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      供應商管理制度

      時間:2024-09-26 04:35:33 制度 我要投稿

      供應商管理制度合集15篇

        在當下社會,制度起到的作用越來越大,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編精心整理的供應商管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      供應商管理制度合集15篇

      供應商管理制度1

        一、目的

        規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率,降低采購成本。

        二、適用范圍

        適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

        成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。

        三、供應商評估分類

       。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。

       。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商,可在兩年內(nèi)參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。

       。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經(jīng)過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。

        (四)合作黑名單:在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

        (五)集中采購供應商:由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

       。⿷(zhàn)略合作供應商:由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商;戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年,兩年內(nèi)涉及該項招標內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目,均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議,與該戰(zhàn)略供應商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

       。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應商的公司,可依據(jù)公司確認的事項審批,將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單,并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

        四、供應商庫的建立

       。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統(tǒng)一交由集團成本管理中心,經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

       。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

       。ㄈ└鶕(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察,并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。

       。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

       。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。

        五、供應商庫的維護和更新

       。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。

        (二)成本管理中心招采部門負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的`完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。

       。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。

       。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質(zhì)評估,招采部門負責匯總

        及審核。

        (五)每年維護更新發(fā)布一次合格供應商庫。

        六、供應商的評估

       。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。

        (二)供應商的資質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

        (三)供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級,在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

       。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結(jié)算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業(yè)公司人員評價;采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

       。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

        應負責的成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。

        (六)在合同履約過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序;出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

        (七)售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

       。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

        七、供應商的評級與選擇

        (一)供應商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔;A級優(yōu)秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

        (二)供應商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值,評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的,后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

       。ㄈ┱袠隧椖咳雵,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。

       。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經(jīng)招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。

       。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起,并征詢相關人員意見,經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

        八、年終總評與定級

       。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。

       。ǘ└鶕(jù)供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據(jù)年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規(guī)定。

        (三)匯總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

       。ㄋ模┠杲K總評定級的同時,由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。

        九、表單

        1.《材料類供應商履約評估表》

        2.《工程類供應商履約評估表》

        3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

        4.《售后維保評估表》

        5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

      供應商管理制度2

        第一章 總 則

        第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營風險,保證物資采購質(zhì)量,切實服務好安全生產(chǎn)和項目建設,根據(jù)《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號),結(jié)合企業(yè)實際,特制定本辦法。

        第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

        第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

        第四條 供應商管理堅持以下原則:

        (一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;

        (二)供應商資源內(nèi)部共享,在庫供應商優(yōu)先使用原則;

        (三)常用物資供應商入庫為主原則;

        (四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

        (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

        第五條 戰(zhàn)略供應商、內(nèi)部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。

        第二章 管理機構(gòu)和職責分工

        第六條 為加強供應商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。

        組 長:趙金修

        副組長:陳廷章

        成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

        領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

        領導小組職責:

        1、審定供應商管理相關制度與辦法;

        2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

        3、審批在庫供應商考評結(jié)果;

        4、協(xié)調(diào)解決供應商管理過程中的重大問題。

        第七條 供應商管理職責劃分

        (一)物資供應部職責:

        1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

        2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;

        3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

        4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

        5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息。

        6、制定公司供應商管理制度,經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

        7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

        8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

        9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

        10、組織調(diào)查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

        11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

        (二)企管部職責:

        1、參與制定公司供應商管理制度;

        2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

        3、參與公司自購物資供應商評審;

        4、其他相關工作。

        (三)綜合管理部職責:

        1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

        2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

        3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;

        4、其他相關工作。

        第三章 供應商分類

        第八條 按供應商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商、臨時供應商。

        (一)戰(zhàn)略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內(nèi)部認可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好,屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

        (二)重點供應商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對較大,技術含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術裝備先進,履約本事較強,在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。

        (三)一般供應商:指其產(chǎn)品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

        (四)內(nèi)部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結(jié)構(gòu)關系,且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營,體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

        (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

        第四章 供應商準入

        第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

        (一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

        (二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿(mào))申請準入,經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

        (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

        第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

        (一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

        (二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。

        (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。

        (四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。

        (五)財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況。

        (六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。

        (七)內(nèi)部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

        第十一條 供應商準入必要條件

        (一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件:

        1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

        2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。

        3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。

        (二)重點供應商準入必要條件:

        1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點供應商;

        2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務體系;

        3、具有二年及以上業(yè)務合作史,并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,供貨及時、服務良好。

        (三)一般供應商準入必要條件:

        1、具備準入供應商的基本條件;

        2、具有一年及以上業(yè)務合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務能夠滿足安全生產(chǎn)要求。

        (四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據(jù)實際需要選用推薦。

        第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商根據(jù)準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。

        (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經(jīng)供應商管理領導小組審批后可低于3家。

        (二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

        (三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應商庫進行管理。

        (四)內(nèi)部供應商由河南煤化集團根據(jù)實際進行單獨建庫管理。

        (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規(guī)定,推薦審批按有關程序進行。

        第十三條 準入供應商的基本權利和義務

        (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質(zhì)疑與投訴;

        (二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務相關的采購和服務信息;

        (三)有權參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價、詢價、招標等活動;

        (四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

        (五)有權向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;

        (六)理解永煤控股相關部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的咨詢;

        (七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動,不以不正當手段搞競爭;

        (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

        (九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

        (十)中標后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

        (十一)嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平;

        (十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

        第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策

        (一)重點供應商:

        1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數(shù)量不能滿足招標需要時,應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

        2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結(jié)果時將加分情景備注注明。

        3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

        (二)內(nèi)部供應商:

        1、對河南煤化集團評定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結(jié)果審批時備注說明。

        2、內(nèi)部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

        (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。

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        第五章 供應商信息庫建立和維護

        第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟笥烂嚎毓晌镔Y供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

        第十六條 供應商入庫程序

        (一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序

        按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

        (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。

        1、推薦申請

        物資供應部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

        2、資格預審

        企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

        (1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進行年檢的,應由當?shù)毓ど滩块T出具書面證明。

        (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

        (3)組織機構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

        (4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查。

        (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。

        (6)生產(chǎn)本事、技術裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。

        (7)產(chǎn)品代理授權書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

        (8)考察報告或推薦意見?疾靾蟾鎽唇y(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。

        (9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。

        (10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

        (11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給。

        3、準入評審

        物資供應部對各單位申報的'供應商信息從生產(chǎn)條件、技術水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

        4、準入核準、錄入建庫

        物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

        第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。

        第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護,物資供應部必須及時將與庫內(nèi)供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

        第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

        第六章 供應商選用推薦

        第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

        (一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

        (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

        (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。

        (四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

        第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

        (一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

        (二)按供應商評價結(jié)果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。

        (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。

        第二十二條 供應商選用推薦程序

        (一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。

        (二)自購物資供應商選用推薦程序

        1、各部門根據(jù)自購物資供應商信息庫,結(jié)合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。

        2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀檢監(jiān)察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調(diào)查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

        3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

        第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

        第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

        (一)與生產(chǎn)緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

        (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

        (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

        (四)認為其他應當考察的情形。

        對在河南煤化集團內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

        第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對考察結(jié)果可不予認可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

        (一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協(xié)調(diào),原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。

        (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協(xié)調(diào),原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。

        (三)組織供應商考察活動的,應當于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。

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        第七章 供應商考核評價

        第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價相結(jié)合的方式進行動態(tài)考核評價,臨時供應商不參與考評。

        第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務等方面信息實行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務等情景,對供應商產(chǎn)品、業(yè)務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據(jù)。

        第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

        第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結(jié)果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。

        (一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

        (二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:

        1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;

        2、各部門根據(jù)通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結(jié)果按要求報送物資供應部,對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。

        3、物資供應部根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產(chǎn)、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布,年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結(jié)果。

        第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

        第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

        供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

        第三十四條 供應商評價達標級別要求:

        (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續(xù)兩年評為A級,該供應商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應商。

        (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續(xù)兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

        (三)內(nèi)部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務不及時給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟處罰外,將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團,停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內(nèi)部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內(nèi)部供應商資格。

        (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

        第八章 供應商退出

        第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業(yè)務,及時清理出庫。

        (一)商業(yè)賄賂;

        (二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;

        (三)報價不實、低價位承諾未兌現(xiàn);

        (四)資質(zhì)材料弄虛作假;

        (五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

        (六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價格;

        (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

        (八)經(jīng)查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

        (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

        (十)售后服務不及時,年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

        (十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;

        (十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后,質(zhì)量管理和技術水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

        (十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務,且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;

        (十四)內(nèi)部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經(jīng)營秩序的。

        (十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

        對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

        第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應商管理領導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時應供給明確的事實證據(jù)及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

        第九章 附 則

        第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分,構(gòu)成犯罪的,移送司法機關處理。

        第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

        第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

      供應商管理制度3

        (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

       。ǘ┳袷貒业姆、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

        (三)具有良好的履行合同的記錄;

       。ㄋ模┚邆渫晟频腵生產(chǎn)、供貨或提供服務的能力;

       。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經(jīng)營狀況;

       。┞男欣U納社會保障、稅收義務;

       。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準;

        (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

        (九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

       。ㄊ┱少徆芾頇C關規(guī)定的其他條件。

      供應商管理制度4

        第一章 總則

        第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,落實各級各類人員的安全生產(chǎn)責任制,加強對承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)的安全管理,特制訂本制度。

        第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內(nèi)從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的、在公司內(nèi)從事各種公務活動和進行業(yè)務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括:

        1、依照與公司訂立的有關合同,在公司內(nèi)從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。

        2、經(jīng)公司生產(chǎn)安全科或各對口業(yè)務單位同意,進入公司內(nèi)開展各類公務活動的外來單位或個人,如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。

        第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案,根據(jù)服務作業(yè)行為和性質(zhì)定期識別服務風險,并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監(jiān)測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則,凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理,各接待單位負責其他外來人員在公司內(nèi)的安全管理。

        第四條 公司對進入同一作業(yè)區(qū)相關方的交叉作業(yè)實行統(tǒng)一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監(jiān)督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全,各承包商、供應商單位進場作業(yè)前,還要根據(jù)各自作業(yè)區(qū)內(nèi)的實際情況,在工程項目承包協(xié)議中,與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議,明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施,并落實專門人員進行安全監(jiān)督與協(xié)調(diào),通過交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產(chǎn)的特點、作業(yè)場所存在的危險因素,防范措施及事故應急措施,以使各個單位對該作業(yè)區(qū)域的安全生產(chǎn)狀況有一個整體上的把握,確保不發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。

        第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區(qū)內(nèi)非本公司人員。

        第二章 管理職責

        第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的.主管部門,負責組織審核或簽訂各類安全協(xié)議或合同,負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育,負責作業(yè)現(xiàn)場和租賃現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查,負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)各種生產(chǎn)安全事故的調(diào)查或備案工作,負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)能源使用的監(jiān)督管理。

        第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)的消防安全、交通安全、動火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監(jiān)督管理,負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)各種火災、交通等事故的調(diào)查處理等工作。

        第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理,負責協(xié)調(diào)和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。

        第九條 各項目承辦單位(指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位)負責承包方、承租主的安全管理,負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同,負責承包方、承租方的安全教育,負責其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。

        第十條 銷售部負責各產(chǎn)品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內(nèi)的安全管理工作。

        第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員,由各接待(邀請)單位負責其在公司內(nèi)的安全管理工作。

        第三章 項目承包方安全管理

        第十二條 公司以合同形式外包各項目時,各項目承辦單位必須對外來項目承包方(以下簡稱“承包方”)的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認,內(nèi)容為:

        1、驗證承包方營業(yè)能力和經(jīng)營范圍是否符合要求;承包方必須依法取得相應等級的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書,建設、安裝等項目必須具有項目經(jīng)理資質(zhì)證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必須真實有效,未按期審驗,視為廢證;

        2、承包方的管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿足工程需要;

        3、承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全,安全措施是否落實。

        4、不將工程發(fā)包給不具備相關安全資質(zhì)的單位。

        第十三條 安全保證條件確認完畢后,由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必須體現(xiàn)安全管理的條款,或另行簽訂《安全管理協(xié)議》,明確合同雙方的安全管理責任及違反規(guī)定的處罰條款。

        第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方,在開工前必須落實施工(維修)方案,定員,定安全措施,定工程質(zhì)量標準,定檢查制度,并將施工(維修)方案遞交環(huán)境安全保障部備案。

        第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內(nèi)進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業(yè)的項目,由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關單位參加,進行聯(lián)合審查合格后,方能開工作業(yè)。

        第十六條 承包方人員進入作業(yè)現(xiàn)場前,必須做到:

        1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。

        2、明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員(以下簡稱“現(xiàn)場安全員”)。

        3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育,并將教育情況記錄備案。

        4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育,對承包方各級領導和安全管理人員進行作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境的安全技術交底,明確安全技術要求,提供安全作業(yè)條件,一同落實安全措施。

        5、承包方對項目的全體作業(yè)人員(含管理人員)進行全面安全三級教育,并作好相關記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。

        第十七條 承包方在作業(yè)期間,必須做到:

        1、現(xiàn)場作業(yè)中,必須嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度,并取得公司主管部門的批準,方可作業(yè)。其中,承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業(yè)、;愤\輸使用等由公司辦公室負責審批,用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負責審批,臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。

        2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。

        3、現(xiàn)場作業(yè)人員按國家有關規(guī)定著裝和佩戴防護用品。

        4、現(xiàn)場作業(yè)人員應接受公司的安全監(jiān)督和檢查,對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產(chǎn)的作業(yè),公司有權令其糾正或停止作業(yè)。

        5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故,由承包方負責調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故,承包方在上報其主管部門時,應同時抄送公司環(huán)境安全保障部備案。

        6、為加強對承包方的安全管理和監(jiān)督,使其認真履行各項職責,公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同,無不安全因素,無違章違紀等現(xiàn)象,工程竣工驗收合格后,公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素,違章違紀行為,將按照合同中的有關安全協(xié)議條款規(guī)定處罰,在其風險抵押保證金中進行扣罰,并責令進行整頓,若整頓無效,公司有權停止其施工,一切后果由承包方負責。

        第四章 租賃單位安全管理

        第十八條 公司以合同形式進行對外出租業(yè)務時,出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產(chǎn)條件及相應資質(zhì)進行審查,審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內(nèi)容包括:

        1、承租單位是否具備法人資格,是否具有承擔安全生產(chǎn)風險的經(jīng)濟能力,是否具有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員,是否有成熟的安全生產(chǎn)制度和管理經(jīng)驗。

        2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力;從事建筑施工和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存業(yè)務的,是否具備相應的資質(zhì)和條件。

        第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時,應體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》,并向環(huán)境安全保障部備案。

        第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)場所、設備設施,并在合同中予以體現(xiàn)。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。

        第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規(guī),對租賃方的消防、交通安全工作實施監(jiān)督、管理。

        第二十二條 公司生產(chǎn)安全科按照國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產(chǎn)管理制度和標準,對租賃方的安全生產(chǎn)情況實施監(jiān)督、檢查、考核。

        第五章 勞務派遣人員和臨時工的安全管理

        第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規(guī)定辦理臨時用工手續(xù),由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動合同,合同中應明確規(guī)定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內(nèi)容,同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前,應將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關內(nèi)容征求生產(chǎn)安全科的意見,明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產(chǎn)安全科及各勞務派遣人員使用單位,共同對合同的履約情況進行監(jiān)督。對勞務公司違反合同規(guī)定,公司有權責令其實施整改。

        第二十四條 依據(jù)公司《員工安全生產(chǎn)教育培訓管理辦法》,分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育,并填寫《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。

        第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規(guī)定,遵守崗位安全操作規(guī)程,參加安全學習和培訓,接受安全檢查。

        第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規(guī)定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病,應根據(jù)國家相關法律法規(guī)和勞務合同的約定進行處理。

        第六章 供應方的安全管理

        第二十七條 銷售部負責各配套企業(yè)、供應商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應商等相關方(如物流公司)在公司內(nèi)的安全管理,對其作業(yè)人員進行安全培訓教育,并作好培訓記錄。

        第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時,應在合同中充分體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容,明確合同雙方的安全管理責任和義務。

        第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規(guī)定:

        1、服從公司的管理,自覺遵守公司生產(chǎn)安全、治安消防、交通安全、生產(chǎn)現(xiàn)場以及環(huán)境保護等各項規(guī)章制度,接受公司的安全檢查。

        2、未經(jīng)公司相關部門允許,嚴禁進入各種危險作業(yè)場所、重點辦公區(qū)域、涉密場所等;

        3、未經(jīng)公司相關單門審批,嚴禁擅自在公司內(nèi)進行動火作業(yè)、擅自動用生產(chǎn)設備或私接管線等;

        4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的,應嚴格遵守公司《內(nèi)部交通安全管理辦法》的有關規(guī)定。

        第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)使用、運輸、儲存易燃易爆及危化品時,項目部應提前告知公司辦公室,按規(guī)定辦理相關手續(xù),并安排專人負責管理。

        第七章 其他往來人員的安全管理

        第三十一條 其他往來人員主要指在廠區(qū)內(nèi)進行臨時作業(yè)(如臨時搬運、修理工)、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業(yè)務咨詢等公務活動的非公司人員。

        第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責,誰接待、誰負責,誰批準、誰負責”的原則,由各二、三級單位負責本部門邀請(接待)的外來人員在公司內(nèi)的安全管理。

        第三十三條 對其他往來人員的在公司內(nèi)的安全管理參照配套(供貨)方的規(guī)定執(zhí)行。

        第八章 考核

        第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人,公司將視情節(jié)給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經(jīng)濟處罰。

        第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執(zhí)行考核。如提供的產(chǎn)品、技術服務等不符合安全管理規(guī)定,不按公司要求履行法定職責義務的,將取消其續(xù)約資格。

        第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的,按公司內(nèi)部的安全管理規(guī)定執(zhí)行處罰;造成安全事故的,按照公司《安全生產(chǎn)管理考核實施辦法》的規(guī)定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核,如不符合繼續(xù)錄用條件的,將其解聘。

        第九章 附則

        第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。

        第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

      供應商管理制度5

        一、目的

        加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

        二、范圍

        適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

        三、職責

        1.責任部門:財物部

        2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室

        四、程序

        1.材料供應商的評定和管理

        (1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

        (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的`樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

        (3)物資采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

        2.合格供應商的管理

        (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

        (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

        (3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

        (4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。

        3.設備供應商的評定和管理

        (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

        五、附件

        《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

        《合格供方名錄》aq-bzh45

      供應商管理制度6

        第一章:總則

        第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規(guī)范供應商經(jīng)營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

        第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

        第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

        第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

        第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

       。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事職責的潛力;

       。ǘ┳袷貒业姆、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

       。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;

       。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或帶給服務的.潛力;

       。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經(jīng)營狀況;

       。┞男欣U納社會保障、稅收義務;

       。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;

        (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

       。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

       。ㄊ﹛x采購管理機關規(guī)定的其他條件。

        具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

       。ㄒ唬┙(jīng)批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

       。ǘ└鶕(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的,準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

        外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

        第三章:供應商的權利與義務

        第五條:xx采購供應商享有以下權利:

       。ㄒ唬┵N合xx采購市場準入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

       。ǘ┤〉脁x采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠?qū)φ袠、評標等有關規(guī)定提出質(zhì)疑;

       。ㄈ┕⿷淘诓少徎顒又,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關提出書面投訴。

        第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

       。ㄒ唬┤鐚嵪蚴衳x采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

       。ǘ﹨⒓觴x采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;

       。ㄈ┕⿷讨袠撕,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認真履約;

       。ㄋ模┌凑帐衳x采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

        (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

        第四章:xx采購供應商資格申請與審核

        第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

        第八條:供應商資格的審定程序

        (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

        1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

        2、銀行信用證明;

        3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

        4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;

        5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;

        6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

        7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

        8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

        9、有關資格審定的其他材料。

       。ǘ┦衳x采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

       。ㄈ﹛x采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

        第五章:供應商的變更和終止

        第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

        第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經(jīng)省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

        第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

        第六章:供應商的違規(guī)處理

        第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

       。ㄒ唬⿴Ыo虛假材料,騙取供應商準入資格的;

       。ǘ⿴Ыo虛假投標材料的;

       。ㄈ┎捎貌徽斒侄卧g毀、排擠其他供應商的;

       。ㄋ模┡c采購機關或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

       。ㄎ澹╅_標后與招標人進行協(xié)商談判的;

       。┲袠撕,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

        (七)向采購主管機構(gòu)、采購機關、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的;

       。ò耍┚芙^財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

       。ň牛┢渌`反xx采購規(guī)定的情形;

        (十)其他觸犯國家法律的行為。

        第七章:附則

        第十三條:本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行。

      供應商管理制度7

        第一章總則

        第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。

        第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

        第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

        第二章職責分工

        第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。

        第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

        第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

        第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

        第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

        第三章供應商的控制

        第九條供應商檔案的建立

        (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

        (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

        供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

        第十條供應商的審批

        (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

        (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。

        第四章采購行為的審批及實施

        第十一條采購物品資料的'控制

        采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

        第十二條采購行為的審批

        (一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

        (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

        (三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

        (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

        第十三條采購的實施

        (一)市場部在執(zhí)行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業(yè)務承辦部門申請人,補充必需的資料。

        (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

        (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

        (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

      供應商管理制度8

        第一章總則

        第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作,優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本,促進我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高,特制訂本管理辦法。

        第二條本方法適用于公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

        第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。

        第二章職責

        第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準,以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術部、采購部的供應商評價進行審核。

        第五條公司采購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

       。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵐竟⿷坦芾硪(guī)章制度。

       。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。

       。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價等管理工作。

       。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。

        第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術部負責參與供應商評價工作,并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結(jié)果。

        第三章分類

        第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關聯(lián)度以及使用的相關要求,將采購物資分為以下幾類:

       。ㄒ唬〢類物資:公司生產(chǎn)進行所需要進行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,可通過檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料,例如護面紙、發(fā)泡劑等。

        (二)B類物資:公司生產(chǎn)進行不需要進行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料,包括包裝材料、標簽等,例如燃煤、捆扎帶等。

       。ㄈ〤類物資:公司生產(chǎn)進行所需的,無法通過檢測、需經(jīng)過專門技術人員認定的物資,例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學試劑等。

        第八條根據(jù)供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度,將供應商分為以下幾五類:

        (一)候選供應商(CS):經(jīng)初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。

       。ǘ┖细窆⿷蹋≦S):能夠形成穩(wěn)定(品質(zhì)價格周期穩(wěn)定)供應的供應商。

       。ㄈ﹥(yōu)秀供應商(GS):二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。

       。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

        第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:

       。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):物流部根據(jù)采購物資的需要,聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質(zhì)量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。

        (二)備用供應商(AS):對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用(批量購進的最大金額應不超過5萬元),并填寫《供方批量試用評價表》經(jīng)質(zhì)量技術部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批量試用評價表》均顯示通過的.供方方可列為備用供應商。

        (三)合格供應商(QS):列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購,能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準。

       。ㄋ模﹥(yōu)秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商,公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

       。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續(xù)兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

        第十條采購部負責組織質(zhì)量技術部等相關人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

        第四章準入原則

        第十一條公司供應商實行準入原則,準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

       。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a(chǎn)資格。

       。ǘ┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質(zhì)量要求,有持續(xù)改進的愿望與能力。

       。ㄈ┥a(chǎn)能力能夠滿足本公司需求,并有持續(xù)發(fā)展的潛力。

       。ㄋ模┍WC按時、按量供貨。

       。ㄎ澹┰跐M足上述條件的同時,價格有競爭力。

        (六)在同行業(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。

        供應商原則上以制造商為主,因條件限制無法選擇制造商的,可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿(mào)易商。

        第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購,C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。

        第五章準入程序

        第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

        第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》(附件一),并按照《供應商準入資料清單》(附件二)提供有關資料,經(jīng)采購部門報質(zhì)量技術部。

        第十六條質(zhì)量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審,對采購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核,并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的,不予預審:

       。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。

       。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績證明或其他資信資料的。

       。ㄈ┯羞`反經(jīng)營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

        (四)供應商有違法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題的。

        第十七條質(zhì)量技術部按照《供應商準入評審項目和內(nèi)容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質(zhì)量技術部組織相關部門依據(jù)評審情況,統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

        第十八條質(zhì)量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。

        第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準后的供應商,質(zhì)量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。

        第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質(zhì)量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內(nèi)容主要包括:相關法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

        第六章考核評價

        第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結(jié)合的方式,對合格供應商進行考核評價。

        第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質(zhì)量技術部。

        第二十三條質(zhì)量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質(zhì)量檢驗結(jié)果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,還應盡快進行相關的現(xiàn)場質(zhì)量審計。

        第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限于以下內(nèi)容:

       。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。

       。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績。

       。ㄈ┕⿷痰馁|(zhì)量保證能力。

       。ㄋ模┕⿷坍a(chǎn)品價格。

       。ㄎ澹┙回浨闆r。

       。┓⻊涨闆r。

        第二十五條根據(jù)考評結(jié)果,對物資供應商實行分級管理?荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商。考評不合格的給予中止交易,取消準入資格的處理。

        第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;

        非不可抗力原因,單方面變更合同的;

        售后服務未達到合同要求的;

        連續(xù)三年無供貨交易的。

        第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。

        (一)非不可抗力原因,單方面解除、終止合同的;

       。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題的;

       。ㄈ┻`反合同約定,進行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的。

        第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的,取消準入資格,準入證隨即作廢,并在公司內(nèi)及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內(nèi)不得準入。

       。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的;

       。ǘ_取準入證的;

       。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的;

       。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的,或者采取不正當競爭手段的;

        (五)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的;

       。┯匈V賂公司及各單位員工行為的;

       。ㄆ撸┢渌`法違規(guī)行為的。

        第七章附則

        第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

      供應商管理制度9

        供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要,良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時滿足顧客需要,而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力,因此企業(yè)必須重視供應商的管理,重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題,實現(xiàn)供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展,最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。

        1.供應商選擇問題的對策

       。1)建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調(diào)查工作,利用調(diào)查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況,觀察潛在的供應商,不斷補充優(yōu)秀的供應商,淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時,隨機選取供應商的做法,降低了供應風險,提高了采購效率。

        (2)對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外,還要關注于供應商的.管理水平、人員素質(zhì)、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調(diào)查與評價,特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生,只有全方位的評價才能降低這種風險。

       。3)要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi),同時要建立與供應商的長期合作,共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃,將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來,加強信息共享,相互進行技術和設計支持等。

        2.對于供應商進行分類管理,及時的供應商績效評價和有效激勵

       。1)采取ABC分類管理方法

        按照價值-風險矩陣模型對產(chǎn)品分類,從上圖可以看出,供應商的分類分級及關系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的,在這一基礎上建立不同的供應商關系,對供應商實施差異化管理策略,比如對于A類供應商,我們就可以和他成為長期的伙伴關系,關注于長期的共同發(fā)展,互相進步;而對于C類供應商我們可能側(cè)重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

        (2)全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

        績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制,保證供應商質(zhì)量的作用;一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

        通過評價的結(jié)果,對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋,對于那些績效評價結(jié)果不好的供應商,要對其進行警告或懲罰,并同時針對其存在的問題給以相應的指導;而對于優(yōu)秀的供應商,要給以一定的獎勵以鞏固其行為?梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機會、更多的分享信息等方式調(diào)動他們的積極性,讓他們體會到合作共贏的好處。

        3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值,實施供應鏈合作關系,發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作

        供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內(nèi)的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標,以信任為基礎,供需為紐帶,以雙贏(多贏)為目標,在一段較長時期內(nèi)達成的承諾或協(xié)議。

        實施供應鏈合作關系意味著新產(chǎn)品/技術的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

        強調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關系,及時分享信息,及時溝通,做到利益共享,強調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平,通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大,達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。

        4.供應鏈信息系統(tǒng)集成,做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調(diào),實現(xiàn)供應鏈管理流程優(yōu)化。

        制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面:

       。1)讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力,使其能夠清楚地知道企

        業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量:

        (2)向供應商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應的措施;使其明

        確企業(yè)的期望,使制造企業(yè)與供應商的目標一致:

       。3)明確雙方的責任和共同的利益所在,實現(xiàn)雙贏的目的。

      供應商管理制度10

        1、目的

        為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。

        2、范圍

        本公司承包商與供應商。

        3、職責

        1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

        2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

        3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

        4、承包商管理制度

        4.1資格預審

        1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進行預審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

        2)對沒有相應資質(zhì)證書、沒有設立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

        3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

        4.2選擇

        1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

        2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

        4.3開工前的準備

        1)安全生產(chǎn)管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:

        (1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;

        (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

        (3)是否為員工配備勞動防護用品;

        (4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;

        (5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu);

        2)安全生產(chǎn)管理部門應對承包商進行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠證。

        3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。

        4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

        4.4作業(yè)過程監(jiān)督

        1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。

        2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

        3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

        4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用

        1)項目完工后,項目相關管理部門應結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。

        2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應包括:

        (1)承包商資質(zhì)證書復印件;

        (2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;

        (3)安全生產(chǎn)管理機構(gòu);

        (4)安全管理制度目錄;

        (5)特種作業(yè)人員證書復印件;

        (6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關資料。

        3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

        5、供應商管理制度

        5.1資格預審

        1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。

        2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等進行預審。

        3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

        5.2選用

        1)根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質(zhì)證明等方面進行確認,選擇供應商。

        2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

        3)對所需的'產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

        4)對供應商的產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

        5)根據(jù)合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

        5.3續(xù)用

        1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務好的給予續(xù)用。

        2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

        3)購銷部門應及時識別人為風險、經(jīng)濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

        4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質(zhì)量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

        6、相關的文件

        《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

        本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

      供應商管理制度11

        為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。

        第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

        第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。

        第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調(diào),請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

        第四條來訪人員接待地點的.安排,遵循以下原則。

        1、對于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。

        2、對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。

        3、對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。

        4、對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。

        第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。

        第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

        第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

        第八條接待人員經(jīng)過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。

        第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。

        第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。

      供應商管理制度12

        一、目的:

        為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

        三、職責權限

        1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

        2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

        3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

        4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的'采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

        3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則:

        (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

        (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

        (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

        (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        5、招標采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

        6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

        五、采購流程

        1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

        2、詢價比價議價:

        (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

        (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

        (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

        3、樣品提供和確認:

        (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

        (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

        4、供應商選擇:

        (1)具有合法經(jīng)營主體者。

        (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

        (3)信譽良好者。

        (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

        5、合同簽定:

        (1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

        (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

        6、進度跟催

        (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

        (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

        7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

        8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

        9、采購流程圖:(附后)

        六、考核:

        凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

        七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

        八、本制度附件:

        1、《XXXXX請購單》

        2、《XXXXX詢價記錄表》

      供應商管理制度13

        第一章 總 則

        第一條 目的

        為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價過程實施控制,開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應商,規(guī)范供應商管理,優(yōu)化供應商梯隊,促進戰(zhàn)略性采購體系建設,持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關制度,結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略,制訂本制度。

        第二條 適用范圍

        本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

        第三條 術語定義

        一、新供應商:指前期從未與我司合作過的供應商,或者超過一年未實際合作的供應商。

        二、原輔包:指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

        三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。

        四、關鍵指標:指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標,如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

        第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

        一、產(chǎn)品運營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應商管理工作中的職責范圍

       。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ;

        (二)負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流;

       。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術中心、產(chǎn)品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應商的準入評價工作;

        (四)負責組織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;

        (五)負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔;

        (六)向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;

       。ㄆ撸┴撠煾鶕(jù)供應商評級結(jié)果進行科學的訂單分配;

        (八)負責與供應商商務合作關系的日常維護;

       。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。

        二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

       。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流;

       。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;

        (三)負責與供應商關于技術方面的交流;

        (四)負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

        三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

        (一)負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流;

        (二)負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

       。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質(zhì)方面的交流;

        (四)負責對供應商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。

        四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部(以下簡稱“產(chǎn)品部”)在供應商管理工作中的職責

       。ㄒ唬┴撠煷ぎa(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理;

       。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂;

        (三)負責在代工產(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。

        五、產(chǎn)品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

       。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結(jié)果進行審核;

        (二)負責對供應商管理工作進行監(jiān)督。

        六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

       。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝(nèi)部、供應商對供應商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報;

        (二)負責供應商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。

        七、集團經(jīng)營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

       。ㄒ唬┴撠煾鶕(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標;

       。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進行最終裁定。

        第二章 供應商準入制度

        第五條 評價范圍

        凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商,必須按本章制度進行準入評價。

        代工廠的準入,由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導,完成前期調(diào)查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程,遵照《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。

        第六條 資格認證

        一、在引進新供應商前必須經(jīng)過實地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

        二、證件:新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件,包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證(如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證)等。

        三、設備及生產(chǎn)環(huán)境:新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備;有獨立的完整車間,貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護措施,無重大污染源。

        四、生產(chǎn)本事:必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事,必要時供給財務報表。

        五、經(jīng)過的相關體系認證,實驗室檢測設備及檢測本事,實驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準。

        六、外部環(huán)境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應商,需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

        七、信譽:與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

        第七條 樣品驗證

        一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。

        二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。

        第八條 實地考察

        一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產(chǎn)品部到供應商處實地考察(具體詳見第四章)。

        二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應進行文審。文審資料包括:供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。

        第九條 商務談判

        由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

        第十條 綜合評定

        品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后,做出《新供應商綜合評價表》,詳見表1。

        第十一條 試合作、整改與淘汰

        一、經(jīng)評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

        二、經(jīng)評定為整改的新供應商,由采購部發(fā)送整改通知單(詳見表3)給供應商,要求整改并反饋,集團根據(jù)其整改成果重新評定。

        三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無整改本事或意愿的,直接淘汰。

        四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

        第十二條 到貨驗證

        一、新供應商納入合格供方名錄后的'三個月為試合作期。

        二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的,可進行復檢、對標或委托第三方檢驗,檢驗結(jié)果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責;對標由研發(fā)技術中心和品控部負責;委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后,確實需要修正驗收標準的,由研發(fā)技術中心負責修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。

        三、在試合作期限內(nèi),到貨不合格的供應商,將由采購部下達《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應商,供應商應在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計劃,在五個工作日內(nèi)整改結(jié)束并反饋。

       。ㄒ唬 試合作期間內(nèi),到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。

       。ǘ 試合作期間內(nèi),累計到達三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的,取消合格供方資格,一年內(nèi)不得再合作,一年后若需繼續(xù)合作,必須按供應商準入制度重新評定。

       。ㄈ 試合作期間內(nèi),出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內(nèi)不得再合作,兩年后若繼續(xù)合作,需按供應商準入制度重新評定。

        四、在納入合格供方名錄后,供應商與集團正常合作過程中,出現(xiàn)同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實地考察。

        第三章 供應商評價制度

        第十三條 供應商評價原則

        一、公平公正原則

        本制度第二條規(guī)定的所有供應商,都應依照本制度要求統(tǒng)一管理;所有供應商都應當?shù)玫焦焦脑u價;所有被評價的供應商都應當收到評價結(jié)果。

        二、目標一致原則

        供應商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質(zhì)量和本事,進而達成戰(zhàn)略合作,實現(xiàn)互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。

        三、競爭擇優(yōu)原則

        科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經(jīng)過競爭擇優(yōu),不斷優(yōu)化供應商梯隊。

        四、整改優(yōu)先原則

        應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商,應先中止合作,同時給予整改機會,經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

        五、持續(xù)改善原則

        供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續(xù)改善的工作,應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。

        第十四條 供應商評價標準

        合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。

        第十五條 供應商評價程序

        一、在日常工作中,采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標,各自建立供應商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型,如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。

        二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價,數(shù)據(jù)來源于當季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型,以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入,和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。

        三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價,并將評價結(jié)果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團經(jīng)營管理委員會。

        供應商評價結(jié)果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;

       。ㄒ唬┑梅帧90分:優(yōu)秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。

       。ǘ80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%-40%。

       。ㄈ70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作,第2年列為后備供應商,配額≤15%。

        (四)得分<70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應商準入制度進行評定。

        四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善,對B級供應商書面提出改善提議,對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

        五、非季度及年度評價時光,如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應商出現(xiàn)負面新聞或停產(chǎn)等異常情景,采購部將組織評價。

        第十六條 供應商的檔案管理

        一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

        二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

        三、 負責印刷類業(yè)務的采購員,應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。

        四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。

        五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

        第四章 供應商實地考察制度

        第十七條 供應商實地考察原則

        一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。

        二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

        三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察,同時經(jīng)過與對方技術、品控、管理部門多方面交流,全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。

        四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發(fā)技術中心與采購部(必要時聯(lián)合審計與風控中心、產(chǎn)品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權利。

        第十八條 供應商實地考察資料

        一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。

        二、以上資料經(jīng)過《供應商實地考察評分表》(詳見表6)呈現(xiàn)。

        第十九條 對供應商實地考察結(jié)果的考核

        一、 《供應商實地考察評分表》的結(jié)果,是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

        二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次,并給予嚴重警告處分,重犯開除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠,并予以解除勞動合同。

        三、 《供應商實地考察評分表》結(jié)果分類

       。ㄒ唬 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項,則將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

       。ǘ 實地考察出現(xiàn)重大不合格項,供應商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現(xiàn)重大不合格項將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》;若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。

       。ㄈ 實地考察出現(xiàn)重大不合格項,供應商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。

        第五章 供應商淘汰制度

        第二十條 供應商淘汰標準

        凡供應商出現(xiàn)以下情形者,將列為不合格供應商進行淘汰:

        一、 在合作過程中,一個季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格,或者一個季度內(nèi)累計到達三次貨關鍵指標不合格的;

        二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的;

        三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業(yè)務正常開展的;

        四、 不能供給有效資質(zhì)證件,或供給的證件存在作假的;

        五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的;

        六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;

        七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光,我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的;

        八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的;

        九、 在業(yè)務操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達成合作的;

        十、 行情發(fā)生變化時,不執(zhí)行已生效的合同,經(jīng)催告后仍然拒絕履行的;

        十一、在準入、季度或年度供應商評價中,被評定為D級供應商的;

        十二、供應商多次到貨不合格,且整改無效的。

        第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布

        一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。

        二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰,采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽,報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。

        三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。

        三、代工廠的淘汰,采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術中心討論,報上級部門審批,以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補充新供應商。

        第二十二條 黑名單期限

        凡被淘汰的供應商,一年內(nèi)不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應商準入制度重新評定,評定合格后方能合作。

        第二十三條 淘汰的審慎原則

        對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商,采購員應對其出具書面的限期整改通知單,規(guī)定期限內(nèi)未落實整改或整改無效的再作淘汰。

        第二十四條 對不公正評價的懲處

        任何有權參與供應商評價的人員,均不得以私人原因?qū)⿷套龀鰺o理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

        第六章 附 則

        第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的,按本制度執(zhí)行。

        第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,解釋權歸集團產(chǎn)品運營中心。

      供應商管理制度14

        第一章總則

        第一條為規(guī)范公司供應商管理,提高公司經(jīng)營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采販物資質(zhì)量,增強供應安全系數(shù)及供應可靠性,特制定本制度。

        第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價不考核、勱態(tài)管理。

        第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

        第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家(特殊物資除第事章機構(gòu)及職責

        第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門,負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采販管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:織織制定各單位供應商管理的政策不機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應商管理工作

        第六條各單位采販部門負責本單位范圍內(nèi)的供應商管理工作,履行以下主要職責:第三章供應商準入管理

        第七條供應商準入必須具備以下基本條件:具備國家和相關部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量訃證等;具有完善的質(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無丌合格情況;集團公司戒平臺要求具備的其它條件。

        第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括:企業(yè)通過的體系證明文件;特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、與利產(chǎn)品證書;其它能證明該單位供應實力的資信文件。

        第九條供應商準入審批程序采販管理部門在規(guī)定的時間內(nèi),根據(jù)要求填寫《供應商調(diào)查表》,同時要求供應商提供相應的'資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應商資質(zhì)文件初審后,將供應商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。評定合格的供應商進行送樣,由技術及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定幵提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采販部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。

        經(jīng)綜合評分,合格的供應商由采販部門提交供應商開發(fā)報告,經(jīng)主管領導審核,總經(jīng)理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實行有敁期制,準入證有敁期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發(fā)新證;丌合格的,準入證作廢幵收回,取消準入資格。

      供應商管理制度15

        適用范圍:

        所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商)。

        規(guī)范目的:

        1、全面了解供應商的資質(zhì),信譽及供貨能力。

        2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

        3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉'的水平。從而降低采購成本,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

        第一部分:評估小組人員的組成

        第一條:評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。

        第二條:專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

        第二部分:工作內(nèi)容及程序

        第三條:評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

        第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關人員和各部門填寫。

        第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后,經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。

        第六條:評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力,挑選出有意向的.供應商,對其進行實地考察后,確定評估結(jié)果。

        第七條:評估結(jié)果上報公司主管領導批準認可后,由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。

        第八條:評估結(jié)果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

        第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫,保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。

        第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結(jié)合的方式:根據(jù)實際操作情況給出各單項評分,然后按權重計算總得分,得出評估結(jié)果,上報公司領導批準認可。

        第十一條:評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

        第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改后,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明,防止與其再合作。

        第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后,經(jīng)過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理!堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

        第十四條:所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔,并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。

        第三部分:評估表格

        第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:

        第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

        第十七條:本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人:公司采購協(xié)調(diào)小組負責人。

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