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      集團公司管理制度

      時間:2024-11-12 18:03:40 制度 我要投稿

      集團公司管理制度(優(yōu))

        在生活中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家整理的集團公司管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      集團公司管理制度(優(yōu))

      集團公司管理制度1

        廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質量體系文件內容,保證原材料和產(chǎn)品質量的重要工作。為降低成本、保證質量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認真負責,敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務,嚴格把關。

        1、中心庫是廠內各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

        2、中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨立建帳。

        3、材料的管理

        3.1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建

        材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

        3.2、各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。

        3.3、為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分

        廠材料管理人員領出,分廠自存。

        3.4、各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。

        3.5、用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。

        3.6、各獨立核算單位的`料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)

        4、產(chǎn)品的管理

        4.1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

        4.2、獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。

        4.3、各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負責人簽字后,向中心庫領取,出庫單一份留中心庫結帳存查。

      集團公司管理制度2

        第一條、為規(guī)范公司員工的加班管理,保障公司及員工的合法權益,提高工作效率,根據(jù)勞動合同法的相關規(guī)定,結合公司的實際,特制定本制度。

        第二條、本制度適用于XXXX公司及下屬公司所有的在崗員工。

        第四條、本管理制度所指的加班是指在公司所規(guī)定的正常上班時間以外,因公司指定工作或部門負責人指定工作,必須連續(xù)工作一個小時以上的情形。

        第五條、加班原則

       。ㄒ唬┬手辽显瓌t。各部門須有計劃的組織生產(chǎn)經(jīng)營、開展各項工作,提高勞動生產(chǎn)率和工時利用率,對加班加點從嚴控制。

       。ǘ┱{休優(yōu)先原則。員工加班后,應優(yōu)先安排調休,確因工作需要無法調休的,方可計算加班工資。

       。ㄈ┛偭靠刂圃瓌t。對各部門加班時間根據(jù)實際情況及參照歷史數(shù)據(jù)進行年度總額控制。

        第六條、因工作需要延長工作時間的,在保障員工身體健康的條、件下延長工作時間每日不得超過三小時,每月不得超過三十六小時。

        第七條、加班管理職責

       。ㄒ唬┕靖鞑块T(下屬公司)負責人負責本單位人員的加班管理,對本單位人員的加班情況進行例行監(jiān)督檢查,同時按規(guī)定將本單位人員的加班情況報至人力資源部。

       。ǘ└鞑块T(下屬公司)負責人應承擔控制本部門年度加班時間總量的責任,每年年初,各部門需根據(jù)各單位自身的實際情況,向公司提交年度加班計劃,報公司分管領導和總經(jīng)理核準,加班時間原則上控制在批準的年度總加班小時以內。

       。ㄈ┤肆Y源部協(xié)助各部門做好員工加班管理工作,不定期檢查加班管理制度的執(zhí)行情況,對加班異常情況進行監(jiān)督檢查。

       。ㄋ模┤肆Y源部負責《加班申請單》和加班結算方式的最終審核,負責加班工資的計發(fā)和累積調休小時數(shù)的核定;負責每季度統(tǒng)計各部門加班執(zhí)行情況并通報給各部門負責人和分管領導。

        第八條、加班種類

       。ㄒ唬┕ぷ魅占影啵杭丛诠ぷ魅諛藴使ぷ鲿r間以外延長時間工作。

       。ǘ╇p休日加班:即安排在每周六、日的工作。

       。ㄈ﹪曳ǘü(jié)假日加班:即安排在國家法定節(jié)假日工作。

        第九條、加班審批程序

       。ㄒ唬┮蚬ぷ餍枰仨毤影,須事先在公司OA系統(tǒng)上填寫《加班申請單》,注明加班時間及理由,并經(jīng)部門負責人及公司分管領導批準。

       。ǘ┯鼍o急情況的,經(jīng)部門負責人批準,可先實施加班,并在加班后下一個工作日內補填《加班申請單》。

       。ㄈ┤魏挝窗瓷鲜鲆(guī)定履行加班審批手續(xù)的,均不視為加班,不計發(fā)加班工資或安排補休。

       。ㄋ模﹩T工加班后,需及時填寫實際加班時間,再由部門負責人審核確認后,提交人力資源部審核。

        第十條、無正當理由不服從加班工作安排,沒有辦理請假手續(xù)而不加班者,當天應加班的.工時按曠工處理。

        第十一條、以下情形不視為加班:

       。ㄒ唬┮蜻`反公司勞動紀律,出現(xiàn)遲到、早退或離崗等原因造成不能完成當日工作需延長工作時間的;

       。ǘ┮蚬ぷ魃⒙⑼享车仍蚨荒芡瓿晒ぷ餍枰娱L工作時間的;

        (三)員工在休息日或法定休假日參加政治、文化活動的。

       。ㄋ模﹩T工在休息時間參加公司組織的為提高員工個人技能和業(yè)務知識的會議或培訓的;

       。ㄎ澹┰谛菹⑷栈蚍ǘü(jié)假日內,員工因個人的原因需要為今后連續(xù)帶薪休事假而自愿延長工作時間的;

       。┰谛菹⑷栈蚍ǘü(jié)假日內,被安排電話值班,無需到工作場所處理事務的;

       。ㄆ撸┰诠疽(guī)定休息時間內,非由公司安排員工自愿延長工作時間的;

       。ò耍┢渌粦獙儆诩影嗟那樾。

        第十二條、員工被安排加班,公司按照下列辦法給予加班員工調休或發(fā)放加班工資:

        (一)項目經(jīng)理級(P13)及以上員工加班,不享受加班工資,給予調休。

        (二)項目主管級(P21)及以下S級、C級員工在法定日加班可以申請加班工資,在雙休日或工作日加班的,原則上必須優(yōu)先安排調休,確因工作需要無法調休的,經(jīng)報公司總經(jīng)理審批后,方可計算加班工資,加班工資的結算時間為每年的7月和次年的1月。

       。ㄈ┘影喑^三十六小時,超過部分不計發(fā)加班工資,實行補休。

       。ㄋ模┓步o予結算了加班工資的加班時間,不予以再安排員工調休。

        第十三條、下列人員不享受加班工資

        (一)因工作性質特殊,實行綜合工時的銷售類員工或其他無法按標準工作時間衡量的員工。

       。ǘ┕緦嵭袠I(yè)績提成工資的業(yè)務銷售人員不享受加班工資。

        第十四條、加班工資的計算

       。ㄒ唬┢饺占影喟150%支付,周六日加班按200%支付,法定節(jié)假日加班按300%支付(如國家規(guī)定有變動,參照最新國家規(guī)定執(zhí)行)。

        (二)加班工資的計算基數(shù)為基本工資及崗位工資之和。

        第十五條、加班調休

       。ㄒ唬﹩T工所產(chǎn)生的加班,符合調休規(guī)定或未予以結算加班工資的,所在部門負責人應優(yōu)先在適當時間安排員工調休。

        (二)員工可以要求將加班時間累積到一起調休,但每次調休時間原則上最長不得超過一周。具體調休時間由員工所在部門負責人安排。

        第十六條、如發(fā)現(xiàn)虛報加班的,由人力資源部進行核查,并按照公司的獎懲制度對相關員工進行嚴肅處理。

        第十七條、人力資源部配合部門(下屬公司)負責人對員工加班情況進行監(jiān)督和檢查,如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理,由人力資源部報公司分管領導責令相關部門(下屬公司)限期改正,并對主要責任人予以通報批評。

        第十八條、本制度由人力資源部負責解釋。

        第十九條、本制度自20xx年1月1日起實施,與本制度不一致的,以本制度為準。

      集團公司管理制度3

        1 目的

        為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、《特大安全事故行政責任追究規(guī)定》等國家有關法律、法規(guī),規(guī)范公司工傷事故管理,做好事故預防工作,保證安全生產(chǎn),特制定本制度。

        2 適用范圍

        本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司所屬各部門。

        3 管理內容和要求

        3.1 執(zhí)行原則

        本制度所指工傷事故,是指職工(包括勞動合同制職工、勞務工)在生產(chǎn)崗位上,從事與生產(chǎn)勞動相關的工作,或者由于勞動條件、作業(yè)環(huán)境等原因引起的人身傷害事故或職業(yè)病。

        3.1.1 公司全體職工參加天津市企業(yè)職工工傷保險。

        3.1.2 工傷事故調查處理堅持實事求是、尊重科學的原則。

        3.1.3 工傷事故管理堅持“四不放過”原則。

        3.1.4 公司和相關生產(chǎn)部門必須建立并實施生產(chǎn)安全事故應急救援制度。

        3.1.5 公司和相關生產(chǎn)部門應建立工傷事故檔案。

        3.1.6 公司實施工傷事故考核制度,同時實行工傷事故舉報獎勵,禁止工傷事故瞞報、遲報或虛報。

        3.1.7 公司鼓勵職工為搞好本部門的安全生產(chǎn)工作,積極提出合理化建議,對于堅持原則、敢于管理糾正“三違”行為以及發(fā)現(xiàn)重大隱患、避免事故的.職工給予獎勵。

        3.1.8 各部門應用計算機進行傷亡事故資料管理、信息反饋和事故統(tǒng)計分析、預測工作,防止重復事故發(fā)生。

        3.2 工傷事故范圍及其認定

        3.2.1 工傷事故范圍及其認定依據(jù)《工傷保險條例》(國務院令第375號)和《天津市工傷保險若干規(guī)定》(天津市人民政府令第12號)執(zhí)行。

        3.2.2 公司各部門工傷的認定由工傷管理中心負責申報。各部門職工發(fā)生工傷事故后,要立即上報安全管理部并同時通知工傷管理中心,工傷管理中心在24小時內報送屬地工傷管理部門認定。

        3.3 工傷事故劃分和報告程序

        3.3.1 工傷事故按照嚴重程度分為:

        3.3.1.1 輕傷:造成職工肢體傷殘,或某些器官功能性或器質性輕度損傷,表現(xiàn)為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。一般指受傷職工歇工在一個工作日以上,但夠不上重傷的傷害。

        輕傷事故指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。

        3.3.1.2 重傷:造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷,一般能引起人體長期存在功能障礙,或勞動能力有重大損失的傷害;蛘邠p失工作日等于和超過105日,勞動能力有重大損失的失能傷害。

        重傷事故:指一次事故中發(fā)生重傷(包括伴有輕傷)、無死亡的事故。

        重大人身險肇事故:指險些造成重傷、死亡或多人傷亡的事故。

        3.3.1.3 死亡:指事故發(fā)生后當即死亡,或者負傷后在30日以內死亡。

        3.3.1.4 急性中毒:是指生產(chǎn)性毒物一次或短期內通過人的呼吸道、皮膚和消化道大量進入人體,使人體在短時間內發(fā)生病變,導致職工立即中斷工作,須進行急救或死亡的事故。

        3.3.1.5 特別重大事故:按國家相關文件執(zhí)行。

        3.3.2 工傷事故報告程序:

        3.3.2.1 工傷事故發(fā)生后,事故現(xiàn)場有關人員必須立即報告班組長,班組長報告作業(yè)長,作業(yè)長報告本部門安全部門或本部門負責人(同時,還應立即報告調度室)。事故部門應立即采取措施,保護現(xiàn)場,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

        3.3.2.2 輕傷事故由作業(yè)區(qū)負責人負責組織分析;事故所在安全部門應在當天向安全管理部報告事故經(jīng)過、事故原因、人員受傷情況等。

        3.3.2.3 重傷事故、重大人身險肇事故由所在部門主管安全生產(chǎn)領導負責調查處理。重傷事故、重大人身險肇事故發(fā)生后,所在部門要立即上報安全管理部、總調度室(晚上、節(jié)假日亦同)。

        3.3.2.4 死亡事故發(fā)生后,所在部門在上報安全管理部、總調度室的同時,要立即上報公司總經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理。安全管理部接到事故報告后立即上報屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。公司組織事故調查組進行調查。

        3.3.2.5 發(fā)生緊急情況時,發(fā)現(xiàn)者可直接向安全管理部、總調度室報告。

        3.4 工傷事故調查

        3.4.1 工傷事故調查:

        3.4.1.1 輕傷事故,由事故所在作業(yè)區(qū)(科室)領導組織進行調查分析,事故所在安全部門參加;涉及新工藝、新技術、新設備、新材料、新工人等情況,相應職能部門要參加;事故涉及兩個作業(yè)區(qū)以上的,由事故部門主管安全生產(chǎn)領導組織進行事故調查。

        3.4.1.2 重傷事故、重大人身險肇事故,應由所在部門主管安全生產(chǎn)領導組織生產(chǎn)技術、安全、工會、設備、人事、保衛(wèi)等有關部門成員組成調查組及時進行調查,安全管理部參加。

        3.4.1.3 一次重傷三人以上(含三人)或死亡事故,按政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門規(guī)定執(zhí)行,公司組織生產(chǎn)技術部、人力資源部、工會、設備部、保衛(wèi)部、安全管理部等有關職能部門成立調查組進行調查。

        3.4.2 事故調查組組成和工作要求:

        3.4.2.1 事故調查組成員應具備兩方面條件:具有事故調查所需要的某一方面的專長;與發(fā)生事故沒有直接利害關系。

        3.4.2.2 事故調查組職責:查明事故發(fā)生經(jīng)過、原因和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況;確定事故責任者;提出事故處理意見和防范措施的建議;寫出事故調查報告。

        3.4.2.3 事故調查組向事故發(fā)生部門了解有關情況和索取有關資料,事故部門和個人不得拒絕,不得阻礙、干涉事故調查組的正常工作。事故調查組在查明事故情況后,如果對事故的分析和事故責任者的處理不能取得一致意見,由安全管理部做出結論性意見,報公司領導審批。參加事故調查組成員必須在事故調查報告書上簽字。

        3.4.3 事故調查工作內容:按國家標準《企業(yè)職工傷亡事故分類》、《企業(yè)職工傷亡事故調查分析規(guī)則》有關要求執(zhí)行。

        3.4.4 事故原因確定:根據(jù)事故調查所確認的事實,正確分析,確定事故直接原因、事故間接原因、事故主要原因。事故分析按國家標準《企業(yè)職工傷亡事故調查分析規(guī)則》有關要求執(zhí)行。

        事故直接原因:即直接導致事故發(fā)生的原因,包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。

        事故間接原因:即導致事故發(fā)生的間接原因,(管理原因-管理缺陷)

        3.4.4.1 技術和設計上有缺陷

        3.4.4.2 教育培訓不夠、未經(jīng)培訓、缺乏或不懂安全操作技術知識;

        3.4.4.3 勞動組織不合理;

        3.4.4.4 對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導錯誤;

        3.4.4.5 沒有安全操作規(guī)程或不健全;

        3.4.4.6 沒有或不認真實施事故預防措施,對事故隱患整改不力;

      集團公司管理制度4

        第一節(jié)工作時間

        1、職能部門上班時間:

        5月1日至9月30日,上午08:30—12:00,下午13:30—18:00。

        10月1日至4月30日,上午08:30—12:00,下午13:00—17:30。

        3月—8月實行單雙排休工作制,9月—2月實行兩單一雙工作制,周末由部門安排值班人員;

        2、銷售類、銷售管理類、電子商務管理及其它不能完全以時間來衡量工作績效的崗位公司已按照國家有關規(guī)定申報備案不定時工作制及綜合計算工時工作制,具體上班班次及時間詳見排班表;

        3、公司聯(lián)營專柜員工,由于經(jīng)營需要派遣至零售賣場(超市、百貨)工作的員工、須遵守賣場考勤管理規(guī)定,如違反賣場考勤管理規(guī)定致使公司被處罰或商場開除,公司將做出同等處理。

        第二節(jié)考勤規(guī)則

        1、遲到、早退、曠工的界定。

        上班時間已到而未到崗者,即為遲到;未到下班時間而提前離崗者,即為早退;工作時間未經(jīng)批準擅自不到或離開工作崗位者,即為曠工。

        2、打卡規(guī)范

        一、公司總部員工實行上、下班打卡管理制度,各賣場(專柜)營業(yè)員須依照賣場營業(yè)時間正常上下班。

        二、因出差未打卡、上下班忘記打卡者,應于每周一上午統(tǒng)一提交部門直接主管審核,并由本部門內勤集中填報簽卡原因,報送人事行政部經(jīng)理簽卡(如因出差,需附上出差申請單)。否則,均以曠工論處。

        三、專賣店及各賣場人員的考勤由各部門指定考勤人員填寫考勤表并統(tǒng)計,并于每月5日前將上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填寫要求工整、規(guī)范。

        四、各部門考勤表逾期未交的(每月5日之前),對部門經(jīng)理、相關業(yè)務人員及考勤人員各處以每延遲一天10元的罰款,如遇節(jié)假日可順延2個工作日交回人事行政部。

        五、如員工上班時間遇遲到時,須打遲到卡,嚴禁不打卡或采取其他變相的方式獲得簽卡(如用換休條沖抵),一經(jīng)核實,將視為弄虛作假行為,一次性處罰50元/次。

        六、特殊人員須經(jīng)公司總經(jīng)理特許批準,并在人事行政部備案后,不做考勤監(jiān)管,凡是未經(jīng)總經(jīng)理特批的崗位人員,不得以其他形式簽卡;部門經(jīng)理不得在考勤卡上簽卡(只能在《員工異?记诤瀸彵怼飞虾炞謱徍耍。

        七、跨部門借調人員做短期工作支持的部門應事先填寫《人員借調單》并作好相關人員的考勤記錄,被借調人員出勤在三天內的.,仍由原部門核算并承擔該員工的工資;三天以上的原則上由借調部門負責核算并承擔該員工的工資。

        八、公司所有員工的考勤統(tǒng)一歸口人事行政部管理,員工考勤異常簽卡須經(jīng)人事行政部經(jīng)理簽核有效,各部門須配合執(zhí)行。

      集團公司管理制度5

        第一章 總則

        第一條 為充分發(fā)揮x 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)項目檔案在工程建設、管理、維護及綜合驗收中的作用,確保項目檔案資料的完整、準確、安全和有效利用,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》等有關法律、法規(guī),結合 本公司實際,特制定本制度。

        第二條 項目檔案是指公司開發(fā)房地產(chǎn)項目整個過程中形成的項目工程技術類檔案資料。主要由建設工程前期文件資料、施工技術文件資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監(jiān)理資料、聲像資料等六個部分組成。

        第三條 綜合管理部為公司項目檔案管理的歸口管理部門,負責項目檔案管理及個分、子公司項目檔案管理的指導工作。綜合管理部、前期管理部負責工程前期文件的收集、整理、歸檔工作;項目工程部負責施工技術資料、竣工圖、竣工測量文件資料、建設(施工)監(jiān)理資料、聲像資料的收集、整理、審核、組卷等具體實施工作。

        第四條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

        第二章 檔案的`分類

        第五條建設工程前期文件資料

        (一)可行性研究資料

        1、項目建議書及批復;

        2、可行性研究報告及批復;

        3、項目評估意見;

        4、環(huán)境影響報告書(表);

        5、設計任務書、計劃任務書;

        6、選址意見書。

        (二)基礎、設計、施工前準備資料

        1、基礎資料

        (1)工程地質、水文地質、勘察設計、勘察報告、地質圖、勘察記錄、化驗、試驗報告、重要土、巖樣及說明;

        (2)地形、地貌、控制點、建筑物、構筑物、測量定位及觀察記錄;

        (3)水文、氣象、地震等其他設計基礎資料。

        2、設計文件

        (1)初步設計文件資料:總平面圖、平面圖、立面圖、剖面圖、設計說明書、工程概算、工藝設備初步設計;

        (2)技術設計:建筑、結構、給排水、采暖、通風設備等圖樣,說明書、工程預算、計算書、材料表等;

        (3)施工設計:施工圖、施工說明、設計計算書、施工預算;

        (4)經(jīng)過批準的施工圖審查報告、施工圖審查批準書。

        3、施工準備資料

        (1)征用土地批準文件及紅線圖;

        (2)拆迂文件、補償安置協(xié)議書;

        (3)環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、消防、人防、抗震、文保、白蟻防治、城建檔案等部門審查意見書及認可文件資料;

        (4)水、暖、電、有線電視、煤氣供應協(xié)議書;

        (5)建設工程規(guī)劃(規(guī)劃用地)許可證(附圖、附件),施工許可證;

        (6)工程項目參加單位(設計、勘察、施工、監(jiān)理單位)工程項目材料的采購招標、投標、中標文件資料及合同、協(xié)議、工程質量監(jiān)督委托書等。

        第六條 施工技術文件資料

        (一)開工報告,停工、復工報告;

        (二)施工組織設計、施工方案;

        (三)圖紙會審紀要;

        (四)工程技術、質量、安全措施交底;

        (五)工程定位放線、測量記錄、驗線記錄;

        (六)土壤試驗記錄、試樁記錄、打樁記錄、樁位復核記錄、樁承載試驗記錄、樁位竣工總平面圖;

        (七)地基驗槽記錄、地基處理記錄、地基釬探記錄;

        (八)基礎、主體中間驗收記錄,構件吊裝記錄;

        (九)混凝土施工日記;

        (十)技術復核記錄;

        (十一)隱蔽工程驗收記錄(包括安裝工程);

        (十二)工程沉降觀測、變形觀察記錄;

        (十三)主要建筑安裝材料、設備出廠合格證、試驗報告;

        (十四)構件合格證;

        (十五)砂漿、混凝土試塊試驗報告;

        (十六)水、暖、電氣等設備工程檢查、試驗、運行調試記錄;

        (十七)工程變更設計聯(lián)系單;

        (十八)混凝土缺陷修補記錄、補強記錄;

        (十九)工程質量事故及處理材料;

        (二十)其他特種記錄(沉井、沉箱等);

        (二十一)單位工程竣工驗收記錄;

        (二十二)單位工程質量綜合評定表;

        (二十三)分項、分部工程質量評定表;

        (二十四)竣工報告;

        (二十五)交工驗收材料;

        (二十六)設計、勘察、施工、監(jiān)理工程質量合格鑒定資料;

        (二十七)施工技術總結,工程監(jiān)理總結,工程試運行記錄;

        (二十八)工程竣工驗收會議紀要、備案表;

        (二十九)工程質量監(jiān)督報告;

        (三十)工程質量保修書;

        (三十一)工程決算、決算審計。

        第七條 竣工圖文件

        (一)建筑安裝工程

        l、各類建筑、結構專業(yè)圖;

        2、各類電氣專業(yè)圖;

        3、電信專業(yè)圖;

        4、煤氣專業(yè)圖;

        5、各類給、排水工程專業(yè)圖;

        6、供熱、冷專業(yè)圖;

        7、有關消防、抗震、樓字智能、電梯、工藝等竣工圖。

        (二)地下管線工程

        1、總平面圖;

        2、縱斷面圖、橫斷面圖、結點詳圖;

        3、構筑物結構圖;

        4、各種管線特征點圖;

        5、管網(wǎng)綜合圖。

        第八條 竣工測量文件資料

        (一)綜合性資料

        1、竣工測量(地形、地下管線)技術資料;

        2、竣工測量施測方案;

        3、竣工測量技術總結及測量精度分析;,

        4、竣工測量所用儀器的各種檢測資料。

        (二)控制資料

        1、管線控制,加密控制點的觀察手簿

        2、光電測距記錄;

        3、水準觀測手簿;

        4、平面、立面求算值的計算書;

        5、控制點分布略圖、成果表。

        (三)地形測量資料

        l、地形及各種地下管線繪原圖、印刷原圖;

        2、圖根點及碎部座標的觀測手簿及成果計算書。

        第九條 建設(施工)監(jiān)理資料

        (一)由施工單位提供的施工組織設計(施工方案)報審表;

        (二)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則;

        (三)監(jiān)理通知、不合格工程項目通知;

        (四)工程延期、費用索賠審批表;

        (五)工程部分暫停報告;

        (六)工程移交證書。

        第十條 聲像資料。主要記錄和反映工程開工、施工及竣工各階段中重大事件、主要環(huán)節(jié)的聲像資料。如反映工程全貌的變化、方案論證、領導視察、隱蔽、基礎施工局部(全貌)、重大技術和工藝施工、安裝等有關照片、圖像、錄音材料及文字說明。

        第三章 檔案的收集和歸檔

        第十一條 在項目建設過程中,綜合管理部、前期管理部、項目工程部應在各自的職責范圍內負責項目建設資料的形成、積累、整理和保管工作。及時將辦理完畢或有關人員保存的文件資料收集齊全,加以整理,以確保資料的完整

        第十二條 有關人員在收集、整理檔案資料時,應按城建檔案技術標準嚴格把好質量關。

        第十三條 檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質、規(guī)格等內容須圖物相符,做到字跡清楚、圖面整潔、規(guī)格統(tǒng)一、反差良好、簽字手續(xù)完備。

        第十四條 凡由易褪色書寫材料(如復寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應附復印件。

        第十五條 檔案文件資料不得用易褪色的書寫材料(紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。

        第十六條 照片(含底片)和聲像材料,要求圖像清晰,聲音清楚,解說與畫面同步,照片與聲像材料的文字說明準確精煉;電子檔案(軟盤、光盤等)應符合國家有關標準。

        第十七條 在整理檔案資料時,遇下列情況,應要求責任部門進行重新制作:

        (一)一張圖紙上改動部分超過圖面 35%或改繪后致使圖面混亂、模糊、分辨不清的圖(表);

        (二)使用破損、受過光照圖面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料;

        (三)結構、工藝、平面位置(或局部)改變,無法在原圖上通過修改來反映的;

        (四)管線平面位置變動(長度超過總長的五分之一,線位平移超過 2m),構造形式改變,斷面尺寸變化,豎向位置變動等;

        (五)未按施工圖位置施工的管線工程。

        第十八條 所有竣工圖應有竣工圖章?⒐D章尺寸為70ram×50ram,內容有:編制單位名稱、編制人、技術負責人和編制日期。簽字要求填寫清楚、齊全,不得代簽。

        第十九條 有關人員收集的設計、勘察、施工、監(jiān)理等單位的檔案資料須兩套以上,原則以工程合同規(guī)定為準。

        第四章 檔案的組卷和移交

        第二十條 組卷要遵循項目檔案文件資料的自然形成規(guī)律和成套性特點,保持卷內文件的有機聯(lián)系,分類科學、組卷合理。

        第二十一條 項目技術文件資料要按單項工程或裝置、階段、結構、專業(yè)組卷;項目竣工圖按建筑、結構、水電、暖通、消防、環(huán)保順序組卷;項目管理性文件按問題、時間或依據(jù)性、基礎性、竣工驗收文件組卷。

        第二十二條 施工技術文件資料要按管理、依據(jù)、施工安裝記錄、檢測實驗、審定證明排列;竣工圖按專業(yè)、圖號排列;文字在前、圖樣在后。文字裝訂、圖紙不裝訂。

        第二十三條 案卷文字材料要用線繩三孔裝訂;圖紙統(tǒng)一折疊成四號圖紙規(guī)格:297mm×2lomm。

        第二十四條 案卷必須填寫卷內目錄、備考表和封面、脊背;編寫案卷頁號,頁號位置是文件資料正面右下角,雙面書寫文件資料背面為左下角。

        第二十五條 項目檔案資料統(tǒng)一采用卷盒。外表尺寸為3lomm×220mm。厚度分別為20ram,30ram,40ram,50ram 等四種。

        第二十六條 項目檔案數(shù)量一般為兩套。一套由公司留存;另一套報送城建檔案館。

        第二十七條 在項目完成綜合驗收后6 個月內,綜合管理部應主動與當?shù)卣墙ú块T聯(lián)系,辦理項目檔案移交手續(xù)。并配合城建檔案館對移交檔案資料的清點、審核、整理、立卷,入庫等工作。

        第二十八條 移交項目檔案時應如實填寫《移交書》,《移交書》等相關文件資料均應歸入公司文書檔案。

        第五章 附則

        第二十九條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

      集團公司管理制度6

        集團有限公司考勤管理規(guī)定

        為規(guī)范公司考勤管理標準和程序,加強工作紀律,使公司的考勤管理更加規(guī)范和統(tǒng)一,特制定本規(guī)定,全體員工必須嚴格遵守執(zhí)行。

        第一章處罰尺度

        一、根據(jù)員工違反公司制度的程度對員工進行處罰,處罰分警告、記過、記大過,三次警告作記過一次,三次記過作記大過一次,記大過按嚴重違反公司規(guī)章制度處理,公司有權根據(jù)《勞動合同法》過錯性解除勞動合同條款與該員工解除勞動關系。

        二、警告由人力資源部通過書面形式發(fā)放給該員工,記過、記大過等處分將由人力資源部通過書面形式發(fā)放給該員工所在部門并公示,且在該員工人事檔案中存檔;員工立功后可通過功過相抵。

        第二章考勤管理規(guī)定

        一、工作時間:

       。ㄒ唬藴使r制:對實行標準工時制的崗位,上下班時間為上午8:30至下午17:30。其中含午餐用餐時間一小時(12:00至13:00)。一周五天,8小時/天工作制。

       。ǘ┮蚬ぷ髟蛐枰神v或出差集團所屬成員公司工作的,派駐人員或出差人員的考勤及工作時間按集團所屬成員公司相關規(guī)定執(zhí)行,集團人力資源部根據(jù)集團所屬成員公司提供的考勤依據(jù)作為工資核算的依據(jù)。

        二、指紋打卡制度

       。ㄒ唬┲讣y打卡是公司計算工資和考勤的依據(jù),公司上下班實行指紋打卡制度,所有人員必須上下班打卡,每天2次。(董事長特批人員除外)

       。ǘ┕景才艑H素撠焼T工的日?记谟涗。

       。ㄈ┯捎诠緦嵭猩舷掳嘟煌ㄜ囍贫龋捎诮煌ㄜ囋驅е律习噙t到的經(jīng)核實后不計入遲到考核范圍。如員工上班打卡時間晚于公司班車到司時間10分鐘之后的,從第11分鐘開始計算遲到。

       。ㄋ模┬聠T工辦理入職手續(xù)后,由人力資源部負責采集打卡指紋。

        (五)上班忘記打卡或由于指紋打卡不成功原因,應于當日8點40前以公司座機向考勤負責人電話報到以便確認時間,并于當日內在OA工作流中填寫《補卡申請單》,部門主管及人力資源部經(jīng)理審批后由人事考勤負責人備案。超過8:40報到的,算作遲到。超過兩個工作日(不包括兩個工作日)提交補卡申請的記警告一次。

       。┊攩T工下班時忘記打卡需在次日內在OA工作流中填寫《補卡申請單》,部門主管及人力資源部經(jīng)理審批后交人事考勤負責人備案。超過兩個工作日(不包括兩個工作日)提交申請的記警告一次。

       。ㄆ撸┰吕塾嫵^三次補卡以上者,從第四次起,每補卡一次扣罰10元,并給予警告一次;未補卡的按曠工處理,并給予記過處分。

        三、考勤扣罰

        (一)凡未請假或未被批準公出而在規(guī)定上班時間(8:30)后打卡者視為遲到;凡未請假或未被批準公出而在規(guī)定下班時間(17:30)前打卡者視為早退。

       。ǘ┲形12:00—13:00為進餐及休息時間,以中午吃飯打卡時間計算,若在12:00之前打卡進餐,以早退處理。

       。ㄈ13:00仍未到崗工作者、仍然在午休者均視為遲到。中午由各部門負責人進行監(jiān)督,人力資源部及行政中心將在午間不定時進行抽查,若當月部門累計被查出3次,該部門將被以書面形式進行張貼通報。(遲到、早退以分鐘為單位進行計算)

       。ㄋ模┻t到:

        1、公司根據(jù)員工遲到的時間及遲到次數(shù)對員工進行處罰:

        月累計遲到早退20分鐘開始扣罰,21—30分鐘,罰款20元;

        31—60分鐘,罰款40元;1—1。5小時,罰款60元;1。5—2小時罰款80元。

        上述遲到除罰款外均給予警告一次。

        累計超過2小時以上且半天以內按曠工半天計;超過半天以上且一天以內按曠工一天計。

        上述遲到除按曠工罰款外均給予記過一次。

        2、當月遲到早退累計五次給予警告一次,超過五次者每遲到早退一次給予警告一次,累計三次警告則給予記過,累計三次記過則為嚴重違反公司規(guī)章制度,公司有權依據(jù)勞動法規(guī)給予解除勞動合同。

        3、員工可通過OA系統(tǒng)查詢打卡記錄(公共文件柜),考勤負責人不負責每次提醒。

       。ㄎ澹⿻绻ぃ

        未請假、請假未批準、假期滿未續(xù)假而不上班、當班時間缺勤無合理解釋的(視為擅離職守),按曠工論處。曠工扣罰工資3倍,記過一次,連續(xù)曠工3天以上或達到三次曠工記錄則記大過一次,并根據(jù)勞動法規(guī)給予解除勞動合同。

       。┻t到、早退的罰款在其本人工資中扣除。

        四、外勤管理(一日內外出)

       。ㄒ唬﹩T工因公外出必須提前1個工作日在OA工作流中填寫《外出申請單》,由部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理審批后交人力資源部考勤負責人作為考勤依據(jù)。

        (二)因公外出辦事,當天來不及回公司打卡必須于2個工作日內在OA工作流中填寫《外出申請單》提交部門主管審批并報人力資源部考勤負責人作為考勤依據(jù),超過規(guī)定時間的每次扣罰10元;因外出沒打卡的,只需寫《外出申請單》,不需另外再寫《補卡單》。

        五、加班管理

        (一)公司可根據(jù)具體經(jīng)營情況,于工作時間之外安排員工加班,被安排加班的員工,除因特殊事由經(jīng)主管批準外,不得拒絕。

       。ǘ┘影嘤刹块T負責人統(tǒng)一安排,若部門需要加班,部門負責人須提前一個工作日在OA流程中填寫《加班申請單》,注明加班事由、地點、預計加班時數(shù)及指定的加班人員,交由人力資源部確認!都影嗌暾垎巍凡蛔鳛楹怂慵影鄷r間的依據(jù),只作為部門主管申請加班的審批依據(jù)。

       。ㄈ┘影嗪笥蓡T工本人在OA流程中填寫《加班統(tǒng)計單》,加班統(tǒng)計單要寫明實際加班起止時間、加班時數(shù)及加班原因,由部門負責人簽名確認后在加班后兩個工作日內交人力資源部核準,加班方可生效。事先沒有在OA流程中填寫《加班申請單》、事后沒有遞交或延遲遞交(距加班日期超過3天者)《加班統(tǒng)計單》的,都不計入加班。

        (四)員工在公司范圍內(含集團所屬成員公司)加班必須考勤打卡,加班起止時間以打卡記錄為準,做為計算加班的依據(jù),未打卡須加班后一個工作日內在OA系統(tǒng)中辦理補卡申請流程,提交部門經(jīng)理審批并由人力資源部核準,加班補卡需計入當月補卡次數(shù)中按有關規(guī)定扣罰。

       。ㄎ澹﹩T工在公司范圍外加班不能回來打卡的,須在加班后一個工作日內在OA系統(tǒng)中辦理補卡申請流程,由部門經(jīng)理確認并由人力資源部核準,報人力資源部考勤負責人處備案。

       。┕静惶岢珕T工加班,應在工作時間內合理安排將工作完成。

        (七)在工作時間內應該完成的工作任務而需超時工作的不計加班。

       。ò耍┘影鄳獌(yōu)先安排補休,若因工作原因不能安排補休的,須算加班費。員工每月實際加班時間不得超過36小時,由本部門負責人審核后報人力資源部確認,如部門需要加班工時超過36小時以外的加班一律用于補休,補休可跨年度使用。

        (九)補休應提前申請,如因員工個人原因未能及時提出補休申請,而已算給加班費的,公司將不再安排其補休。

       。ㄊ┕緦嵭屑影喙局贫,月累計加班超過36小時的人員進行公示接受公司全體員工監(jiān)督。

       。ㄊ唬┘影嘌a休由部門主管根據(jù)工作情況進行安排,對于加班較多的部門,主管應該及時安排員工補休,以保障員工的休息權益。

       。ㄊ┘影噘M的計算:員工工作日加班以員工的有效工作時間計付,加班以半小時為計算單位,以基本工資為計算基數(shù)。正常工作時間之外的加班按小時工資基數(shù)的1、5倍計算,休息日加班按小時工資基數(shù)的2倍計算,國家法定節(jié)假日期間的加班按小時工資基數(shù)的3倍計算。對于加班較多的部門或個人,公司將按照特殊政策為其計算加班費。

       。ㄊ┕緝认硎軜I(yè)務提成的人員在正常工作時間外拜訪客戶、參加行業(yè)報告會、公司展會等業(yè)務拓展工作不計任何加班。

       。ㄊ模┘影噘M核算:若無特殊規(guī)定,月度加班時間中若存在法定日加班,除非加班當事人聲明該法定日加班用以補休,則優(yōu)先計算法定日加班費,法定日加班不足36小時,而工作日或周末還有加班,則根據(jù)上班日期順序,從月初第次到月底將加班時間(不論工作日加班或周末加班)相加,直至與法定日(若存在)加班總數(shù)達36小時為止,作為加班費。

       。ㄊ澹┭a休:若員工月度加班除去當月調休以及計算加班費后有剩余的(包括工作日嘉加班、周末加班、法定節(jié)假日加班)將與過去存在的加班剩余時間一起累計,如需調休,則優(yōu)先從工作日加班扣除相應時數(shù),工作日加班時數(shù)不夠扣除補休時數(shù)的,則第次從周末加班繼而到法定日加班扣除相應時數(shù)。

        六、值班

       。ㄒ唬┮虬踩、消防、假日等需要安排員工值班的,員工不得拒絕。有常規(guī)值班安排的須于每月25日向人力資源部提交下月值班安排表,各部門法定節(jié)假日值班必須事前向行政中心申請,申請通過后并在人力資源部留底備案,無申請或沒有提交值班安排表一律不計算值班補貼。

       。ǘ┲蛋啾仨毶舷掳啻蚩,以作為計算值班補貼的依據(jù)。

       。ㄈ┲苣┲蛋嘌a貼按50元/日計算。法定假日值班按100元/日計算。

       。ㄋ模┲蛋嗖挥糜谘a休。

        第三章請假、休假管理

        一、請假程序

       。ㄒ唬┕締T工請假一律須經(jīng)直接上級主管批準,并由部門經(jīng)理及人力資源部核準,必須在OA系統(tǒng)中辦理相關流程,出差在外或主管出差的情況下可以采取電話請假方式,待主管回來后再補辦請假流程,不得越級請假,越級請假者按曠工處理,未請假、請假未批準、假期期滿未續(xù)假而不上班、當班時間缺勤無合理解釋的(視為擅離職守),按曠工論處。

       。ǘ﹩T工辦理請假手續(xù)需提前向部門主管申請,并在OA工作流中填寫好請假單,依據(jù)請假時數(shù)報批權限,由相關領導批準生效,作為考勤統(tǒng)計的依據(jù)。

       。ㄈ┎块T主管請假所填寫的OA請假流程須報公司領導批準并交人力資源部考勤負責人處備案,其他手續(xù)相同。

        二、事假

        (一)員工因個人原因不能上班或工作時間因私事外出等,應事先辦理請假手續(xù),批準后方可生效,事假以半小時為最小計算單位,并在當月扣發(fā)相應工資和補貼。未辦理請假手續(xù)而缺勤以曠工論處。

        (二)普通員工請假一天內的由部門主管批準,三天內的由人力資源部經(jīng)理批準,五天內的由副總經(jīng)理批準,超過五天的由董事長批準。

       。ㄈ┎块T負責人請假超過二天的由董事長批準。部門負責人請假須附授權委托書,工作交接好后方可請假,并在請假期間保持通訊暢通。

       。ㄋ模﹩T工如經(jīng)常因事假缺勤,公司將對其個人情況做出判斷以確定其是否勝任其職位。

        三、病假

        (一)工齡不滿1年,病假第一周內,薪金為日工資的45%;第二、三、四周內依次為30%、25%、20%。

       。ǘ2工齡不滿3年且已滿1年,病假第一周內,薪金為日工資的55%;第二、三、四周內依次為50%、45%、40%。

       。ㄈ┕g已滿3年,病假第一周內,當日薪金為日工資60%;第二、三、四周內依次為55%、50%、45%。

       。ㄋ模┎〖俪^1個月的按事假處理,特殊情況須報董事長審批。

        (五)申請病假工資需出具區(qū)級以上醫(yī)院的合法病休建議書(蓋有醫(yī)療單位的公章)及病歷,否則按事假處理。員工如經(jīng)常因病缺勤,公司將對其健康狀況做出判斷以確實其是否勝任其職位。未轉正員工不能享受病假待遇。

        四、休假管理

       。ㄒ唬﹪曳ǘü(jié)假日

        國家法定節(jié)假日11天,包括元旦一天、春節(jié)三天、清明節(jié)一天、勞動節(jié)一天、端午節(jié)一天、中秋節(jié)一天、國慶節(jié)三天。

        (二)年休假:

        1、年休假是為了緩解員工工作壓力、鼓勵員工調節(jié)身心而設立的休假制度,帶薪年休假是對員工上一工作年度的福利。帶薪年休假天數(shù)按國家規(guī)定,員工在司累計工作在1個工作年度不滿10個工作年度的,年休假為5天;已滿10個工作年度不滿20個工作年度的,年休假10天;已滿20個工作年度的,年休假為15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

        2、員工滿一個工作年度方可申請休年假,工作年度從員工入職之日起至工作滿一年之日為一工作年度。第二個工作年度為第一個工作年度的休假年度。各部門根據(jù)工作具體情況,統(tǒng)籌安排員工年休假。年休假在1個休假年度內可以集中安排,也可以分段安排,部門因工作需要本休假年度不能安排休假的,可以跨一個休假年度安排,但不能一次連休兩年的年假。

        3、以20xx年1月1日為年假計算起點,20xx年1月1日之后入職的,以該員工實際入職時間為計算起點。

        4、員工有下列情形之一的,不享受當年的`年休假:

        (1)員工請事假累計20天以上的;

       。2)累計工作滿1年不滿10年的員工,請病假累計2個月以上的;

       。3)累計工作滿10年不滿20年的員工,請病假累計3個月以上的;

        (4)累計工作滿20年以上的員工,請病假累計4個月以上的

        5、年假可以累積跨年度使用。

       。ㄈ┗榧伲喝肼毩鶄月及以上員工享有婚假5天,晚婚者(男滿25周歲,女滿23周歲)可享受13天假期。申請婚假須持結婚證明書,在領取結婚證之日起六個月內有效,特殊情況經(jīng)總裁批準可延長;榧俦仨氂诨榧偈逄烨稗k理請假手續(xù),以便主管事先安排工作接續(xù)作業(yè)。婚假包括公休假和法定假(外地員工不含路途天數(shù),路途天數(shù)按省內來回1天,省外來回2天,路途特別遙遠按實際發(fā)生的計算)。

       。ㄋ模﹩始伲喝缰毕涤H屬(配偶、父母、子女、公婆、岳父母、兄弟姐妹)不幸亡故,公司給予3天的假期;如祖父母,外祖父母不幸亡故,公司給予喪假1天(外地員工不含路途天數(shù),路途天數(shù)按省內來回1天,省外來回2天,路途特別遙遠按實際發(fā)生的計算)

       。ㄎ澹┊a(chǎn)假:128天,申請產(chǎn)假須持醫(yī)院證明。在小孩一周歲內母親每天有1小時的哺乳假。申請產(chǎn)假須提前三十天辦理請假手續(xù),以便主管事先安排工作接續(xù)作業(yè)。

       。┡惝a(chǎn)假:男同事的愛人生產(chǎn),可享受3天的陪產(chǎn)假,申請陪產(chǎn)假須出具醫(yī)院開具的出生證明。

       。ㄆ撸﹩T工在婚假、喪假、產(chǎn)假期間,發(fā)放全額的基本工資,按實際的休假天數(shù)扣除相應的績效工資及午餐補貼。

        五、出差管理(一日以上)

       。ㄒ唬┕靖鶕(jù)工作需要安排員工出差,受派遣的員工,無特殊理由應服從安排。

       。ǘ﹩T工被派往外地出差或培訓,必須事先在OA系統(tǒng)中填寫公務出差申請,并提交部門主管及人力資源部相關負責人審批,作為考勤依據(jù)。

        (三)部門主管出差必須事先在OA系統(tǒng)中填寫公務出差申請,報董事長批準并交人力資源部人事專員處備案,其他手續(xù)相同。

       。ㄋ模﹩T工出差期間須每天以電話或郵件形式向部門主管匯報工作情況,部門主管對出差員工負有監(jiān)督的責任。

        (五)出差人員補貼參照《有限公司費用報銷管理辦法》執(zhí)行。

        六、考勤監(jiān)督

        1、所有出差人員若出差地點無打卡考勤設備或專門負責考勤人員,均以日報表或周報表作為考勤依據(jù),

        其余如加班、外出、請假等此類情況需走OA流程,如未考勤打卡又無日報表周報表者又未見相關OA工作流程,以曠工論。具體見《日報表管理制度》

        2、人力資源部在抽查中發(fā)現(xiàn)有員工曠工現(xiàn)象,將立即登記,作為本月工資計發(fā)的依據(jù),并附在當月工資表上。

        七、出勤查詢

        人力資源部每月在OA系統(tǒng)中公布考勤明細(公共文件柜/考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計表),請各位員工自行查詢并補辦相關手續(xù),人力資源部將不再行每日告知職責。

        八、出勤獎勵

        (一)考勤核算周期:考勤核算周期為上月26日至當月25日。

       。ǘ┕緦θ~出勤的員工給予全勤獎勵,有下列情況之一者不享受全勤獎:

        1、當月遲到、早退五次以上或累計20分鐘以上;

        2、當月補卡次數(shù)超過3次;

        3、當月請假累計超過1小時或請假2次以上(包括2次);

        4、當月有曠工記錄。

       。ㄈ┚唧w獎勵標準如下:

        總監(jiān)、副總監(jiān)級、經(jīng)理、副經(jīng)理150元/月;員工100元/月。

        九、附則

        所用相關人力資源流程須在有限公司OA系統(tǒng)中辦理。OA系統(tǒng)中無法辦理的流程,請自行到人力資源部人事專員處領取相關表格辦理流程。

        集團有限公司

        人力資源部

        休假天數(shù)具體參考國家法律法規(guī)規(guī)定

      集團公司管理制度7

        一、總則

        公司印章是企業(yè)合法存在的標志,是企業(yè)權力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性,有效地維護公司利益,杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生,特制定本管理制度。

        二、公司印章的刻制

        (一)公司印章的刻制均須報公司總裁/董事長審批。(見附件:表1《印章刻制申請表》)

        (二)法人個人名章、行政章、財務章、合同章,由行政管理中心開具公司介紹信統(tǒng)一到指定的機關辦理雕刻手續(xù),印章的形體、規(guī)格按國家有關規(guī)定執(zhí)行,并經(jīng)北京市局備案。

        (三)公司各部門的專用章(人事章、生產(chǎn)章等),由各部門根據(jù)工作需要自行決定其形體、規(guī)格。

        (四)未經(jīng)公司董事長、總裁批準,任何單位和個人不得擅自刻制本部門的印章。

        三、公司印章的啟用

        (一)新印章要做好戳記,并統(tǒng)一在行政管理中心留樣保存,以便備查。(見附件:表2《印章保管登記表》)

        (二)新印章啟用前應由行政管理中心下發(fā)啟用通知,并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。

        四、公司印章的使用范圍 公司的印章主要包括公司行政章、專項業(yè)務章(合同章、財務章、人事章、生產(chǎn)章)、董事長(法人)專用個人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用,不得超出范圍使用。

        (一)公司行政章的使用范圍主要為:

        1 、公司對外簽發(fā)的文件。

        2 、公司與相關單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

        3 、由公司出具的證明及有關材料。

        4 、公司對外提供的財務報告。

        5 、公司章程、協(xié)議。

        6 、員工調動。

        7 、員工的'任免聘用。

        8 、協(xié)議(合同)資金擔保承諾書。

        (二)公司合同專用章的使用范圍主要為:

        1 、對外投資、合資、合作協(xié)議。

        2 、各類經(jīng)濟合同等。

        (三)公司董事長(法人)個人名章,主要用于需加蓋私章的合同、財務及報表、人事任免等各類文件。

        (四)財務專用章,主要用于貨幣結算等相關業(yè)務。

        (五)公司各職能部門專用章僅限于公司內部工作聯(lián)系使用,不得對外。

        五、公司印章的管理職責

        (一)公司董事長、總裁 負責行政章的使用審批工作。

        (二)行政管理中心總監(jiān) 負責授權范圍內的印章使用審批工作。

        (三)各部門負責人 負責各職能部門專用章的審批工作。

        (四)印章管理員

        1、負責印章的保管。

        2、負責設立印章使用登記臺帳。

        3、負責印章使用的審核工作。

        4、負責制定所保管印章的使用程序。

        六、公司印章的管理、使用及保管

        (一)印章的管理

        1、公司行政章、合同專用章由行政管理中心專人負責管理。

        2、專項業(yè)務章(財務章、人事章等)由各中心指定專人負責管理。

        3、法人個人名章,由公司指定財務管理中心專人負責管理。

        4、各部門須將印章管理員名單報行政管理中心備案。

        5、印章管理員必須切實負責,不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開崗位需移交他人的,可由部門負責人指定專人代替,但必須辦理移交手續(xù),并填寫印章移交登記表。(見附件:表3《印章移交登記表》)

        6、為保證資金的絕對安全,財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用,做到一人無法簽發(fā)支票、匯票,一人無法提出現(xiàn)金。

        (二)印章的使用

        1、印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程序,按照印章的使

        用范圍,經(jīng)審批后方可用章。(見附件:表4《印章使用申請表》)

        2、印章的使用由各管理員設立使用登記臺帳,嚴格審批和登記制度。(見附件:表5《印章使用登記表》)

        3、公司法人個人名章或部門總監(jiān)私章由法人或總監(jiān)本人簽字或被授權人簽字后方可使用。

        4、財務專用章、支票專用章、法人個人名章由財務部門按崗位職責權限使用。

        5、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要,確需將印章帶出使用,需填寫攜帶印章外出申請表后,由分管領導及總裁/董事長簽批后方可帶出,印章外出期間,借用人只可將印章用于申請事由,并對印章的使用后果承擔一切責任。(見附件:表6《攜帶印章外出申請表》)

        6、以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等,由專業(yè)人員審核,公司分管領導批準后方可蓋章。(對加蓋印章的材料,應注意落款單位必須與印章一致,用印位置恰當,要齊年蓋月,字跡端正,圖形清晰。)

        7、私人取物、取款、掛失、辦理好各種證明,需用單位介紹信時,由行政管理中心嚴格審批,符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。

        8、任何印章管理員不得在當事人或托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢,字跡須清晰、正確。

        9、對已調出、解除、終止勞動關系人員要求出示相關證明的,必須持有效證件材料,經(jīng)行政管理中心總監(jiān)審批后,方可蓋章。

        (三)印章的保管

        1、印章保管須有記錄,注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。

        2、印章保管必須安全可靠,須加鎖保存,印章不可私自托他人代管。

        3、印章管理員如因工作變動,應及時上繳印章,并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù),以免貽誤工作。

        4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。

        5、印章應及時維護、確保其清晰、端正。

        6、印章保管有異,F(xiàn)象或遺失,應保護現(xiàn)場,管理員應及時向行政管理中心總監(jiān)報告,并備案,配合查處。

        七、公司印章的停用

        (一)有下列情況,印章須停用:

        1、公司名稱變動。

        2、印章使用損壞。

        3、印章遺失或被竊,聲明作廢。

      集團公司管理制度8

        第一條因工作需要,各單位可申請領用集團標配的辦公機器及辦公設備。為了保證辦公設備的正常運轉,提高辦公設備的工作效率和使用壽命,特制定本制度。

        第二條辦公設備申領流程

        一、新員工經(jīng)入職培訓后,憑單位人事部門簽發(fā)的《人員錄用審批表》(見“集團人事招聘制度”),到單位辦公室申領相應的辦公設備。

        二、單位辦公室信息技術員負責檢查辦公設備庫存,充足可直接發(fā)放;如不足,設備管理員則做好登記,對外進行采購。

        三、設備到庫后,單位辦公室的信息技術人員應認真驗收設備后,登記《辦公設備初始表》(附表1)、《辦公設備狀態(tài)變更表》(附表2)、《辦公設備狀態(tài)表》(附表3)。

        四、設備發(fā)放時,信息技術員與或領用人共同檢查設備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常,領用人需填寫《辦公設備領用單》(附表4),以明確保管責任。設備管理員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。

        第三條辦理設備歸還流程

        一、離崗員工持單位人事部門簽發(fā)的《員工離崗/職通知函》到單位辦公室辦理辦公設備歸還手續(xù)。信息技術員核對《辦公設備狀態(tài)表》,查找離崗人員的全部領用情況,收回設備。

        二、領用人和信息技術員在共同檢查所歸還設備,在無損壞、無缺少配件、無欠費情況下,領用人需在《辦公設備歸還單》上簽字確認。如有損壞、缺少配件、欠費的,應按價格賠償、支付所缺的配件價格(配件價格由供應商提供)、還清欠費后,設備管理員才可簽字確認,并經(jīng)由單位辦公室負責人蓋章審核后,方可繼續(xù)辦理離崗手續(xù)。

        三、領用人和信息技術員當場將電子設備做返廠設置,如返廠設置失敗,信息技術員不得在《離崗通知函》上簽字。

        四、辦公設備歸還人、信息技術員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。

        第四條辦公設備采購流程

        一、各單位辦公室負責設備的采購、登記、發(fā)放與運維工作。各單位根據(jù)自身需要向集團指定供應商處進行采購。

        二、設備發(fā)放時,信息技術員與領用人共同檢查設備狀態(tài)是否完好與配件是否齊全。若無異常,領用人需填寫《辦公設備領用單》,以明確保管責任。設備管理員需填寫《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》。

        第五條機器設備管理流程

        一、辦公設備臺賬與盤點

        1、《辦公設備初始表》:當設備購入并出庫后,管理責任即移交至使用單位,就開始登記此表。表格反映了固定資產(chǎn)在最初移交到信息中心時的狀態(tài),表格中的數(shù)據(jù)一旦生成則不允許修改。

        2、《辦公設備狀態(tài)變更表》:記錄每一次固定資產(chǎn)相關狀態(tài)屬性變化情況,是記錄設備資產(chǎn)變化的流水賬,從而觸發(fā)《辦公設備狀態(tài)表》的修改。由各單位辦公室的信息技術員填寫。

        3、《辦公設備狀態(tài)表》:表格反映了固定資產(chǎn)的最新狀態(tài),表格中的'數(shù)據(jù)不得隨意修改,修改的唯一依據(jù)是《辦公設備狀態(tài)變更表》。由各單位的信息技術員填寫。

        4、《辦公設備領用表》:表格記錄了各經(jīng)營性單位領用辦公設備的實際情況。由各單位信息技術員填寫。

        5、《辦公設備初始表》、《辦公設備狀態(tài)變更表》、《辦公設備狀態(tài)表》、《辦公設備領用表》的原件各單位進行存檔。

        二、盤點

        1、根據(jù)各單位的發(fā)放及統(tǒng)計臺賬,各單位辦公室應當于每季度末對辦公設備進行局部盤點,集團行政管理中心每年年終對各單位辦公設備進行全局盤點。

        2、盤點內容:核對機器設備使用情況是否正常,是否有損壞或缺配件,及所使用的設備跟領用時是否一致,是否有丟失。

        3、在規(guī)定的使用年限期間,因個人原因造成辦公設備毀損、丟失、被盜等,所造成的經(jīng)濟損失由個人承擔。

        4、信息技術員根據(jù)盤點情況,對于毀損、丟失、及配少配件情況,向上級部門匯報,經(jīng)集團行政管理中心最終確認,再交由單位財務部門劃價。

      集團公司管理制度9

        一、目的

        為滿足集團本部發(fā)展需要,規(guī)范員工招聘管理及流程,特制定本制度。

        二、范圍

        本制度適用于副總監(jiān)級別以下和引進骨干人才以外的員工招聘管理。

        三、政策

        人才招聘與錄用本著“公開招聘、全面考核、擇優(yōu)錄取”的原則和“按需設崗、以崗定員、擇優(yōu)上崗”的辦法錄用人員。

        四、職責

        1、人力資源部職責

       。1)制訂中長期人力資源規(guī)劃。

       。2)制訂、完善公司招聘管理制度,規(guī)范招聘流程。

       。3)核定公司年度人力需求,制訂年度招聘計劃,并進行動態(tài)管理。

        (4)分析各崗位職責及任職資格,與用人部門一起制訂并完善職位說明書。

       。5)決定獲取候選人的形式和渠道。

       。6)設計并主持實施人力資源選拔測評,為用人部門提供錄用建議。

       。7)提供各類招聘數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析。

        2、用人部門職責

       。1)編制部門年度人力需求計劃,提出人力需求申請。

        (2)協(xié)助人力資源部做好本部門崗位職責和任職資格的分析整理。

       。3)參與候選人的專業(yè)技術水平測評。

        五、確定招聘計劃及需求

        1、各部門根據(jù)公司本年度發(fā)展狀況和下一年度的發(fā)展規(guī)劃,擬訂年度人力資源需求計劃,于每年年底報人力資源部。

        2、人力資源部根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃、人員編制情況及人力資源需求計劃,制訂年度招聘計劃及費用預算,報公司主管領導審批。

        3、各部門提前一個月申報人力資源需求,填寫《增編申請表》或《人員增補申請表》。

        4、 《增編申請表》適用范圍:增設職位、原職位增加員工數(shù)量、儲備人才。

        5、 《人員增補申請表》適用范圍:員工離職補充、調動補充。

        6、招聘需求審批權限表

        7、人力資源部匯總人力資源需求信息,制訂招聘計劃。

        六、招聘形式

        1、內部競聘

       。1)在尊重用人部門、應聘員工及其目前所在部門意見的前提下,進行內部競聘,為供求雙方提供雙向選擇的機會。

       。2)內部招募對象的主要來源有職位提升、工作輪換等。內部招募的主要方法有推薦法(經(jīng)本公司個別員工推薦)、公告法(使全體員工了解職務空缺,通過競聘選拔)等。

       。3)當公司出現(xiàn)職位空缺時,原則上應首先在公司內部進行競聘。經(jīng)各用人單位申請,人力資源部審核后,可對空缺崗位進行競聘。

       。4)人力資源部根據(jù)招聘需求,擬定內部競聘公告。內部競聘公告要盡可能傳達到每一個正式員工。所有正式員工在上級主管的許可下都有資格向人力資源部報名申請。

        2、外部招聘

        在內部競聘不能滿足人力資源需求或公司領導認為直接外部招聘更合適的情況下,采用外部招聘形式。

       。1)招聘渠道

        ①員工推薦:鼓勵員工推薦優(yōu)秀人才,由人力資源部本著平等競爭、擇優(yōu)錄用的原則按程序考核錄用。

       、诿襟w招聘:通過互聯(lián)網(wǎng)、報刊等媒體發(fā)布招聘信息。

       、郜F(xiàn)場招聘:參加人才交流會等形式實施現(xiàn)場招聘。

       、苄@招聘:通過與高等院校的長期合作物色合適人選,將招聘信息及時發(fā)往有關高等院校的畢業(yè)生就業(yè)指導中心。

       、葜薪檎衅福豪毛C頭公司等專業(yè)中介服務機構尋找特定的中高端人才。

        (2)外部招聘組織管理

        外部招聘工作的組織以人力資源部為主,用人部門配合,必要時高層領導、相關用人部門參加。

        七、招聘甄選

        1、測評小組

       。1)招聘甄選工作由測評小組主導實施。測評小組由人力資源部招聘負責人、用人部門負責人、公司領導組成,各測評小組成員視需要在招聘的`不同環(huán)節(jié)履行各自的職責。對于重要崗位管理人員和技術人員的招聘,可邀請外部專家參加,實施對候選人的測評。

       。2)人力資源部負責建立涵蓋測評方式、測評指標、測評內容及測評小組的人才測評體系,并負責在實際工作中不斷加以豐富和完善。

        2、初試

       。1)人力資源部收到應聘材料,根據(jù)聘任要求及職位說明書進行第一輪篩選工作,也可將符合基本條件的候選人應聘材料轉給用人部門進行第二輪篩選。

       。2)初試由人力資源部主導,人力資源部對通過初步篩選的候選人發(fā)出初試通知,確認初試人選和時間,如果需要用人部門參與,通知用人部門做好準備。

        (3)候選人參加初試前,須填寫《職位申請表》。

       。4)初試一般分為筆試和面試兩個環(huán)節(jié)。筆試主要考核候選人的專業(yè)知識、邏輯推理能力、思維分析能力等。面試主要考察候選人的求職動機、學歷背景、工作經(jīng)歷、職業(yè)道德等內容。有安排筆試的,須通過筆試考核方能進入面試環(huán)節(jié)。

       。5)通過初試,測評人審查候選人是否具備該職位必備的素質條件及與企業(yè)文化的匹配度,并在《面試評價及錄用申批表》中填寫初試意見。

        3、復試

        通過初試的候選人必須參加復試。復試形式主要以面試為主,由用人部門負責人或公司領導主導。通過復試,測評人主要考核候選人的專業(yè)知識、專業(yè)能力、必備技能等,以審查其是否能夠勝任職位要求,并在《面試評價及錄用申批表》

        中填寫復試意見。

        八、錄用

        1、甄選結束后,測評小組應通過候選人在初試、復試中的表現(xiàn)進行定量和定性分析。定量分析是指針對候選人在初試、復試中的排名或得分確定最終排名的分析方式。定性分析是指針對候選人在初試、復試中的表現(xiàn)進行綜合素質和勝任力的定性分析。

        2、在定量分析和定性分析的基礎上,測評小組提出初步錄用意見。

        3、必要時應對擬錄用人員做背景調查。

        4、候選人的《面試評價及錄用申批表》按權限由領導簽署肯定意見后,人力資源部負責通知員工報到。

        5、對于有意向錄用的候選人,由人力資源部以郵件或電話的形式發(fā)出《錄用通知單》。對于最后一關未能通過審批的候選人,由人力資源部以郵件或電話的形式發(fā)出《暫不錄用通知單》。

        6、經(jīng)批準錄用的人員須按公司規(guī)定的時間到人力資源部報到,辦理入職手續(xù)(詳情可參見《集團本部入職管理辦法》)。

        九、附則

        本制度經(jīng)集團辦公會議討論通過,并經(jīng)集團總裁簽發(fā)后公布實施,修改亦同。

      集團公司管理制度10

        一、小規(guī)模私營企業(yè)財務管理特征

        小規(guī)模私營企業(yè)投資規(guī)模小、自有資金有限、企業(yè)經(jīng)營管理水平低、產(chǎn)品科技含量低、員工素質不高、市場競爭力有限。

        這類企業(yè)的財務管理主要有以下特征:

        1、財務管理地位不高

        小規(guī)模非科技型私營企業(yè),其決策模式主要為經(jīng)驗決策。

        私營企業(yè)在經(jīng)營決策方面有著高效率的優(yōu)勢,但決策程序較粗糙,決策所需信息中,在相當程度上仍使用以供銷人員為主體的偶遇式市場信息收集方式,信息的收集處理利用并無規(guī)范的規(guī)則,財務人員幾乎不會參與收集分析信息,決策信息準確度較差,決策的可靠度低。

        企業(yè)財務管理未受到重視、財務管理在業(yè)主以外的管理中影響不大、地位不高。

        2、未配置獨立的財務管理機構或人員

        大部分小企業(yè)未配置獨立的財務管理機構或人員,財務人員當作“記賬”員,主要負責對外提供財務與納稅報表。

        有些會計平時不到企業(yè)中去,月底或月初企業(yè)經(jīng)營者把資料交給他們,他們根據(jù)取得的資料做賬。

        由于取得的資料不完整,往往造成存貨、資金、往來、費用等不真實,記賬戶數(shù)多了后,賬務處理簡單化,將企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務不是逐筆登記記賬憑證,而是采取匯總登記(不管有多少發(fā)票),也不按照要求設置二級明細科目。

        3、財務管理職能作用不大

        小規(guī)模私營企業(yè)在發(fā)展初期,人與人的關系基于血緣關系和地緣聯(lián)系,對團體以外的人不信任。

        在財務這一敏感部門,“忠誠度”成為用人的重要標準,無血緣、鄉(xiāng)緣關系的財務管理群體很難與家族勢力平衡。

        所以,在小規(guī)模、低層次的私營企業(yè),真正的財務專業(yè)人才很難留住,財務人員大多未經(jīng)正規(guī)的專業(yè)培訓,缺乏財務管理的能力,難以為管理高層提供有效的財務信息。

        4、企業(yè)法人財務觀念淡薄

        財務觀念是財務管理的基礎,觀念的更新會帶來管理水平的提高。

        而目前為數(shù)不少的小規(guī)模私營企業(yè)經(jīng)營者,在經(jīng)營中主要靠“拍腦袋”、“搏一搏”,財務管理對他們來說,是個不可理解的概念。

        他們認為財務就是記賬或算賬。

        自己辦的企業(yè),只要平時記流水賬,到年底結算有無盈利即可,沒有必要設立會計總賬、分類賬、明細賬,沒有必要按照《會計制度》要求進行會計核算和財務分析。

        因此,許多原始資料不提供給財務,把會計只當作納稅申報的工具,沒有真正發(fā)揮財務管理和會計核算的作用。

        5、企業(yè)資產(chǎn)管理混亂

        一是現(xiàn)金管理混亂。

        多頭開戶銀行,材料采購和產(chǎn)品銷售大量用現(xiàn)金交易,企業(yè)業(yè)務人員隨意支取現(xiàn)金長期不結算,有的企業(yè)現(xiàn)金收入不入賬、正常的費用支出也不入賬等。

        企業(yè)現(xiàn)金管理不規(guī)范,給企業(yè)財務管理埋下隱患。

        二是應收賬款失控。

        這主要發(fā)生在產(chǎn)品(商品)供大于需的私營企業(yè),由于供貨企業(yè)間的互相競爭激烈,為了避免自己的產(chǎn)品被淘汰出局,采取墊資發(fā)貨辦法,造成應收賬款居高不下。

        三是存貨管理混亂。

        沒有建立完整、準確的材料(商品)、產(chǎn)品倉庫明細賬。

        材料(商品)采購因資金緊張賒欠款項,對方?jīng)]有開具發(fā)票或為了壓價不要求對方開票,造成入賬無原始憑證,有的以白條入賬,有的干脆不入賬,造成企業(yè)存貨一攤糊涂賬。

        四是固定資產(chǎn)管理混亂。

        有的企業(yè)購置固定資產(chǎn)時,沒有及時登記入賬;有的企業(yè)購置的固定資產(chǎn)沒有取得發(fā)票而無法入賬;有的企業(yè)購置的固定資產(chǎn)由于原始記錄不清,無法按現(xiàn)有《會計制度》要求采取分類折舊;有的'企業(yè)報廢、毀損的固定資產(chǎn)沒有按規(guī)定清理,造成賬實不符。

        二、對加強管理的建議

        1、加強對企業(yè)經(jīng)營者的財會知識培訓

        有關部門應針對目前私營企業(yè)在財會方面存在的問題,對經(jīng)營者開展業(yè)務培訓,提高經(jīng)營者的法制觀念。

        特別要加強對《公司法》、《合同法》、《稅法》和《財務》、《會計制度》、金融法規(guī)等財經(jīng)法律、法規(guī)的學習輔導,提高經(jīng)營者對加強企業(yè)財務管理重要性的認識,充分理解財務管理在企業(yè)經(jīng)營中的作用,要從企業(yè)的長遠發(fā)展去審視企業(yè)的經(jīng)營管理,摒棄“小富即安”的小農意識,要做到規(guī)范經(jīng)營、守法經(jīng)營,這樣才能辦好企業(yè)、辦大企業(yè)。

        2、加強對財務人員的培訓

        財政部門作為企業(yè)財務人員的主管部門,要通過調查研究,找出私營企業(yè)財務人員存在的薄弱環(huán)節(jié),制定出培訓的方式和內容,有針對性地解決存在的問題。

        也可采取企業(yè)會計互審互查方法,使他們在檢查中增長知識,以達到提高財會人員業(yè)務素質之目的。

        同時對私營企業(yè)中財務管理混亂的企業(yè),應加強執(zhí)法力度,對不按照《會計制度》進行會計核算的,或采取不法手段偷稅的,應按照《會計法》、《稅法》的相關規(guī)定對企業(yè)法人予以經(jīng)濟處罰、行政處罰、甚至刑事處罰;對相關的會計責任人員予以吊銷會計證等行政處罰,觸犯法律的要追究其刑事責任。

        3、加強外部監(jiān)管力度

        從目前私營企業(yè)的現(xiàn)狀來看,靠企業(yè)自身約束來規(guī)范會計工作是不現(xiàn)實的,我們應該更多地借助于外部監(jiān)管,幫助私營企業(yè)實現(xiàn)會計規(guī)范化。

        我國的會計監(jiān)督是由國家監(jiān)督、社會監(jiān)督和企業(yè)內部監(jiān)督三位一體的監(jiān)督體系,其中前兩種屬于外部監(jiān)督。

        國家監(jiān)督是由財政、稅務、銀行、工商、證券、監(jiān)管等部門根據(jù)有關法律法規(guī)實施的監(jiān)督;社會監(jiān)督則以會計中介機構為主體,由其接受他人委托,對有關單位的會計工作進行審計、驗資等工作。

        如其在執(zhí)業(yè)過程中,發(fā)現(xiàn)私營企業(yè)會計核算過程中不符合相關法律、法規(guī)要求的,應及時上報財政、稅務等主管部門,對私營企業(yè)存在的違法、違規(guī)行為,應予以嚴肅處理。

      集團公司管理制度11

        1、食堂所需物品的采購都必須履行采購程序;

        2、炊事人員或其他管理人員根據(jù)盤點庫存情況,結合各類主輔材料單日均消耗量,按米面油、調料不少于一周,肉食不少于三天,蔬菜不少于兩天的儲備標準提出采購計劃,采購計劃經(jīng)食堂主管簽字審核后,交采購小組采購。臨時采購計劃,根據(jù)上級安排隨時進行。

        3、采購小組按采購計劃確定供貨商,采購小組應不定期對采購價格進行市場比對,對提供價格高于市場價格又無合理解釋的供應商及時提出警告,連續(xù)出現(xiàn)的要向食堂主管報告。

        4、嚴禁采購過期、腐爛、變質食物、無檢驗合格證明的肉類食品,超過保質期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的'定型包裝食品,以及無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品。

        5、供應商供貨時,由食堂主管指定人員與炊事員一同進行驗收入庫,驗收要按采購單所列項目逐項對食品質量、重量進行檢查;對不合格食品,拒收并按規(guī)定上報食堂主管處理。

        6、驗收無誤后,采購小組將參加驗收人員簽字的驗收入庫單交食堂主管及財務部門記賬,食堂財務人員對各種票證及時登記,妥善保管,定期清理,按月公布收支帳目,接受群眾的監(jiān)督和有關部的檢查。

      集團公司管理制度12

        1、目的:為保障公司資金安全,規(guī)范資金收支的管理,特制訂本制度。

        2、主體內容:資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

        3、細則規(guī)定:

       。ㄒ唬┵Y金日常管理

        1、資金定義:貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的資金,包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規(guī)定。

        2、庫存現(xiàn)金的管理:原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實庫存限額規(guī)定。現(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險柜處,并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進行盤點,并編制現(xiàn)金日記賬,做到日清日結,賬實相符,財務經(jīng)理應至少每月對庫存現(xiàn)金進行一次盤點抽查。

        3、銀行存款、其他貨幣資金的管理:遵照銀行相關規(guī)定進行管理,每日需編制銀行存款日記賬,按月取回各銀行對賬章,并編制銀行存款余額調節(jié)表。銀行存款余額調節(jié)表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。

        (二)資金支出管理

        1、財務部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息,必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議,應向財務部提交一份原件,以便根據(jù)有關合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的(或無有效合同、協(xié)議),財務部有權拒絕辦理。

        2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的`單據(jù)中金額進行支付,嚴禁“無票”支出,嚴禁“白條”抵賬。

        3、各項資金支出原則上需根據(jù)預算進行撥付。同時,各部門對于資金支出應提前與財務部進行申請(1萬元以內的資金支付,需至少提前一天申請,3萬元以內的資金支付,需至少提前兩天申請,3萬元以上的資金支付需前三天申請),以便財務部備款。

        3、各類支出相關細則管理如下:

        (1)、個人借款支出

        a、公司員工因公干需要向公司借支款項,()由申請人填寫借款單,部門負責人簽字,財務經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù),向借支人支付款項。

        b、個人借款支付方式:原則上個人借款為1000元(含)以下,通過現(xiàn)金方式支付;個人借款為1000元以上,通過轉賬方式支付(轉入員工工資卡內)。

       。2)、零星費用報銷支出

        a、操作流程根據(jù)公司費用報銷制度執(zhí)行,出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù),進行款項支付。

        b、零星費用報銷方式:原則上費用報銷為1000元(含)以下,通過現(xiàn)金方式支付;費用報銷金額為1000元以上,通過轉賬方式支付。

        (3)、商品采購貨款和大額行政采購支出

        a、由采購人員填寫采購申請單,經(jīng)部門負責人、財務負責人、副總、總經(jīng)理相關節(jié)點人員審核后,方可進行款項支付。

        b、應依據(jù)我司與供應商合同約定進行付款,原則上此類款項必須通過銀行轉賬支付。

        (4)內部轉款及其他支出

        我司向關聯(lián)單位轉款,必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉款單,進行款項轉出。

        (二)資金收入管理

        1、公司銷售收入原則上通過轉賬方式收取,各部門應提前向財務部了解“轉入戶”具體詳況。

        2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況,應至少由一名業(yè)務部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后,應于一個工作日內交至財務部出納處,出納再向開具收款票據(jù)。對于個別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下,由銷售后勤人員向財務部領取已開票據(jù),再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后,于一個工作日內將款項交至財務部出納處。

        3、對于上述第“2”點關于收取客戶現(xiàn)金情況重點說明如下要點:

        a、至客戶處收現(xiàn),由銷售后勤人員收。ǖ珣辽儆幸幻麡I(yè)務人員陪同),銷售后勤人員對資金的安全性負責。

        b、銷售后勤人員收現(xiàn)后,應于一個工作日內交至財務部出納處。

        c、對于收取的款項,任何人員不得侵占、挪用。

        4、財務部出納人員每日向財務經(jīng)理和總經(jīng)理報送資金日報表。

        5、附則

        1、本制度由公司財務部負責解釋

        2、本制度由各部門會簽后,正式發(fā)文之日起生效執(zhí)行,修改亦同。4S店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現(xiàn)場會上的發(fā)言

      集團公司管理制度13

        1、工作日食堂每日供應三餐,就餐時間為早餐:7:30—8:25;中餐12:00—12:30;晚餐18:00—18:30 。全體就餐人員應按規(guī)定時間就餐,未經(jīng)批準無特殊原因不得出現(xiàn)把飯菜帶出食堂、替他人打飯及私帶未辦餐卡的人員就餐等情況。

        2、用餐時須保持良好的排隊用餐秩序先刷卡后打飯,保持餐廳衛(wèi)生整潔,禁止隨地吐痰,亂丟紙屑。

        3、員工用餐以吃飽為原則,吃多少打多少,做到不挑食、不剩飯、剩菜,避免浪費;用餐后剩余殘物倒入指定地點。

        4、節(jié)約用水,對未售完且能利用的`飯菜應分類存放,在確保食品安全的前提下,完全加熱后利用,避免不必要的浪費。

        5、炊事人員必須遵守食堂的規(guī)定,對不刷卡或持無費卡、無效卡的人員應拒絕提供食物,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元。

        6、用餐人員要服從食堂管理人員的管理,愛護公物,餐具,講究道德,如有損壞照價賠償。

        7、食堂操作間,除食堂工作人員外,其他人員不得隨意進入。

        8、凡因公來訪的人員需要就餐的,可由接待部門負責人于上午10:00,下午15:00以前通知食堂管理人員備餐,由接待部門負責人帶入餐廳就餐。

        9、休息日因單位安排加班需要用餐的,需提前一天向食堂管理部門提出用餐申請,申請需寫明用餐人數(shù)、時間及原因,經(jīng)相關領導批準后由食堂管理負責人安排采購及備餐。

      集團公司管理制度14

        一、總則

        第一條為了加強對員工的業(yè)績評價,建立健全公司的績效考核體系,并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據(jù),特擬定本制度。

        第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。

        二、績效考核要求

        第三條績效原則

        (一)公平、公開、合理、有效。

        (二)激勵與牽引作用。

        第四條績效考核內容:著重考核員工的崗位工作業(yè)績,其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。

        第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定,每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤,年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據(jù)。

        第六條實行分級績效考核制

        (一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經(jīng)理級管理干部的績效考核結果的運用,集團公司總經(jīng)辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。

        (二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經(jīng)理(含)以下人員的績效考核,以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價;科級(含)以上人員的考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。

        第七條績效考核方式與結果應用

        集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評,必須以目標責任書中的二主五輔'關鍵考核指標作為主要績效考核依據(jù)。考核結果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的主要依據(jù)。

        第八條集團公司總經(jīng)辦作為績效考核管理部門,有權對各分(子)公司、部門內部各級人員的.關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查;對于不合理的地方有權要求糾正,并落實相應處理。

        三、關鍵考核指標體系

        第九條關鍵績效考核指標體系的制定

        (一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。

        (二)經(jīng)濟指標由總經(jīng)辦、財務部根據(jù)集團公司戰(zhàn)略目標結合具體實際情況制定,人才培養(yǎng)指標由集團人力資源中心制定。

        第十條關鍵績效考核指標體系的實施

        (一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業(yè)管理由財務部等自行考核;

        (二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業(yè)管理目標,要求由總經(jīng)辦負責考核。

        (三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執(zhí)行。

        第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司,其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核?冃Э己梭w系及具體考核標準須在人力資源部、總經(jīng)辦備案。

      集團公司管理制度15

        1、講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不隨地吐痰;

        2、工作時按要求穿工作服、不吸煙;

        3、嚴格按照食品衛(wèi)生要求操作,做到生熟、葷素分別、分餐具加工,防止食物中毒。

        4、餐具洗凈、消毒后要擺放整齊。

        5、按時開飯,根據(jù)就餐人員的變化,嚴格按伙食標準及衛(wèi)生要求備餐,不斷提高烹飪技術,做到色香味俱全,花樣、品種多樣化。

        6、每年按照防疫部門要求進行定期體檢并取得健康證,否則禁止上崗。

        7、保持室內外環(huán)境衛(wèi)生,做到每餐一打掃,每天一清洗,每周一次大清掃,達到餐廳、廚房無雜物、無異味、整潔干凈。

        8、了解各種炊事器具和設備、設施的.性能和使用方法,不違規(guī)操作使用。

        9、按食材購進時間先后順序使用食材,定期盤點庫存,發(fā)現(xiàn)食材不足的要及時提出采購申請;發(fā)現(xiàn)變質或過期食品要及時報管理人員進行處理。

        10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。

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