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      物資管理制度

      時間:2024-11-08 19:01:31 海潔 制度 我要投稿

      物資管理制度(通用24篇)

        在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度起到的作用越來越大,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編精心整理的物資管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      物資管理制度(通用24篇)

        物資管理制度 1

        1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則,在供應商評價的.基礎上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則,嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時,應以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則,在滿足工程質(zhì)量的前提下,合同單價不得高于市場平均價。

        2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組,對物資采購供應商進行評審,并由相關責任人員在《供應商調(diào)查評價記錄表》上形成記錄。

        3、建立項目《合格供應商名冊》,經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司生產(chǎn)制造部備案。

        4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審,合同評審的內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。

        5、凡10萬元以上的大宗物資,須經(jīng)公司“三重一大”會議審定,并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購,必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

        物資管理制度 2

        1、財產(chǎn)設備管理

        (1)根據(jù)財務部有關固定資產(chǎn)管理制度,由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設備專人

        負責管理,建立康樂中心財產(chǎn)二級明細賬,各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳,以便隨時與財務部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。

       。2)部門使用的各種財產(chǎn)設備實行“誰主管,誰負責”的責任制,按照使用說

        明準確使用,并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作,做到物盡其用,正確使用。

       。3)財產(chǎn)設備的調(diào)撥,出借必須經(jīng)財務部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準,填寫財務部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當事人責任。

       。4)財產(chǎn)設備在酒店部門之間轉移,由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉移單,并辦理設備帳、卡的變動手續(xù),同時將其中一聯(lián)轉移單送交財務部備案。

       。5)設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時,必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。

        (6)新設備的添置必須經(jīng)酒店批準,會同財務部和本部門共同驗收,并填寫財務部印制的財產(chǎn)領用單,辦理領用手續(xù)后,登記入賬。

        (7)康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫財務部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單,報財務部處理。

        2、物料用品管理

       。1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

       。2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作,按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領用、發(fā)放、內(nèi)部轉移、報廢和缺損申報等工作?禈分行念I班負責督導和檢查。

       。3)各種物料用品的'領用,應填寫財務部印制的物料用品領用單,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,向財務部倉庫領取,并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業(yè)務發(fā)展需要增領外,實行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領用單和財務部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經(jīng)部門經(jīng)理審批,并由財務部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉移,由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續(xù)。

        (4)各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次,并填物料用品耗用情況月報表,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,確保統(tǒng)計數(shù)字準確,數(shù)、物和臺帳相符。

       。5)各部位領班應結合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。

        物資管理制度 3

        一、物資倉庫重地嚴禁煙火,庫內(nèi)嚴禁吸煙,每個員工都必須了解倉庫防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的.使用訓練及演習,對消防設施用具要定期檢查妥善保管,過期的應及時更換。

        二、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設備,燈頭與物品要保持安全距離,時常對電器設備和線路進行絕緣測試,防止短路打光發(fā)生火災。

        三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘,關好門窗,封好門鎖,值班人員按時到位。

        四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施,使用合格的保護工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對標志向上的物資不準倒放,裝卸時必須輕搬輕放,防止碰撞、震動和倒置,擺碼時注意平穩(wěn),下墊牢固整齊。

        五、卸運油類時,要按規(guī)程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。

        六、倉庫門衛(wèi)要做到晝夜24小時值班,嚴禁外來車輛通行和閑人免入,時常對倉庫進行巡查,發(fā)現(xiàn)隱范及時匯報進行處理。

        七、倉庫內(nèi)應配備足過的消防器材。

        物資管理制度 4

        1、嚴格執(zhí)行防火安全制度,保管員應經(jīng)常進行安全自查。

        2、熟悉和掌握貯存物資的`性質(zhì)。根據(jù)不同性質(zhì)分類存放、堆放整齊,化學危險品要專庫存放,嚴禁混放。

        3、倉庫區(qū)域內(nèi)嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關人員進入庫房。

        4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。

        5、倉庫內(nèi)經(jīng)常保持整潔,庫內(nèi)及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。

        6、倉庫內(nèi)使用符合安全規(guī)定的燈具,并經(jīng)常檢查電器設備、線路,防止老鼠等動物進入。

        7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況并切斷電源。

        8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的使用方法。

        物資管理制度 5

        1、餐廳伙食物資的采購驗收,必須嚴格按照公司有關規(guī)定執(zhí)行。

        2、保管員每天上班后必須認真檢查隔夜的物資是否變質(zhì),做好物資收發(fā)準備工作,物資出庫必須憑各班組領料單過秤或點數(shù)發(fā)出。

        3、收發(fā)必須日清月結,驗收單、出庫單、日核算表齊全,財物清楚。

        4、餐廳各類物資必須當場驗收過秤入庫,對腐爛、變質(zhì)物資拒收,對價格不合理、質(zhì)量差的物資原則上拒收并向公司報告,由質(zhì)檢小組驗證處理。

        5、驗收過的物資,不論當日能否用完,必須上架擺好,當天尚未使用完的蔬菜如土豆、蘿卜等,允許剩下少許備用,但絕不允許進菜太多,造成積壓,致使量減質(zhì)變。

        6、餐廳不允許以任何理由私分或私自出售餐廳伙食物資,也絕不允許員工拿私人物資與餐廳物資交換。

        7、嚴禁偷吃餐廳伙食物品。

        8、餐廳各種伙食物資未經(jīng)公司領導批準,一律不準外借,煤氣灶、煤氣瓶、餐具等嚴禁借給私人使用。

        9、不擅自賣廢舊餐具、用具、機械設備和電器設備。

        10、各種需要更換的包裝物品,要妥善保存,及時退換,不許破壞或改做它用。

        11、糧食要按規(guī)定時間周轉,先進先吃,不得出現(xiàn)壓庫、霉變。

        12、炊管人員使用的'菜刀,必須各自妥善保管,不得遺失,到期以舊換新。

        13、剩飯、剩菜應放在電扇下吹涼,未用完的葷食原料必須進冰箱保存,防止變質(zhì)。

        物資管理制度 6

        1、愛護公共物品,節(jié)約日常耗材,努力學習相關操作技能,所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的'維護保養(yǎng)工作。

        2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單,包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時,對照物品清單,清點物品數(shù)目,仔細檢查物品的完好程度,使用狀況,確認無誤的情況下簽字接班。

        3、交接班時,若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時,及時向班長匯報,并在交接班記錄本上作好記錄,在交、接班長雙方簽字確認后再接班。

        4、崗位物品的使用、維護保養(yǎng)落實到人,交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長負責監(jiān)督,隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況,有問題及時向上級匯報。

        5、崗位物品自然損壞的,及時上報班長,由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的,由當事人負責維修。

        6、備用物資統(tǒng)一由班長管理,存入倉庫,作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內(nèi)容。

        7、愛護宿舍內(nèi)公共設施,自公司配給后,如果是人為損壞,能找出當事人的由當事人賠償,如找不出當事人的,由宿舍內(nèi)所有人員承擔。

        物資管理制度 7

        一、目的

        為完善公司應急管理體系,加強應急救援工作,保證應急救援物資裝備發(fā)揮其應有作用,有效應對各種突發(fā)事件的發(fā)生,特制定應急救援物資裝備管理及維護制度.

        二、適用范圍

        本規(guī)定適用于公司應急救援物資器材的儲備管理

        三、職責

        1.安環(huán)部負責應急救援物資器材的配備計劃提請,負責監(jiān)督檢查各車間、部門配備的應急救援物資器材的使用、維護保養(yǎng)情況;

        2.供應部負責購買資質(zhì)齊全、符合公司實際使用要求的應急救援物資器材,保證應急救援物資器材滿足應急所需;

        3.財物保管負責應急救援物資器材的保管與發(fā)放;

        4.各車間、部門負責對配發(fā)到車間、部門的應急救援物資器材進行經(jīng)常性檢查與維護保養(yǎng),保證應急救援物資器材齊全、完備準用,形成檢查保養(yǎng)記錄;

        四、要求

        1、應急救援物資裝備為應對突發(fā)事件而準備,在應急救援救護中具有舉足輕重的作用,所以必須保證應急救援物資裝備齊全、完備有效,不得隨意動用或挪作他用

        2、各車間、部門對現(xiàn)有的應急救援物資裝備負有儲存和妥善保管的`責任,對救援物資裝備應定人、定點、定期管理.

        3、配備應急救援器材柜的車間(部門)應明確應急救援器材柜的所在,不得隨意挪動,保證在突發(fā)事件時,能夠順利從應急救援器材柜中取用應急救援器材;應急救援器材柜鑰匙不得隨意丟棄,必須保證應急之需

        4、各車間(部門)救援物資裝備責任人應按規(guī)定至少每月對物資裝備進行檢查、維護、清潔,及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭.如發(fā)現(xiàn)較為嚴重問題時,應及時上報并更新符合要求的救援物資,確保應急救援物資種類、數(shù)量滿足應急救援需求;將檢查、維護清潔情況記錄在案,月底統(tǒng)一上交安環(huán)部存檔

        5、加強對員工的培訓教育,使員工掌握應急救援物資裝備的正確使用維護保養(yǎng)方法,確保應急救援物資完備有效

        6、安環(huán)部應經(jīng)常對應急救援物資裝備存儲、檢查、維護保養(yǎng)、記錄情況進行督導,促進對救援物資裝備管理水平的持續(xù)提高;公司供應部依據(jù)安環(huán)部提請購買計劃進行購買應急救援物資,購買應急物資應到資質(zhì)齊全的供貨單位進行購買,保證出現(xiàn)突發(fā)事件時的應急之需

        7、財物保管應當對新購進行的應急救援物資器材在電腦上建立電子臺賬,便于安環(huán)部檢查確認配備及使用情況,保證車間部門提請更換時,應急救援物資配備充足

        8、對于工作不到位,安環(huán)部有權根據(jù)相關管理規(guī)定對責任人進行處罰,對于由于工作失誤而造成的后果按公司相關管理規(guī)定執(zhí)行

        9、應急救援物資更換未經(jīng)安環(huán)部批準,財務倉庫保管不得隨意發(fā)放、挪作他用

        10、不得隨意對應急救援物資裝備進行拆解維修

        五、維護保養(yǎng)

        1.物資的保管要依據(jù)物資的類別、性質(zhì)和要求安排適應的存放、場地,做到分類存放,合理布局,方便收發(fā),安全整潔

        2. 加強物資保管和保養(yǎng)工作,做到“六無”保存,即無損壞、無丟失、無銹蝕、無腐爛、無霉爛變質(zhì)、無變形

        3.應急物資保管應當經(jīng)常性進行清潔,庫房內(nèi)應做好防潮、防火、防霉變等措施

        4.對于配備到各車間部門的應急救援器材應當經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)臨近到期、破損、霉變、缺失等應當及時到安環(huán)部提請進行更換,保證現(xiàn)場配備應急救援物資完備有效

        物資管理制度 8

        一、認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度,遵守財經(jīng)紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害醫(yī)院集體利益。

        二、加強計劃管理,通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃,由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作,防止積壓為標準。

        三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

        四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,既

       、偃澹阂(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;

        ②兩齊:庫容整齊、擺放整齊;

       、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱惢蛟O備的庫號、架號、格號、位號存放;

       、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過期。

        五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表,月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定,帳物相符。報表要準確并與財務相符。

        六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

        七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù),建立臺帳,做到合理使用,杜絕浪費。

        八、及時掌握市場信息,根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的`需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。

        九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經(jīng)紀律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購,質(zhì)量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質(zhì)量高。

        十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質(zhì)易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報,經(jīng)財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因?qū)懗鰣蟾,?jīng)院長審批后做賬務處理。

        十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內(nèi),庫內(nèi)禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

        十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱,做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

        物資管理制度 9

        一、目的:確保物資裝備狀態(tài)良好,為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障,制定本制度.

        二、范圍:應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品

        三、職責:

        1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理

        2、綜合辦負責藥品的`日常監(jiān)督管理,衛(wèi)生室為具體負責單位

        四、檢查與維護管理

        1、非事故情況下,任何部門和個人不得擅自使用應急物資裝備,特殊情況須經(jīng)礦領導同意方可使用

        2、由供應部會同其他職能部室定期對應急物資裝備進行清點、檢查,對達不到要求的應急救援物資及時進行更換、維修、保養(yǎng)

        3、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任,并進行賠償

        物資管理制度 10

        1、物資計劃員在計劃發(fā)展部主任、副主任的領導下,負責企業(yè)物資采購工作,對物資采購工作負有安全責任。

        2、學習、落實國家、行業(yè)以及集團公司、省公司和企業(yè)關于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、制度及有關安全生產(chǎn)工作會議精神,協(xié)助制定和完善物資采購中保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,并監(jiān)督各級人員組織落實。

        3、根據(jù)年、季、月份的采購計劃,組織有關物資的采購,保證及時供應質(zhì)量合格的各種物資。

        4、根據(jù)企業(yè)事故備品、備件定額,協(xié)助正職組織做好事故備品、備件采購工作,保證事故處理需要。

        5、嚴格執(zhí)行物資采購質(zhì)量監(jiān)督保證機制,會同有關部門和人員嚴把質(zhì)量關,防止質(zhì)量不合格的物資流入企業(yè)生產(chǎn)流程。

        6、嚴格執(zhí)行危險化學品管理制度,落實危險化學品采購、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的安全保證措施。

        7、正確佩戴和使用勞動保護用品,發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和不安全因素及時匯報。

        8、簽定四級有效控制責任狀,學習、落實本崗位控制差錯的各項措施,實現(xiàn)工作無差錯。

        9、參與企業(yè)安全文化建設,樹立正確的安全生產(chǎn)觀,提高安全文化素質(zhì),實現(xiàn)行為安全,達到人、機、環(huán)的和諧發(fā)展。

        10、開展安全質(zhì)量標準化,逐步實現(xiàn)物資采購管理工作的制度化、規(guī)范化、標準化、法制化。

        11、接受安全生產(chǎn)的教育和培訓,學習掌握與電力企業(yè)物資采購管理工作有關的安全生產(chǎn)知識,努力提高物資采購工作能力。

        12、參加本部門的.安全大檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患并組織解決。

        13、接受與物資質(zhì)量有關的異常、事故的調(diào)查,如實反映事故情況。

        14、履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責,執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度,定期檢查消防器材。

        15、及時制止任何違章違紀行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮,并有責任對企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的問題提出整改建議。

        物資管理制度 11

        第一章總則

        一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,維護國有資產(chǎn)的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高醫(yī)院財務管理水平保證會計信息質(zhì)量,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的《醫(yī)院財務會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度,結合我院的實際情況制定本制度。

        二、醫(yī)院的藥學部具體負責藥品的管理;醫(yī)學工程部具體負責醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的'管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監(jiān)督管理。

        第二章藥品及庫存物資的采購

        三、藥品及庫存物資的采購與審批

        藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃,經(jīng)藥庫分管主任審批后,藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品,常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應目錄》,因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品,按照特需藥品采購流程,經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。

        物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

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        本著對單位負責,降低采購成本,實現(xiàn)物資采購全面管理的目標,使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化,特制訂本制度。

        一、物資采購程序

        1、各業(yè)務股室本著節(jié)儉的原則,根據(jù)工作需要提出采購申請。

        2、辦公室根據(jù)各業(yè)務股室上報的采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經(jīng)分管領導簽署意見,統(tǒng)一報局長審批后,由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質(zhì)、比價的形式共同采購。

        3、采購數(shù)額較大的`物資須經(jīng)局長辦公會討論決定。

        4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領導簽署意見,報局長批準。

        5、采購過程中要嚴把質(zhì)量關,認真檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉、供貨及時。

        6、采購物資一律入庫驗收,購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。

        7、采購人要嚴格履行職責,自覺維護單位利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

        二、物資采購遵守的原則

        1、所有采購事項必須提前進行書面申請,未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購,違者所產(chǎn)生的費用一律不予報銷。

        2、庫內(nèi)已有閑置物資應首先使用。

        3、凡本地區(qū)能解決的,不到外地采購。

        4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規(guī)定程序辦理。

        5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比信譽的原則,擇優(yōu)確定采購單位。

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        為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

        1、訂立采購計劃,嚴格規(guī)范采購審批制度

        倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應進行市場調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務。

        2、填制"入庫單"嚴格驗收制度

        采購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的`經(jīng)濟責任,確保入庫物資的準確性。

        3、物資的出庫領用制度

        各科室領用的各種物資,要求庫管員認真填用隨開,早晚開關,要有人負責。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到18度有關規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務科監(jiān)督檢查,違者罰款。

        為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請按規(guī)定執(zhí)行。

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        一、物資驗收是物資入庫的第一關,是保證安全生產(chǎn)質(zhì)量的先塊條件。

        二、保管員應嚴格按計劃驗收,無計劃采購物資保管員有權拒收,嚴禁無材料計劃驗收入庫。

        三、材料采購員應將材料入庫憑據(jù)交保管員當面交清,在規(guī)定時間內(nèi)完成,大宗材料2天內(nèi)驗收完畢,小宗物資當天驗收完畢。并及時登記臺帳,嚴禁弄虛作假。

        四、驗收時由廠家直達的機電設備、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收,技術含量高特殊材料必須有專業(yè)技術人員參入驗收,同時認真填寫((入庫物資驗收記錄表))并鑒字。手續(xù)不齊全的物資嚴禁入庫。

        五、計件物資應全部拆包清點數(shù)量,計量物資一律按凈重計算,計量單位不相符內(nèi)(如坑木、鋼材)應先做檢尺計量計算,然后再按理論換算進行驗收,并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。

        六、質(zhì)量驗收就是對物資的`品種、規(guī)格、化學物理性能以及技術要求等驗收。可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質(zhì)量的,可由有驗收人員自行檢驗,并填寫驗收記錄,對于技術性能要求高的物資由使用單位或?qū)I(yè)檢驗部門檢驗。

        七、凡入庫物資如不符合技術參數(shù)要求、質(zhì)量低劣產(chǎn)品可拒絕驗收。如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現(xiàn)象,由材料采購員查明原因,及時同有關部門聯(lián)系分不同情況解決處理。

        八、嚴格執(zhí)行((礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法)),凡入庫物資必須有安全標志準用證,如產(chǎn)品說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證,環(huán)保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質(zhì)保書)齊全完整。方可驗收,否則不準驗收入庫。

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        一、物資管理必須做到科學化

        1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

        2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數(shù)字與實物要相符合。

        3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統(tǒng)一,有序號便知庫存物品的`類別、名稱、數(shù)量。

        二、采購員購回物品要經(jīng)保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發(fā)放、領用,缺一不可。

        1.消耗品建領用手續(xù),集體用品須經(jīng)年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規(guī)定的制度發(fā)放,做到領得所用,無用不領的原則(個人領用物品制度見附表)。

        2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調(diào)動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內(nèi))。如有丟失,損失要根據(jù)情節(jié)進行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。

        3.對于固定資產(chǎn)由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

        4.文體服裝:平時訓練、練功由文體老師領出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據(jù)情節(jié)給予賠償或折價賠償。

        5.樂器類:樂器不得發(fā)給學生帶回家使用,特殊情況需經(jīng)主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據(jù)情況辦理賠償手續(xù)。

        6.清掃工具;由衛(wèi)生老師根據(jù)情況隨時發(fā)放,以保證樓內(nèi)外,校園的干凈、清潔。

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        1、 目的

        為確保地鐵網(wǎng)絡化的正常運行,提高應對突發(fā)自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防臺應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。

        2、 適用范圍

        本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應急物資。

        3、 管理職責

        3.1、 物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗和登記。

        3.2、 物資和后勤公司采購部負責補充物資的采購。

        4、 物資管理

        4.1、 物資的存放和標識

        各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內(nèi),儲存柜置放于便于使用設備鏟運或吊裝的固定位置,并設醒目標識,便于識別。

        4.2、 物資的保管和申購

        各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總后,交采購部進行采購。

        4.3、 物資的補充和采購

        采購部根據(jù)儲運部物資申購單進行采購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。

        4.4、 物資的`使用和發(fā)放

        物資清單、存放地點和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室,倉庫在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準備,遇領用須做好相關領用手續(xù)。

        4.5、 物資的檢驗和登記

        各倉庫每月對物資進行核查,并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測并做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。

        5、 附則

        5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。

        5.2 本辦法自發(fā)布之日起實行。

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        一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn),使用部門要愛護和保管好,末經(jīng)主管部門允許,不得隨意搬遷或借用。

        二、使用固定資產(chǎn)的.部門,應有專人負責管理、建卡、登記,物資損壞或丟失,應查明原因,寫出書面報告,經(jīng)主管部門領導批準后,方可報損補發(fā)。

        三、使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時,應先寫出書面報告,說明原因,經(jīng)主管部門及院領導審批后,方可統(tǒng)一制做或購買。不得私自購入,否則不予簽字、報銷。

        四、凡新購入固定資產(chǎn),要嚴格辦理出入庫手續(xù),應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單,驗收合格后,入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后,方可到財務科報銷。

        五、全院固定資產(chǎn)主管部門有權調(diào)動并及時辦理有關手續(xù),開具憑證,各使用部門無權向本部門以外調(diào)動。

        六、固定資產(chǎn)的報廢,使用部門應填寫報廢單,按固定資產(chǎn)價格管理權限審批后,方可報廢。無手續(xù)者,不得隨意報廢。

        七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次,將清查情況及時與主管部門匯報,醫(yī)院每年清查一次?剖曳止芪镔Y的人員要協(xié)助主管部門的管理人員認真清查匯總。

        八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化,主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象,及時匯報院領導按有關規(guī)定處理;

        九、固定資產(chǎn)管理和使用應納入科室工作的重要內(nèi)容,做到合理使用,管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程,造成財產(chǎn)損失者,當事人或科室必須立即寫出書面報告,說明原因,根據(jù)情節(jié)按有關規(guī)定處理,對隱情不報者,應嚴加處罰。

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        1、 目的

        為確保地鐵網(wǎng)絡化的正常運行,提高應對突發(fā)自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防臺應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。

        2、 適用范圍

        本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應急物資。

        3、 管理職責

        3.1、 物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗和登記。

        3.2、 物資和后勤公司采購部負責補充物資的采購。

        4、 物資管理

        4.1、 物資的存放和標識

        各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內(nèi),儲存柜置放于便于使用設備鏟運或吊裝的固定位置,并設醒目標識,便于識別。

        4.2、 物資的保管和申購

        各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的`物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總后,交采購部進行采購。

        4.3、 物資的補充和采購

        采購部根據(jù)儲運部物資申購單進行采購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。

        4.4、 物資的使用和發(fā)放

        物資清單、存放地點和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室,倉庫在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準備,遇領用須做好相關領用手續(xù)。

        4.5、 物資的檢驗和登記

        各倉庫每月對物資進行核查,并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測并做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。

        5、 附則

        5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。

        5.2 本辦法自發(fā)布之日起實行。

        物資管理制度 19

        為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領用及庫存管理,特制定本制度。

        一、適用范圍

        本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關管理制度執(zhí)行。

        二、職責

        1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領用、出入庫等管理工作。

        2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

        3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。

        4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

        5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。

        6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。

        三、流程原則

        1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫,以確保各部門的正常領用。

        2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。

        四、采購流程

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        1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的'物資申購單后,按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同采購。

        2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

        3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。

        4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

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        為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。

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        1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

        2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

        3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

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        公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。

        物資管理制度 20

        為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

        1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

        2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的.審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

        3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

        4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

        5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

        6、采購合同的簽訂:

        初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

        7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

        合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

        合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

        合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

        物資管理制度 21

        第一章總則

        第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。

        第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

        第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

        第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》的編制工作。

        第五條材料設備公司和地區(qū)公司負責全國性材料物資的驗收工作。

        第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

        第二章樣板管理

        第七條歸檔原始樣板

        1、定義:指招標現(xiàn)場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

        2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

        3、數(shù)量:僅封1套于材料設備公司。

        4、歸檔原始樣板應設專人管理,并建立臺賬。

        第八條驗收原始樣板

        1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認,作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。

        2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料。

        3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設計院1套,供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。

        4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。

        5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。

        第三章驗收管理

        第九條驗收人員

        1、材料設備公司全國統(tǒng)一配送的`材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。

        2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

        第十條驗收標準

        1、驗收原始樣板;

        2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》;

        3、合同、圖紙等資料;

        4、國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。

        第十一條材料物資驗收

        1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關質(zhì)量證明文件;

        2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等;

        3、對板驗收;

        4、尺寸驗收;

        5、抽樣檢查:按驗收標準規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認,材料設備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。

        6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查;

        7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

        8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。

        第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

        第十三條在材料物資驗收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設備公司共同送檢;檢測費用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔,檢測不合格的費用由供貨單位承擔,并予以退貨處理。

        第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。

        第十五條工廠檢查:材料設備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質(zhì)量檢查。

        第四章考核管理

        第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關責任人給予問責處理。

        第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準。

        第十八條本制度由管理中心負責解釋。

        物資管理制度 22

        第一章總則

        第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理,規(guī)范廢舊物資管理行為,促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。

        第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

        第二章定義、職責及權限

        第三條廢舊物資的定義:廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物(如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等),無押金不需返回的包裝容器,經(jīng)批準報廢(已核銷)的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。

        第三條管理原則

        (一)集中管理原則:廢舊物資實行歸口集中管理。

       。ǘ┒ㄆ谔幚碓瓌t:物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。

       。ㄈ┰倮脙(yōu)先原則:對經(jīng)過返修仍有較高使用價值的物資應優(yōu)先考慮重新利用。

        第五條管理職責

       。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門,負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。

       。ǘ┲圃靻挝唬贺撠熤圃爝^程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放,送往物流中心指定地點。

       。ㄈ┢渌毮懿块T:在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。

        第四章處理及方法

        公司廢舊物資管理相關規(guī)定

        為了規(guī)范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經(jīng)公司研究,決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下:

        一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

        二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理,各部門無權擅自處理外賣。

        1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點,即廢料場或廢料物資庫(其中,邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場;廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的`廢料物資庫),各部門不得隨意亂堆、亂放,部門內(nèi)對廢料管理按5s標準執(zhí)行,且不得私藏、私賣廢料物資,若發(fā)現(xiàn),按價值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次),對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

       、俑鞑块T無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

       、趯U舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

       、蹖Ω鞑块T將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

        2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量(計量單一式兩聯(lián)),保衛(wèi)組(督察室)監(jiān)稱,并在計量單上簽字確認,監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知,購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重,綜合科可隨機抽查,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,將視情節(jié)輕重,給予相關責任人20~200元/次的罰款,對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單(一聯(lián))到財務科交費,可每月進行結算一次,倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務科,采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章,購買方以此作為物資出門憑據(jù)。

        三、公司廢舊物資外賣責任部門:采購部

        四、公司廢舊物資定價:根據(jù)市場行情,由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執(zhí)行(具體執(zhí)行價應傳遞財務科)。

        五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協(xié)議手續(xù)(合同或協(xié)議期限暫定半年)。并繳足保證金,具體金額由采購部與購買方商確,以確保其認真履行購買職責

        六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查,嚴格按公司物資出門管理相關規(guī)定執(zhí)行,凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門;在出渣放行過程中,對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者,視情節(jié)輕重,將分別給予責任人20~200元的罰款,情節(jié)嚴重者,按盜竊處理。

        七、以前若有與本規(guī)定不同之處,一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。

        物資管理制度 23

        為進一步加強我院財產(chǎn)物資管理,保證財產(chǎn)物資的安全完整,切實降低運行成本,特制定了《財產(chǎn)物資管理辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。

        一、范圍

        本辦法所指財產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。

        1、固定資產(chǎn):指一般設備單位價值1000元以上,專業(yè)設備單位價值在1500元以上,使用時間在一年以上,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括:房屋建筑物、專用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。

        2、材料:指單位為完成業(yè)務活動購買、儲存的各種消耗性物資(不含藥品)。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標準的低值易耗品,如衛(wèi)生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。

        二、管理部門及職責

        實行“統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產(chǎn)物資管理領導小組,其組成人員如下:

        組長:

        副組長:

        成員:

        1、財務科:鑒于醫(yī)院目前的現(xiàn)狀,暫由院財務科負責全院財產(chǎn)物資的管理,配合院領導具體負責財產(chǎn)物資的行政管理和財務管理;

        2、庫房:負責財產(chǎn)物資的日常實物管理,包括財產(chǎn)物資的驗收、入庫、登記、出庫、調(diào)配、維護、盤點等。

        3、采購小組:根據(jù)醫(yī)院審批的采購計劃,負責財產(chǎn)物資的采購。

        4、各科室負責本科室范圍內(nèi)的財產(chǎn)物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的原則,指定專人管理,做到定期清點實物,帳實相符。

        三、采購

        1、申請:各科室根據(jù)工作需要,提出采購計劃,填寫采購申請表,科負責人簽字后報院辦公室。

        2、審批:院辦公室匯總各科室的.采購計劃,于每周一中層班子會議集體研究同意后,經(jīng)院長簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規(guī)定予以申報,并進行可行性論證后方可審批采購。

        3、采購:醫(yī)院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購,要保證數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能與審批的采購計劃相一致,符合醫(yī)院業(yè)務活動需要,防止積壓和浪費。

        四、入庫

        醫(yī)院采購的一切財產(chǎn)物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產(chǎn)物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與運單、發(fā)票、采購計劃,以及及合同規(guī)定相符,認真過磅點數(shù),同時在質(zhì)量方面,倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗,凡需由相關科室協(xié)助檢驗的,應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號規(guī)格不符或有質(zhì)量問題等,及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系,要求更換、補缺或退貨。只有當單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗收無誤后,由庫房填寫一式三聯(lián)入庫單(白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務部門留存),報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬,并將黃色財務聯(lián)入庫單連同發(fā)票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的,財務科據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳、明細帳和固定資產(chǎn)卡片。

        五、出庫

        各科室根據(jù)工作需要領用物資,必須提出申請,由庫房填寫出庫單,經(jīng)財務科簽字同意后,方可發(fā)放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發(fā)放物資,保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。

        六、儲存管理

        財產(chǎn)物資在保管過程中,應按不同的規(guī)格、性能和形狀實行科學合理地擺放,以便于發(fā)放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質(zhì),要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中,還需建立健全信息化檔案,及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發(fā)現(xiàn)物資接近儲備時,及時提出采購計劃,審批后通知采購人員組織進貨。

        七、清查盤點

        物資按月盤點、固定資產(chǎn)按季盤點,年終進行全面清查,檢查物資賬面數(shù)與實存數(shù)是否相符,檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧,應分析原因,分別情況及時處理。

        八、固定資產(chǎn)處置管理

        醫(yī)院對房屋建筑物、土地、車輛及單件(臺)帳面價值1000元以上的儀器設備的處置,須提出書面申請,填報《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置表》,經(jīng)主管部門審核同意后,報國有資產(chǎn)管理局會同縣財政局審批,財務科進行報廢、報損等賬務處理;對規(guī)定標準以下的資產(chǎn)處置,由各科室提出處置申請,財務科組織論證后報縣衛(wèi)生局審批,并抄報國有資產(chǎn)管理局、縣財政局備案,財務科進行賬務處理。

        九、其他事宜

        1、本辦法自發(fā)文之日起試行。

        2、本辦法未盡事宜,將在試行中逐步完善。

        物資管理制度 24

        收貨工作操作程序

        (1)負責公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

        (2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。

        (3)收貨時嚴把檢驗關,杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。

        a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

        b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號

        c、嚴把質(zhì)量關,對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品,更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,瓜果是否新鮮等等。

        (4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內(nèi),是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,并加以保存好。

        (5)及時辦理收貨手續(xù)。

        a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

        b、嚴格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

        (6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經(jīng)驗查確認后,領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

        (7)對應該入庫的貨品,及時通知倉庫來人驗收領取。

        (8)編制的收貨日報表一式四份,一份交成本控制部,一份交領取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

        (9)月末,協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。

        (10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,互通情況,及時解決工作中發(fā)生的問題。

        倉庫保管操作程序

        (1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

        (2)貨物入庫。

        a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。

        b、開出入庫驗收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

        c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。

        d、及時登記帳卡,每天結出數(shù)量合計數(shù)。

        e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

        f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。

        g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。

        h、經(jīng)常檢查各類貨品,防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,及時采取措施處理解決。

        (4)發(fā)貨出庫

        a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。

        b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后,發(fā)、領雙方在領料單上簽字。三聯(lián)領料單,一聯(lián)交領用部門,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部記帳。

        c、發(fā)貨后及時登記有關帳卡。

        (5)采用科學合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

        (6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時制定補充庫存量的申購計劃表,報財務成本控制部。

        (7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

        (8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺,辦完手續(xù)后方可離庫。

        物資財產(chǎn)核算操作程序

        1、物資財產(chǎn)核算主要工作

        (1)負責公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。

        (2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。

        (3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算,每日結出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。

        (4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

        (5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。

        (6)運用核算后所得的各項數(shù)量,參與對成本費用控制的工作。

        2、食品、酒水帳務核算

        (1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的.品種、數(shù)量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。

        (2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細帳和分類帳。

        3、物料用品帳務核算

        (1)根據(jù)倉庫保管員轉來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細金額數(shù)量帳。

        (2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算,并按品種、部門編制月領用明細表。

        (3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

        (4)配合有關部門制定各物品的消耗定額,參與費用定額管理工作。

        (5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,做到帳帳相符。

        4、工程材料帳務核算

        (1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細金額數(shù)量帳。

        (2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

        (3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

        (4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

        (5)每月同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

        (6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。

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