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      供應商管理制度

      時間:2023-07-26 07:56:25 制度 我要投稿

      [必備]供應商管理制度

        在充滿活力,日益開放的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編收集整理的供應商管理制度,歡迎閱讀與收藏。

      [必備]供應商管理制度

        供應商管理制度 篇1

        供應商送貨管理制度

        一、 目的:為了進一步協(xié)調、促進供需雙方關系,確保已進入我

        司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。

        二、 適用范圍

        適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

        供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的`,相應倉管人員可拒絕接收。

        送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

        供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

        供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

        供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內;

        當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。

        供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發(fā)現(xiàn)上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

        供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

        供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權拒絕放行。

        10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

        《倉儲部管理人員通迅錄》。

        11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

        準。

        倉儲部 20xx/3/11

        附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

        倉儲部管理人員通迅錄

        供應商管理制度 篇2

        為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,降低酒店采購成本,保質保量達到利益上的雙贏,酒店對供應商的管理將逐步完善,F(xiàn)規(guī)定如下:

        一、供應商應按照酒店的要求,合理配備供應品種,為酒店提供質高價廉的、性價比高的`產品;

        二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量(衛(wèi)生、食品,包裝)等規(guī)定指標,并按規(guī)定提供相關的檢驗檢疫報告,配合各主管部門的檢查,如有違規(guī)現(xiàn)象,須承擔相關的法律責任和經濟責任,并賠償酒店的相關經濟損失;

        三、必須保證每日供應品種和數(shù)量,并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨,酒店將對供應能力重新進行考核。

        四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量,沒有訂單的貨品,驗收負責人有權拒絕驗收。

        五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量(或重量),散裝貨物按照實際稱量結算,包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;

        六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰,如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的,餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商,并扣除當月全部貨款的30%作為處罰;

        七、供應商每個定價周期(每月)提供一次報價,在確定的價格執(zhí)行期間,如果價格變動幅度超過±5%,可書面通知酒店(采購負責人及財務部),酒店同意予以調價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低,而供應商沒有調整,第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低于第二次標準,則按差額三倍處罰)。

        八、收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在停車場卸貨時,也應保持地面清潔。

        九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將進行處罰。

        十、關于對供應商的扣罰,由驗收人員開單,采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部,在貨款中進行體現(xiàn);關于凍貨等貨品,財務部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權扣減部分金額。

        十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時,若有任何申訴,可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經理、酒店總經理處。

        十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票,酒店財務部收到上述資料并核對無誤后,在7個工作日內支付貨款。

        十三、供應商愿意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》,酒店保留修改上述規(guī)定的權力。

        供應商管理制度 篇3

        供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要,良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要,而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力,因此企業(yè)必須重視供應商的管理,重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題,實現(xiàn)供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展,最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。

        1.供應商選擇問題的對策

       。1)建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作,利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況,觀察潛在的供應商,不斷補充優(yōu)秀的供應商,淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時,隨機選取供應商的做法,降低了供應風險,提高了采購效率。

        (2)對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外,還要關注于供應商的.管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調查與評價,特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生,只有全方位的評價才能降低這種風險。

        (3)要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內,同時要建立與供應商的長期合作,共同擬定產品開發(fā)計劃,將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來,加強信息共享,相互進行技術和設計支持等。

        2.對于供應商進行分類管理,及時的供應商績效評價和有效激勵

        (1)采取ABC分類管理方法

        按照價值-風險矩陣模型對產品分類,從上圖可以看出,供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現(xiàn)的,在這一基礎上建立不同的供應商關系,對供應商實施差異化管理策略,比如對于A類供應商,我們就可以和他成為長期的伙伴關系,關注于長期的共同發(fā)展,互相進步;而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

        (2)全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

        績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制,保證供應商質量的作用;一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

        通過評價的結果,對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋,對于那些績效評價結果不好的供應商,要對其進行警告或懲罰,并同時針對其存在的問題給以相應的指導;而對于優(yōu)秀的供應商,要給以一定的獎勵以鞏固其行為?梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性,讓他們體會到合作共贏的好處。

        3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值,實施供應鏈合作關系,發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作

        供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標,以信任為基礎,供需為紐帶,以雙贏(多贏)為目標,在一段較長時期內達成的承諾或協(xié)議。

        實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

        強調建立戰(zhàn)略伙伴關系,及時分享信息,及時溝通,做到利益共享,強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平,通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大,達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。

        4.供應鏈信息系統(tǒng)集成,做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調,實現(xiàn)供應鏈管理流程優(yōu)化。

        制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面:

       。1)讓供應商了解本企業(yè)的生產程序和生產能力,使其能夠清楚地知道企

        業(yè)所需材料的期限、質量和數(shù)量:

       。2)向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施;使其明

        確企業(yè)的期望,使制造企業(yè)與供應商的目標一致:

        (3)明確雙方的責任和共同的利益所在,實現(xiàn)雙贏的目的。

        供應商管理制度 篇4

        1、供應商的選擇

        1.1根據(jù)企業(yè)的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

        1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

        1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

        1.4把確定好的`各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

        2、采購程序

        2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

        2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續(xù)。

        2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

        3、供應商的安全管理

        3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

        3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)

        3.3有關部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

        3.4有關部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續(xù)用。

        3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

        供應商管理制度 篇5

        為了進一步適應市場經濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩(wěn)定連續(xù)生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

        一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的.原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

        二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

        三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

        四、根據(jù)供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

        五、供應商評價條件:

        1、產品質量;

        2、技術服務;

        3、交貨速度;

        4、對用戶的需求能否作出快速反應;

        5、供應商的信譽;

        6、產品價格;

        7、延期付款能力;

        8、銷售人員的素質(才能、品德);

        9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

        供應商管理制度 篇6

        第一章總則

        第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。

        第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

        第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。

        第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

        第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

        第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

        第二章供應商資源調查

        第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

        第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本情況、與HG集團的合作年限,集團各公司產品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。

        第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的.補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。

        第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

        根據(jù)調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

        調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數(shù)據(jù)。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

        調查報告的格式模板見附件1。

        供應商資料卡見附件2。

        第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

        第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

        第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

        第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

        《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

        《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

        《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

        第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

        第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

        第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

        第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

        合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

        合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

        第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

        1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

        第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

        第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

        第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排,F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。

        第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

        第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

        第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

        第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

        第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

        供應商除名與注銷流程見附件11。

        第五章新供應商資源的引進

        第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

        第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

        第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

        第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

        第六章違規(guī)考核與處罰

        第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

        第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16。

        第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。

        第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

        第七章附則

        第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

        第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

        供應商管理制度 篇7

        第一章總則

        第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

        第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

        第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

        第二章職責分工

        第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

        第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

        第六條資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

        第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

        第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

        第三章供應商的控制

        第九條供應商檔案的建立

        (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

        (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

        供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

        第十條供應商的審批

        (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

        (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

        第四章采購行為的審批及實施

        第十一條采購物品資料的控制

        采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

        第十二條采購行為的`審批

        (一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批后,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有,由資產管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

        (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經理、部門分管領導批準。

        (三)市場部接到經批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

        (四)資產收到后,由資產管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號,并同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

        第十三條采購的實施

        (一)市場部在執(zhí)行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業(yè)務承辦部門申請人,補充必需的資料。

        (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

        (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

        (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

        供應商管理制度 篇8

        為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。

        供貨商管理細則:

        1、 對酒店所需的.各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

        2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

        3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

        4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。

        5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

        供應商管理制度 篇9

        1、目的

        為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。

        2、范圍

        本公司承包商與供應商。

        3、職責

        1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

        2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

        3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

        4、承包商管理制度

        4.1資格預審

        1)安全生產管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

        2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

        3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

        4.2選擇

        1)安全生產管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

        2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

        4.3開工前的準備

        1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內容包括:

        (1)安全生產計劃是否符合實際要求;

        (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

        (3)是否為員工配備勞動防護用品;

        (4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;

        (5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

        2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

        3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

        4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

        4.4作業(yè)過程監(jiān)督

        1)安全生產管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。

        2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業(yè)的要求。

        3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

        4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用

        1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產表現(xiàn)做出評價。

        2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內容應包括:

        (1)承包商資質證書復印件;

        (2)過去3年的安全生產業(yè)績;

        (3)安全生產管理機構;

        (4)安全管理制度目錄;

        (5)特種作業(yè)人員證書復印件;

        (6)安全生產評價報告及其他有關資料。

        3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的.存檔、保管和定期更新工作。

        5、供應商管理制度

        5.1資格預審

        1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。

        2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

        3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

        5.2選用

        1)根據(jù)供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

        2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

        3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

        4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

        5)根據(jù)合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

        5.3續(xù)用

        1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續(xù)用。

        2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

        3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

        4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

        6、相關的文件

        《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

        本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

        供應商管理制度 篇10

        為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

        一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

        二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

        三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的.主要人員進行安全培訓教育,作業(yè)過程進行安全監(jiān)督,評價其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標準和要求等。

        四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

        五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,服從管

        理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

        六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協(xié)調勞動關系,及時地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,確保安全施工。

        七、相關方在作業(yè)過程中,應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業(yè)質量和安全。

        八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。

        九、在作業(yè)過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業(yè)。

        十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業(yè)形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

        供應商管理制度 篇11

        1.目的和范圍

        1.1 目的:為控制進貨的質量,滿足產品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

        1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。

        2.相關文件和術語 無

        3.職責:

        3.1 采購部負責對供應商進行調查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

        3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

        4.工作程序

        4.1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調查表》的'形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的依據(jù)。

        4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質部,生產部對供應商進行評價。

        4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經理審批。

        4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

        供應商評價表

        年 月至 年 月 供應商名稱:

        項目配分考核內容及方法得分考核人

        價格201.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。

        品質30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

        逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

        配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

        備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰

        評價結論

        供應商管理制度 篇12

        第一節(jié)總則

        第一條目的

        為了進一步規(guī)范應付賬款的管理,達到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。

        第二條范圍

        本制度適用于所有供應商的結算管理。(包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家)

        第三條職責

       。ㄒ唬┴攧詹拷浝碡撠煴局贫鹊膶嵤┖捅O(jiān)督。

       。ǘ┎少彶拷浝碡撠熃Y算單的制作。

        (三)分管會計負責付款單的制作。

        第二節(jié)供應商結款管理制度

        第一條交卡時間。

       。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

       。ǘ┐N供應商交結算卡的時間為每月10日。

        (三)月清供應商交結算卡的時間為每月最后一周的周二。

        (四)合同中有其他約定的,按照合同執(zhí)行。

       。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。

        第二條付款時間

       。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

       。ǘ┐N供應商付款時間為每月18日。

        (三)月清供應商付款時間為每月28日。

        (四)預付款每月1日和15日兩次.

       。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。

       。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。

        第三條供應商的有效結款憑證。

        (一)以受托代銷形式入庫的,合格的《供應商結算卡》為結算依據(jù)。

        (二)以采購入庫形式入庫的,合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好,不在本次結款賬期內的單據(jù)不要交回來,否則丟失責任自負。

        第四條稅票的開具

       。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的,下次開稅票時,用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結款。

       。ǘ┐N供應商的發(fā)票開具金額,由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納,出納在收卡小票上標注開票金額,供應商據(jù)此開具發(fā)票,在結款時將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結款。

        第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部,采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作,有退貨需要儲運部填卡的,儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部,采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

        代銷供應商付款完成進度時間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結算單,14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12:00前完成,轉采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單;16日前財務部完成付款單制作,17日前審核完成,相關人員簽完字。

        第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無,只要在本月結款范圍內的全部扣除,不全的單據(jù)采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據(jù)交給供應商。

        第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、采購部經理,分管領導簽字,齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務,在經辦人欄中填寫姓名。

        第八條采購部在規(guī)定時間內將結算單打印出來,經辦人簽字、采購部經理、分管領導簽字后移交財務,交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的正確性。

        第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期,結算卡的余額是否正確,結算卡的'發(fā)生明細及余額與業(yè)務系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項條款是否體現(xiàn),供應商的其他遺留賬務是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對賬之后方可制作付款單。

        第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時寫清。

        第十一條出納于收卡后當天將現(xiàn)金供應商付款總數(shù)報財務經理及財務總監(jiān);往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監(jiān)。

        第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監(jiān)和總經理的簽字才能付款。

        第三節(jié)結算卡管理

        第一條所有供應商必須使用結算卡,無結算卡的不能辦理往來業(yè)務。

        第二條結算卡由出納保管,供應商交10元工本費即可購買。

        第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業(yè)務。

        第四條結算卡在使用前必須填寫:供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務專用章戳記。

        第五條舊卡必須由財務部往來會計收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。

        第六條結款時如未付款,出納須收回付款單,并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。

        第七條《供應商結算卡》的填寫規(guī)定。

       。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫;結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。

       。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名,采購部核對業(yè)務系統(tǒng)后在相應經手人第二欄簽名、標明日期,以示核對;制作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名,出納付款后在填結款余額的行內經手人第二欄簽字、標明日期,證明已付款。

        (三)新供應商結算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,標明“新卡”后簽名。

       。ㄋ模└鼡Q卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

        (五)結算卡上的“業(yè)務專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經理加蓋。

       。┙Y算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù),不足兩位的以零補齊,并用人民幣符號在金額前面攔截。

       。ㄆ撸┨顚懡Y算卡時,須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼,結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。

       。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額,電腦數(shù)與卡完全一致,余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼,并在相應的“經手人”第一欄中簽名。

        (九)對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經辦人第一欄中簽名。

        (十)結算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應人員須簽寫全名。

       。ㄊ唬┙Y算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內容,不許涂改、刮擦。

        第四節(jié)罰則

        第一條以上規(guī)定中有時間要求的,未按時完成對相關責任人執(zhí)行失誤提醒

        第二條在做結算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責任人承擔相應的經濟損失。

        第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

        第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

        第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責任人全部承擔。

        供應商管理制度 篇13

        公司供應商管理制度

       。ㄔ囆校

        第一章總則

        第一條為規(guī)范公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質量,增強供應安全系數(shù)及供應可靠性,特制定本制度。

        第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。

        第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

        第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。

        第二章機構及職責

        第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門,負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

        (一)組織制定公司供應商管理制度;

       。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ;

       。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷坦芾淼恼吲c機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應商管理工作。

        第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

       。ㄒ唬┙M織建立供應商資質審查小組,落實供應商準入管理工作。

       。ǘ┙M織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

       。ㄈ┮罁(jù)平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

        第三章供應商準入管理

        第七條供應商準入必須具備以下基本條件:

        (一)具有法人資格;

       。ǘ┚邆鋰液拖嚓P部門頒發(fā)的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

       。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

       。ㄋ模┚哂型晟频馁|量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無不合格情況;

       。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。

        第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

        (一)營業(yè)執(zhí)照復本及復印件;

       。ǘ┒悇盏怯涀C副本及復印件;

        (三)組織機構代碼證;

        (四)法定代表人證書或委托代理證明及復印件;

        (五)相關資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

       。┢髽I(yè)通過的IS09001體系證明文件;

       。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P年度財務報告及近三年業(yè)績報告;

       。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

       。ň牛┢渌茏C明該單位供應實力的資信文件。

        第九條供應商準入審批程序

       。ㄒ唬┎少徆芾聿块T在規(guī)定的時間內,根據(jù)要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

       。ǘ┎少徆芾聿块T對供應商資質文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

       。ㄈ┰u定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采購部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

       。ㄋ模┙浘C合評分,合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告,經主管領導審核,總經理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。

        第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。

        第十一條供應商發(fā)生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;

        第四章供應商的考核管理

        第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發(fā)生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據(jù)供應商的實際行為按照公平、公正、公開的.原則,對供應商進行客觀的評價。

        第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務:10分)

       。ㄒ唬┊a品質量:質量是采購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

       。ǘ﹥r格:產品價格是考核評價供應商的重要指標參數(shù),各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

        資價格信息庫,供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

       。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈(shù)量是考核評價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

       。ㄋ模┦酆蠓⻊眨菏酆蠓⻊罩饕己斯⿷坍a品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務,主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

        第十四條供應商等級劃分

       。ㄒ唬〢級供應商(優(yōu)秀供應商,考核評定≥90分)

        (二)B級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

       。ㄈ〤級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

       。ㄋ模〥級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

       。ㄒ唬〢級供應商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%

        (二)B級供應商:由物資部提請供應商改進不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

        (三)C級供應商:由采購部、技術部、質監(jiān)部等部門予-5-

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