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      財務(wù)人員制度

      時間:2024-06-22 13:39:23 制度 我要投稿

      財務(wù)人員制度

        在現(xiàn)在社會,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的財務(wù)人員制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      財務(wù)人員制度

        財務(wù)人員制度1

        一、財務(wù)管理制度

       。ㄒ唬┴攧(wù)人員工作職責(zé)

        1、財務(wù)人員要認(rèn)真履行國務(wù)院頒布的《會計人員職權(quán)條例》和上級有關(guān)部門的財務(wù)人員工作條例,正確處理各種會計業(yè)務(wù),執(zhí)行上級和學(xué)校的各項財務(wù)預(yù)算、收支標(biāo)準(zhǔn)、核算好各項經(jīng)費。

        2、嚴(yán)格學(xué)校的財經(jīng)管理,有完整的會計賬和出納的日記賬,做到有賬可查,有據(jù)可對,防止用款混亂現(xiàn)象。

        3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的報銷用款制度,對違章報銷的,要及時向校長反映,經(jīng)校長核實無誤后才予以報銷。

        4、會計員要按規(guī)定準(zhǔn)確無誤做好各種財務(wù)表格,各月結(jié)賬后分別給校長和總務(wù)主任報送月結(jié)情況表,出納員嚴(yán)格按銀行現(xiàn)金管理的規(guī)定和財務(wù)制度的規(guī)定,做好收付工作,做好現(xiàn)金的保管和防范工作,收支的憑據(jù)必須按順號使用,并妥善保管。

        5、根據(jù)學(xué)校的實際情況,在校長的指導(dǎo)下細(xì)致地做好下一年度的經(jīng)費預(yù)算。認(rèn)真地執(zhí)行各部門用款的預(yù)算和決算,超出預(yù)算的開支100元以內(nèi)由會計調(diào)整,超出100元的需提請總務(wù)主任批準(zhǔn),超出300元的需經(jīng)校長批準(zhǔn)。

        6、嚴(yán)格學(xué)校公款的管理,原則上公款不能借給私人使用。

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        何部門(或個人)因工作或教學(xué)的需要購物(尤其是大批量,價值較高的物品)必須由使用部門(或個人)寫請購單,經(jīng)有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批,審批后由使用部門(個人)持批條交由學(xué)校采購員購買。

        2、單據(jù)報銷的管理

        辦理報銷手續(xù),需先由經(jīng)手人說明用途并簽名,再由證明人簽名,最后由總務(wù)主任審批。屬正常開支范圍的,500元以內(nèi)由總務(wù)主任審批,超過500元的需經(jīng)校長審批;屬非正常開支范圍的,200元以內(nèi)由總務(wù)主任審批,超過200元需經(jīng)校長審批,方可報銷。

        3、批準(zhǔn)所購物品(大批量的,固定財產(chǎn))原則上先進(jìn)倉入冊,經(jīng)學(xué)校財產(chǎn)保管員簽名,使用人簽名領(lǐng)出使用,并負(fù)責(zé)保管。

        (三)教師報銷補(bǔ)貼制度

        1、關(guān)于出差旅費報銷、補(bǔ)助的規(guī)定

       。1)因公出差按正常車費報銷,一天伙食費補(bǔ)助30元/人(正常車費:不含租用出租車的費用)。

       。2)因公出差,三名教師以上派專車,伙食費標(biāo)準(zhǔn)30元/人。

       。3)公差外地,報銷正常車費,每天伙食費補(bǔ)助30元,如需住宿、住宿費限每晚60元/人。

        (4) 外出參加函授、培訓(xùn)學(xué)習(xí)(經(jīng)學(xué)校同意的),費用按市教育局的規(guī)定報銷。每天補(bǔ)助伙食費10元。培訓(xùn)補(bǔ)助金額總數(shù)=住宿費+車費+伙食補(bǔ)助費。

        二、財產(chǎn)管理制度

        1、學(xué)校的財產(chǎn)分二類管理

        第一類:固定資產(chǎn)。單價在一千元以上而又耐用時間一年以上或耐用時間一年以上的大宗同類的總值伍百元以上的一般設(shè)備和教學(xué)設(shè)備、圖書資料屬固定財產(chǎn)。

        第二類:低值易耗物品和材料,指日常辦公、生活、教學(xué)、事務(wù)的小件而又不屬固定財產(chǎn)的物品、文具紙張,水電零件,建筑材料均屬第二類財產(chǎn)。

        2、建立財務(wù)賬單登記

        固定財產(chǎn)設(shè)分類賬,以財產(chǎn)名稱分類立賬頁登記編號。凡購進(jìn)、新建、調(diào)入的固定資產(chǎn),學(xué)校保管員要及時登記入帳,再分落各部門保管或人庫。報廢、遺失、調(diào)出的財產(chǎn)、學(xué)校保管員要填報“固定財產(chǎn)注銷申報單”由總務(wù)主任核準(zhǔn),再行注銷,固定財產(chǎn)賬納入會計賬管理監(jiān)督。低值易耗品和材料設(shè)進(jìn)銷存登記冊,凡購入進(jìn)倉保管員必須入冊,各部門,各人領(lǐng)用物品必須做好簽領(lǐng)手續(xù)。對即買即用的小批不常用物品的材料,如實驗用的動、植物、小件工具等以購物支出單據(jù)上簽名領(lǐng)用。

        3、健全財產(chǎn)管理及保管制度

        (1)總務(wù)處設(shè)財產(chǎn)保管員一名,其職責(zé)是具體管理學(xué)校的.固定財產(chǎn)和各種校產(chǎn)公物,執(zhí)行《財產(chǎn)管理制度》,做好財物的保管工作,借領(lǐng)手續(xù)、檢查、督促各儲物室(儀器室、體育室、圖書閱覽室),辦公室,宿舍,班級的財產(chǎn)分管員對財產(chǎn)的管理和保養(yǎng)工作。

       。2)圖書文具、體育器材、儀器教具、藥劑分別設(shè)財產(chǎn)分管員,對所屬財物,分門別類造冊人賬,按規(guī)定做好借出手續(xù),接受學(xué)校的財產(chǎn)保管員的檢查、督促。

        (3)各班課室設(shè)班級的財產(chǎn)保管員一名,各學(xué)生宿舍由室長負(fù)責(zé)管理本宿舍財產(chǎn),各年級辦公室,由級組長負(fù)責(zé)管理財產(chǎn),各教工宿舍由使用人負(fù)責(zé)。對班級、宿舍、辦公室、教工宿舍的財產(chǎn),分別建立財產(chǎn)登記卡,一式兩份,每學(xué)期(學(xué)年)由學(xué)校財產(chǎn)保管員核實,登記好分別存查,各部門不得擅自調(diào)動校產(chǎn)。要調(diào)動必須經(jīng)學(xué)校財產(chǎn)保管員登記方可搬動。

        4、定期進(jìn)行財產(chǎn)核實清點工作

        固定財產(chǎn)每一學(xué)年由學(xué)校財產(chǎn)保管員、會計員、會同各部門財產(chǎn)分管員進(jìn)行清理核對一次,并做好財產(chǎn)分布匯總表,與財產(chǎn)分類賬,核對清查、報總務(wù)主任審查;各級科組、宿舍的財產(chǎn),每學(xué)期做好核對,交接工作。低值易耗品和材料每學(xué)期由保管員核實記入銷存的情況,對各部門的財產(chǎn),總務(wù)主任會同學(xué)校財產(chǎn)保管員每個學(xué)期根據(jù)實際情況,檢查、了解情況和需求情況。各部門、各教工由于教學(xué)和生活需要的物資,必須作出計劃,屬教學(xué)上的,由教務(wù)主任審批,屬生活上的由總務(wù)主任審批,然后送總務(wù)處有關(guān)人員購買。

        5、財物的借、領(lǐng)手續(xù)各人領(lǐng)用物品,要辦理簽領(lǐng)手續(xù)。

        學(xué)校的財產(chǎn)、設(shè)備、借出必須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),校舍財產(chǎn)和價值500元以上的財物經(jīng)校長批準(zhǔn),教學(xué)儀器、體育器材、圖書資料經(jīng)教導(dǎo)主任批準(zhǔn),家具、一般用具經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),凡借用公物,必須到保管員或分管員處辦理借出手續(xù),并訂明歸還日期。

        6、為保證學(xué)校教學(xué)工作上的需要,全校師生應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度使用學(xué)校的財產(chǎn)、設(shè)備,做到保護(hù)學(xué)校公物人人有責(zé),發(fā)現(xiàn)有破壞行為必須立即制止。對己損壞、丟失的公物,由保管單位或個人負(fù)責(zé)賠償。

       。1)因管理不到位,工作玩忽職守,造成損壞或被盜,除追究責(zé)任外,經(jīng)濟(jì)上要負(fù)責(zé)金額賠償。

       。2)不慎損壞公物,自己報告者,照價賠償。

       。3)不慎損壞公物,無報告,學(xué)校查獲者,按原價二倍賠償。

       。4)故意損壞公物,根據(jù)情節(jié),按原價三至十倍賠償,并給予紀(jì)律處分。

        財務(wù)人員制度2

        一、根據(jù)《會計法》及有關(guān)會計制度和幼兒園章程的規(guī)定,設(shè)置會計科目和會計帳薄,對幼兒園的一切經(jīng)營活動進(jìn)行會計核算和會計監(jiān)督。

        二、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和幼兒園有關(guān)制度,負(fù)責(zé)對幼兒園的會計憑證、帳薄、報表及其他會計資料進(jìn)行審核。

        三、向董事會及園長及時通報幼兒園的經(jīng)營情況、財務(wù)開支情況和財務(wù)制度執(zhí)行情況。

        四、認(rèn)真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,協(xié)助園長搞好學(xué)期和年度預(yù)算,合理安排經(jīng)費,計劃開支。

        五、加強(qiáng)財務(wù)核算,對幼兒園的資金運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行有效的管理,保證幼兒園財務(wù)資金的`安全和完整。

        六、督促工作人員及時結(jié)帳、報帳,及時進(jìn)行會計核算,所有賬目日清月結(jié),做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,編制會計報表,做好財務(wù)分析,保證會計核算的合法性、真實性、正確性。

        七、及時核算并做好幼兒伙食收費工作,定期公布幼兒伙食收支情況。

        八、按時按要求組織好幼兒園收費、退費、發(fā)放工資等工作。

        九、妥善保管好幼兒園的會計憑證、賬薄、賬表等財務(wù)檔案資料。并定期整理立卷歸檔

        十、負(fù)責(zé)建好幼兒園固定資產(chǎn)賬,嚴(yán)防資產(chǎn)損壞或流失。

        十一、定期對幼兒園的所有資產(chǎn)進(jìn)行盤點,并登記造冊。

        十二、樹立好幼兒園的窗口形象。

        十三、自覺遵守幼兒園規(guī)章制度和教職工職業(yè)道德行為規(guī)范。

        財務(wù)人員制度3

        1、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行一切財會制度,熟悉和掌握有關(guān)財會工作的方針、政策和規(guī)定,正確地對園內(nèi)的收支進(jìn)行監(jiān)督,認(rèn)真審核各種憑證。

        2、合理安排全園經(jīng)費,編制安排全年經(jīng)費預(yù)算,做到開支有計劃,使用有標(biāo)準(zhǔn),各項費用來源渠道分得清,?顚S茫(jīng)常分析預(yù)算的'執(zhí)行情況及效果。

        3、每月編制各項會計報表,要求做到科目準(zhǔn)確,帳表相符,數(shù)字正確,帳目清晰,完整無缺,日清月結(jié),報表及時,按月公布有關(guān)帳目。

        4、定期向家長報告幼兒經(jīng)費收入與支出情況,協(xié)助園長做好幼兒園的財務(wù)管理工作。

        5、妥善保管好本園的會計憑證、帳簿、報表等財務(wù)檔案資料,并定期立卷歸檔。

        6、正確核算幼兒的伙食費及代辦費,向家長公布每月幼兒伙食帳目,期末向家長公布代辦費清單。

        7、協(xié)助出納做好每月的工資獎金發(fā)放工作。

        財務(wù)人員制度4

        1、會計人員應(yīng)依法行使職權(quán),維護(hù)國家財政制度和財務(wù)制度,保護(hù)社會主義公共財產(chǎn),加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,倡導(dǎo)勤儉辦園,提高經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格按照上級財政部門要求,堅持“收”“支”兩條線。

        2、根據(jù)勤儉辦園的原則,制定年度經(jīng)費預(yù)算,合理安排使用經(jīng)費。

        3、制定本單位的財務(wù)、財產(chǎn)、物資管理的具體規(guī)定和辦法,并認(rèn)真組織實施。

        4、會計人員必須遵守法律、法規(guī),按照會計法的規(guī)定辦理事務(wù)進(jìn)行會計核算。

        5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,對各項收支憑證進(jìn)行認(rèn)真審核,

        6、認(rèn)真及時做好記帳、算帳、結(jié)帳及財產(chǎn)物資清查工作,如實反映本單位各項資金活動情況,做到憑證合法、手續(xù)完備,帳目健全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報帳及時。

        7、每月制好收支表,并及時向領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)費使用情況。

        8、按照規(guī)定,妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務(wù)文件等會計檔案資料,遵守國家保密制度。

        9、經(jīng)常分析財務(wù)工作中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,并提出改正工作的.具體辦法,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,發(fā)揮監(jiān)督作用。

        10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。

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