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      供應商管理制度

      時間:2024-06-12 09:18:44 制度 我要投稿

      [優(yōu)秀]供應商管理制度

        在發(fā)展不斷提速的社會中,制度使用的頻率越來越高,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應如何擬定制度呢?下面是小編收集整理的供應商管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

      [優(yōu)秀]供應商管理制度

      供應商管理制度1

        供應商質(zhì)量管理制度是我們企業(yè)確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié),它旨在建立一套完整的流程,從供應商選擇到后期的績效評估,全程監(jiān)控供應商的質(zhì)量表現(xiàn)。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分:

        1. 供應商資質(zhì)審查:對供應商的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量認證、生產(chǎn)能力等進行初步評估。

        2. 質(zhì)量標準設定:明確產(chǎn)品或服務的質(zhì)量要求,制定相應的驗收標準。

        3. 供應商評估與選擇:通過招標、談判等方式,選擇符合質(zhì)量要求的供應商。

        4. 合同簽訂:在合同中明確規(guī)定質(zhì)量保證條款,確保供應商遵守質(zhì)量標準。

        5. 生產(chǎn)過程監(jiān)控:定期對供應商的'生產(chǎn)過程進行現(xiàn)場審核,確保其符合質(zhì)量要求。

        6. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗:接收產(chǎn)品時進行嚴格的質(zhì)量檢驗,不合格產(chǎn)品予以退回。

        7. 績效管理:定期評估供應商的交貨質(zhì)量、準時率等指標,作為調(diào)整合作策略的依據(jù)。

        8. 問題處理與持續(xù)改進:對質(zhì)量問題進行追蹤,推動供應商進行改進,并不斷優(yōu)化管理制度。

        內(nèi)容概述:

        供應商質(zhì)量管理制度主要包括供應商資質(zhì)審核機制、質(zhì)量標準體系、供應商績效評價系統(tǒng)、合同管理規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環(huán)節(jié),以及質(zhì)量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構成了一個完整的質(zhì)量管理框架,確保供應商提供的產(chǎn)品或服務始終滿足我們的質(zhì)量要求。

      供應商管理制度2

        為適應現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要,加快商品高效、安全的.物流運轉(zhuǎn),及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作,所以特制訂以下條例:

        1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入,對于非工作人員不得隨便入內(nèi),商場營業(yè)人員領貨需開調(diào)撥單和主管(營運領班)跟著一起進入,由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā),倉庫內(nèi)一切工具借用需填借用單。

        2、商場內(nèi)人員如需進倉必須填寫進倉進入單,并且嚴格服從倉庫人員的合理安排,不得在倉內(nèi)隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

        3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退(特殊情況有主管或領班安排后方可下班),如有事假、病假需向主管當面請事、病假,并且按公司有關規(guī)定出示有關證明、電話,捎假無效。

        4、倉庫人員不得在上班時間在倉內(nèi)聊天、睡覺及偷用、偷吃商品,如有發(fā)現(xiàn),一次罰款50元,情節(jié)嚴重者,按公司有關規(guī)定處理。

        5、對于供應商、業(yè)務人員未經(jīng)上級領導批示,不得隨意進入倉內(nèi)看貨、定貨、查貨,違者將給予50至200元的罰款。

        6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨,對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。(超過訂貨時間,如公司急缺需報采購領班批示后方可)。

        7、倉庫內(nèi)商品一定擺放整齊、明顯,或行或線(特殊商品除外)。

        8、倉庫內(nèi)商品做到無擁擠、堵塞消防通道,破爛隨便丟棄現(xiàn)象,商品要做到先進先出,由內(nèi)到外的程序。

        9、做好“三防”工作,即(防火、防盜、防水)和協(xié)助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

        10、對于打開滯銷、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品,根據(jù)其程序、數(shù)量,及時向采購部或上級領導部門上報處理。

        11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內(nèi)各種消防系統(tǒng)。

        12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品,如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處,情節(jié)嚴重將交司法部門處理。

      供應商管理制度3

        商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下,整合利用外部優(yōu)質(zhì)專業(yè)化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。

        檔案外包商應具有以下特征:

        第一是一種實體性管理機構;

        第二是一種社會化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機構;

        第三有較大的規(guī)模,服務對象也較多;

        第四對其保管的文件只有保管權,而無所有權;

        第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構,它要對雙方負責,作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構,文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任;

        第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。

        一、銀行檔案外包的背景

        二戰(zhàn)后,美國大量的文件需要歸檔保存,文件中心應運而生。1950年,美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數(shù)不多,但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里,受到人們的認可。

        從某種意義上講,商業(yè)銀行就是“經(jīng)營風險”的金融機構,以“經(jīng)營風險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風險,是否能夠妥善控制和管理風險,將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。隨著業(yè)務發(fā)展和競爭加劇,商業(yè)銀行面臨的風險也呈現(xiàn)出復雜多變的特征,對這些風險進行識別、分析、計量、監(jiān)測并采取科學的控制手段和方法,是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位,具備領先的風險管理能力和水平,成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術,最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業(yè)銀行檔案外包風險管理目的。

        二、商業(yè)銀行檔案外包的風險管理重點

        風險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種:

        一是風險是未來結果的不確定性(或稱變化);

        二是風險是損失的可能性;

        三是風險是未來結果對期望的偏離,即波動性。風險是一個明確的事前概念,反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。

        從風險的定義上可以看到,風險是對未來結果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經(jīng)營活動的歷史記錄,是傳承銀行社會記憶,再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證,為銀行經(jīng)營、管理提供信息支持,并為銀行業(yè)務相伴產(chǎn)生的法律風險提供原始的憑證依據(jù),其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過程中可能產(chǎn)生的風險,是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風險管理的重點是:

        (一)檔案外包風險的評估

        商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時,應當評估以下風險要素:

        1、外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險因素;

        2、影響外包活動的外部因素,因外包供應商的過錯而造成的.服務中斷或撤銷而引發(fā)的風險;

        3、銀行對外包活動的風險管控能力;

        4、外包供應商的技術能力、業(yè)務策略和業(yè)務規(guī)模、業(yè)務連續(xù)性及破產(chǎn)風險,風險控制能力及外包服務的集中度;

       。ǘ┩獍⿷痰谋M職調(diào)查

        1、外包供應商的主體資質(zhì)、經(jīng)營管理能力、經(jīng)營聲譽、行業(yè)地位;

        2、財務穩(wěn)健性、技術實力和服務質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度;

        3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性;

        4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力;

        5、外包供應商的關聯(lián)關系;

       。ㄈ┩獍贤膶彶橐

        1、外包合同中的服務內(nèi)容、范圍、標準、期限;

        2、外包服務的業(yè)務連續(xù)性安排;

        3、外包服務的保密性和安全性的安排;

        4、外包服務的結算、支付方式;

        5、外包服務的審計和檢查;

        6、外包爭端的解決機制;

        7、外包合同或?f議變更或終止的過渡安排、違約責任;

        8、外包供應商的應急管理;

        三、商業(yè)銀行檔案外包的風險評價標準

        商業(yè)銀行檔案在外包后,定期對檔案外包商進行風險評估,做到早發(fā)現(xiàn)早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評價,就能及時發(fā)現(xiàn)檔案外包風險,并在發(fā)現(xiàn)風險后及時采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。

        日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準,可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業(yè)務檢查,檢查內(nèi)容包括:

       。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估:

        1、資質(zhì):是否符合專業(yè)資質(zhì);

        2、財務:收費是否合理,程序是否完善;

        3、日常經(jīng)營:是否出現(xiàn)異常;

        4、及時性:是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過程中有無差錯發(fā)生;

        5、差錯性:資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還,不存在遺失情況;

        6、溝通性:溝通是否順暢,是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成;

        7、保密性:無違反保密原則,業(yè)務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密;

        8、監(jiān)督檢查:是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作,及時報送外包工作情況;

        9、違規(guī)性:是否存在違規(guī)行為,是否存在隱瞞事實,阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。

       。ǘ┩獍藛T的評估

        1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項工作;

        2、外包?I務人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料;

        3、服從銀行管理,無主觀故意,通過內(nèi)外勾結、惡意操作等措施規(guī)避銀行風險控制措施;

        4、無擅自向客戶做出不實承諾行為,向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳;

        5、無假借銀行名義進行客戶約談行為,無冒用銀行商譽的行為;

        6、無利用職務之便,竊取客戶資料等進行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為;

       。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練

        1、是否事先制定建立檔案外包風險突發(fā)事件應急預案和機制,確保檔案外包業(yè)務活動的正常經(jīng)營;

        2、是否建立替代方案,尋求合同項下的保險安排等措施;

        3、是否定期組織外包商開展演練,建立外包業(yè)務連續(xù)性計劃,確保業(yè)務活動的正常經(jīng)營;

      供應商管理制度4

        規(guī)范公司總庫及各門店庫房日常工作,做出以下規(guī)定:

        一、總庫工作職責規(guī)范

        1、門店常規(guī)性貨物的分配:目前公司物流配送時間為每周二、四、六,各門店需在每周一、三、五下午2:30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管,總庫亦有責任提醒門店發(fā)送要貨計劃,經(jīng)提醒后最晚不得遲于下午3:30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排,責任在門店庫管,每次處以責任庫管員20元罰款?値旄鶕(jù)門店計劃及庫存數(shù)量安排配送,確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

        2、新產(chǎn)品的分配:新品到貨,需將機器配置及數(shù)量、顏色報至營銷部經(jīng)理,根據(jù)營銷部安排確定的數(shù)量進行首次分配,并在E商公布分配情況。

        3、整理門店要貨差異,并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。

        4、對到貨的機器及時入賬,對于沒有訂單的入庫機型,通知采購部,采購部也要與供應商做好送貨溝通工作,以確保訂單及時審批,以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到:入庫時實物與E商賬在當天達到一致,出庫時,調(diào)撥單在調(diào)撥當日做出。如因系統(tǒng)網(wǎng)絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的,需在QQ群中與各門店做好解釋工作,并盡快解決。

        5、協(xié)助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作,如有供應商工作人員到總庫取貨,需有采購部確認取貨人身份,由公司物流去供應商退貨,開好手工出庫單據(jù),依據(jù)供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

        6、公司向運營商的鋪貨機型,在發(fā)貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。

        二、各門店庫房(包括總庫)日常工作規(guī)范

        1、收發(fā)貨注意事項:

        1)總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器,在簽收貨單前,要首先檢查外包裝是否完整,是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內(nèi)實物與出庫單上的數(shù)量是否相符,務必在驗完貨后再在物流單上簽收,如有問題及時處理。

        2)公司由物流公司發(fā)貨要使用公司內(nèi)部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發(fā)貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送,不要選擇一些小型的物流公司。發(fā)貨方要開具手工出庫單隨貨同行,收貨方接到外包裝完好的貨物,核對手工單無誤后,進行E商入庫。

        3)各門店收到由廠商直接發(fā)貨達門店的機器,收貨后需把機器串號報至太原總庫,由太原總庫通過系統(tǒng)給門店做單。

        4)門店之間調(diào)貨,填寫一式三聯(lián)的調(diào)撥單,單據(jù)記載項需齊全,調(diào)出方店長需與調(diào)入方店長親自電話核實好后方可調(diào)出機器在,調(diào)出方庫管開具手工單后由調(diào)出方店長及調(diào)入方接貨人員在手工單據(jù)上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

        5)門店退回總庫需填寫手工調(diào)撥單,單據(jù)記載項需齊全。

        6)總庫配送至市內(nèi)門店的手工調(diào)撥單,需由物流帶回簽收單,并由總庫專人保管。

        2、系統(tǒng)調(diào)撥注意事項:

        1)各門店調(diào)撥機器需在機器發(fā)出時應同時在E商或ORC系統(tǒng)中做單。如異地之間由物流公司配送的,在做調(diào)撥單時要在調(diào)撥入庫單摘要處注明物流單號(見以下截圖),以方便查詢記錄,發(fā)貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規(guī)時間內(nèi)未送達至收貨方的,需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調(diào)撥,做單時要必須將串號錄入,未按此要求做的罰款20元/次。

        2)同城內(nèi)物流配送或調(diào)撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位,異地配送應在簽收物流單據(jù)無誤后當日接收系統(tǒng)單據(jù),不得出現(xiàn)已收貨物不接收系統(tǒng)單據(jù)的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實,有出現(xiàn)不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

        3)如在貨物接收當日存在沒有系統(tǒng)賬的產(chǎn)品,門店要做好未入E商賬產(chǎn)品記錄,以便跟蹤單據(jù)接收工作。

        3、庫房貨物的管理

        1)保持庫房貨架的整潔,貨架上要鋪有硬質(zhì)干凈的'紙裝,以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上,如在整理庫房或貨物清點時,不要隨意放在地上,要鋪上干凈的紙張。

        2)貨物在貨架的擺放要整齊有序,按品牌、型號分類放置。對高端產(chǎn)品,尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的,哪些是后入庫的,這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

        3)對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件,在銷售員取機時在借機單上登記(串號、配置),這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房,在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業(yè)員手中停留半小時以上,庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中,如有任何短少或毀損,要當面告知,經(jīng)核實后,由借機人當面做出書面說明。

        4)對于店內(nèi)有廠家或供應商促銷的,如促銷員在銷售借機過程中出現(xiàn)問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門,出現(xiàn)損失的由店長、庫管員承擔損失。

        5)出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔,每日營業(yè)結束柜組內(nèi)手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置,店內(nèi)未使用經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的,對庫管員以20元處罰。

        6)庫房機器不得私自借給任何人私用,在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況,給以庫管員100元、店長200元處罰。

        7)庫房不應該存放有非公司所有的機器,如果出現(xiàn)此種情況,應按店內(nèi)私自銷售自己的產(chǎn)品對庫管員和店長進行處罰。

        8)店內(nèi)銷售不能私拆原裝配件銷售,在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況,對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

        9)各店庫管每日營業(yè)結束,錄入完畢,清空在途庫、處理完未審核單據(jù)后,必須做好盤庫工作,盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊,未按規(guī)定做的,對庫管員給以50元罰款/次。

        4、庫管員對庫齡信息的反饋

        庫管員應熟悉本庫位的產(chǎn)品庫齡,為防止產(chǎn)品積壓提供信息,應將此信息報至店長及總庫,為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據(jù),此項工作每兩周進行一次,庫管對此項工作如不參預,經(jīng)總庫提醒后仍不重視信息提供的,將給以處罰。

        三、關于獎勵

        公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核,對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,將給以獎勵50-100元獎勵,在工資發(fā)放中體現(xiàn)。

      供應商管理制度5

        為了充分了解和掌握當前企業(yè)知識產(chǎn)權檔案的狀況,中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產(chǎn)權檔案管理的現(xiàn)狀進行了調(diào)研。

        當前企業(yè)知識產(chǎn)權檔案管理已是普遍現(xiàn)象

        開展知識產(chǎn)權檔案管理是與我國社會發(fā)展進步、企業(yè)經(jīng)營管理模式變化、市場競爭環(huán)境需要多方面密切相關的。

        1、知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)是普遍現(xiàn)象而不是個別現(xiàn)象

        通過調(diào)研我們發(fā)現(xiàn),知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)在很多企業(yè)中頻頻亮相,已成為企業(yè)檔案普遍出現(xiàn)的管理內(nèi)容。我們在參與調(diào)研的各單位中看到,這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業(yè)秘密等方面的一定數(shù)量的知識產(chǎn)權檔案,并且在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)揮了重要作用。

        2、制定知識產(chǎn)權檔案管理制度已是一個趨勢

        我們看到,北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關知識產(chǎn)權檔案管理方面的制度和工作流程,以協(xié)調(diào)、規(guī)范本單位知識產(chǎn)權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示,準備在適當時候(最好是有上級部門規(guī)范性文件指導前提下)著手制定知識產(chǎn)權檔案管理制度。

        3、市場經(jīng)濟環(huán)境有利于開展知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理

        在市場經(jīng)濟環(huán)境下,知識產(chǎn)權檔案已經(jīng)在商標侵權、專利維護等維護企業(yè)合法權益、強化企業(yè)市場競爭能力方面發(fā)揮了作用,由此企業(yè)各級領導和有關部門都比較重視對知識產(chǎn)權檔案的管理,重視本單位的知識產(chǎn)權檔案的歸檔和管理,這就為推動知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理提供了良好的外部環(huán)境。

        實行企業(yè)知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理恰逢其時

        通過調(diào)查,我們認為,針對企業(yè)知識產(chǎn)權活動特點,提出完整的知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理實施方案很有必要。

        1、科學發(fā)展觀是指導我國檔案事業(yè)持續(xù)發(fā)展的理論基礎,開展知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理體現(xiàn)了檔案事業(yè)在科學發(fā)展觀的指導下不斷探索和創(chuàng)新,通過實現(xiàn)知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理,可以為我國實現(xiàn)建設創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略、推進自主知識產(chǎn)權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持,為我國實現(xiàn)“制造大國”向“創(chuàng)新強國”的國家發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供檔案信息的有力保障。

        2、當前企業(yè)檔案工作的發(fā)展與實踐,已經(jīng)提出了對知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理的實際需求。大量事實表明,企業(yè)中的知識產(chǎn)權檔案管理已經(jīng)不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作,而已經(jīng)成為目前企業(yè)檔案管理的一個普遍內(nèi)容。雖然目前知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理在大多數(shù)企業(yè)處于“整裝待發(fā)”狀態(tài),但是不存在難以解決的理論和實踐障礙,特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果,為知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理打下了堅實的基礎。

        做好知識產(chǎn)權檔案管理工作,不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據(jù)、服務于知識產(chǎn)權日常管理的意義,而且具有直接參與知識產(chǎn)權管理活動、推動企業(yè)檔案工作與社會同步發(fā)展的重大現(xiàn)實意義。貫徹“建設創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略,就必須關注知識產(chǎn)權檔案管理,以適應我國社會主義市場環(huán)境和國際經(jīng)濟一體化市場環(huán)境發(fā)展對檔案工作發(fā)展的新要求。

        知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理需要解決的具體問題

        在調(diào)研工作基礎上,我們認為,知識產(chǎn)權檔案規(guī)范化管理的一些具體問題急需解決。

        1、知識產(chǎn)權檔案管理不是“知識產(chǎn)權+檔案”的`簡單疊加,而是其有機融合。因此在研究、開展知識產(chǎn)權檔案管理工作時,要讓“尊重文件形成規(guī)律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統(tǒng)一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產(chǎn)權檔案管理中也得到充分體現(xiàn)。

        要想把知識產(chǎn)權管理和檔案管理納入同一管理體系中,就必須把知識產(chǎn)權管理和檔案管理兩方面的內(nèi)容有機地融合在一起。所以我們認為,完全有必要把已經(jīng)被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產(chǎn)權檔案管理中。

        2、根據(jù)檔案事業(yè)發(fā)展和檔案工作需求,把“知識產(chǎn)權檔案”列為一個新的一級類目。國家檔案局的《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》第四條規(guī)定:“工業(yè)企業(yè)檔案分類設置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時,可根據(jù)實際需要增設一級類目”。所以,我們認為根據(jù)《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》相關規(guī)定和工業(yè)科技知識產(chǎn)權活動的特點,應當把知識產(chǎn)權檔案作為一個新的企業(yè)檔案一級類目;在此一級類目下,把知識產(chǎn)權檔案管理內(nèi)容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權檔案以及商業(yè)秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產(chǎn)權檔案作為企業(yè)檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的專業(yè)檔案來對待。

        3、知識產(chǎn)權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規(guī)范化管理中具有重要作用,而知識產(chǎn)權檔案的檔號管理有其特殊性,賦予知識產(chǎn)權檔案檔號時一定要注意體現(xiàn)知識產(chǎn)權活動的特點。為此,可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規(guī)則》(DA/T13)、《歸檔文件整理規(guī)則》(DA/T22)等融合進去。例如,考慮到企業(yè)可能會依照《國際專利合作條約》(即PCT條約)的規(guī)定,向國外或者其他地區(qū)申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協(xié)定》(商標馬德里協(xié)定)進行國際商標注冊,以及需要區(qū)分普通專利和國防專利的需要,在向知識產(chǎn)權檔案案卷賦予檔號時,在檔號中規(guī)定了一些專門的特別代碼來加以識別,如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《(PCT)》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協(xié)定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問,這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的,但也是必須的。

      供應商管理制度6

        為了適應當前市場經(jīng)濟的新形勢對檔案信息的要求,促進檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化,首要的任務是解放思想、提高認識、轉(zhuǎn)變觀念,要擺脫習慣勢力和主觀偏見的束縛,樹立有利于檔案與經(jīng)濟結合的新思想、新觀念、使我們的思想認識,精神狀態(tài),工作作風與面臨的形勢相結合。

       。1)提高對“科學技術是第一生產(chǎn)力、城建檔案是潛在生產(chǎn)力”的認識,增強檔案意識。當今世界,科學技術的發(fā)展及其向生產(chǎn)力的迅速轉(zhuǎn)化,已經(jīng)成為現(xiàn)代生產(chǎn)力中最活躍和最主要的推動力量.是形成現(xiàn)代國家綜合國力的核心,是興國之本,富國之源。充分認識“科學技術是第一生產(chǎn)力”,對城建檔案工作者來說,就是要增強科學意識,把城建檔案管理轉(zhuǎn)移到依靠科技進步和提高檔案干部素質(zhì)的軌道上來,要以科學技術為先導,依靠先進的科學技術振興城建檔案工作,要改變過去憑經(jīng)驗和主要依靠行政手段、手工操作進行管理,逐步實現(xiàn)城建檔案現(xiàn)代化管理。

        城建檔案工作者要充分認識城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能,充分認識自己的工作對社會生產(chǎn)力發(fā)展的重要意義,把加速城建檔案信息由潛在生產(chǎn)力向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化,作為自己的時代使命。

       。2)深化對檔案基本功能的認識,增強改革開放和市場經(jīng)濟意識。檔案是一種多功能的信息資源。檔案有本源性信息的功能、知識功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。對我們城建檔案工作者來說,要著重加深對城建檔案知識信息功能和商品功能的認識,提高對城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能的認識。

        城建檔案還具有商品功能,城建檔案作為人們從事科研,生產(chǎn)建設活動的原始記錄,是把勞動者和生產(chǎn)資料結合起來的一種介質(zhì)。它雖然不具有商品屬性,不能作為技術商品流通。但是,其復制品可以進入技術信息市場,作為商品出售交換。從這個意義上講,城建檔案具有商品屬性。當前科學技術已經(jīng)成為商品進入技術市場,城建檔案作為科學技術的一種載體也相應地進入了技術市場,例如:城建檔案的復制品可以作為技術商品實行有償服務(建筑設計、工程地質(zhì)勘探等成果就是有償提供的);可以為技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務提供成果信息;可供技術出口;可隨產(chǎn)品出售作為產(chǎn)品維修依據(jù)。

        城建檔案工作者要增強城建檔案信息觀念和商品經(jīng)濟意識,千方百計使城建檔案的.復制品隨技術轉(zhuǎn)讓、出口打入技術信息市場,使城建檔案發(fā)揮經(jīng)濟效益。

        城建檔案管理現(xiàn)代化就是用科技的思想、組織、方法和先進的技術手段,對城建檔案工作進行有效管理,使之獲得最佳的工作效率,最大的經(jīng)濟效益和社會效益。實現(xiàn)城建檔案管理現(xiàn)代化,主要抓三個方面的工作:

       。1)建檔工作現(xiàn)代化。即以當代的先進科學技術裝備城建檔案工作,實現(xiàn)工作手段現(xiàn)代化。從目前國內(nèi)外的情況看,主要是采用電子計算機、縮微機等現(xiàn)代化設備,用于存儲、檢索、復制檔案及各種管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析等。例如,建立計算機的檢索系統(tǒng)、編目系統(tǒng)、借閱管理系統(tǒng)、統(tǒng)計系統(tǒng)、庫房管理系統(tǒng)、財務從事行政管理系統(tǒng),并逐步實行計算機聯(lián)網(wǎng),形成地區(qū)性或全國性的網(wǎng)格系統(tǒng)。

        檔案縮微化也是檔案工作技術現(xiàn)代化發(fā)展的趨勢,目前為了解決檔案數(shù)量的急劇增長和載體的不斷老化,以及由此而來的檔案保管和使用上的矛盾?s微技術在檔案部門已經(jīng)得到廣泛的應用,它能保持檔案的原貌,大大縮小檔案的體積,節(jié)省存儲空間,便于保管,有利于保護檔案原件,延長檔案的壽命,成本低,保存期長,不易損壞變質(zhì)。此外,聲像技術、現(xiàn)代化檔案保護技術的作用,也是檔案工作技術現(xiàn)代化內(nèi)容,是提高服務質(zhì)量和工作效率的有力保證。

       。2)城建檔案工作管理現(xiàn)代化。實現(xiàn)檔案工作管理現(xiàn)代化,要求從四個方面著手:一是管理思想現(xiàn)代化。就是要確立管理科學化、高效化、系統(tǒng)化的思想。二是管理組織現(xiàn)代化。組織機構是發(fā)揮管理功能,完成管理目標的工具,要求城建檔案組織機構系統(tǒng)必須目標明確,任務清楚,信息靈通,相對穩(wěn)定,管理效率高。三是管理方法現(xiàn)代化。采用現(xiàn)代化決策方法,目標管理、全面質(zhì)量管理、經(jīng)營責任制度,達到調(diào)動職工積極性,提高工作效率,保證總目標實現(xiàn)的目的。四是管理手段現(xiàn)代化。改變過去單純用行政手段管理的方法,要采取法律的、經(jīng)濟的、行政的綜合管理手段,履行監(jiān)督指導職能。實現(xiàn)城建檔案工作標準化,也是對檔案工作進行科學管理的一個重要手段,是實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化的前提。城建檔案名詞術語、檔案檢索分類、主題與標引、著錄格式、縮微、庫房建筑、檔案裝具、組卷的方式方法等方面。都要制定統(tǒng)一的標準和技術規(guī)范,使城建檔案工作逐步走向標準化、規(guī)范化。

       。3)檔案干部現(xiàn)代化。人是管理中最活躍的因素,檔案工作機構由人來組成,現(xiàn)代化的工作技術由人掌握,管理的職責由人來完成,政策、法令、規(guī)章制度由人掌握和執(zhí)行。要實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化,首先要實現(xiàn)檔案干部的現(xiàn)代化。為此,必須大力加強教育,要以建設有中國特色的社會主義理論武裝企體檔案工作人員,要不斷提高檔案干部的政策素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和科學文化素質(zhì),這是科學興檔的一項戰(zhàn)略措施。城建檔案工作現(xiàn)代化,對城建檔案干部的素質(zhì)尤其是知識結構提出了更高的要求。城建檔案干部除具備一定的政治理論水平、系統(tǒng)的文化基礎知識和檔案專業(yè)知識外,還必須學習掌握現(xiàn)代化的科學知識,學習城市建設各項專業(yè)的基礎知識,學習法律知識,學習掌握外語等。城建檔案干部只有具備廣泛的知識,才能有應變能力,富于創(chuàng)新精神,才能在實現(xiàn)檔案工作現(xiàn)代化中加速城建檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化方面發(fā)揮更加重要作用。

        大力開發(fā)城建檔案信息資源,是加速城建檔案向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的必要條件。

        為此,必須首先建立健全各城市城建檔案信息庫一城建檔案館。認真做好城建檔案信息的儲存、整理、分析、傳播、輸出和信息反饋工作。要著重抓好以下工作:

        (1)抓好城建檔案信息輸入、存儲工作。這是建設城建檔案的收集工作,不斷豐富優(yōu)化管藏。

       。2)抓好城建檔案信息檢索工具的編制工作。這是開發(fā)城建檔案信息手段。檔案信息檢索工具越完整、越科學、檔案信息開發(fā)的深度和廣度越深越廣,檢索時間就越短,查全率、查準率就越高。

       。3)要抓好城建檔案信息輸入、傳播工作。這是開發(fā)檔案信息資源的目的。為此,要增強信息觀念,樹立城建檔案工作應服從于經(jīng)濟建設的指導思想。在服務范圍上,由內(nèi)向外結合轉(zhuǎn)變;在服務方式上,要由封閉、半封閉向開放型轉(zhuǎn)變;在服務方法上,要由被動向主動轉(zhuǎn)變,改變“消極守攤,被動應付”的局面;在服務手段上,要由手工操作向現(xiàn)代化手段相結合轉(zhuǎn)變,要采用電子計算機、縮微照相、靜電復印、光盤等先進技術,及時準確地輸出、傳播檔案信息。在服務內(nèi)容上提供一次文獻向提供二次、三次文獻轉(zhuǎn)變。這是今后效益和社會效益的有效方式。

      供應商管理制度7

        供應商送貨管理制度

        一、 目的:為了進一步協(xié)調(diào)、促進供需雙方關系,確保已進入我

        司的供應物資流轉(zhuǎn)更加及時、順暢,特制定本制度。

        二、 適用范圍

        適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的'運作 三、 內(nèi)容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

        供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的,相應倉管人員可拒絕接收。

        送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

        供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

        供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

        供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經(jīng)允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內(nèi);

        當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。

        供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

        供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進行投訴。

        供應商出廠需經(jīng)倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權拒絕放行。

        10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

        《倉儲部管理人員通迅錄》。

        11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

        準。

        倉儲部 20xx/3/11

        附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

        倉儲部管理人員通迅錄

      供應商管理制度8

        1.總則

        1.1制定目的

        為規(guī)范供應商管理,提高經(jīng)營合理化水準,特制定本規(guī)章。

        1.2適用范圍

        凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

        1.3權責單位

       。1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

       。2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

        2.供應商管理規(guī)定

        2.1供應商開發(fā)

        供應商開發(fā)程序如下:

       。1)供應商資訊收集。

        (2)供應商基本資料表填寫。

        (3)供應商接洽。

       。4)供應商問卷調(diào)查。

        (5)樣品鑒定。

        (6)提出供應商調(diào)查申請。

        2.2供應商調(diào)查

        供應商調(diào)查程序如下:

       。1)組成供應商調(diào)查小組。

       。2)分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理作評核。

       。3)列入合格供應商名列。

        2.3訂購、采購

        訂購、采購程序如下: (1)請購。 (2)詢價。 (3)比價。 (4)議價。 (5)定價。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗收。

        2.4供應商評鑒

        供應商評鑒程序如下:

        (1)每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。 (2)每半年進行一次總評。 (3)列出各供應商之評鑒等級。 (4)依規(guī)定獎懲。

        2.5供應商復查

       。1)每年對合格供應商進行一次復查。 (2)復查流程同供應商調(diào)查。 (3)有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

        2.6供應商輔導

       。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。 (2)不合格供應商應予除名。 (3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調(diào)查評核。

        2.7供應商獎懲

        2.7.1獎勵方式

        對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

       。1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。

       。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

       。3)A等供應商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

       。4)對價格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。 (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 (6)A等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

        2.7.2懲處方式

       。1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。 (2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 (3)(3)E等供應商即予停止交易。

       。4)D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

        (5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調(diào)查評核,并采用逐步加量之方式交易。

       。6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

        標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

        統(tǒng)一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

        后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

        A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進入“尋價比價程序”。

        B:供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務部,進入“采購申請申查程序”。

        C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進入“采購程序”。

        C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

        C2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。

        D:進入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

        E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

        F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

        G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。

        G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

        G2:進入“結算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

        1、 目的

        評定、選擇合格供應商,通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的能力。

        2、 適用范圍

        適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務的供應商的評審與選擇。

        3、 定義

        3.1【供應商】為本公司提供產(chǎn)品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況:

        A類:由本公司直接評審/選定,包括:

        a) 物料供應商--直接為我公司提供標準產(chǎn)品的制造廠商。

        b) 外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡稱“外協(xié)廠”。

        c) 物料代理商--根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標準產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

        d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

        B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商,包括物料供應和貨運商等(此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案)。

        3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

        3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

        3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

        3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。

        3.6【安規(guī)器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

        3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下,行使風險采購方式,采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

        3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

        注:“特定條件和要求”應在形成申請單時確定,它可以是以下情況之一:一次生產(chǎn)任務令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

        4、 職責

        4.1 采購部

        a) 負責組織評審/選定供應商活動,建立合格供應商檔案。

        b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的能力。

        c) 采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;

        d) 分派采購任務,負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務。

        e) 接受各業(yè)務主管部門的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務質(zhì)量。

        4.2 公司領導

        負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

        4.3 技術工程部

        a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。

        b) 負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

        5、 過程要求

        代號過程過程內(nèi)容與要求 責任者執(zhí)行依據(jù)和輸出

        01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑,評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

        采購部 (初定方案)

        02 實地 考察

        交流 根據(jù)初定方案,進行有目的的考察。

        對提供有形產(chǎn)品的廠商應考察、了解其:經(jīng)營的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。

        評定小組

        參照:供應商評定表

        03 技術認證

        在基本滿足02要求情況下,必要時,提取樣品進行測試或試用(可重復)。

        評定小組

        04 商務談判

        在符合技術條件情況下,與其進行商務談判(和重復談判)。

        評定小組

        05 綜合評議

        適當時,組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進行綜合評議。

        評定小組

        參照:供應商評定表

        06 意向協(xié)議

        當雙方基本確定時,應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時,擬簽合作意向,或相關備忘記錄。

        評定小組

        07 試合作

        a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

        b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時,我方可派出技術支持人員。

        采購部

        08 階段評定

        必要時,對以往合作情況作階段回顧、總結、評定,并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫;虺蜂N的意見。

        評定小組

        供應商評定表

        09 簽訂協(xié)議

        條件成熟時,在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的職責和義務。

        評定小組

        協(xié)議

        10 執(zhí)行采購

        a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

        b)當技術要求變更時,訂單應予明示。

        c)無協(xié)議約定的,按即時條件采購。

        采購部

        采購訂單

        11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

        合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。

        技術工程部

        檢驗和試驗程序

        驗貨記錄

        12 反饋質(zhì)量信息與考核

        檢驗部門應適時向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門應適時向供應商溝通質(zhì)量信息,推動其實施改進行動,有考核要求時,應進行考核。

        對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。

        采購部

        品質(zhì)報告

        13 復評與改進

        根據(jù)歷次合作、考核等情況,為實施持續(xù)改進,在以下情況進行復評:

        a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴重;

        b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要;

        c) 成本控制需要;

        d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整;

        e) 其他重要原因。

        評定小組

        采購部

        供應商評定表

        6、 管理程序

        6.1 操作程序

        6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下,對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇(A類供應商)按照“過程要求”執(zhí)行。

        6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照(但不受制于)“過程要求”執(zhí)行。

        a) 試用新物料;;

        b) 小數(shù)量加工;

        c) 當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程;

        d) 進口物料;

        e) 來自關聯(lián)公司的物料;

        f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料;

        g) 元器件代理商;

        h) 友好合作廠家的物料;

        i) 非基本物料;

        j) 運輸、服務等供應商;

        k) 其他新情況。

        6.1.3 在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

        6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

        6.2 供應商控制程序

        6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商,各業(yè)務主管部門/ 質(zhì)量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

        6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

        6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景,良好的商務談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進行評審的能力。

        6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行,成員必須包括技術、質(zhì)量、商務等專業(yè)人員,活動形式可以是以下方法或其組合:

        a) 現(xiàn)場考察、驗證;

        b) 樣品檢驗和試驗;

        c) 以提供可證實質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進行驗證;

        d) 試合作一定的期限;

        f) 歷史業(yè)績情況;

        g) 委托外部組織驗證或認證;

        h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

        6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

        6.2.6 凡復審不合格的'供應商,可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。

        6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

        6.3 采購控制程序

        6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。

        6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

        6.3.3 在可行時,可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

        6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

        6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。

        6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

        6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

        6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時間。

        6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商,并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

        6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

        6.3.11 采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

        6.3.12 訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

        6.3.13 貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

        6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可,未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

        6.3.15 當顧客特別要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

        6.3.16 外協(xié)加工控制

        a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

        b)對重點物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗,也可以送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

        c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡,協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

        d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

        e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

        6.4 驗貨控制程序

        6.4.1 供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

        6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC,由IQC人員實施驗證,對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

        6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

      供應商管理制度9

        合格供應商管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,旨在確保供應鏈的.穩(wěn)定性和質(zhì)量。它涉及對供應商的選擇、評估、管理和監(jiān)控等多個環(huán)節(jié),以確保供應商能夠持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。

        內(nèi)容概述:

        1. 供應商選擇標準:明確供應商的基本資質(zhì)要求,如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認證、財務狀況等。

        2. 評估體系:建立詳細的評估指標,涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨時間、服務響應速度等方面。

        3. 合同管理:規(guī)范合同簽訂流程,明確雙方權利義務,設定違約處理機制。

        4. 績效監(jiān)控:定期對供應商進行績效考核,包括定期審計和不定期抽查。

        5. 關系維護:建立有效的溝通渠道,定期召開供應商大會,鼓勵反饋和合作改進。

        6. 風險控制:識別潛在風險,制定應急預案,確保供應鏈的連續(xù)性。

        7. 持續(xù)改進:推動供應商改進工藝,提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量。

      供應商管理制度10

        第1章總則

        第1條目的

        積極開發(fā)供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。

        第2條適用范圍

        本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。

        第3條權責

        1.采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。

        2.采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。

        3.采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。

        第2章供應商信息收集與調(diào)查

        第4條供應商信息收集與調(diào)查由公司采購開發(fā)部負責,其他相關部門予以配合。

        第5條供應商調(diào)查的內(nèi)容

        1產(chǎn)品供應狀況。

        2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。

        3專業(yè)技術能力。

        4生產(chǎn)設備狀況。

        5管理水平。

        6財務及信用狀況。

        第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調(diào)查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù),并送達采購支持部進行建檔。

        第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改和補充。

        第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,“供應商調(diào)查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態(tài),同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。

        第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

        第3章合格供應商的標準

        第10條評價合格供應商

        公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。

        1供應商應有合法的經(jīng)營許可證,應有必要的資金能力。

        2優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。

        3對于關鍵產(chǎn)品,應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。

       。1)原材料的檢驗是否嚴格。

       。2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。

       。3)出廠的檢驗是否符合我方要求。

        (4)生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。

        (5)考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶,其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。

        4具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。

        5能有效處理緊急訂單。

        6有具體的售后服務措施,且令人滿意。

        7同等價格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價同質(zhì)擇其近。

        8樣品通過檢驗合格。

        第4章供應商的評價程序

        第11條供應商初步評價

        1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務、生產(chǎn)能力、價格作為篩選的依據(jù),并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

        2采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。

        3在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,對于有毒品、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。

        第12條供應商的現(xiàn)場評審

        1根據(jù)供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。

        2對于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應商,采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對供應商進行現(xiàn)場評審,并由采購開發(fā)部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”,跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見,供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。

        3對于普通產(chǎn)品的供應商,由采購開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場評審。

        第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂

        1采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

        2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。

        第14條樣品需求和開發(fā)

        1如公司有樣品需求,由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的'規(guī)格、質(zhì)量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。

        2.采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產(chǎn)品的市場最新發(fā)展情況,對新技術、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。

        3樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應多于三件。

        第15條樣品的檢驗

        1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數(shù)據(jù)并作出結論,報品控部經(jīng)理批示。

        2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。

        3.經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

        3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據(jù);一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。

        第16條確定合格供應商的名單

        1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經(jīng)理批準。

        2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

        3對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。

        4適時對供應商進行考核,并根據(jù)考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。

        第5章供應商的監(jiān)督與考核

        第17條考核對象

        供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

        第12條考核方法

        公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。

        第18條考核頻率

        對戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。

        第14條考核結果的處理

        1考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購和合作。

        2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。

        3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否繼續(xù)采購和合作,或減少采購量。

        4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。

        5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

        第19條對合格供應商進行交期和質(zhì)量監(jiān)督

        1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。

        2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄,產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

        3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。

        第20條供應商檔案管理

        采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調(diào)查表,供應商審批表,供應商質(zhì)量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

        第21條供應商政策的臨時性變更

        1在出現(xiàn)下列情況時,經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。

       。1)某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。

       。2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。

       。3)重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。

       。4)市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調(diào)整。

        (5)其他需作臨時性調(diào)整的情況。

        2一旦調(diào)整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續(xù)保留臨時等級,需報總經(jīng)理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。

        第6章附則

        第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。

        第22條本制度報總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。

      供應商管理制度11

        1、目的

        為進一步規(guī)范河公司(以下簡稱公司)工程、物資、服務供應商的管理,強化供應商準入、評價,完善供應商評價體系,維護公司合法權益,依據(jù)公司《招投標管理辦法(試行)》《非招標形式采購管理辦法(試行)》和其他相關法律法規(guī),結合公司實際,特制定本辦法。

        2、適用范圍

        本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務采購業(yè)務供應商的全過程閉環(huán)管 理。

        3、術語及定義

        3.1供應商:指向公司提供商品或相應服務的企業(yè),包括制造商、代理商和施工方;

        3.2代理商:指制造生產(chǎn)企業(yè)授權的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務的供應商;

        3.3合格供應商:是指社會上具備資質(zhì)及履約能力,通過一定程序評價,并經(jīng)各級管理部門審批合格進入公司,可向公司提供符合質(zhì)量、技術要求的產(chǎn)品和服務的供應商;

        3.4潛在供應商:是指有能力向公司提供符合技術規(guī)范要求的貨物、工程或服務,但不在公司供應商庫內(nèi)的投標供應商。

        4、職責

        公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門,下設招投標管理辦公室(以下簡稱招標辦),負責供應商的日常管理工作。

        4.1運營改善部職責

        4.1.1制(修)訂供應商管理相關制度;

        4.1.2收錄公司供應商信息;

        4.1.3建立公司供應商信息庫,并對在庫供應商進行動態(tài)管理;

        4.1.4負責供應商檔案管理;

        4.1.5組織對供應商的月度和年度評價;

        4.1.6負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴;

        4.1.7供應商管理相關的其它業(yè)務。

        4.2采購主責部門職責

        4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法(試行)》;

        4.2.2供應商入庫推薦和資質(zhì)審核;

        4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監(jiān)督;

        4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。

        4.3采購需求單位職責

        4.3.1向采購主責部門推薦供應商;

        4.3.2參與對供應商履約情況的評價,并提出建議。

        4.4其他相關部門職責

        4.4.1審計處:審計過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應商管理辦法(試行)》的情況,及時反饋給公司招標辦。

        4.4.2法律事務部:負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息,通報涉案單位,并及時反饋給公司招標辦。

        5、管理內(nèi)容及要求

        5.1管理原則

        堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。

        5.2供應商評級

        5.2.1評級原則:根據(jù)供應商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務情況等,依據(jù)各部門對供應商的入庫評分,對供應商進行分級(附件1);并結合年度評價結果對供應商實行動態(tài)管理;

        5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準,報招標辦審核后執(zhí)行。

        5.3供應商庫建立與維護

        對供應商實行入庫管理制度,采購活動優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。

        5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

        5.3.1.1資質(zhì)符合要求;

        5.3.1.2遵守國家法律法規(guī),在以往與公司各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄;

        5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設施、設備以及相關資質(zhì);

        5.3.1.4財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況;

        5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書;

        5.3.1.6代理商的要求

        a.國內(nèi)制造商所授權區(qū)域級別為地市及以上級別的`代理(針對公司或集團范圍的授權視為代理商);

        b.進口品牌國外公司授權的代理商;

        c.授權期限起始時間及授權內(nèi)容應明確,有授權人簽字(國內(nèi)代理商需加蓋授權單位行政章)。

        5.3.2供應商入庫流程(附件8)

        5.3.2.1推薦

        a.采購主責部門推薦供應商時,收集供應商資質(zhì)資料并填寫《供應商新增申請表》(附件2);

        b.需求部門推薦供應商時,收集供應商資質(zhì)資料并填寫《供應商新增申請表》,報采購主責部門審核。

        5.3.2.2資質(zhì)審核

        采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核,具體包括:

        a.營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼,而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證);

        b.稅務登記證:具體審查登記時間、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;

        c.組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;

        d.生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查;

        e.必須具有的相關強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息;

        f.生產(chǎn)能力、技術裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績;

        g.產(chǎn)品代理授權書:審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件;

        h.兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明;

        i.其他必要證件:對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求提供。

        5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議,如有需要,采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察,考察報告應按統(tǒng)一格式書寫(附件3);

        5.3.2.4資質(zhì)審核結束后,將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質(zhì)資料報招標辦;

        5.3.2.5招標辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。

        5.3.3潛在供應商入庫

        5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質(zhì)資料報采購主責部門審核;

        5.3.3.2審核通過后,可參與當次采購活動;

        5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》,連同資質(zhì)資料報招標辦;

        5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續(xù)。

        5.3.4代理商入庫

        采購主責部門審核后,再履行供應商入庫程序。

        5.3.5供應商庫維護

        對供應商庫實行動態(tài)維護,待現(xiàn)有供應商入庫后,可隨時推薦新的供應商;當出現(xiàn)供應商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護時,填寫《供應商變更申請表》(附件4)、《供應商擴充視圖申請表》(附件5)。

        5.3.6在庫供應商的選用

        5.3.6.1供應商選用原則

        a.擬推薦供應商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應;

        b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內(nèi)同檔次供應商;

        c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保具有可追溯性;

        d.采購時原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè),但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

        5.3.6.2供應商選用流程

        a.需求單位、采購主責部門結合實際情況,從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商;

        b.采購主責部門進行確認;

        c.在庫供應商不能滿足需要時,可推薦潛在供應商,由采購主責部門審核供應商資質(zhì)資料,合格的可參與當次采購活動。

        5.3.7在庫供應商的基本權利和義務

        5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價后,有權向招標辦提出質(zhì)疑或投訴;

        5.3.7.2有權向監(jiān)督部門舉報公司范圍內(nèi)采購過程中存在的營私舞弊行為;

        5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的咨詢;

        5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動;

        5.3.7.5業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

        5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;

        5.3.7.7嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平;

        5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業(yè)重大變更情況,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

        5.3.8供應商評價

        5.3.8.1評價程序

        對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。

        a.需求部門、采購主責部門根據(jù)供應商參與采購活動和履約情況,按照評價內(nèi)容(附件6)進行日常評價;

        b.需求部門、采購主責部門根據(jù)對供應商的日常評價情況,于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》(附件7)報招標辦;

        c.采購主責部門根據(jù)供應商履約情況,按相應合同條款執(zhí)行;

        d.每年年終,招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價;

        e.招標辦根據(jù)月度年度評價結果,隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應處理。

        5.3.8.2評價結果處理

        a.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中1至3中任意一條,在供應商分級評價中減5分,且一年之內(nèi),不再邀請該供應商參與公司采購活動;

        b.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中4至7中任意一條,在供應商分級評價中減10分,且三年之內(nèi),不再邀請該供應商參與公司采購活動;

        c.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中8至17中任意一條,在供應商分級評價中直接降為D級供應商,且不再邀請該供應商參與公司采購活動;

        d.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中18至20中任意一條,在供應商分級評價中加5分;

        e.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容以外情況,由招標辦視情況進行處理。

        6、考核

        6.1對于容忍、縱容供應商不良行為,或知曉后而未及時反饋,無論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個人,均按照公司相關規(guī)定嚴肅處理;

        6.2發(fā)現(xiàn)在供應商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節(jié)對相關單位或個人給予相應處罰,構成犯罪的,移送司法機關處理。

        7、附則

        7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。

        7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,原《供應商禁入管理規(guī)定》同時廢止。

        7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關條例。

      供應商管理制度12

        第一章、總則

        第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

        第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

        第二章、具體的管理制度

        第一條供應商的資質(zhì)

        采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

        1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

        2、ISO9001/20xx版證書;

        3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

        4、我方需要其他的資料。

        第二條供應商的基本信息

        1、企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

        2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

        3、公司的網(wǎng)址

        第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

        第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

        1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責任等。

        2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

        第三章、附則

        本制度自公布之日起開始生效。

        供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度,有利于更好的.了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長期供需合作關系決策的重要依據(jù)。

        第一條供應商檔案管理對象:

        1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

        2、從交易過程來劃分:包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

        3、從供應商性質(zhì)來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務等)、普通公司等。這類供應商因其性質(zhì)、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

        4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

        第二條供應商管理內(nèi)容

        1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

        2、供應商特征:供應能力、發(fā)展?jié)摿、企業(yè)規(guī)模和知名度等。

        3、業(yè)務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。

        4、交易活動現(xiàn)狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

        第三條供應商檔案管理方法

        1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。

        供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

        ①提供供應商資料卡,由供應商填寫。

       、谟刹少弳T通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

       、弁ㄟ^本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等實際情況)。

        然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

        2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會時上報總經(jīng)理,據(jù)此建立綜合的供應商檔案。

        第四條供應商檔案管理應注意問題

        1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化,不斷地加以調(diào)整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

        2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

        3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

        4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

        供應商管理制度4為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作,特制定制度:

        一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

        二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

        三、經(jīng)選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

        四、根據(jù)供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

        五、供應商評價條件:

        1、產(chǎn)品質(zhì)量;

        2、技術服務;

        3、交貨速度;

        4、對用戶的需求能否作出快速反應;

        5、供應商的信譽;

        6、產(chǎn)品價格;

        7、延期付款能力;

        8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);

        9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

      供應商管理制度13

        1、負責公司采購定單的跟蹤;

        2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào);

        3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;

        5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;

        6、按采購計劃及商品分配原則,編制商品采購分配表,實施采購,確保交期;

        7、調(diào)查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;

        8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題

        酒店庫存物資實行分倉管理,根據(jù)各部門管理職責不同,將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

        總倉由財務部管轄,餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理,工程維修用品倉由工程部管理,制服布草倉由管家部布草房管理,部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督,嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

        總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

        各倉庫設專人管理,由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

        倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉,否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對,以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

        入倉物資應分類擺放,不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

        發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取,并指定專人跟進,非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨,對手續(xù)不全的領料單,倉管員應拒絕發(fā)貨。

        倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨,以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。

        嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

        倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定,該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領貨數(shù)量。

        倉存物資應設卡登記管理,每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。

        庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。

        對即將過期或庫存時間過長的'貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。

        進出倉物品應及時進行帳務登記,做到日清月結,保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

        對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算,不得隨便估算,虛報瞞報,以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的,應查明原因,及時匯報,按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后,進行帳務調(diào)整。

        倉庫應保持通風、干燥,倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動,以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。

        倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作,應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。

      供應商管理制度14

        第一章總則

        第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。

        第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎,選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

        第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。

        第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

        第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

        第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

        第二章供應商資源調(diào)查

        第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

        第八條現(xiàn)有供應商的`合作業(yè)績調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本情況、與HG集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。

        第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的補充,包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。

        第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

        根據(jù)調(diào)查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

        調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查,提供相關真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

        調(diào)查報告的格式模板見附件1。

        供應商資料卡見附件2。

        第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

        第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

        第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

        第十三條《合格供應商名冊》包含的內(nèi)容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

        《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

        《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。

        《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4。

        第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

        第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

        第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

        第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

        合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

        合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。

        第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

        1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

        第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

        第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

        第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排,F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。

        第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

        第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

        第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

        第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

        第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

        供應商除名與注銷流程見附件11。

        第五章新供應商資源的引進

        第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

        第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

        第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

        第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

        第六章違規(guī)考核與處罰

        第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

        第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調(diào)離采購崗位。見附件16。

        第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。

        第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經(jīng)查實,做無條件除名處理。

        第七章附則

        第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

        第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      供應商管理制度15

        一、目的

        為規(guī)范供應商管理,建立、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

        二、引用

        《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》

        三、范圍

        本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        四、

        各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

        五、內(nèi)容

        (一)管理原則和體制

        1、各單位公司采購部門對供應商實行管理,、技術等部門予以協(xié)助。

        2、各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

        3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

        4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

       。ǘ┕⿷痰脑u定內(nèi)容

        1、資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關資質(zhì)證明,具備合法性。

        2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

       。1)物料來件的.優(yōu)良品率;

       。2)質(zhì)量保證體系;

       。3)樣品質(zhì)量;

       。4)對質(zhì)量問題的處理。

        3、交貨能力評定。包括:

       。1)交貨的及時性;

       。2)擴大供貨的彈性;

       。3)樣品的及時性;

       。4)增、減訂貨貨的批應能力。

        4、技術能力評定。包括:

       。1)工藝技術的先進性;

        (2)后續(xù)研發(fā)能力;

       。3)產(chǎn)品設計能力;

       。4)技術問題材的反應能力。

        5、服務評定。包括:

       。1)零星訂貨保證;

        (2)配套售后服務能力;

        (3)服務態(tài)度。

        6、合作狀況評定。包括:

       。1)合同履約率;

       。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

       。3)合作年限;

        (4)合作融洽關系。

        7、價格評定。包括:

       。1)優(yōu)惠程度;

        (2)消化漲價的能力;

        (3)成本下降空間。

       。ㄈ┕⿷淘u定步驟

        1、采購部進行調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

        2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。

        3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

       。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。

       。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

       。┕芾泶胧

        1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

        2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

        3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

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