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      公司供應管理制度

      時間:2024-10-15 22:23:37 制度 我要投稿

      公司供應管理制度

        現(xiàn)如今,很多場合都離不了制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的公司供應管理制度,希望能夠幫助到大家。

      公司供應管理制度

      公司供應管理制度1

        1、供應方應取得法人資格,是具有較好的質(zhì)量信譽,經(jīng)工商行政及有關監(jiān)督機構所批準的,有經(jīng)營許可范圍的誠信企業(yè)。

        2、對物資供應方確立供貨關系的有關單位進行資格評價,對具有較好質(zhì)量信譽及具有誠信度的供應方建立合格供應單位名錄,對不合格的供應方實行淘汰制。

        3、對與提供安全設施所需的材料、設備和防護用品的供應單位的購貨合同中應明確供貨的`質(zhì)量、規(guī)格,符合國家規(guī)定的標準要求,對物資的進場進行驗收,并形成紀錄文件。

        4、供應單位在提供安全物資時,應相應提供該安全物資的生產(chǎn)許可證、合格證、使用說明書及有關上級主管部門規(guī)定頒發(fā)的準用證等相關證件。

        5、使用單位應對供應單位提供的上述有關證件證書核查驗證是否符合真實,并留存存檔。

        6、一般的安全設備、防護設施的采購計劃文件由項目經(jīng)理審批。特種安全設施和新型推廣的安全設施的采購文件,必須報公司技術科、安全科負責審核、批準。

      公司供應管理制度2

        為強化材料部管理,做好公司的材料供應工作,保障工程項目的順利進行,根據(jù)公司對材料工作確定的“材料數(shù)量型號準確,質(zhì)量價格標準,采購供應迅速”的原則,特制定材料供應管理制度。

        一、標準材料的供應嚴格按照材料計劃單采購和供應,所有材料應有工程部開材料采購申請單交由材料部,有材料部審核過后請副總經(jīng)理批示。異型材料、期貨材料以及非標準材料經(jīng)副總經(jīng)理經(jīng)理確認,擬定供貨時間、價格報公司主管領導審批。

        二、供貨時間:接到工程部采購單兩日內(nèi)供至現(xiàn)場,嚴格按照采購單采購相應材料。

        三、選擇材料應從質(zhì)量、價格、服務三方面選擇供應商,材料供應商應提供營業(yè)執(zhí)照復印件、產(chǎn)品說明、檢測報告、價格表等必要文件,材料人員現(xiàn)場考察,選擇材料供應商必須向公司報告,批準后與材料供應商簽定合作協(xié)議書,合作協(xié)議書每年更新一次。

        四、材料送貨、驗收、退貨

        1、每一單材料要求供應商送至施工現(xiàn)場。

        2、凡公司人員送貨的由送材料人承擔安全責任。

        3、材料到達施工現(xiàn)場后材料員檢查、驗收,交給工程部巡檢。拒收不合格材料,以次充好的材料,外觀質(zhì)量不好的材料,過期、破損、無包裝型號、批號不清、以及定做的非標準品。

        4、及時辦理剩余材料的退換,并認真對剩余材料的保護和堆放。

        5、合理調(diào)配公司倉庫材料及各項工程計劃多余的材料。

        五、獎罰制度

        1、發(fā)現(xiàn)其他部門在材料使用環(huán)節(jié)上的.錯誤及時上報,避免重大損失的一次性獎勵50—100元。

        2、及時引進新材料,降低工程成本,較大幅度提高利潤的一次性獎勵100—200元。

        3、人為原因供材不及時而影響工期的每次罰款50—100元。

        4、因責任心不強而出現(xiàn)供材差錯的視情節(jié)狀況給予每次100—200元罰款。

      公司供應管理制度3

        一、目的

        加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

        二、范圍

        適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

        三、職責

        1、責任部門:財物部

        2、相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室

        四、程序

        1、材料供應商的評定和管理

        (1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

        (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

        (3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

        2、合格供應商的`管理

        (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

        (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

        (3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

        (4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。

        3、設備供應商的評定和管理

        (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

        五、附件

        《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44。

        《合格供方名錄》aq-bzh45。

      公司供應管理制度4

        1、認真宣傳貫徹環(huán)境保護的方針、政策、法律法規(guī)及公司環(huán)境保護管理辦法;對本部門的環(huán)保工作全面負責。

        2、參加公司環(huán)保會議及環(huán)境檢查,并對環(huán)保管理不足提出改進意見或建議。

        3、及時組織進購環(huán)境保護工程項目設備、材料,并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負責。

        4、及時組織進購環(huán)境監(jiān)測儀器、藥品。

        5、及時收集分類和處置公司可回收利用的`固體廢棄物和危險廢物。

        6、嚴格遵守環(huán)保管理規(guī)章制度,認真學習環(huán)保知識,提高環(huán)保意識。熟練本崗位操作技能,不斷的提高處理緊急情況的應變能力。

        7、參加重大環(huán)保事故的調(diào)查處理。

      公司供應管理制度5

        一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

        二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

        三、職責

        1.責任部門:財物部

        2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室

        四、程序

        1.材料供應商的評定和管理

        (1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

        (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

       、俏镔Y采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

        2.合格供應商的管理

        (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的.條款。

        (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

       、枪⿷谈倪M對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

        (4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。

        3.設備供應商的評定和管理

        (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質(zhì)等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

        五、附件《合格供方評審表》

      公司供應管理制度6

        1、目的

        為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

        2、范圍

        本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        3、職責

        采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。

        4、內(nèi)容

        4.1管理原則

        4.1.1采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

        4.1.2采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

        4.1.3采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。

        4.1.4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的`權利與義務。

        4.2供應商的評定內(nèi)容

        4.2.1資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關資質(zhì)證明,具備合法性。

        4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。

        包括:

        (1)物料來件的優(yōu)良品率;

        (2)樣品質(zhì)量;

        (3)對質(zhì)量問題的處理。

        4.2.3交貨能力評定。

        包括:

        (1)交貨的及時性;

        (2)擴大供貨的彈性;

        (3)樣品的及時性;

        (4)增、減訂貨貨的批應能力。

        4.2.4技術能力評定。

        包括:

        (1)工藝技術的先進性;

        (2)后續(xù)研發(fā)能力;

        (3)產(chǎn)品設計能力;

        (4)技術問題的反應處理能力。

        4.2.5服務評定。

        包括:

        (1)零星訂貨保證;

        (2)配套售后服務能力;

        (3)服務態(tài)度。

        4.2.6合作狀況評定。

        包括:

        (1)合同履約率;

        (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

        (3)合作年限;

        4.2.7價格評定。

        包括:

        (1)優(yōu)惠程度;

        (2)消化漲價的能力;

        (3)成本下降空間。

        4.3供應商評定步驟

        4.3.1采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2 家具備資質(zhì)和能力的單位。

        4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

        4.3.3依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

        4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2 家。

        4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

        4.6管理措施

        4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

        4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

        4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

      公司供應管理制度7

        1、項目物資管理部門、安全管理部門負責合格材料供應商(物資供應單位)的評審。對材料供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、生產(chǎn)許可證、檢測報告、歷史、業(yè)績、信譽、滿足時間、質(zhì)量要求以及對不合格品采取補救措施的能力等進行評價,對評審合格的建立“合格物資供方”名冊。

        2、材料供應商須提供有效的相關資料:營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、國家許可的檢驗、檢測報告、核準證、備案證等。經(jīng)評審合格的物資供應單位可以列入公司“合格物資供方”名冊。

        3、上級部門評審合格的.材料供應商可以直接列入“合格物資供方”名冊;

        4、對提供不合格物資的供應商、政府監(jiān)督部門公布的不合格產(chǎn)品或受到查處的供應單位、已撤消機構的供應商應當及時從“合格物資供方”名冊中刪除;

        5、嚴禁從未列入“合格物資供方”名冊的供應單位采購物資。

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