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      業(yè)務(wù)管理制度

      時間:2024-05-23 10:28:37 制度 我要投稿

      業(yè)務(wù)管理制度

        在快速變化和不斷變革的今天,需要使用制度的場合越來越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的業(yè)務(wù)管理制度,希望對大家有所幫助。

      業(yè)務(wù)管理制度

      業(yè)務(wù)管理制度1

        一、客戶申報及限時保護制度

        1.項目經(jīng)理在著手客戶開發(fā)前必須以書面形式向調(diào)度室報批所要開發(fā)之客戶名單,經(jīng)調(diào)度室核準批復(fù)之客戶該項目經(jīng)理可擁有為期一個月的開發(fā)保護期。

        2.項目經(jīng)理在客戶開發(fā)期內(nèi)必須全力以赴完成客戶拓展工作,并即使向上級領(lǐng)導(dǎo)書面提交該客戶擴展情況備案,若該客戶在保護期內(nèi)未能成交,上級領(lǐng)導(dǎo)可憑項目經(jīng)理所提供的客戶拓展情況備案向調(diào)度室協(xié)調(diào)延長開發(fā)時間。

        3.未經(jīng)調(diào)度室核準,項目經(jīng)理私自開發(fā)之客戶業(yè)績不納入銷售提成標的,所造成之一切后果由項目經(jīng)理本人承擔(dān)。

        二、客戶拜訪流程及制度

        拜訪前24小時內(nèi)向直屬上級書面報備→直屬上級向調(diào)度中心申請→直屬上級

        12小時內(nèi)回復(fù)項目經(jīng)理是否可以拜訪→否→放棄→

        是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表(附客戶名片)提交直屬上級→上級審核簽字報銷差旅費用。

        三、差旅費報銷標準

        1.因公外出車費報銷標準

        本市內(nèi):憑市內(nèi)公交車、地鐵票實報實銷。

        本市郊:憑車票實報實銷。

        市外:憑當日長途汽車票及該市市內(nèi)公交車票實報實銷。

        2.營銷人員如因工作需要在外地留宿,必須提前一天跟直屬上級報備,經(jīng)上級批準同意后方可留宿。

        四、營銷部人員離職處理制度

        試用期內(nèi):營銷部人員如試用期內(nèi)申請離職,必須提前________天以書面形式向直屬上級提出申請,________天內(nèi)辦理離職手續(xù)。

        五、量化考核數(shù)據(jù)報表管理制度

        1.每日定時向團隊隊長報交的`量化考核報表(非工作理由過時不報視當日無績效量)

        a.每日晚上_________前報交工作日志

        b.每日_________前報交新客戶資料及每日電話跟進情況說明電子文檔(發(fā)郵件)

        2.每周定時向團隊隊長報交的量化考核報表(非工作理由過時不報視當周無績效量)

        a.每周_________下午_________前報交工作周總結(jié)報告

        b.每周_________上午_________前報交工作周計劃

        3.每月_________日晚上_________前上交當月工作總結(jié)及下月工作計劃。

      業(yè)務(wù)管理制度2

        一、考勤制度

        1、凡是在廠業(yè)務(wù)員:上班時間為上午8:00-11:30,下午12:30-17:00。每天必須到公司打卡,如不打卡視為曠工。

        2、出差人員:凡是出差人員必須填寫出差審批單,出差審批單由行政部交總經(jīng)理批準,到達目地以后必需用當?shù)毓潭娫捪蛐姓繄蟮,每天早?:30時以前用當?shù)毓潭娫拡蟮,如超過上午8:30,視為遲到,如在車上,先用手機報到,下車后用當?shù)毓潭娫拡蟮,時間不準超過9點。如超過9點,不計考勤,并扣除當天補助和工資。

        3、如用手機報到不記考勤,且不報當天補助和扣除當天工資,如查出作弊現(xiàn)象,一次罰款50元,二次100元。三次勸退。

        4、業(yè)務(wù)員每月出勤天數(shù)26天為滿勤。

        5、業(yè)務(wù)員如有事請假必須寫請假條,如在市場有急事,可以打電話給行政部請假,如發(fā)現(xiàn)不請假擅自脫崗者,一天罰款50元,多次不該者,給予辭退。

        6、業(yè)務(wù)人員出差和返回必須告之行政部,如接不到通知擅自脫崗,如發(fā)現(xiàn)當月所有差旅費及補貼不予報銷。

        7、業(yè)務(wù)人員辭職,必須提前一個月寫辭職報告交行政部,由行政部交總經(jīng)理批準并交接工作,若擅自離職,扣除當月工資。

        二、報表管理制度

        1、每月出差所發(fā)表格必須認真如實填寫,交行政部審核,總經(jīng)理批準,否者當月差旅費不予報銷。

        2、如發(fā)現(xiàn)虛假和抄寫現(xiàn)象不予報銷差旅。

        三、報帳制度

        1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致,否者不符合不予報銷,并扣除當天差旅。

        2、出差當天和回差當天以電腦票為主。

        四、不許私自向經(jīng)銷商借錢借物。

        五、在市場上,業(yè)務(wù)人員不允許存在招待費用。若出現(xiàn)有個人承擔(dān)全部費用

        六、不經(jīng)公司允許、不準私自許諾政策,如私自承諾有本人承擔(dān)全部責(zé)任。如有申請以書面形式呈報,批示后方可執(zhí)行。

        七、業(yè)務(wù)人員客戶來公司洽談業(yè)務(wù),須吃住,必須填寫必須填寫《客

        人用餐住宿申請單》由部門負責(zé)人批準,行政部統(tǒng)一安排。

        八、開會期間

        1、不準遲到。如遲到,10分鐘以內(nèi)罰20元;10分鐘以后罰50元。

        2、手機必須靜音,響鈴一次罰10元。

        九、所有業(yè)務(wù)人員手機必須保證24小時開機,發(fā)現(xiàn)關(guān)機一次罰款50元,二次扣除全部手機費

        十、在辦公室和會議室不準抽煙,不準上網(wǎng),不準打補克,不準玩游戲。如有違反者第一次罰50元,第二次罰100元。

        十一、業(yè)務(wù)人員辭職必須提前一個月寫辭職報告,進行工作交接,否則扣除全部工資和差旅。

        十二、以上制度從即日起執(zhí)行

      業(yè)務(wù)管理制度3

        一、工資組成部分:基本工資+績效工資+提成+滿勤獎+工齡工資

        1)基本工資:1500元。

        2)績效工資:500元,即每月的任務(wù)工資,每月完成上級下達的任務(wù)即得全額績效工資,如每月沒有完成任務(wù)指標按照比例扣除,如:任務(wù)是100萬元,完成50萬元,得績效工資250元。(任務(wù)見月任務(wù)分解表)

        3)提成:完成任務(wù)以上部分按0.3%進行提成。

        4)滿勤獎:每月在不影響工作的前提下有2天帶薪休息,如沒有休息全月工作給予滿勤獎100元。

        5)工齡工資:滿一年的員工工齡工資為50元/月,滿兩年的員工工齡工資合計為100元,滿三年的員工工齡工資合計為150元,滿四年的員工工齡工資合計為200元封頂。滿五年以上的員工根據(jù)全年的工作表現(xiàn)和完成任務(wù)情況,按照公司的獎勵機制方案執(zhí)行。

        二、考勤制度:

        1、夏季作息時間:5月1日----10月1日

        早7點30分-----晚18點

        冬季作息時間:10月1日---4月30日

        早8點------------晚5點

        特殊崗位另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。

        2、員工應(yīng)按時上下班。按指紋簽到為準,如不能簽到要和你的直接領(lǐng)導(dǎo)說明情況。如不說明視為遲到或早退。

        遲到:員工未按規(guī)定時間到崗視為遲到。遲到一次罰款5元。當月累計遲到3次(含3次)取消當月滿勤獎。

        早退:員工未按規(guī)定時間離崗視為早退。早退一次罰款5元。如因工作原因不能按時返回或不能回公司簽到需要和你的直接領(lǐng)導(dǎo)說明或請示。

        曠工:未經(jīng)請準假或假期已滿未續(xù)假而擅自不到崗者視為曠工。曠工一天按事假三天處理,連續(xù)曠工3天(含3天)扣除當月工資并予以解除勞動關(guān)系。

        三、請假制度:

        業(yè)務(wù)人員在完成當前工作的情況下可帶薪休息2天,休息時必須執(zhí)行交叉休息,休息人員要提前和你的直接領(lǐng)導(dǎo)說明,休息者手機不得關(guān)機,如關(guān)機或拒不接電話一次罰款100元,如有特殊原因當時未接電話必須在第一時間將未接電話撥回者不進行處罰。

        1、請假要求:員工請假,無論何種假,除緊急情況(指個人急癥,直系親屬急癥,或發(fā)生意外事件),可電話同主管領(lǐng)導(dǎo),或人力資源部請假,并于24小時之內(nèi),履行書面手續(xù)外,一律事先填寫請假單,按照準假程序,經(jīng)批準方可生效。

        準假權(quán)限:( 1)部門經(jīng)理:1天;( 2)副總經(jīng)理:3天;( 3)總經(jīng)理:3天上。

        2、事假:員工因個人事務(wù),必須親自處理的,根據(jù)工作安排以及實際情況需要酌情核給事假。員工每月事假累計不足4小時(含),視為正常出勤,超過4小時,按實際出勤以天為單位計扣,事假以天為單位扣發(fā)崗位工資。

        3、病假:請病假三天以內(nèi)的,由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批,三天以上病假憑縣級以上醫(yī)院診斷并有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,病假條及診斷書交人力資源備案,病假工資按事假處理辦法執(zhí)行,連續(xù)病假超過一個月的取消工齡工資,工齡從假后上班起計算。

        4、工傷假:員工發(fā)生工傷本人無責(zé)任的,在治療期內(nèi)每月發(fā)放基本工資和工齡工資,員工發(fā)生工傷本人負次要責(zé)任的,在治療期內(nèi)核發(fā)最低生活保證金即基礎(chǔ)工資,取消工資的其余部分本人違章或違反操作規(guī)程發(fā)生工傷事故,本人負主要責(zé)任的發(fā)生的工傷,不負責(zé)工資和其他福利

        5、婚假:持本人結(jié)婚證,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意方可休假,帶薪休假為七天,結(jié)婚證復(fù)印件及假條交人力資源部存檔。

        5、產(chǎn)假:女工生育休假為六個月,休假期間待遇沒有工資待遇保留工齡工資,超過六個月上班的取消工齡工資,工齡從產(chǎn)假后第一天上班起計算。

        6、喪假:員工親屬(父母,配偶、子女、配偶父母、)喪亡時帶薪休假期為三天,員工親屬(祖父母)、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹)喪亡時帶薪休假為1天。

        四、離職:離職包括自行離職和因為違反公司相關(guān)規(guī)定辭退者。自行離職人員必須提前一個月向你的直接領(lǐng)導(dǎo)提出申請,離職人員在離職前必須和財務(wù)、庫房賬目核算清晰無往來賬目,交出客戶資料、產(chǎn)品資料、屬于公司的物品等,必須將手中的客戶欠條結(jié)算清,否則扣發(fā)余額工資,嚴重者追究其刑事責(zé)任上報公安機關(guān)。離職人員不得再用公司名義處理各種事物或非法行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究其刑事責(zé)任并上報公安機關(guān)處理。

        五、公司形象:員工形象是品牌形象的重要組成部分,在與客戶接觸的過程中員工形象直接代表了企業(yè)品牌形象外。同樣,也可以直接利用員工形象進行對外的品牌廣告宣傳。外表儀容儀表是員工形象展現(xiàn)的.首要途徑,那么員工內(nèi)在形象要素就可以說是員工對企業(yè)形象的一個真實反映。

        所謂的企業(yè)形象是指企業(yè)內(nèi)外對企業(yè)的整體感覺、印象和認知,是企業(yè)狀況的綜合反映。分為企業(yè)內(nèi)在形象和外在形象,企業(yè)的內(nèi)在形象主要指企業(yè)目標、企業(yè)哲學(xué)、企業(yè)精神、企業(yè)風(fēng)氣等看不見、摸不著的部分,是企業(yè)形象的核心部分。外在形象則是指企業(yè)的名稱、商標、廣告、廠房、廠歌、產(chǎn)品的外觀和包裝、典禮儀式、公開活動等等看得見、聽得到的部分,是內(nèi)在形象的外在表現(xiàn)。

        每一名公司員工都應(yīng)該注重自身形象,應(yīng)有良好的自身修養(yǎng)。不管在公司內(nèi)或在公司外,都要注意服飾的整潔與得體,語言和舉止的文明,不得留長發(fā)、胡須、長指甲等。不得與公司員工和客戶發(fā)生口角及打架斗毆現(xiàn)象發(fā)生,如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      業(yè)務(wù)管理制度4

        業(yè)務(wù)流程管理制度是對企業(yè)內(nèi)部運營流程進行規(guī)范和優(yōu)化的重要工具,旨在提高工作效率,確保業(yè)務(wù)流程的順暢運行。它涵蓋了從項目啟動到完成的各個階段,包括但不限于以下幾個方面:

        1. 業(yè)務(wù)流程定義:明確每個業(yè)務(wù)活動的步驟、責(zé)任部門和個人,以及所需資源。

        2. 流程審批機制:設(shè)定流程中的審批權(quán)限和流程,確保決策的合理性和合規(guī)性。

        3. 溝通協(xié)調(diào)機制:規(guī)定跨部門協(xié)作的`方式和溝通渠道,促進信息的有效傳遞。

        4. 監(jiān)控與評估:建立流程執(zhí)行的監(jiān)控體系,定期評估流程效率并進行改進。

        5. 培訓(xùn)與指導(dǎo):為員工提供流程培訓(xùn),確保他們理解和遵守流程規(guī)定。

        6. 應(yīng)急處理:制定應(yīng)對流程中斷或異常情況的預(yù)案,保證業(yè)務(wù)連續(xù)性。

        內(nèi)容概述:

        1. 流程設(shè)計:根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)需求,設(shè)計合理的業(yè)務(wù)流程,確保流程的高效性和適應(yīng)性。

        2. 規(guī)范化文檔:制定詳細的流程文檔,明確每一步的操作指南和預(yù)期結(jié)果。

        3. 系統(tǒng)支持:利用信息技術(shù),如erp系統(tǒng),實現(xiàn)流程自動化,減少人為錯誤。

        4. 制度執(zhí)行:確保制度的落地實施,通過監(jiān)督和考核,保證流程的執(zhí)行質(zhì)量。

        5. 持續(xù)改進:通過收集反饋,定期審查和調(diào)整流程,以適應(yīng)業(yè)務(wù)環(huán)境的變化。

      業(yè)務(wù)管理制度5

        一、目的:

        強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向,按勞分配為原則,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平。

        二、適用范圍:

        本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品,不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定。

        三、銷售人員的薪資構(gòu)成

        1、銷售人員的`薪資由底薪、提成構(gòu)成;

        2、發(fā)放月薪=底薪(基本工資+績效工資)+提成

        四、銷售人員底薪設(shè)定:

        銷售人員底薪按照入職后每月完成任務(wù)計算

        績效工資評分由負責(zé)人進行考核后給出所得分數(shù)作為發(fā)放比例值

        績效工資打分標準:

       。1)完成銷售任務(wù):

        按照績效工資100%進行發(fā)放

       。2)未完成銷售任務(wù),根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況進行分數(shù)

        90分(含)以上按照績效工資全額發(fā)放

        60分(含)---89分(含)按照基本工資x分數(shù)比例進行發(fā)放

        60分以下按照不進行發(fā)放

        總監(jiān)薪資結(jié)構(gòu):底薪5000元/月(基本工資占80%+績效工資占20%)+提成

        市場專員薪資結(jié)構(gòu):底薪3500元/月(基本工資占80%+績效工資占20%)+提成

        市場助理薪資結(jié)構(gòu):300元/月

        培訓(xùn)專員薪資結(jié)構(gòu):3000元/月

        1、完成任務(wù)指標:底薪按照100%進行發(fā)放,提成按每月制定提成方案發(fā)放;

        2、未完成任務(wù)指標:底薪按照基本工資進行發(fā)放,績效部分由部門負責(zé)人打出績效分進行發(fā)放,提成按每月制定提成方案發(fā)

        3、入職第一個月即完成當月任務(wù)指標,當月即可轉(zhuǎn)正,公司正式簽訂勞動。

        五、提成制度:

        1、提成結(jié)算方式:隔月結(jié)算,款項未收回部分暫不結(jié)算,直至全部回

        2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比

        3、提成計算辦法:

        銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比

        4、銷售提成比率:

        (一)銷售人員

       。ǘ┛偙O(jiān)提成

        以上制度按照多勞多得原則,所有提成比例按照稅前凈利潤xxx%比例制作

        (三)銷售招待費報銷制度

        銷售人員招待費用報銷考慮比例,原則上只有總監(jiān)及總監(jiān)以上級別才可以報銷招待費用,銷售人員如遇到特殊情況需要招待,可以向銷售總監(jiān)提出申請,批復(fù)后才可以招待。

        5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的提成政策。

        6、低價銷售:業(yè)務(wù)員必須按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價范圍銷售產(chǎn)品,特殊情況需要向業(yè)務(wù)總監(jiān)及以上領(lǐng)導(dǎo)申請批準,公司根據(jù)實際情況重新定制銷售提成百分比

        7、對于助理及培訓(xùn)專員等其它不能直接產(chǎn)生業(yè)績的崗位,公司將會在年終總體考核后給予一定的年終獎勵

        六、激勵制度:

        1、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予xxx元獎勵(銷售人員必須超額完成月銷售任務(wù)指標)

        2、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予xxx元獎勵(銷售人員必須超額完成季度任務(wù)指標)

        3、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予xxx元獎勵(銷售冠軍必須超額完成年度銷售任務(wù))

        4、月銷售冠軍獎獎勵在次月進行發(fā)放,季度銷售冠軍獎勵在次季度發(fā)放,年度銷售冠軍獎勵在年后第一季度進行發(fā)放

        5、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎;

        6、各種獎勵中,若發(fā)現(xiàn)虛假情況,則給予相關(guān)人員相應(yīng)懲罰。

      業(yè)務(wù)管理制度6

        一、總則

        1.為了加強養(yǎng)老院院外包業(yè)務(wù)管理,規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為,防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),借鑒業(yè)內(nèi)同行經(jīng)驗,制定本制度。

        2.業(yè)務(wù)外包,是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢,將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或其他經(jīng)濟組織(以下簡稱承包方)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。

        3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。

        二、部門職責(zé)

        院辦公室負責(zé)外包業(yè)務(wù)總體管理工作,明確1人具體負責(zé)。院內(nèi)管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門為外包業(yè)務(wù)開展情況的監(jiān)督管理部門,負責(zé)對外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務(wù)。具體如下:院長、副院長負責(zé)保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負責(zé)安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務(wù)中心負責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)管。

        三、不相容崗位

        1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗收。

        四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險

        1.外包范圍不合理,核心業(yè)務(wù)外包,可能導(dǎo)致單位失去競爭優(yōu)勢。

        2.外包價格確定不合理,承包方選擇不當,可能導(dǎo)致單位遭受損失。

        3.業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣,可能導(dǎo)致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

        4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為,可能導(dǎo)致單位相關(guān)人員涉案。

        五、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核制度

        1.制定及審核實施方案

        相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標準,合理確定業(yè)務(wù)外包范圍,制定外包實施方案;并根據(jù)是否對單位運營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實施分類管理,以突出管控重點。

        單位根據(jù)預(yù)算以及工作計劃,對實施方案的重要方面進行深入評估以及復(fù)核,包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計劃等,確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容,避免將核心業(yè)務(wù)外包,同時確保方案的完整性。

        單位制定外包方案時,應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見,并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。

        單位應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度,明確授權(quán)批準的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定各層級人員應(yīng)

        當在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越權(quán)限審批。

        在對業(yè)務(wù)外包實施方案進行審查和評價時,應(yīng)當著重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營與外包情況下的風(fēng)險和收益,確定外包的合理性和可行性。

        2.招標及選擇承包方

        養(yǎng)老院根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍,組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組,并對外發(fā)布投標公告,與候選承包商建立聯(lián)系,發(fā)放外包項目競標邀請書及相關(guān)材料。

        參與競標的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關(guān)材料,主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制,按照有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公平、公正的原則,采用招標方式等適當方式,擇優(yōu)選擇承包方。

        評估小組應(yīng)通過實地調(diào)研等多種方法,調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況,并考察候選承包方從事類似項目的'成功案例、業(yè)界評價和口碑;同時綜合考慮單位內(nèi)外部因素,對業(yè)務(wù)外包的成本進行測算分析,合理確定外包價格,嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

        調(diào)研結(jié)束后,評估小組應(yīng)編制考核報告,提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。

        單位根據(jù)評估小組反饋的各種信息,從候選承包方中做出選擇,并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度,避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

        3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同

        在訂立外包合同前,充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素,并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

        在合同的內(nèi)容和范圍方面,明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本,以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細節(jié)。

        在合同的權(quán)利和義務(wù)方面,明確單位有權(quán)督促承包方改進服務(wù)流程和方法,承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率,將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知單位,并對存在問題進行有效溝通。

        在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面,應(yīng)當規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。

        在合同的保密事項方面,應(yīng)具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務(wù)和事項,承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

        在費用結(jié)算標準方面,綜合考慮內(nèi)外部因素,合理確定外包價格,嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。

        在違約責(zé)任方面,制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款,以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。

        4.組織實施業(yè)務(wù)外包

        在承包方提供服務(wù)的過程中,相關(guān)職能部門應(yīng)密切關(guān)注承包方的履約能力,采取動態(tài)管理方式,對承包方開展日?冃гu價和定期考核。

        建立即時監(jiān)控機制,一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況,應(yīng)及時要求承包方調(diào)整改進。

        對各種意外情況做出充分預(yù)計,建立相應(yīng)的應(yīng)急機制,制

        定臨時替代方案,避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動中斷。

        有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為,并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的,應(yīng)當及時終止合同,并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

        切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結(jié)評價

        相關(guān)職能部門要對外包業(yè)務(wù)定期進行總結(jié)評價,充分了解各科室對承包方服務(wù)的反饋意見,與日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題匯總形成總結(jié)報告,作為會計核算和付款的依據(jù)。

        6.會計核算及財務(wù)控制

        單位財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的,財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款,并及時向單位有關(guān)負責(zé)人報告。

        六、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核程序(附后)

        參考文獻:

        1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度

        制定外包實施方案

        組織實施業(yè)務(wù)外包派員現(xiàn)場管理合同管理選擇承包方審核批準未通過通過招標外包過程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務(wù)

        會計核算及財務(wù)控6 制

      業(yè)務(wù)管理制度7

        一、在公司上班期間留意事項

        1、上下班時間:每天早上8:30上班,17:00下班。市內(nèi)業(yè)務(wù)人員以早上簽到時間為準。

        2、上班時:每天要訪問30個終端,并對終端內(nèi)的狀況進行記錄,并由綜合組人員進行抽查,對抽查不合格的,視為為走訪終端。

        3、熟記行業(yè)學(xué)問、簡潔操作方法、市場機會、了解公司與市場基本狀況。熟知我司現(xiàn)行的優(yōu)勢優(yōu)勢,并能形成一套有見解的勸說客戶的理論。

        4、上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。

        5、因公因私不能上班時實行書面請假制度。

        二、業(yè)務(wù)員工作職責(zé)

        1、仔細執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和部門管理規(guī)定。

        2、喜愛本職工作,聽從公司的工作支配,依據(jù)市場狀況制定下期市場操作方案,確定主攻方向和目標。

        3、留意自己的言談舉止,以大方得體的儀態(tài),樂觀熱忱的工作態(tài)度,做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作。

        4、嚴守公司的各項銷售方案、行銷策略等商業(yè)機密,不得泄露與他人。

        5、廣泛搜集信息,把握市場動態(tài),對有意向的`客戶,利用一切可以利用的關(guān)系,制造誠信機會。

        6 、在工作中,搞好團結(jié)協(xié)作關(guān)系,共同完成銷售任務(wù)。

        7、在業(yè)務(wù)中消失問題,準時向主管和部門經(jīng)理匯報,提出個人建議。

        8、仔細為新老客戶服務(wù),提高終端對公司的美譽度和信譽度。

        9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

        10、不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利,不得介紹客戶式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他公司謀取私利。

        三、農(nóng)村及周邊業(yè)務(wù)員

       、呸r(nóng)村業(yè)務(wù)員必需用當?shù)毓潭娫捪蚬緢蟮,以示其真實性?/p>

        ⑵業(yè)務(wù)員在市場期間,不得關(guān)機,否則每一次關(guān)機罰款50元。

        ⑶農(nóng)村走訪的業(yè)務(wù)人員應(yīng)合理支配工作時間,要有工作方案,走訪終端要有終端的具體檔案,并分析競爭對手信息,并準時像公司匯報,以便做出下步的市場分析方案。

      業(yè)務(wù)管理制度8

        第一章總則

        第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

        第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

        第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。

        第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準則

        第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。

        第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛,團結(jié)互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權(quán)解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象)

        第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務(wù)員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實,扣除當月所有工資獎金。

        第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則,嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù),乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指,甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權(quán)解除合同,予以辭退。

        第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

        第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關(guān)依法處理。

        第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守,遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

        第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例

        第一條業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。

        第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責(zé)主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題,予以總結(jié)歸納,幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。

        第三條業(yè)務(wù)員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

        第四條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得從事與工作無關(guān)的活動,公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

        第五條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

        第六條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的,應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。

        銷售業(yè)務(wù)員管理制度3

        一、為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì),規(guī)范管理,防微杜漸,特制訂公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范。

        遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度,貫徹落實公司的文件、指示、精神,加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念,樹立華銀公司和華銀人的形象。

        二、熱愛本職工作,吃苦耐勞,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,盡職盡責(zé)完成業(yè)務(wù)拓展工作,并填寫好記錄回執(zhí)單,做好工作日記和每月的述職報告。

        三、工作時間著裝整齊,遵守作息時間,按時向部門主管匯報工作和反饋信息。

        四、要作風(fēng)正派,清正廉潔,不損公肥私,不營私舞弊,態(tài)度和藹,言語有禮,誠實守信,胸懷坦蕩,要具有良好的.語言表達能力和宣傳能力,吃苦耐勞,勇創(chuàng)佳績。

        五、要制訂月計劃、周計劃,有計劃有目的地拜訪客戶,勇于實踐,善于學(xué)習(xí),善于總結(jié),使之立于不敗之地。

        六、在工作中團結(jié)協(xié)作,互相幫助,注意安全,杜絕隱患,樹立團隊精神,聽從領(lǐng)導(dǎo),服從分配,響應(yīng)公司的號召,按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

        七、嚴格做到:

        1、做到保守機密,不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

        2、做到通訊暢通,不無故關(guān)機或失去聯(lián)系。

        3、做到據(jù)實報銷,不隱瞞行銷日程,不瞞報費用。

        4、做到愛護公物,不損壞公司物品。

        八、業(yè)務(wù)中注意事項

       。ㄒ唬┯脩粼儍r或報價注意事項:

        1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時,嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價,并記錄備案。

        2、業(yè)務(wù)人員負責(zé)向本轄區(qū)的客戶報價,若接到其他區(qū)域用戶詢價,須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的業(yè)務(wù)人員。

        (二)信息收集注意事項:

        1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。

        2、在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題,反饋要及時、準確、全面。

        3、在鞏固原有客戶的同時,要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢,搜集新的信息,開拓新市場。

        4、做好行銷日志,要求明確具體,及時上交到公司。

        5、每月定期整理和分析市場信息,提出意見和建議,以書面形式反饋回公司。

       。ㄈ┖炗喓贤淖⒁馐马棧

        1、簽訂合同前,了解客戶資信,做好資信調(diào)查,有效防范資金風(fēng)險。

        2、簽訂合同時,業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真核查,逐項填寫完善。

        3、合同文本采用公司規(guī)定的標準《購銷合同》。

       。ㄋ模┎少徺Y金支付注意事項:

        1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后,應(yīng)嚴格按約定執(zhí)行。

        2、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙,承擔(dān)全額損失,對配合客戶詐騙公司貨款的,挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責(zé)任。

        3、業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務(wù)計劃及總結(jié)。

        (五)資金回籠注意事項:

        1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后,要確?蛻纛A(yù)付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

        2、業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。

        3、業(yè)務(wù)人員拿到客戶匯票后,要仔細檢查,防止出現(xiàn)錯票和假票,防范其風(fēng)險。

       。┡c客戶交往過程中,務(wù)必堅持原則,維護公司利益。

        九、管理條例如下:

        第一條對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。

        第二條原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結(jié)束后返回公司,處理當日業(yè)務(wù),但長期出差或深夜返回者除外。

        第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時,依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費元。(外出辦公人員)

        第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用,以書面形式作出計劃表,上報總經(jīng)理審批。

        第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預(yù)算,經(jīng)批準后方可實施。

        第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。

        第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

       。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;

        (二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

       。ㄈ┎坏媒邮芸蛻舳Y品和招待;

        (四)執(zhí)行公務(wù)過程中,不能飲酒;

        (五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

       。┕ぷ鲿r間不得辦理私事,不得私用公司交通工具。

        第八條除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

        (一)向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項;

       。ǘ┫蚩蛻粽f明產(chǎn)品性能、各方面的特征;

       。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)售后質(zhì)量問題;

       。ㄋ模⿻(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:

        1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

        2、客戶對價格的反映;

        3、用戶用量及市場需求量;

        4、對其他品牌的反映和銷量;

        5、同行競爭對手的動態(tài)信用;

        6、新產(chǎn)品調(diào)查。

       。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況;

       。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展;

       。ㄆ撸┨岢龈倪M營銷方法和價格等方面的建議;

       。ò耍┩素浱幚;

        (九)整理同行的銷售和客戶的現(xiàn)況使用資料。

        第九條公司營銷或企劃應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

        第十條銷售人員應(yīng)將一定時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

        第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

        第十二條對于有希望的客戶,應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據(jù)。

        第十三條銷售人員對所擁有的客戶,應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級,或依事業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。

        第十四條銷售人員應(yīng)把客戶明細情況做詳細分類,以保障銷售工作的順利進行。

        第十五條各事業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”,以供銷售人員參考。

        第十六條銷售人員應(yīng)多次拜訪有需求的客戶,其訪問次數(shù)的多少,根據(jù)客戶情況確定。

        第十八條銷售人員每日出發(fā)時,應(yīng)攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等,以便推銷。

        第十九條銷售人員在巡回訪問時,應(yīng)檢查其庫存情況,若庫存不足,應(yīng)查明原因,及時予以補救處理。

        第二十條銷售人員有責(zé)任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷精誠合作。如銷售人員無法解決,應(yīng)請公司經(jīng)理出面解決。

        第二十一條若遇客戶退貨,銷售人員須將有關(guān)票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

        第二十二條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目,將應(yīng)收賬款單據(jù)送各部主管及相關(guān)負責(zé)人,以加強貨款回收管理。

        第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時,應(yīng)附收款單據(jù)一起,為避免混淆。

        第二十四條各部門接到應(yīng)收賬款單據(jù)后,即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員,但須在財務(wù)簽收。

        第二十五條外勤營銷員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后,應(yīng)妥善保管,以免丟失。

        第二十六條銷售人員須將收款情況,報知財會部門。

        第二十七條銷售人員應(yīng)定期告知財務(wù)“未收款項目”,財會部門核對。

        第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作報表”中,逐日呈報單位主管。報告內(nèi)容須簡明扼要。

        第二十九條對于新開拓客戶,應(yīng)填制“新客戶報告表”,以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

        第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時,使用公司交通工具,須填具有關(guān)申請(如車輛使用申請單)。

        車輛使用申請單

        使用人:

        使用部門

        開出時間

        返回時間

        行駛路線

        司機

        主管審批

        第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷,同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

        行車記錄表

        姓名

        行駛路線

        起始地

        現(xiàn)公里數(shù)

        目的地

        到達后公里數(shù)

        注:回司后交部門內(nèi)勤。

        十、其它規(guī)定

        以上規(guī)范若有違反,公司按相關(guān)規(guī)定處罰。

      業(yè)務(wù)管理制度9

        為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

        一、辦理程序

        1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。

        2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

        3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

        4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

        5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

        6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

        7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。

        二、費用標準

        總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

        (1)住宿標準(金額單位:元。下同):

        地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

        總經(jīng)理實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)

        經(jīng)理180 130 120 100 80

        其余人員150 110 100 80 60

        (2)伙食補助費:

        地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

        總經(jīng)理實報實銷

        經(jīng)理60 40 40 40 40

        其余人員60 40 40 40 40

        (3)市內(nèi)交通費:

        地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

        總經(jīng)理實報實銷

        經(jīng)理10 8 5 5 3

        其余人員10 8 5 5 3

        (4)交通工具標準:

        工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車

        總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報

        經(jīng)理預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘實報

        其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請

        三、報銷辦法

        (一)住宿費報銷辦法

        1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

        2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

        3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的`前提下,可按實報銷。

        4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

        (二)伙食補助費報銷辦法

        中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

        (三)交通費報銷辦法

        1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可報銷。

        2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

        3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

        (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

        (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

        (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

        (4)陪同重要客人外出的;

        (5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

        以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

        4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

        (四)通訊費報銷辦法

        除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

        (五)其他

        1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

        2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

        3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

        四、補充規(guī)定

        1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

        2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。

        3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

        4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

        五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      業(yè)務(wù)管理制度10

        第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為,明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限,加強對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制,防范銷售過程中的差錯和舞弊。

        第2條銷售部根據(jù)市場情況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預(yù)算,經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實施。

        第3條經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門,細化到銷售人員,以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

        第4條生產(chǎn)部負責(zé)制定產(chǎn)品價目表,銷售部負責(zé)制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等,報銷售副總、總經(jīng)理審批通過后具體實施。

        第5條銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況,如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣,以及按信用政策確定的付款政策,應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。

        第6條銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣,以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目,應(yīng)報銷售副總審批,并于通過后執(zhí)行。

        第7條銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動中,應(yīng)及時收集并提供客戶的信用信息和資料,為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據(jù),財務(wù)部參與客戶信用等級的評估。

        第8條根據(jù)客戶信用等級評價標準,銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級,并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、銷售副總審核。

        第9條銷售合同審批規(guī)定1.銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中,應(yīng)根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。

        2.銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時,應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。

       。1)銷售合同標的總額在10萬元以下的,屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍,無需報批,可直接與客戶訂立銷售合同。

       。2)銷售合同標的總額在10萬~50萬元的,由銷售經(jīng)理審批,予以訂立。

       。3)銷售合同標的總額在50萬~500萬元的,由銷售副總審批,予以訂立。

       。4)銷售合同標的總額在500萬元以上的,報總經(jīng)理審批后,予以訂立。

        第10條發(fā)貨的審批1.銷售合同訂立以后,銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單,經(jīng)銷售經(jīng)理審核后,送至倉管員處以便備貨。

        2.倉管員核對發(fā)貨通知單,并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準備貨物,并做好貨物出庫記錄。

        3.運輸主管負責(zé)辦理貨物發(fā)運手續(xù),并組織運送貨物,確保貨物的安全準時送達目的地。

        第11條客戶退貨的有關(guān)規(guī)定1.銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請,需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

        2.質(zhì)檢員負責(zé)對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查,并出具檢驗證明。

        3.倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫,并填制退貨接受報告。

        4.銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查,并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。

        第12條應(yīng)收賬款主管負責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細表,督促銷售部及時催收應(yīng)收賬款。

        第13條銷售會計對可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計提壞賬準備。

        第14條合同辦負責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案,以應(yīng)對催收無效的逾期應(yīng)收賬款。

        第15條銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、銷售副總審批后作出會計處理。

        9-02客戶信用管理制度第1條為充分了解和掌握客戶的信譽、資信狀況,規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作,避免銷售活動中因客戶信用問題給企業(yè)帶來損失。

        第2條營銷部負責(zé)擬定企業(yè)信用政策及信用等級標準,銷售部需提供建議及企業(yè)客戶的有關(guān)資料作為政策制定的參考。

        第3條企業(yè)信用政策及信用等級標準經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后執(zhí)行,財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督各單位信用政策的執(zhí)行情況。

        第4條根據(jù)對客戶的信用調(diào)查結(jié)果及業(yè)務(wù)往來過程中的客戶的表現(xiàn),可將客戶分為四類,具體如下表所示?蛻舴诸惐砜蛻纛悇e銷售情況客戶其他信息A類占累計銷售額的70%左右規(guī)模大、信譽高、資金雄厚B類占累計銷售額的20%左右規(guī)模中檔、信譽較好C類占累計銷售額的5%左右信用狀況一般的中小客戶D類占累計銷售額的5%左右一般的中小客戶、新客戶、信譽不太好的客戶第5條銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判時,應(yīng)按照不同的客戶等級給予不同的銷售政策。

        1.對A級信用較好的客戶,可以有一定的賒銷額度和回款期限,但賒銷額度以不超過一次供貨為限,回款回收期以不超過一個供貨周期為限。

        2.對B級客戶,一般要求現(xiàn)款現(xiàn)貨?上仍O(shè)定一個額度,再根據(jù)信用狀況逐漸放寬。

        3.對C級客戶,要求現(xiàn)款現(xiàn)貨,應(yīng)當仔細審查,對于符合企業(yè)信用政策的,給予少量信用額度。

        4.對D級客戶,不給予任何信用交易,堅決要求現(xiàn)款現(xiàn)貨或先款后貨。

        第6條同一客戶的信用限度也不是一成不變的,應(yīng)隨著實際情況的變化而有所改變。銷售業(yè)務(wù)員所負責(zé)的客戶要超過規(guī)定的信用限度時,須向銷售經(jīng)理乃至銷售副總匯報。

        第7條銷售部應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展情況及產(chǎn)品銷售、市場情況等,及時提出對客戶信用政策及信用等級進行調(diào)整的建議,并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

        第8條客戶信用調(diào)查渠道。銷售部根據(jù)業(yè)務(wù)需要,提出對客戶進行信用調(diào)查。財務(wù)部可選擇以下途徑對客戶進行信用調(diào)查。

        1.通過金融機構(gòu)(銀行)調(diào)查。

        2.通過客戶或行業(yè)組織進行調(diào)查。

        3.銷售業(yè)務(wù)員實地調(diào)查。即銷售部業(yè)務(wù)員在與客戶的接洽過程中負責(zé)調(diào)查、收集客戶信息,將相關(guān)信息提供給財務(wù)部,財務(wù)部分析、評估客戶企業(yè)的信用狀況。銷售業(yè)務(wù)員調(diào)查、收集的客戶信息應(yīng)至少包括以下內(nèi)容,如下表所示。

        銷售業(yè)務(wù)員對客戶進行信用調(diào)查用收集的客戶信息列表客戶信息項目主要內(nèi)容基礎(chǔ)資料客戶的名稱、地址、電話、股東構(gòu)成、經(jīng)營管理者、法人代表及其企業(yè)組織形式、開業(yè)時間等客戶特征企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營政策和觀念、經(jīng)營方向和特點、銷售能力、服務(wù)區(qū)域、發(fā)展?jié)摿Φ葮I(yè)務(wù)狀況與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等交易現(xiàn)狀客戶的企業(yè)形象、聲譽、信用狀況、交易條件、出現(xiàn)的信用問題及對策等第9條信用調(diào)查結(jié)果的處理。

        1.調(diào)查完成后應(yīng)編寫客戶信用調(diào)查報告。

       。1)客戶信用調(diào)查完畢,銷售部有關(guān)人員應(yīng)編制客戶信用調(diào)查報告,及時報告給銷售副總。銷售業(yè)務(wù)員平時還要進行口頭的日常報告和緊急報告。

       。2)定期報告的時間要求依不同類型的客戶而有所區(qū)別。

       、貯類客戶每半年一次即可。

        ②B類客戶每三個月一次。

        ③C類、D類客戶要求每月一次。

       。3)調(diào)查報告應(yīng)按企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的格式和要求編寫,調(diào)查項目應(yīng)保證明確全面。

        2.信用狀況突變情況下的處理。

        (1)銷售業(yè)務(wù)員如果發(fā)現(xiàn)自己所負責(zé)的客戶信用狀況發(fā)生變化,應(yīng)直接向上級主管報告,按“緊急報告”處理。采取對策必須有上級主管的明確指示,不得擅自處理。

       。2)對于信用狀況惡化的客戶,原則上可采取如下對策:要求客戶提供擔(dān)保人和連帶擔(dān)保人;

        增加信用保證金;

        交易合同取得公證;

        減少供貨量或?qū)嵭邪l(fā)貨限制;

        接受代位償債和代物償債,有擔(dān)保人的,向擔(dān)保人迫債,有抵押物擔(dān)保的,接受抵押物還債。

        第10條銷售業(yè)務(wù)員自己在工作中應(yīng)建立客戶信息資料卡,以確保銷售業(yè)務(wù)的順利開展,及時掌握客戶的變化以及信用狀況?蛻糍Y料卡應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。

        1.基本資料:客戶的姓名、電話、住址、交易聯(lián)系人及訂購日期、品名、數(shù)量、單價、金額等。

        2.業(yè)務(wù)資料:客戶的付款態(tài)度、付款時間、銀行往來情況、財務(wù)實權(quán)掌管人、付款方式、往來數(shù)據(jù)等。

        第11條交易開始。

        3.交易開始時,無論是新客戶,還是老客戶,都可依據(jù)信用調(diào)查結(jié)果設(shè)定不同的附加條件,如交換合同書、提供個人擔(dān)保、提供連帶擔(dān);蛱峁┑盅簱(dān)保。

        第12條中止交易。

        1.在交易過程中,如果發(fā)現(xiàn)客戶存在問題和異常點應(yīng)及時報告上級,作為應(yīng)急處理業(yè)務(wù)可以暫時停止供貨。

        2.當票據(jù)或支票被拒付或延期支付時,銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)向上級詳細報告,并盡一切可能收回貨款,將損失降至最低點。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)上級主管的批示,通知客戶中止雙方交易。

        9-03銷售合同管理制度第1條為明確銷售合同的審批權(quán)限,規(guī)范銷售合同的管理,規(guī)避合同風(fēng)險。

        第2條本制度根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的實際情況制定,適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務(wù)部門、各子公司及分支機構(gòu)的銷售合同審批及訂立行為。

        第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款,由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同合同辦共同擬定。

        第4條企業(yè)銷售格式合同應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。

        1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。

        2.產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。

        3.運輸方式、運費承擔(dān)、交貨期限、交貨地點及驗收方法應(yīng)具體、明確。

        4.付款方式及付款期限。

        5.免除責(zé)任及限制責(zé)任條款6.違約責(zé)任及賠償條款。

        7.具體談判業(yè)務(wù)時的可選擇條款。

        8.合同雙方蓋章生效等。

        第5條企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準后,紡織銷售部門按樣板標準自行打印。

        第6條銷售業(yè)務(wù)員與客戶進行銷售談判時,根據(jù)實際需要可對格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改,但應(yīng)報銷售部經(jīng)理審批。

        第7條銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)在權(quán)限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同,超出權(quán)限范圍的,應(yīng)報銷售經(jīng)理、營銷副總、總經(jīng)理等具有審批權(quán)限的責(zé)任人簽字后,方可與客戶訂立銷售合同,F(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務(wù),客戶未返回銷售合同的,銷售部在訂立的銷售合同上附收款憑證復(fù)印件。

        第8條銷售合同訂立后,由銷售部將合同正本存檔。

        第9條合同履行過程中,因缺貨或客戶的特殊要求等,銷售部或客戶提出變更合同申請,由雙方共同協(xié)商變更,重大合同款項應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更。

        第10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求,銷售部與客戶協(xié)商解除合同。

        第11條變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按訂立合同時規(guī)定的'審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

        第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

        第13條企業(yè)合同辦負責(zé)指導(dǎo)銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

        第14條空白合同由銷售部保管。

        第15條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊,保存5年以作備查。

        第16條銷售合同保存5年以上的,合同檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管,已收款合同報銷售經(jīng)理批準后作銷毀處理。

        9-04發(fā)貨、退貨管理制度第1條為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程,確保銷售合同準確執(zhí)行,避免或減少企業(yè)損失。

        第2條本制度適用于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。

        第3條各部門職責(zé)。

        1.銷售部負責(zé)發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。

        2.倉儲部負責(zé)貨物的清點、包裝、出庫及入庫工作。

        3.運輸部負責(zé)貨物的運輸工作。

        4.質(zhì)檢部負責(zé)檢查退回貨物的質(zhì)量。

        第4條填寫發(fā)貨通知單。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)正式簽訂的銷售合同,按照客戶訂單編制發(fā)貨通知單,經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字后,交倉儲部以備貨!栋l(fā)貨通知單》一式六聯(lián),分別留存銷售部、財務(wù)部、倉儲部、回執(zhí)、運輸結(jié)算及客戶企業(yè),列明購貨單位、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額和制單人。

        第5條備貨出庫。倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點貨物,填寫《貨物出庫單》,再次核對《發(fā)貨通知單》后,組織貨物出庫并登記臺賬。

        第6條安排出貨。運輸部根據(jù)銷售部提供的《發(fā)貨通知單》安排出貨。如送貨途中有任何異常,造成延誤或不能送貨,及時通知銷售部業(yè)務(wù)員與客戶溝通協(xié)調(diào),確保在合同規(guī)定的時間內(nèi)將貨物完好無損地送達客戶指定地點,并取回客戶簽字確認的回執(zhí)。由快遞公司承運的貨物,由銷售部每月一次匯總發(fā)貨物品數(shù)量傳真或郵寄給客戶,經(jīng)客戶簽章確認后回傳(現(xiàn)款現(xiàn)貨除外)。

        第7條開具發(fā)票。銷售部執(zhí)發(fā)貨通知單、貨物出庫單及客戶回執(zhí)單給財務(wù)部,財務(wù)部針對不同客戶開具相應(yīng)的發(fā)票。

        第8條因己方責(zé)任使得客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規(guī)定的要求,客戶提出退貨時,企業(yè)應(yīng)接受退貨,退貨須經(jīng)銷售副總審批后方能辦理。

        第9條質(zhì)檢員應(yīng)對退回的貨物進行質(zhì)量檢查,并出具檢驗結(jié)果報告。

        第10條倉儲部負責(zé)清點退回貨物,注明退回貨物的品種和數(shù)量后,填寫退貨接收報告單。

        第11條銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨接收報告單對客戶的退貨進行調(diào)查,確定客戶索賠金額的有效性及合理性,將調(diào)查結(jié)果及意見記錄在退貨接收報告單上,提交給銷售經(jīng)理及財務(wù)部作為最后審核的依據(jù)。

        第12條銷售經(jīng)理根據(jù)退貨接收報告、調(diào)查結(jié)果及意見,填寫退貨理賠意見書報銷售副總、總經(jīng)理審批后,最終予以確定。

        第13條財務(wù)部根據(jù)退貨理賠單據(jù)和憑證,辦理相應(yīng)的退款事宜,并對企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款等進行相關(guān)賬務(wù)處理。

        9-05貨款回收管理制度第1條為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作,確保銷售賬款能及時收回,防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成。

        第2條當月到期的應(yīng)收貨款在次月5號前尚未收回,從即日起至月底止,將此貨款列為未收款。

        第3條未收款的處理程序。

        1.財務(wù)部應(yīng)于每月20號前將未收款明細表交至銷售部。

        2.銷售部將未收款明細表及時通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。

        3.銷售部將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于7日內(nèi)以書面形式提交銷售副總,銷售副總根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。

        第4條銷售經(jīng)理負責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。

        第5條此貨款被列入未收款后的一個月內(nèi)前尚未收回,從即日起,此應(yīng)收貨款為催收款。

        第6條催收款的處理程序。

        1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的5日內(nèi)將其未能及時回收的原因及對策,以書面形式提交營銷副總批示。

        2.貨款經(jīng)列為催收款后,銷售經(jīng)理應(yīng)于15日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。

        第7條貨款被列為催收款后的20日內(nèi)仍未收回,企業(yè)將暫停對此客戶供貨。

        第8條財務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準呆賬。

        1.客戶已宣告破產(chǎn),或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。

        2.客戶因其他債務(wù)受到法院查封,貨款已無償還可能。

        3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由,并已停止供貨一個月以上者。

        4.催收款迄今未能收回,且已停止供貨一個月以上者。

        5.其他貨款的回收明顯存在重大困難,經(jīng)批準依法處理者。

        第9條企業(yè)準呆賬的回收以銷售部為主,由財務(wù)部協(xié)助。

        第10條通過法律途徑處理準呆賬時,以合同辦為主力,由銷售部、財務(wù)部協(xié)助。

        9-06應(yīng)收賬款管理制度第1條為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場,同時防范應(yīng)收賬款管理過程中的各種風(fēng)險,減少壞賬損失,加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn),提高企業(yè)資金的使用效率。

        第2條本制度所稱的應(yīng)收賬款,包括賒銷業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款和企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán),主要包括應(yīng)收銷貨款、預(yù)付購貨款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。

        第3條在貨物銷售業(yè)務(wù)中,凡客戶利用信用額度賒銷的,須由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫賒銷的“開據(jù)發(fā)票申請單”,注明賒銷期限。

        第4條銷售經(jīng)理按照客戶信用限額對賒銷業(yè)務(wù)簽批后,財務(wù)部門方可開票,倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。

        第5條應(yīng)收賬款主管人員應(yīng)定期按照“信用額度期限表”核對應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況,嚴格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。

        第6條應(yīng)收賬款超過信用期限30日內(nèi)仍未收回的,應(yīng)及時上報銷售副總,并及時通知銷售經(jīng)理組織銷售業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收。

        第7條凡前次賒銷款未在約定時間結(jié)算的,除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān);蛱峤话l(fā)貨申請交銷售副總審批同意外,一律不再發(fā)貨和賒銷。

        第8條銷售業(yè)務(wù)員在簽訂合同和組織發(fā)貨時,須按照信用等級和授信額度確定銷售方式,所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。

        第9條應(yīng)收賬款主管人員應(yīng)于次月20日前提供一份當月尚未收款的《應(yīng)收賬款賬齡明細表》,提交給財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理及營銷副總。

        第10條銷售業(yè)務(wù)員在與客戶簽訂合同或協(xié)議書時,應(yīng)按照《信用額度表》中對應(yīng)的客戶信用額度和期限,約定單次銷售金額和結(jié)算期限,并在期限內(nèi)負責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。

        第11條銷售部應(yīng)嚴格按照《信用額度表》和財務(wù)部門的《應(yīng)收賬款明細表》,及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。

        第12條清收賬款由銷售部統(tǒng)一安排路線和客戶,并確定返回時間,銷售業(yè)務(wù)員在外清收賬款時,無論是否清結(jié)完畢,均需隨時向銷售經(jīng)理電話匯報工作進度和行程。

        第13條銷售業(yè)務(wù)員收取的匯票金額大于應(yīng)收賬款時,非經(jīng)銷售經(jīng)理同意,現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶,而應(yīng)作為暫收款收回,并抵扣下次賬款。

        第14條銷售業(yè)務(wù)員收款時對于客戶現(xiàn)場反映的價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題,在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時可立即給予答復(fù),若在權(quán)限外需立即匯報銷售經(jīng)理,并在不超過3個工作日內(nèi)給予客戶答復(fù)。

        第15條銷售業(yè)務(wù)員在銷售產(chǎn)品和清收賬款時不得有下列行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),分別給予罰款或者開除處分,并限期補正或賠償,情節(jié)嚴重者移交司法部門處理。

        1.收款不報或積壓收款。

        2.退貨不報或積壓退貨。

        3.轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。

        4.代銷其他廠家產(chǎn)品。

        5.截留,挪用,坐支貨款不及時上繳。

        6.收取現(xiàn)金改換承兌匯票。

        第16條銷售業(yè)務(wù)員崗位調(diào)換、離職,必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款進行交接。

        第17條凡銷售業(yè)務(wù)員調(diào)崗的,必須先辦理包括應(yīng)收賬款、庫存產(chǎn)品等在內(nèi)的工作交接,交接未完,不得離崗,交接不清的,責(zé)任由移交者負責(zé),交接清楚后,責(zé)任由接替者負責(zé)。

        第18條凡銷售業(yè)務(wù)員離職的,應(yīng)在30日前向企業(yè)提出申請,經(jīng)批準后辦理交接手續(xù),未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資不予發(fā)放,由此給企業(yè)造成損失的,將依法追究法律責(zé)任。

        第19條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準,在生效日期前要完成交接,若交接不清又離職時,仍將依照法律程序追究當事人的責(zé)任。

        第20條銷售業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔(dān)保,若在1個月內(nèi)未能收回或取得客戶付款承諾擔(dān)保的則不予辦理離職手續(xù)。

        第21條離職銷售業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書面確認,則不影響離職手續(xù)的辦理,其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無效。

        第22條“離職移交清單”至少一式三份,由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字,保存在移交人一份,接交人一份,企業(yè)檔案存留一份。

        第23條銷售業(yè)務(wù)員接交時,應(yīng)與客戶核對賬單,遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向銷售經(jīng)理反映,未立即呈報,有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負全部責(zé)任。

        第24條銷售業(yè)務(wù)員辦交接時由銷售經(jīng)理監(jiān)督;

        移交時發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者,除限期賠還外,情節(jié)重大時依法追究其民事、刑事責(zé)任。

        第25條應(yīng)收賬款交接后1個月內(nèi)應(yīng)全部逐一核對,無異議的賬款由接交人負責(zé)接手清收。

        第26條交接前應(yīng)核對全部賬目報表,有關(guān)交接項目概以交接清單為準,交接清單若經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接,日后若發(fā)現(xiàn)賬目不符時由接交人負責(zé)。

        9-07銷售回款獎懲制度第1條目的1.進一步加強應(yīng)收賬款管理,加大貨款回收和清欠力度,確保貨款回收率達99%。

        2.激勵銷售業(yè)務(wù)員銷售積極性,及時回收貨款,將銷售業(yè)務(wù)員的收入與貨款回收全面掛鉤,體現(xiàn)回款與銷售同等重要原則。

        第2條本制度適用于銷售部全體銷售業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員。

        第3條銷售業(yè)務(wù)員獎懲細則1.銷售業(yè)務(wù)員在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上(完成目標95%以上),采取按提成比例進行獎懲。

        2.貨款回收率達100%的,且老欠款未有壞帳、呆帳,給予銷售業(yè)務(wù)員0.12%的提成獎勵;

        回收率低于100%—98%,給予銷售業(yè)務(wù)員0.06%提成獎勵;

        回收率低于98%,取消提成獎勵;

        低于95%以下,對銷售業(yè)務(wù)員按未回收額的1.0%進行掛鉤處罰。

        3.對拖延1年以上的貨款,銷售業(yè)務(wù)員每月應(yīng)接受0.5%的扣罰。

        4.銷售中遇倒賬或收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時,經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)負責(zé)賠償售價或損失的5%—6%。

        5.凡屬銷售業(yè)務(wù)員責(zé)任心不強導(dǎo)致發(fā)生壞賬的,應(yīng)按壞賬金額的5%—6%扣減銷售業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。

        9-08問題賬款管理辦法第1條為維護本企業(yè)與業(yè)務(wù)人員的權(quán)益,減少壞賬損失,特制定本辦法。

        第2條問題賬款指本企業(yè)銷售業(yè)務(wù)員銷售過程中所發(fā)生被騙、被倒賬、收回票據(jù)無法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。

        第3條因銷貨而發(fā)生的應(yīng)收賬款,自發(fā)貨開票日起,滿3個月尚未收回,亦未按企業(yè)規(guī)定辦理銷貨退回者,視同問題賬款。

        第4條問題賬款發(fā)生后,銷售部門應(yīng)于5日內(nèi),據(jù)實填妥《問題賬款報告書》,并附相關(guān)證據(jù)資料,依序呈請銷售經(jīng)理查證并簽注意見后,呈報營銷副總并轉(zhuǎn)請合同辦協(xié)助處理。

        第5條《問題賬款報告書》上的基本資料欄,由銷售會計填寫;

        賬款發(fā)生經(jīng)過、處理意見及附件明細等欄,由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫。

        第6條合同辦應(yīng)于收到報告書后5日內(nèi),與經(jīng)辦業(yè)務(wù)員及銷售經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理了解情況,了解情況后擬定處理方案,呈請營銷副總批示。

        第7條“問題賬款”發(fā)生后,經(jīng)辦業(yè)務(wù)員未按規(guī)定期限提出報告書并請求協(xié)助處理,逾15天仍未提出者,該“問題賬款”應(yīng)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負全額賠償責(zé)任。

        第8條銷售會計未主動填寫報告書的基本資料或銷售經(jīng)理疏于督促經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員于規(guī)定期限內(nèi)填妥并提出報告書,致使經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)負全額賠償責(zé)任時,應(yīng)連帶受行政處分。

        第9條經(jīng)核定由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員先行賠償?shù)摹皢栴}賬款”,合同辦應(yīng)尋求一切可能的途徑繼續(xù)協(xié)助處理。若事后追回產(chǎn)品或貨款時,應(yīng)通知財務(wù)部于追回之日起7天內(nèi),按比率一次退還原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員。

        第10條銷售業(yè)務(wù)員負責(zé)對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收。

        第11條銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問(電話或上門訪問,每季度不得少于9次)。

        第12條銷售業(yè)務(wù)員訪問客戶時,如發(fā)現(xiàn)客戶有異,F(xiàn)象,應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問題之日起3日內(nèi)填寫“問題客戶報告單”,并建議應(yīng)采取的措施,或視情況填寫“壞賬申請書”呈請批準。

        第13條符合下列條件之一的,可以由財務(wù)部確認為壞賬:

        1.因債務(wù)人死亡,其遺產(chǎn)清償后仍然無法收回;

        2.因債務(wù)人破產(chǎn),其破產(chǎn)財產(chǎn)清償后仍然無法收回;

        3.債務(wù)人較長時期(超過1年)未履行償債義務(wù),并有足夠證據(jù)表明無法收回或收回的可能性極小的。

        第14條銷售業(yè)務(wù)員提交“壞賬申請書”時,應(yīng)將客戶的名稱、負責(zé)人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等填寫清楚,并將申請事實及理由做簡明扼要的敘述,經(jīng)銷售經(jīng)理、營銷副總批準后,連同賬單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交財務(wù)部處理。

        第15條財務(wù)部負責(zé)定期對應(yīng)收款項進行全面檢查,預(yù)計各項應(yīng)收款項可能發(fā)生的壞賬,對于沒有把握能夠收回的應(yīng)收款項,應(yīng)當計提壞賬準備。

        第16條計提壞賬準備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例,由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定草擬意見,經(jīng)總經(jīng)理批準,并報有關(guān)各方備案。

        9-09應(yīng)收票據(jù)管理制度第1條為規(guī)范企業(yè)應(yīng)收票據(jù)的管理,防范應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險,特制定本制度。

        第2條企業(yè)應(yīng)收票據(jù)管理應(yīng)遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。

        第3條應(yīng)收票據(jù)的審核。

        1.企業(yè)在接受應(yīng)收票據(jù)時,財務(wù)人員要按照《票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》等規(guī)定,仔細審核鑒證票據(jù)的真實性、合法性,防止以假亂真,避免或減少應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險。

        2.收回的票據(jù)因背書不符,而未能如期兌現(xiàn)或交貨尚未收回貨款,且不按企業(yè)規(guī)定作業(yè),手續(xù)不全者,其經(jīng)辦業(yè)務(wù)員視情處理。

        第4條應(yīng)收票據(jù)的批準。

        1.應(yīng)收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)必須經(jīng)由保管票據(jù)以外的主管人員書面批準。

        2.接受客戶票據(jù)需經(jīng)批準手續(xù),降低偽造票據(jù)以沖抵、盜用現(xiàn)金的可能性。

        3.票據(jù)的貼現(xiàn)須經(jīng)主管人員審核和批準。

        第5條應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理。

        1.應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理,包括收到票據(jù)、票據(jù)貼現(xiàn)、期滿兌現(xiàn)等均應(yīng)登記應(yīng)收票據(jù)明細帳。

        2.銷售會計應(yīng)仔細登記應(yīng)收票據(jù)備查簿,以便日后進行追蹤管理。

        第6條應(yīng)收票據(jù)的保管。

        1.企業(yè)設(shè)專人保管應(yīng)收票據(jù),且保管人員不得經(jīng)辦會計記錄。

        2.對于即將到期的應(yīng)收票據(jù),應(yīng)及時向付款人辦理承況手續(xù)。

        3.對已貼現(xiàn)的票據(jù)應(yīng)在備查簿中登記,以便日后追蹤管理。

      業(yè)務(wù)管理制度11

        一、業(yè)務(wù)部職責(zé)

        業(yè)務(wù)部門負責(zé)公司業(yè)務(wù)的獲得和業(yè)務(wù)過程的操作,其工作范圍和職責(zé)主要有:

       。ㄒ唬┴撠(zé)客戶的聯(lián)絡(luò)和業(yè)務(wù)的取得,負責(zé)業(yè)務(wù)流程和實際操作;

       。ǘ┴撠(zé)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃,建立業(yè)務(wù)臺賬,監(jiān)督業(yè)務(wù)運營;

        (三)負責(zé)公司業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì),證照的辦理和年檢工作。

       。ㄋ模┴撠(zé)公司業(yè)務(wù)資料收集、整理和聯(lián)絡(luò)

        (五)配合公司和相關(guān)部門的關(guān)系處理以及優(yōu)惠政策的取得。

        二、業(yè)務(wù)分工

       。ㄒ唬┕矩撠(zé)人兼任業(yè)務(wù)經(jīng)理,職責(zé)為:

        1、負責(zé)公司國內(nèi)外客戶聯(lián)絡(luò);

        2、負責(zé)公司業(yè)務(wù)過程監(jiān)控;

        3、負責(zé)公司業(yè)務(wù)臺賬的建立和記錄;

        4、負責(zé)公司國外事務(wù)的管理和執(zhí)行;

        5、負責(zé)公司資金的運作和審批管理;

        6、處理公司所有突發(fā)事件;

        7、公平合理的安排工作任務(wù)。

       。ǘ┕緲I(yè)務(wù)人員職責(zé)

        1、公司業(yè)務(wù)單證的傳遞和回收;

        2、業(yè)務(wù)詢價和初步報價;

        3、業(yè)務(wù)資料的收集整理;

        4、業(yè)務(wù)過程的隨時跟蹤;

        5、業(yè)務(wù)證照的辦理和年檢;

        6、業(yè)務(wù)運輸發(fā)貨和海關(guān)商檢等手續(xù)的辦理;

        7、配合財務(wù)人員的`各項工作中得車輛使用;

        8、所有客戶資料的備案;

        9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的事物。

        三、業(yè)務(wù)流程

        1、取得業(yè)務(wù)后兩日內(nèi)應(yīng)當立即將核銷單和報關(guān)手續(xù)交付報關(guān)運輸單位或者客戶;

        2、核銷單在財務(wù)備案去處以后應(yīng)當立即發(fā)出并在發(fā)出以后一個月內(nèi)負責(zé)催收報關(guān)單、核銷單和運輸手續(xù);如不能及時收回,需要向公司負責(zé)人闡述理由;

        3、取得相關(guān)業(yè)務(wù)單證兩日內(nèi)必須立即交給財務(wù)人員準備退稅手續(xù);

        4、公司業(yè)務(wù)經(jīng)理交辦的價格咨詢和運輸咨詢等業(yè)務(wù)必須在兩日內(nèi)以口頭或者書面方式向業(yè)務(wù)負責(zé)人交代辦理結(jié)果;

        5、公司相關(guān)資質(zhì)和證照的辦理必須在規(guī)定時間內(nèi)完成;

        6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的業(yè)務(wù)事項和其他事項必須在兩日內(nèi)拿出結(jié)果,未辦理妥當,必須有正當?shù)睦碛桑?/p>

        四、處罰

        違反以上任何一條,未給公司造成損失的,每次罰款50元;給公司造成輕微損失的,相關(guān)責(zé)任人要予以賠償并接受公司罰款處理;造成較大損失的,由公司董事會研究對其進行處罰;

      業(yè)務(wù)管理制度12

        一、目的

        強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向,按勞分配為原則,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調(diào)動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績,業(yè)務(wù)員提成制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品,不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

        三、業(yè)務(wù)員薪資構(gòu)成:

        1、業(yè)務(wù)員的薪資由底薪、提成構(gòu)成;

        2、發(fā)放月薪=底薪+提成

        四、業(yè)務(wù)員底薪設(shè)定:

        1、業(yè)務(wù)員的底薪為1500元/月,公司不承擔(dān)住宿伙食:

        五、銷售任務(wù)

        業(yè)務(wù)員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù),第二個月按正式員工的50%計算任務(wù)額。

        六、提成制度:

        1、提成結(jié)算方式:隔月結(jié)算,貨款未收回部分暫不結(jié)算,直至貨款全部回收;

        2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比;

        3、提成計算辦法:

        銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

        凈銷售額=貨品總計金額-設(shè)計師費用-公司成本百分比

        4、銷售提成比率:

        5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應(yīng)的提成政策(見附件)

        6、低價銷售:業(yè)務(wù)員必須按公司規(guī)定產(chǎn)品的最低價范圍銷售產(chǎn)品,特殊情況需低價銷售的必須向銷售經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)申請,公司根據(jù)實際情況重新制定銷售提成百分比;

        7、高價銷售提成:為規(guī)范價格體系,維持銷售秩序,避免業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)惡性競爭,如果業(yè)務(wù)員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產(chǎn)品的,高出部分的xx%將做為高價銷售提成。

        七、激勵制度

        為活躍業(yè)務(wù)員的競爭氛圍,特別是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設(shè)四種銷售激勵方法:

        1、周銷售冠軍獎,每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,給予xx元現(xiàn)金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)的四分之一);

        2、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予xx元獎勵;

        3、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予xx元獎勵;

        4、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予xx元獎勵;

        5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;(如業(yè)務(wù)員未工作到年底獎金不予發(fā)放)

        6、未完成月銷售任務(wù)的'業(yè)務(wù)員不參與評獎;

        7、各種獎勵中,若發(fā)現(xiàn)虛假情況,則給予相關(guān)人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當月工資中扣除。

        八、實施時間

        本制度自xx月xx日起開始實施。

        九、解釋權(quán)

        本制度最終解釋權(quán)歸公司董事會所有。

        業(yè)務(wù)員提成政策(附件1)

        下列業(yè)務(wù)員提成政策,均為業(yè)務(wù)員自己帶單所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)提成額,店面自主客戶均不算在下列提成政策之中:

        一、大金空調(diào)提成比率如下:

        1、(實際銷售利潤—設(shè)計師返點)xx20%=業(yè)務(wù)員實際提成金額(注:全款收訖);如無設(shè)計師返點,將直接乘以20%;

        2、如留有空調(diào)質(zhì)保金,業(yè)務(wù)員和公司各承擔(dān)質(zhì)保金總額50%,待工程完畢,客戶全款付清后再進行結(jié)算;

        3、如業(yè)務(wù)員承擔(dān)質(zhì)保金總額50%后,金額大于該業(yè)務(wù)員的該工程實際提成金額,則承擔(dān)部分按實際提成進行核算;

        二、窗簾提成比率如下:

        1、成交總金額xx10%=業(yè)務(wù)員實際提成金額(注:全款收訖);

        2、如留有窗簾余款,業(yè)務(wù)員和公司各承擔(dān)質(zhì)保金總額50%,待工程完畢,客戶全款付清后再進行結(jié)算;

        3、如業(yè)務(wù)員承擔(dān)質(zhì)保金總額50%后,金額大于該業(yè)務(wù)員的該工程實際提成金額,則承擔(dān)部分按實際提成進行核算;

        三、夏普電視提成比率如下:

        1、lcd液晶電視為50—100(元)

        2、led液晶電視為100—200(元)

        3、三D液晶電視為200—300(元)

      業(yè)務(wù)管理制度13

        一、營業(yè)服務(wù)管理:

        1、營業(yè)廳服務(wù)時間:

        營業(yè)時間為每日早8:30時至晚17:30時(根據(jù)公司具體情況進行調(diào)整),遇國家法定節(jié)假日另行公告用戶。

        2、開店管理:

        (1)營業(yè)前應(yīng)注意更換廳內(nèi)空氣,保持適宜溫度。雨雪天應(yīng)在廳門口鋪墊地毯,貼出溫馨提示。

        (2)打開營業(yè)服務(wù)設(shè)施和營業(yè)工作設(shè)施電源,檢查設(shè)備狀態(tài)是否正常,(簡單故障馬上自行處理)如不正常需馬上報修。營業(yè)服務(wù)設(shè)施在修復(fù)前須貼出通知指引客戶。

        (3)每日主管組織當班人員進行班前會。

        (4)組織營業(yè)員對門前及廳內(nèi)進行保潔,組織營業(yè)員將臺席內(nèi)部和臺面收拾整齊。(由主管進行安排)

        (5)營業(yè)開始,營業(yè)員應(yīng)在相應(yīng)工作崗位迎接客戶。

        3.關(guān)店管理:

        (1)營業(yè)員下班無法繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)時,應(yīng)提前10-15分鐘將提示牌放于工作臺前,但必須接待完正在等候的客戶,并請引導(dǎo)員協(xié)助引導(dǎo)客戶到當日當班臺席辦理。

        (2)營業(yè)結(jié)束時,如有客戶在等待辦理業(yè)務(wù),穩(wěn)定客戶在等候中的急躁情緒,待所有業(yè)務(wù)辦理完畢后再結(jié)束營業(yè)。不得無禮驅(qū)趕客戶?蛻羧侩x開后,關(guān)閉廳門。

        (3)關(guān)閉營業(yè)后不需要使用的營業(yè)設(shè)施電源。

        (4)營業(yè)員將臺席收拾整齊,整理廳內(nèi)資料架、休息區(qū)等。

        二、晨會管理:

        (1)營業(yè)廳在營業(yè)前要進行班前會,由營業(yè)廳主管,當班人員必須準時參加,做好會議記錄。

        (2)根據(jù)排班表對當天當班人員到崗情況進行點名。同時檢查營業(yè)員儀容儀表、著裝等達標情況。

        (3)針對前日工作情況營業(yè)廳主管進行點評。

        (4)針對當天學(xué)習(xí)與目標環(huán)節(jié):布置當天工作,強調(diào)注意事項。

        (5)針對團隊百分百環(huán)節(jié):激勵當班人員,創(chuàng)造良好氣氛,提高團隊的士氣與合作精神。

        三、交接班管理:

        (1)當班人員必須遵照規(guī)定的排班表上班,不得擅自調(diào)班或離崗,嚴禁私自代換班,如確因特殊原因需要代換班的,需經(jīng)過營業(yè)廳主管批準后方可進行。若未經(jīng)營業(yè)廳主管批準,私自代換班所發(fā)生的一切后果,由雙方共同承擔(dān)。

        (2)將未處理完的事情妥善交接給接班人員,認真做好交接記錄。

        四、單據(jù)及營業(yè)款管理:

        (1)用戶業(yè)務(wù)受理單、收據(jù)或發(fā)票需妥善保管,不得私自帶出或轉(zhuǎn)交他人,如有填寫錯誤的,請注明作廢字樣,提交給營業(yè)廳主管處理。為用戶填寫時業(yè)務(wù)受理單或收據(jù)時,需字跡清晰、規(guī)范、統(tǒng)一,不得私自涂改或增加公司政策以外的承諾。

        (2)每日營業(yè)款金額認真核對準確,按公司規(guī)定按時上繳公司部門,確保人身及公司財務(wù)安全,營業(yè)報表要求準確無誤。

        五、每日兩級巡檢制度:

        (1)一級巡檢:每日主管對營業(yè)廳的現(xiàn)場情況進行合理組織,并不定期對現(xiàn)場情況進行檢查,確保各崗位作業(yè)順暢,使營業(yè)現(xiàn)場始終處于受控狀態(tài)。

        (2)二級巡檢:值班主管每日分別從環(huán)境衛(wèi)生、營業(yè)安全、營業(yè)設(shè)施、員工儀表、員工業(yè)務(wù)、員工服務(wù)、業(yè)務(wù)保密等七方面進行檢查。指出工作中存在的問題,并提出改進的建議、目標及改進期限。以便及時處理營業(yè)服務(wù)過程中發(fā)生的問題,確保營業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

        六、特殊情況處理:

        1、設(shè)備故障處理:

        (1)業(yè)務(wù)支撐部門已提前告知營業(yè)系統(tǒng)因升級等原因無法正常使用,主管需提前制作營業(yè)廳對外公告在營業(yè)座席前進行公告;同時對外解釋口徑要及時統(tǒng)一。

        (2)現(xiàn)場臨時出現(xiàn)營業(yè)受理系統(tǒng)運行緩慢或者出現(xiàn)死機情況,營業(yè)員需要對正在辦理業(yè)務(wù)的客戶致歉并說明情況;安排營業(yè)廳工作人員為客戶提供其他可行的建議或替代方法。對于繳納費用的客戶,應(yīng)引導(dǎo)和進行繳費。對于辦理變更類業(yè)務(wù)的客戶,要求營業(yè)員現(xiàn)場幫助客戶登記、填單、復(fù)印相關(guān)證件并留下用戶聯(lián)系方式,待故障排除后為用戶辦理,通知客戶。

        2、客流高峰疏導(dǎo)處理:

        (1)營業(yè)廳出現(xiàn)客流高峰,當客戶辦理業(yè)務(wù)的等候時間較長時(超過15分鐘時),營業(yè)廳主管應(yīng)及時調(diào)度,增加營業(yè)受理臺席,縮短客戶等候時長,達到快速疏通客流量的目的。同時對于業(yè)務(wù)促銷而產(chǎn)生的.客流高峰,客戶辦理業(yè)務(wù)異常擁擠時,營業(yè)廳主管應(yīng)及時采取預(yù)登記、預(yù)受理等各種方式,減輕前臺壓力。

        (2)請其他同事幫忙時,要求主動詢問用戶辦理業(yè)務(wù)種類,能協(xié)助先期辦理或填寫的先行處理,能當場解答的問題當場明確回復(fù),注意主動營銷。

        3、業(yè)務(wù)體驗區(qū)情況處理:

        (1)業(yè)務(wù)體驗區(qū)是重要的營銷場所,每日應(yīng)有專人負責(zé)演示區(qū)的機器設(shè)備情況,以保證當日營業(yè)所需。

        (2)每日營業(yè)員應(yīng)對演示電腦、電視、耳機、電話機、等設(shè)備情況于營業(yè)前進行徹底的檢查,檢查的標準是設(shè)備狀態(tài)能滿足演示所需,同時根據(jù)不同的業(yè)務(wù)情況將電腦設(shè)置于演示業(yè)務(wù)的外網(wǎng)界面。如檢查中發(fā)現(xiàn)機器設(shè)備故障、網(wǎng)頁無法正常打開等情況及時通知營業(yè)廳主管,主管接到情況第一時間及時與維修人員取得聯(lián)系,馬上處理,確保營業(yè)使用。

        (3)每日營業(yè)員對業(yè)務(wù)體驗區(qū)的宣傳展架、宣傳材料、飲水機、水杯等情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)需要及時補充的要及時補充,發(fā)現(xiàn)有破損、污跡、褪色、起角等情況及時更新、清理,時刻保持演示區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。

        七、客戶投訴、意見及建議反饋:

        (1)根據(jù)客戶投訴的問題,營業(yè)員應(yīng)主動耐心解答,如現(xiàn)場不能直接解決,做好安撫工作,明確告訴客戶回復(fù)時間。

        (2)如有投訴客戶在前臺大聲吵鬧,主管需將客戶引導(dǎo)到適當?shù)牡胤竭M行解釋安撫,避免投訴客戶對其他客戶的影響;做好投訴客戶的安撫,安排就座,遞送茶水,將處理過程反饋給客戶(對不便向客戶反饋的過程可委婉解釋),讓客戶知道我公司正在及時處理中,請客戶耐心等候。做到先解決用戶情緒,再解決用戶問題。

        (3)將處理結(jié)果或領(lǐng)導(dǎo)的處理指示精神告知客戶,并同時做好相關(guān)解釋,必要時可向客戶贈送小禮品表示歉意。

        (4)營業(yè)廳臺面擺放《客戶意見及建議簿》,及時反饋客戶的意見和建議,及時發(fā)現(xiàn)問題,快速解決,以提高服務(wù)品質(zhì),提高客戶滿意度。

        八、現(xiàn)場衛(wèi)生管理及營業(yè)臺面的日常管理:

        (1)營業(yè)員上班前要把自己所在的工作區(qū)打掃干凈,包括工作臺、地面、背景墻、電腦、打印機等,并要檢查電腦、打印機等工作設(shè)施是否可以正常使用。

        (2)營業(yè)期間,要保持營業(yè)廳內(nèi)地面干凈、無污物(主管安排值日表)。當班人員發(fā)現(xiàn)污物,應(yīng)在5分鐘內(nèi)自行清理。主管安排營業(yè)廳員工定期清潔環(huán)境衛(wèi)生(玻璃,地面,電腦,個人辦公區(qū)域)。

        (3)營業(yè)人員在工作過程中應(yīng)隨時整理工作臺面的資料、物品擺放整潔有序。營業(yè)臺席規(guī)定擺放受理登記單、宣傳單類、指示牌等。

        (4)電腦擺放位置統(tǒng)一,單面顯示屏要方便營業(yè)人員與客戶的溝通。所有電腦不得安裝與工作無關(guān)的軟件、游戲、私人圖片;顯示器不得私自粘貼飾物,屏保及桌面圖片應(yīng)按公司統(tǒng)一要求設(shè)定;應(yīng)安裝病毒軟件,作好防電腦病毒工作。

        (5)設(shè)備故障或部分操作設(shè)施有問題及時通知主管馬上處理,不能在較短的時間內(nèi)處理完畢的,馬上更換備用電腦,減少用戶因設(shè)備故障而等待的時間。

        九、保密制度:

        (1)嚴格遵守保密制度,不得泄露公司商業(yè)機密和業(yè)務(wù)機密,不得泄露客戶信息。

        (2)公司內(nèi)部文件和資料妥善保管,不得私自帶出。

        十、防火防盜等應(yīng)急情況處理:

        (1)發(fā)生盜竊、搶劫的處理:如果發(fā)生盜竊、搶劫時,需及時撥打110立即報警,并做好現(xiàn)場保護,防止壞人趁火打劫。必須第一時間通知主管及上級領(lǐng)導(dǎo)。

        (2)發(fā)生火災(zāi)的處理:如果發(fā)生火災(zāi)時,需及時撥打119立即報警,所有員工都有本單位防火滅火的責(zé)任和義務(wù),頭腦要冷靜,迅速把初期火撲滅。必需第一時間通知主管及上級領(lǐng)導(dǎo),相關(guān)人員應(yīng)積極配合把火災(zāi)的原因清楚。

        (3)隱患防治:離崗前關(guān)閉營業(yè)后不需要使用的營業(yè)設(shè)施電源,檢查好門窗、水電、電腦及其他辦公設(shè)施,消除一切隱患。

      業(yè)務(wù)管理制度14

        業(yè)務(wù)招待管理制度是企業(yè)運營管理的重要組成部分,旨在規(guī)范公司內(nèi)部的商務(wù)接待行為,確保業(yè)務(wù)往來中的禮儀得體,資源合理使用,以及維護公司形象。

        內(nèi)容概述:

        1. 招待原則:明確招待的目的,強調(diào)業(yè)務(wù)需要,反對奢侈浪費。

        2. 招待標準:設(shè)定招待費用的上限,規(guī)定不同級別招待的規(guī)格。

        3. 招待審批:設(shè)立審批流程,規(guī)定何種情況下需要事先審批。

        4. 招待記錄:詳細記錄每次招待的情況,包括時間、地點、人員、費用等。

        5. 財務(wù)報銷:規(guī)定招待費用的`報銷程序,要求提供相關(guān)憑證。

        6. 行為規(guī)范:明確員工在招待過程中的行為準則,如飲酒限制、禮品接受等。

        7. 監(jiān)督與審計:建立監(jiān)督機制,定期進行招待費用的審計。

      業(yè)務(wù)管理制度15

        為了加強對審計項目質(zhì)量控制,提高依法審計水平,防范審計風(fēng)險,根據(jù)《中華人民共和國國家審計準則》的有關(guān)規(guī)定,最近,縣審計局出臺了《縣審計業(yè)務(wù)會議制度》。該制度在以下幾個方面作出了明確規(guī)定。

        一、明確規(guī)定會議召開形式和參加會議人員。業(yè)務(wù)會議每月安排二次。由審計項目分管局領(lǐng)導(dǎo)或?qū)徲嫿M長提議,經(jīng)局長同意后,由審計組通知參加會議的人員,并做好會議材料的準備工作。參加業(yè)務(wù)會議的主要人員有局長、分(協(xié))管審計業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、審計項目分管局領(lǐng)導(dǎo)、審計組長、主審和成員。

        二、明確審計業(yè)務(wù)會議的議程和審議的主要內(nèi)容。首先,由審計組長或主審簡要匯報被審計對象基本情況、按照審計實施方案實施審計情況,詳細匯報審計查出問題的事實及定性和處理處罰規(guī)定,被審計對象反饋意見情況,審計組的處理處罰意見及理由,其他需要說明的問題等。其次,其他與會成員主要對審計事項與審計實施方案確定事項是否一致,確定的重點事項目標是否實現(xiàn);與審計事項有關(guān)的.事實是否清楚,證據(jù)是否充分;被審計對象對審計報告的意見和審計組的說明依據(jù)是否確切,理由是否充分;適用法律法規(guī)和標準是否適當;評價、定性、處理處罰意見是否恰當?shù)葘徲嬍马棸l(fā)表意見進行討論。

        三、明確規(guī)定會后必須編制審計業(yè)務(wù)會議紀要。在充分討論的基礎(chǔ)上,提出結(jié)論性意見,形成業(yè)務(wù)會議決議。在會后一個工作日內(nèi)據(jù)此編制審計業(yè)務(wù)會議紀要,由局長審簽,并納入審計項目檔案。根據(jù)簽批的《審計業(yè)務(wù)會議紀要》對審計報告、審計結(jié)果報告、審計決定書、審計移送處理書等文書進行修正。

        四、明確保密義務(wù)。審計業(yè)務(wù)會議參加人員必須遵守審計職業(yè)道德,對知悉的審計項目內(nèi)容、會議記錄、會議決議及被審計單位的國家秘密和商業(yè)秘密,負有保密義務(wù),未經(jīng)批準不得對外提供和披露.

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