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      公司物資采購管理制度

      時間:2024-01-27 07:03:38 制度 我要投稿
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      公司物資采購管理制度

        在現(xiàn)實社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的公司物資采購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      公司物資采購管理制度

      公司物資采購管理制度1

        1、目的

        規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

        2、適用范圍

        適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

        3、職責

        3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業(yè)主指定的供應商)。

        3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

        4、工作程序

        4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

        4.1.1制定

        a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

        b工程部采購主管負責核實供應商所提交的.資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認可供應商名錄》。

        c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

        4.1.2評審

        a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經(jīng)理。

        b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。

        c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

        4.1.3更新

        a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。

        b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

        c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

        4.2采購

        4.2.1采購權限

        a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。

        b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。

        c超過500萬元的采購須上報集團。

        4.2.2采購申請

        《原材料/設備采購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。

        4.2.3計劃的變更

        a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

        b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經(jīng)理批準。

        4.3詢價

        根據(jù)采購申請,工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。

        4.4議價

        工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。

        4.5評審決議

        工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

        4.6合同制定與簽訂

        4.6.1合同制訂

        工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經(jīng)理審核。

        4.6.2合同簽訂

        《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

        4.7合同執(zhí)行與變更

        4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨,通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。

        4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

        5、材料管理

        5.1進料檢驗

        5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。

        5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

        5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

        5.2材料倉儲管理

        5.2.1材料入庫

        進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

        材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

        工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

        5.2.2材料出庫

        材料出庫由項目經(jīng)理批準,材料主管填寫材料出庫單,經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。

        如因生產(chǎn)需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

        5.2.3材料保管

        原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。

      公司物資采購管理制度2

        物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

        一.物資用品采購

        1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

        2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

        二.物品申購程序

        1.各部門(管理處)每月25日前上報次月物資采購計劃表,并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表,月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

        2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

        3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

        三.物資領用程序

        1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

        2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

        3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

        四.其它

        工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

        1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

        2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

        3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

        4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

        5.采購管理責任:采購人員采購的.各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

      公司物資采購管理制度3

        第一章、總則

        第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

        第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

        第三條工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。

        (一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準入目錄;

        (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

        (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由相關專業(yè)部門審查。

        第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

        第五條物資采購工作實施“回避”制度。

        (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

        (二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

        第二章、組織機構及職責

        第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責:

        (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

        (二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

        (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

        第七條工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

        (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

        1.依據(jù)油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

        2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的`簽訂、履行等工作;

        3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

        4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

        (二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:

        1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

        2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

        3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

        (三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:

        1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

        2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執(zhí)行情況。

        第八條物資采購申請

        物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

        第九條物資采購前期準備和后期工作程序

        (一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

        (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

        (三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

        (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施;

        (五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;

        第三章、物資采購管理范圍

        第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

        根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。

        第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質量及技術標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

        第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

        第四章、資料管理

        第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

        (一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

        (二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

        (三)其它需要歸檔的資料。

        第五章、法律責任

        第十四條在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

        照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:

        (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

        (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

        (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

        (四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

        (五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

        第六章、附則

        第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

        第十六條本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

      公司物資采購管理制度4

        一、適用范圍

        1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

        2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購XXXX元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

        3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

        二、組織機構與管理

        采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

        1.組織實施集中采購;

        2.組織由公司撥款的大型采購活動;

        3.受各公司的委托,代其組織采購事宜;

        4.負責采購合同的管理;

        5.擬定公司采購政策;

        6.管理和監(jiān)督公司采購活動;

        7.審批管理進入采購名單的供應商資格;

        8.審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

        9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

        三、采購方式管理

        公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

        1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

        2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

        3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

        4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。

        5.下列情況可采用單一來源方式采購。

        (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

        (2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;

        四、物資采購審批程序

        1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

        (1)編制公司采購預算;

        (2)編制并批復公司采購計劃;

        (3)確定采購方式;

        (4)訂立及履行采購合同;

        (5)驗收;

        (6)結算。

        2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:

        (1)采購計劃的報送。

        各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

        (2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

        (3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

        3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

        4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。

        5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

        6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

        7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

        8.資金劃撥程序:

        (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的.付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

        (2)應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。

        五、監(jiān)督管理

        1.采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:

        (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

        (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

        (3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

        (4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

        (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

        (6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。

        2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

        采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

      公司物資采購管理制度5

        一、目的:

        為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

        三、職責權限

        1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

        2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核;

        3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

        4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則

        物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2、一致性原則

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

        3、低價搜索原則

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則

       。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

       。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

       。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的'新材料、新工藝、新設備及市場信息。

        (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

        凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

        6、審計監(jiān)督原則:

        采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

        五、采購流程

        1、采購申請:

        經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經(jīng)營性物品采購,每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

        每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

        2、詢價比價議價:

       。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

       。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

        (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

        原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

        3、樣品提供和確認:

       。1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

       。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

        4、供應商選擇:

       。1)具有合法經(jīng)營主體者。

       。2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

       。3)信譽良好者。

       。4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

        5、合同簽定:

       。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

       。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

        6、進度跟催

       。1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

        (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

        7、驗收入庫:

        采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

        8、對帳付款:

        采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

        9、采購流程圖:(附后)

        六、考核

        凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

        七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。

        八、本制度附件:

        1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

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