推動承包商和供應商不斷提升服務質量,通過反饋和培訓促進雙方共同成長。
供應商管理制度14
1.目的和范圍
1.1 目的:為控制進貨的質量,滿足產(chǎn)品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。
1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。
2.相關文件和術語 無
3.職責:
3.1 采購部負責對供應商進行調查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現(xiàn)場實地考察。
3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4.工作程序
4.1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的.依據(jù)。
4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質部,生產(chǎn)部對供應商進行評價。
4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。
供應商評價表
年 月至 年 月 供應商名稱:
項目配分考核內容及方法得分考核人
價格201.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。
品質30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分
配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰
評價結論
供應商管理制度15
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下,整合利用外部優(yōu)質專業(yè)化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征:
第一是一種實體性管理機構;
第二是一種社會化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機構;
第三有較大的規(guī)模,服務對象也較多;
第四對其保管的文件只有保管權,而無所有權;
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構,它要對雙方負責,作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構,文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任;
第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰(zhàn)后,美國大量的文件需要歸檔保存,文件中心應運而生。1950年,美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數(shù)不多,但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里,受到人們的認可。
從某種意義上講,商業(yè)銀行就是“經(jīng)營風險”的金融機構,以“經(jīng)營風險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風險,是否能夠妥善控制和管理風險,將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。隨著業(yè)務發(fā)展和競爭加劇,商業(yè)銀行面臨的風險也呈現(xiàn)出復雜多變的特征,對這些風險進行識別、分析、計量、監(jiān)測并采取科學的控制手段和方法,是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位,具備領先的風險管理能力和水平,成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術,最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業(yè)銀行檔案外包風險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的風險管理重點
風險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種:
一是風險是未來結果的不確定性(或稱變化);
二是風險是損失的可能性;
三是風險是未來結果對期望的偏離,即波動性。風險是一個明確的事前概念,反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。
從風險的.定義上可以看到,風險是對未來結果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經(jīng)營活動的歷史記錄,是傳承銀行社會記憶,再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證,為銀行經(jīng)營、管理提供信息支持,并為銀行業(yè)務相伴產(chǎn)生的法律風險提供原始的憑證依據(jù),其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過程中可能產(chǎn)生的風險,是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風險管理的重點是:
(一)檔案外包風險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時,應當評估以下風險要素:
1、外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險因素;
2、影響外包活動的外部因素,因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發(fā)的風險;
3、銀行對外包活動的風險管控能力;
4、外包供應商的技術能力、業(yè)務策略和業(yè)務規(guī)模、業(yè)務連續(xù)性及破產(chǎn)風險,風險控制能力及外包服務的集中度;
。ǘ┩獍⿷痰谋M職調查
1、外包供應商的主體資質、經(jīng)營管理能力、經(jīng)營聲譽、行業(yè)地位;
2、財務穩(wěn)健性、技術實力和服務質量、對銀行業(yè)的熟悉程度;
3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性;
4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力;
5、外包供應商的關聯(lián)關系;
(三)外包合同的審查要素
1、外包合同中的服務內容、范圍、標準、期限;
2、外包服務的業(yè)務連續(xù)性安排;
3、外包服務的保密性和安全性的安排;
4、外包服務的結算、支付方式;
5、外包服務的審計和檢查;
6、外包爭端的解決機制;
7、外包合同或?f議變更或終止的過渡安排、違約責任;
8、外包供應商的應急管理;
三、商業(yè)銀行檔案外包的風險評價標準
商業(yè)銀行檔案在外包后,定期對檔案外包商進行風險評估,做到早發(fā)現(xiàn)早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評價,就能及時發(fā)現(xiàn)檔案外包風險,并在發(fā)現(xiàn)風險后及時采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準,可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業(yè)務檢查,檢查內容包括:
。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估:
1、資質:是否符合專業(yè)資質;
2、財務:收費是否合理,程序是否完善;
3、日常經(jīng)營:是否出現(xiàn)異常;
4、及時性:是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過程中有無差錯發(fā)生;
5、差錯性:資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還,不存在遺失情況;
6、溝通性:溝通是否順暢,是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成;
7、保密性:無違反保密原則,業(yè)務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密;
8、監(jiān)督檢查:是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作,及時報送外包工作情況;
9、違規(guī)性:是否存在違規(guī)行為,是否存在隱瞞事實,阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。
。ǘ┩獍藛T的評估
1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項工作;
2、外包?I務人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料;
3、服從銀行管理,無主觀故意,通過內外勾結、惡意操作等措施規(guī)避銀行風險控制措施;
4、無擅自向客戶做出不實承諾行為,向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳;
5、無假借銀行名義進行客戶約談行為,無冒用銀行商譽的行為;
6、無利用職務之便,竊取客戶資料等進行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為;
。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風險突發(fā)事件應急預案和機制,確保檔案外包業(yè)務活動的正常經(jīng)營;
2、是否建立替代方案,尋求合同項下的保險安排等措施;
3、是否定期組織外包商開展演練,建立外包業(yè)務連續(xù)性計劃,確保業(yè)務活動的正常經(jīng)營;
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