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      倉庫管理制度

      時間:2023-07-14 13:26:13 制度 我要投稿

      [實用]倉庫管理制度

        在充滿活力,日益開放的今天,很多地方都會使用到制度,制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。大家知道制度的格式嗎?下面是小編整理的倉庫管理制度,歡迎大家分享。

      [實用]倉庫管理制度

      倉庫管理制度1

        一、日常管理制度

        1、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗,工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規(guī)范、程序完善。

        按照庫存周期管理原則,控制好酒水的倉儲量,確保不過多積壓。

        3、各類酒水分門別類,按分類序號整齊排列。對周轉快、領量大的應放在出入方便,易拿易存的位置;對名貴的,用量較少的酒,應妥善存放在柜子內或板垛上,確保安全無流失。另外,對于特殊情況的特別對待。

        4、各種存放必須符合保質要求,在保質期以內使用。

        5、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。

        6、嚴格執(zhí)行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發(fā)現問題及時報告。

        7、嚴格酒水的.管理制度,對酒水出庫均需提貨人在出庫單上簽字,由相關負責人審核、發(fā)貨等。

        8、建立酒水庫存二級帳,經常檢查和清點工作。做到帳實相答,帳帳相符。

        9、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。

        10、消防設施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

        二、采購制度

        1、酒水采購,教研室主任根據教學計劃,制定酒水申購表,經系主任審批后,交倉庫。

        2、倉庫根據酒水庫存及使用情況,由倉庫管理人員填寫實際采購申請表,一式三份送系部審批后交采購員及倉庫各一份以便執(zhí)行。

        3、如果由于校內接待任務頻繁,需要,教研室主任申請,由系主任審批后執(zhí)行。

        4、如果由于市場行情的變化,需要增加存貨量,則由采購員提出計劃送系部審批后執(zhí)行。

        5、酒水必須在大型超市進行采購,并注重物品的生產日期、保質期。

        三、驗收制度

        1、倉庫驗收員根據申購單、采購單、發(fā)票,對單位、名稱、規(guī)格、數量、金額、生產日期、保質期,驗收合格后,在采購單上簽字,完善入庫手續(xù)。

        2、發(fā)現所購物資過期、不符合國家衛(wèi)生標準,規(guī)格、數量、單價、質量不符拒絕入庫。并做好驗貨記錄與簽字。

        四、入庫、出庫、保管制度

        1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發(fā)票交倉庫管理人員認可,方可辦理入庫手續(xù)。

        2、辦理入庫手續(xù)后,發(fā)生的物料損失等問題,由酒水倉庫保管員負責。

        3、倉庫管理人員按酒水性質、種類、固定位置分別存放,合理使用倉位,做到不積壓、不受損、整潔美觀。

        4、嚴格貨品的管理制度,對酒水出庫均需教研室主任填寫領用單,由系主任審核后再發(fā)貨。發(fā)生的每筆貨品進出,均需填單登記并一式二份,確保數量、品種的準確,并做到經常盤點核對,保證帳物相符。

        5、嚴禁先出庫后補辦領料手續(xù),嚴禁憑白條發(fā)料。

        6、為防止庫存物品的過期和變質,貨品的發(fā)放要堅持“先進先出”原則。

        7、物品儲存保管要嚴格操作,應遵循防火、防水、防壓原則。

        8、凡進、出倉庫的酒水應于當日登記,并結算出存貨數,以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。做到帳實相答,帳帳相符。

      倉庫管理制度2

        一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

        1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

        3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        a)未經總經理或部門主管批準的采購。

        b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c)與要求不符合的采購物資。

        4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

        二、物資保管倉庫管理制度

        1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

        a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        b)三清:材料清、數量清、規(guī)格標識清。

        c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

        2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正

        3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        三、物資的領發(fā)倉庫管理制度

        1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

        2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的'倉庫管理制度原則。

        3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

        4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

        四、物資退庫倉庫管理制度

        1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

        2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        倉庫管理制度小結:

        1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

        2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。

        一、庫房管理目的:

       。ㄒ唬﹤}庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

       。ǘ┘皶r為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

        (三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。

       。ㄋ模┟魑、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

       。ㄎ澹┏鋈霂旃芾磙k法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

        1、塑料件;

        2、橡膠件;

        3、標準件;

        4、電子件;

        5、電機;

        6、軟化劑;

        7、外加工;

        8、包裝物;

        9、產成品;

        二、原材料入庫。

        外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫。

        三、產成品入庫。

       。ㄒ唬┙浧焚|部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

       。ǘ⿲π枰|量驗收的原材料。

        四、入庫時先標識。

       。ㄒ唬┐炂罚匆(guī)定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

        (二)在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

        五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

        六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

        七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

        八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

        九、入庫物資應及時入庫。

        十、原材料的出庫與發(fā)放:

        (一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。

       。ǘ┯糜谏a過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。

        (三)非生產所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發(fā)放。

       。ㄋ模┪镔Y(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

       。ㄎ澹⿵U品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

        十一、物資貯存與防護

       。ㄒ唬┪镔Y定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

       。ǘ﹤}庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

       。ㄈ﹤}庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

       。ㄋ模┯猩饘偕县浖埽3滞L,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理。

       。ㄎ澹┳龊梦镔Y的標識管理,包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。

        (六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

       。ㄆ撸⿲τ陂L期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

       。ò耍┓枪に嚀p耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續(xù)及入帳。

       。ň牛⿲τ跉堄嗟脑牧匣虿粷M包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

        十二、應急情況處理

        (一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

       。ǘ缁鹗褂门菽案煞蹨缁鹌鳎ㄒ兹嘉锲沸枋褂门菽瓬缁鹌鳎

        十三、庫房管理規(guī)定

       。ㄒ唬┕靖黝悗旆坑芍付▽H素撠煛

       。ǘ┎少徣藛T購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發(fā)現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

       。ㄈ⿴旆课锲反娣疟仨毎捶诸悺⑵贩N、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

        (四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

       。ㄋ模﹪栏駡(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。

        (五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續(xù)。

        (六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

       。ㄆ撸﹪栏癜凑展竟芾硪(guī)定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

       。ò耍⿴旆抗芾硪龅角鍧嵳R、碼放安全、防火防盜。

       。ň牛⿴旆績葒澜鼰,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

       。ㄊ┮蚬芾聿簧圃斐晌锲穪G失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

        十四、本制度自頒布之日起實施。

      倉庫管理制度3

        一、目的

        為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序,加強對成品倉庫的管理,確保不合格成品不入庫,不合格成品不銷售出庫,成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失,特制定本管理規(guī)定。

        二、使用范圍

        本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應工作人員管理。

        三、成品倉庫作業(yè)總流程

        四、成品入庫管理

        1、入庫類型:

        生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。

       、偕a入庫:是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫:即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。

        ③盤盈入庫:是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點,出現實物數量多于賬面數量,為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式。

        2、生產入庫:

       、俟旧a部門車間產品生產完畢后,經檢驗人員批量檢驗合格后,由相關統(tǒng)計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規(guī)格/型號、數量等,經本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字后,攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。

       、谏a成品因已經檢驗通過,故勿需再做流程中“②IQC品檢”,直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后,直接辦理入庫,核對項目包括:

        <1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。

        <2>退貨產品名稱、規(guī)格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。

        <2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,工作期間經常巡視倉庫,加強火源、電源管理,檢查可疑跡象,消除安全隱患,認真執(zhí)行“十防”安全管理工作(即:防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形),做到庫存保管不丟失,不磕、不碰、不劃、不傷,不混淆、不亂放。發(fā)現家具缺少或質量上的問題(如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等)應及時通報,以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現。

        <3>倉管員每日上、下班前,要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患,門、窗、鎖、電源是否完好,如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映,做到早發(fā)現早處理。

        <5>倉管員應保持本庫區(qū)內的消防設備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區(qū)內進行不安全作業(yè)的行為,有權監(jiān)督和制止。

        <2>倉管員應依照產品特征、數量、分庫、分區(qū)、分類存放,按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標識。

        <2>倉管員離職或調動工作時,一定要辦理交接手續(xù)。屬工作失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給予紀律處分。

        <2>成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”,首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性,確認發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數量、發(fā)貨時間、交付方式等,而后根據“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關庫存,確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。

        <3>成品倉管員根據“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時,務必確保發(fā)貨正確、數量準確,同時規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認。倉庫員確認貨品無誤,填寫《送貨單》,送貨單由倉庫管理員,銷售部負責人及財務部批準后安排出貨

        <5>對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員,“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位,經客戶單位驗收OK后于我方“送貨單”上確認簽字,客戶簽收后,送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財務。《送貨單》一式四份:一份銷售部留存,一份倉庫留存,一份財務部留存,一份客戶留存。

        <7>當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核后憑單入賬,而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業(yè)務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。

      倉庫管理制度4

        一、崗位職責:

        2.1負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數量、質量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

        2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為:堆放高度≤1.8m,500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件,每層6件,分三層交錯碼放,上部平壓2件,共20件獨立堆放。

        2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求,憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全,是否符合發(fā)貨要求,確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。

        2.4如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時,由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》,經銷售部經理簽字確認,倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢,倉管員簽字確認并填寫裝車數目,交由銷售部開《發(fā)貨單》。

        2.5進行發(fā)貨裝車時的`現場跟蹤,嚴格按照出貨單或調撥單發(fā)貨,倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶,破損磚不得裝車發(fā)出,如確因特殊原因需補充破損數量,必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時,成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產品數目、質量清點確認,核準后應經兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。

        2.6如客戶因特殊原因進行的“先開單,后提貨”,提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。

        2.7銷售部如有樣品磚需求,應根據開具《樣板申領單》,報總經理審批,后交成品倉領出!稑影迳觐I單》一式四聯,一聯交辦公室,二聯交成品倉,三聯交門衛(wèi),四聯存銷售部。

        2.8成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,并于次日上午11:30前將《成品日報表》交相關單位。(《成品日報表》一式三份,一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦)。

        2.9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記,并于每月25日匯總至財務部。

        2.10每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦)。

        二、管理制度:

        1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。

        2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。

        3. 成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。

        4. 裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理,庫管員有權拒開《力資單》,并呈報物管部。

        5. 成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

        6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片;如確有發(fā)生,則按出廠價由責任人照價賠償。

        7. 貨主、司機開車撞破磚片,應知會銷售部由其照價賠償。

        8. 成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。

        9. 非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。

        10. 成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

        11.以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

        佛山啟行工貿(九江)有限公司

      倉庫管理制度5

        一、體育器材設備是學校的基本設施之一,必須切實加強管理,確保體育教學的正常進行和課外訓練活動的正常開展。學校要配備專職或兼職的體育器材保管人員。

        二、所有體育器材必須啟封使用,并且入學校資產賬、總務管理賬、器材保管賬,做到實物與賬冊數據相符。每學期末清點一次,每年底對帳一次。每學期(年)或期中因教學與訓練需要,增購體育器材,保管員必須在明細帳中登記入帳。

        三、體育器材應分類存放,定位定櫥,陳列有序。要保持室內整潔,按器材性能要求做好防塵、防潮、防壓、仿照射等工作。體育器材大致按體操類、田徑類、球類、其它類歸類擺放整齊,器材管理人員要熟記所有器材的種類和件數,做到心中有數,熟知所有器材的功能。

        四、經常維修養(yǎng)護健身器材、體操墊等所有體育器材,并做好維修養(yǎng)護登記,使器材設備經常處于完好狀態(tài),使之體現出學校的'管理水平,以保證教學任務的完成。

        五、一切器材設備的領用和歸還均應辦理登記手續(xù),并檢查器材的完好情況。對于損壞、丟失的器材應按有關規(guī)定處理。任何人不得以任何理由長期占用。

        六、任課教師使用時必須提前申請。保管人員應按時準備好器材,并作必要的檢查,確保體育課教學的正常進行。

        七、所借器材設備在使用時,任何人不得擅自轉借或持物離開教練場地,如發(fā)現,保管人員有權收回,并提出批評。

      倉庫管理制度6

        一、總則

        1、為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,減少庫存資金占用,特制定本制度

        2、本制度適用于公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

        二、管理原則和體制

        1、物流部是倉儲管理的主管部門。

        2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的`物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

        3、公司根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據責任范圍負責原材料、包裝材料及產成品的標示、存儲和保護,入庫、出庫記錄。

        三、申請采購

        根據物流計劃,生產計劃,掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存,庫存降到安全庫存量或控制標準時,可提出采購申請,制定采購明細申請單,有關經理進行審核批準,遞交采購部。

        四、入庫

        1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對,做到準確無誤。

        2、入庫材料驗收應及時準確,不能拖拉,盡快驗收完畢,如有問題及時反映采購人員,以便得到解決。

        3、材料驗收合格后;應及時辦理入庫單,同時核對訂購單、發(fā)票、接收數量,核對無誤后入庫簽字,并及時登記上帳,利用已有標示或新加標示和使用卡片標簽等,標明物品規(guī)格、型號、名稱、數量,做到帳、卡、物一致。

        4、生產部包裝車間幫產成品包裝完后,倉庫進行產成品入庫、記錄,產成品入庫后進行批號、生產日期及數量核對,加已明細標示,如有批號于生產部包裝不符,及時通知倉庫負責人,倉庫負責人采取查找原因及時解決。

        5、對于退回成品進行數量核對,清點,反映生產部、物流部,取樣分析,進行循環(huán)處理。

        五、存儲

        1、倉庫根據存儲物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風。

        2、按照產品名稱、規(guī)格、型號、批號分區(qū)域放置,堆放合理有序,堅持先進先出的原則。

        3、材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,所有材料要明碼標識,搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,經常保持清潔。

        4、對于產成品溫、濕度要求高,在高溫季節(jié)做好溫度、適度的調節(jié)控制工作。

        5、危險品做到隔離堆放,加以標識。

        六、領料及成品發(fā)放

        1、材料出庫應本著先進先出的原則,及時審核審核發(fā)料單上的內容是否符合、是否準確,做好材料儲備工作。

        2、準確按領料單的品種、規(guī)格、數量進行發(fā)貨,以免發(fā)生差錯。

        3、按照材料保存期限,對于快要過期失效或變質的材料應在規(guī)定期限內幫材料盡可能使用。

        4、成品出庫根據物流部發(fā)貨計劃,明細批號、數量校對后,首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標簽,發(fā)貨期到進行對集裝箱封號、箱號、干凈、密封、異味等檢查,檢查完好時,準備發(fā)貨人員核對數量、品名發(fā)貨,裝卸工進行快速度裝車,裝完倉庫負責人進行核對封箱,開具出門證放行。

        5、所有材料及成品發(fā)完后,進行單據整理、入帳、電腦記錄。

        七、傳遞

        1、倉庫應每天將庫存數量及時、準確發(fā)送到有關部門。

        2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統(tǒng)計表,以周和月報表傳遞、發(fā)送物流部、生產部和財務部。

        八、定期盤存

        1、小盤點:每周倉庫管理員進行自身盤點,主要核查是否帳、卡、物相符。

        2、中盤點:每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次,核對帳、卡、物是否一致。

        3、大盤點:每年年終,倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存,對盤點情況并記錄和報表上簽字。

        九、認真做好倉庫的消防和安全工作,倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。

        十、認真、及時完成主管部門交辦的其他工作。

      倉庫管理制度7

        一、目的

        通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

        二、范圍與職責

        范圍:倉庫所有工作人員

        職責:

        倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作;

        倉庫協(xié)調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作;

        采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

        倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ;

        三、驗收及保管規(guī)定

        驗收入庫管理

        保管管理

        出庫管理

        退貨管理

        1、 驗收入庫管理

        貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點,經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        對入庫貨物核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經采購人、倉庫主管簽字后,庫管員、財務部各持一聯做帳,采購員持一聯做付款憑證附件。

        庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        有以下情況時可拒絕驗收或入庫

        與采未經總經理或部門主管批準的采購。

        購合同或采購單不相符的貨物。

        質量不符合要求的貨物。

        2、 保管管理

        貨物入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

        庫存信息及時上報。須對品名、規(guī)格、數量、仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正。

        “二齊、三清、四定位”

        二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        三清:品名清、數量清、規(guī)格標識清。

        四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

        3 、出庫管理

        庫管員憑出庫單如實發(fā)貨,若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)貨。

        庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

        出庫單上所需貨物如無庫存,庫管員應及時通知采購員,采購員要及時填寫采購單,經總經理批準后及時采購。

        任何人不辦理出庫手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走貨物,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        4、退貨管理

        由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時,司機應及時跟庫管員辦理退庫手續(xù)。

        客戶過期、破損貨物經同意后退庫時,庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        四、倉儲管理規(guī)定

        入庫規(guī)定

        出庫規(guī)定

        報廢規(guī)定

        退貨處理

        倉庫衛(wèi)生、安全管理

        物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

        單據、卡、帳務管理

        盤點管理

        帳物不符處理

        1、入庫規(guī)定

        需嚴格按照《倉庫單據作業(yè)管理流程》中相關的流程進行作業(yè)。

        貨物到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。

        收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》,沒有時需要補辦理,直到拿到單據為止,并填寫入庫單。

        所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認,尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規(guī)格,以避免出錯。

        1、入庫規(guī)定

        倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時,如發(fā)現送貨單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯絡供應商處理數量問題。

        貨物擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放貨物,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物,特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

        原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

        倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。

        《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后,再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。

        2、出庫規(guī)定

        需嚴格按照《出庫單》來發(fā)貨。

        已開出的出庫單無特殊原因,當天必須全部完成發(fā)貨。

        發(fā)貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發(fā)完貨后將推車放在倉庫指定位置。

        《出庫單》發(fā)貨后隨貨物送到客戶手中,并要求其簽名確認。

        門店零售需要出納簽字確認已收款,門店主管簽字后方可發(fā)貨。

        3、報廢規(guī)定

        需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

        發(fā)現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

        要嚴格區(qū)分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

        4、 退貨處理

        需按照《退貨流程》的要求進行作業(yè)。

        到貨時發(fā)現不良貨物要及時給采購部門處理,若要暫存?zhèn)}庫,必須要有總經理簽字方可暫存?zhèn)}庫。

        5、倉庫衛(wèi)生、安全管理

        每天根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作,清理掉不要和壞的東西,將需要使用的物料按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

        衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

        每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,發(fā)現異常情況及時處理和報告。

        非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

        倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,一經發(fā)現必須立即報告處理。

        高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。

        保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

        6、物料異常管理(異常處理及呆滯物料處理)

        在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,必須遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題及時反饋并處理。

        每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

        保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

        7、單據、卡、帳務管理

        倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

        需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

        每月的單據由登帳人員按規(guī)定保管好。上月倉庫所有單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

        8、盤點管理

        盤點時作業(yè)人員根據《盤點作業(yè)流程要求》文件進行相關作業(yè)。

        盤點過程中發(fā)現異常問題要及時反饋處理。

        盤點時要盡量保證盤點數量的準確性,對于弄虛作假,虛報數據,或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業(yè)流程作業(yè)的,根據情況追究相關責任。

        盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

        9、帳物不符處理

        庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因并報告,查明原因后根據責任輕重進行處理。

        五、倉管人員管理規(guī)定

        倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態(tài)度。

        倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

        下達的工作任務無特殊原因要在規(guī)定時間內完成,且保證工作品質。

        上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律,作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位,不得以私人理由長時間會客等。

        六、倉管人員管理規(guī)定

        需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

        倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

        對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。

        倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發(fā)現異常問題及時反饋。

        七、倉管人員管理規(guī)定

        工作評估

        獎勵

        懲罰

        獎懲原則

        工作評估

        部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業(yè)績進行評估,以便于: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;

        檢查工作表現是否符合崗位的要求;

        衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

        工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;

        創(chuàng)造互相理解的氛圍,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。

        對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對其提供進一步的'培訓或調整崗位。

        獎勵

        通報表彰: 對于日常工作表現優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”,并予以通告。

        嘉獎:對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“嘉獎”,并予以通告,獎勵50元。

        小功:對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,并予以通告,獎勵100元。

        大功:對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”,并予以通告,獎勵200元。

        處罰

        通報批評:對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。

        警告:對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告,罰款20元。

        小過:對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,并予以通告,罰款50元。

        大過:對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,并予以通告,罰款100元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,并提交公安機關追究法律責任。

        獎懲原則

        倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

        獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時,由2名部門負責人代替評估。

        獎懲結果最終由評估小組確定,并告知行政部與本人溝通并予以執(zhí)行。

        采購入庫與發(fā)貨流程圖

      倉庫管理制度8

        一、入庫及驗收

        1、倉庫保管員根據供應商的送貨單,核對品名、數量、質量,對有些物資在質量方面自己不能確認的,收貨時應通知采購員來檢驗并在送貨單上簽名,對需要過磅檢驗的物資一定要抽查,驗收合格后在供應商送貨單上簽名,并開具物資驗收單。

        2、對超訂貨計劃數的物資,倉庫應拒收(除客供、備次外)。

        3、對有質量問題的輔料應拒收并立即通知輔料科。

        4、保管員對入庫的物資要分類別,放在指定的'區(qū)域并作好標識。

        5、對貨到發(fā)票未到的物資,記帳員關帳前應做好發(fā)票催討工作。對發(fā)票不能來的物資月底必須做好估價工作。

        6、已從倉庫發(fā)出的物資,領用部門因其它原因又退回倉庫的,保管員要辦理退倉手續(xù),憑退貨方的退貨清單清點核對,核對無誤后開具物資退貨單。

        7、對入庫的物資每月編制質量抽查表。

        二、出庫

        1、保管員在接到領用部門的計劃領料單后開始組貨,組貨時須參照技術科的原輔料登記表仔細核對領用物資的數量、合約及具體明細,核對無誤后予以發(fā)貨并開具物資領料單,領料單上必須有領料人簽字。

        2、對于一個合約分次領取的,保管員必須控制好數量以免多發(fā)。

        3、對于外發(fā)的物資,保管員必須憑外發(fā)物資明細清單才能發(fā)貨。

        4、縫紉機配件領用仍參照20xx年3月份關于《加強縫紉機零件管理有關規(guī)定》。

        三、物料防護、儲存

        1、保管員應將各種輔料放置在預定的存放區(qū)域內,物資擺放應符合5S管理及驗廠要求。

        2、每月對儲存的物資進行一次循環(huán)盤點,注意季節(jié)變化對物資的影響,如有問題及時上報上級主管處理。

        3、倉庫環(huán)境應保持整潔、通風,做好防火、防盜及防潮工作。

        4、庫房閑人莫入,如特殊原因,保管員要全程陪同。

        四、其它

        1、對于合約結束后有多余的輔料,須分析原因并上報給主管領導。

      倉庫管理制度9

        第一章總則

        第一條為規(guī)范公司倉庫管理,使公司物品的入倉、保管、出倉、盤點等事務流程規(guī)范化,制定本制度。

        第二條本規(guī)定適用于公司一級倉庫(即綜合倉庫)和二級倉庫(即工程維修部倉庫)。

        第三條辦公室負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。

        第二章物品驗收入倉

        第四條物品入倉,倉管員要根據已獲批準的物品采購審批表、購物發(fā)票,核對實物的名稱、規(guī)格、數量、單價、金額。專業(yè)用品應會同專業(yè)人員共同驗收。

        第五條驗收合格后,倉管員要及時填寫入倉單和物品臺帳,并在入倉單規(guī)定的位置簽名。

        第六條未經驗收合格的.物品不準進入貨位,更不準投入使用。

        第三章物品的儲存保管

        第七條物品的儲存保管,原則上應以物品的屬性、特點和用途設置倉位,并根據倉庫的條件劃區(qū)分工,凡進出量大的落地堆放,用轉量小的用貨架存放。

        第八條物品堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物的特點,做到過目見數、檢點方便、成行成列、文明整齊。

        第九條倉管員對庫存、代保管、待驗物品等負有經濟責任和法律責任。倉庫物品如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員應及時報告主管領導,分析原因,查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。不得采取"盈時多送,虧時克扣"的違紀做法。違者每次罰款100元。

        第十條倉管員要根據物品的自然屬性考慮儲存的場所,加強保管措施,做到物品不霉變、不腐蝕、不遭蟲蛀、不遭鼠咬,務使公司物品不發(fā)生保管責任損失。

        第十一條保管的任何物品,未經總經理批準,一律不準擅自借出。違者每次罰款50元。

        第十二條倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非倉庫人員擅自入庫。嚴禁煙火,明火作業(yè)需經公司主管領導批準。違者每次罰款50元。

        第四章物品出倉

        第十三條物品出倉須遵循"推陳儲新,先進先出"的原則,堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數的原則,對貪圖方便、違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。

        第十四條領料時應按規(guī)定填寫出倉單,出倉單上要有部門經理、領料人和倉管員的簽名,對計劃外的物品,領用時需經公司主管領導批準。未經批準領用者每次罰款50元。

        第十五條物品出倉時,倉管員須與領料人當面點交清楚,防止差錯出門,所有出倉憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。如發(fā)生丟失,視情節(jié)輕重處以50-100元罰款。

        第五章物品盤點及其他

        第十六條倉庫必須按規(guī)定每月底進行一次盤點,做到帳賬相符,帳實相符。如不相符,每處罰款50元。

        第十七條倉管員記帳須字跡清楚,做到日清月結不積壓。

        第六章附則

        第十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關規(guī)定如與本制度有沖突,以本制度為準。

        第十九條本制度由辦公室負責解釋

      倉庫管理制度10

        1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額;并開具物資材料驗收入庫單,倉庫保管員要加強工作責任心,嚴防弄虛作假和缺斤短兩,嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

        2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫,后發(fā)出領用,并按實情填寫出庫單,出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。

        3、應根據當餐廳的`營業(yè)所需,要求各部門預先報備(日領料標準)防止超領,造成不必要浪費,在領用發(fā)貨時,應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量,嚴格控制叫貨,避免造成壓貨現象。

        4、妥善保管好所有購進的物資、材料,做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放,采用先進先出法。

        5、做好倉庫防疫工作,嚴防食品變質,嚴禁浪費

        6、每月與采購部門配合了解,對比供應商價格差別,并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌,應先給使用部門對比質量,品質好壞和征求使用部門意見,再通知采購部門采購。

        7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況,建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度(嚴禁弄虛作假)。

        8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬,載明貨物名稱,數量、單位和金額,并用于月底結出材料、物資的實存余額,必須與盤存表核對相符。

      倉庫管理制度11

        1、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作,及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點,以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

        2、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量,填寫入庫單,發(fā)生數量不足和品質不合格時,通知供銷科補足或更換,每種物料存放在固的地方,便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫,等發(fā)票來后再紅字沖銷。

        3、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。

        4、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的.物料種類與數量,掌握和明了庫存的實際情況,作為采購或進貨的參考。物料經盤點后,若發(fā)生實際庫存數量與賬面結存數量不符,除追查差異的原因外,還要編制盤點損溢單,經審批后調整賬面數字,使之與實際數字相符。

        5、倉管員要做好物料出入庫的日報和月結存表,以供相關部門使用。

      倉庫管理制度12

        一、目的:

        對物資部庫房進行規(guī)范管理。

        二、適用范圍:

        適用于本公司的工具庫和產品庫的管理。

        三、職責:

        3.1倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識,貯存和保護、入庫和出庫控制;

        3.2倉庫保管人員根據每天的出入庫情況,做好帳目統(tǒng)計工作,要求做到帳、卡、物一致,并保證日清、月結;

        3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統(tǒng)計表,供公司管理層決定下月采購計劃使用;

        3.4倉庫員工崗位調動的,由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的.物品清點工作;

        3.5倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長,辭職時必須辦理好相關移交手續(xù)及物品的清點工作才可離崗。

        四、管理要求:

        必須做到提前三十分鐘上班,上班期間不得擅自離開崗位;

        4.1入庫必須經過檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù),庫管員應對合格物品登記上帳,利用已有標識或新加標識等,

        標明物品規(guī)格型號、名稱與數量,做到帳、卡、物一致;

        4.2所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞,對特殊材料加以特殊標識,提供必要的環(huán)境條

        件和防失措失;

        4.3倉庫保管員根據產品要求定期檢查庫存情況,在產品的貯存期超過三個月以上的,應檢查產品質量情況,

        采取必要的糾正和預防措施,并及時與相關部門聯系,進行重新檢驗;

        4.4發(fā)出:產品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計劃,倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作,核對交付物品規(guī)

        格型號、名稱、數量、交付單位,并認真做好記錄,做到帳、物、卡一致;

        4.5管理:倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領料人員進入,其他公司員工或外來人員,未經上級領導允

        許不得隨便進行倉庫;

        4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅持原則,以公司利益為核心,嚴禁發(fā)生對送、領物資人員吃、拿、卡、

        要現象發(fā)生。

        五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排,認真完成上級主管交給的各項工作任務,

        對不嚴格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認真的庫房人員按公司相關制度處罰。

      倉庫管理制度13

        一、倉庫管理人員應熟悉本倉庫存放物品的性質、保管辦法及注意事項。

        二、庫內存放的產品要按規(guī)格排列整齊。

        三、庫內應保持良好的通風。

        四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產品,應放置性質相同的.產品。

        五、定期檢查消防器材有效期,到期及時更新。

        六、建立健全的出入庫人員登記制度。

        七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。

        八、庫房安全管理做到七個嚴禁:

        嚴禁在倉庫內吸煙;

        嚴禁無關人員進入倉庫;

        嚴禁涂改賬目;

        嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;

        嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧;

        嚴禁隨意動用倉庫消防器材;

        嚴禁在倉庫內亂拉電源、臨時電線和臨時照明。

      倉庫管理制度14

        1、根據需要與相關部門共同研究制定年度采購計劃,并與有關部門聯系及時購置,保證切實滿足教育教學的需要。

        2、根據物資使用和耗損情況及時匯總,提出增補計劃,并協(xié)助有關部門對所需物資進行有計劃地購置。

        3、凡采購各類物品要及時入帳,做到有物有帳,賬目清楚,認真履行自己的職責。

        4、做到每學期清理一次賬目,對已損壞的沒有使用價值和不能使用或報廢的學習資料及物品,要立帳向總務處匯報,待批復后清理。

        5、物品要擺放整潔,經常清理倉庫,以防損壞和蝕,注意安全、防火防盜,使各類物資不積壓、不浪費,確實提高各類物資的`使用率,樹立勤儉治家的思想,努力為教學第一線服務。

        6、經常深入教育教學第一線進行調查研究,認真聽取教師們對領用物資在使用過程中所產生的問題和意見,以便在今后進一步加強質量意識。

        7、要認真執(zhí)行物品發(fā)放程序,規(guī)范手續(xù),履行借用制度手續(xù),不準私拿、私借。

        3、學校倉庫管理制度

        1、學校倉庫實行專人專管制,負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

        2、嚴格執(zhí)行物資驗收制度,做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發(fā)票一致,對不能入庫的'型物品,要到現場察看驗收,方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求的不準入庫。

        3、合理安排物品在倉庫內的存放次序,按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊,分類清楚,保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數,了如指掌。

        4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施,對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定,放在安全可靠的地方保管,避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失,視情節(jié)輕重賠償。

        5、物品出庫要有領用人簽字,物資領發(fā)時,要準確核對物資名稱、數量,并及時登記入帳。

        6、臨時借用的小型工具等,要建立借用物品臺帳,嚴格履行借用手續(xù),并及時催收入庫,以免造成不必要的損失。

        7、倉庫人員要定期盤點,每月一小盤,每學期一盤,做到日結月清,帳物相符。對因現代教育的需求,確需淘汰或報廢的物品,需先向總務部門提出申請,經核查后報校領導同意,方可消帳。

      倉庫管理制度15

        一、總則

        為了更好地發(fā)揮倉庫對物資的調配功能,規(guī)范公司倉庫的物資管理程序,促進公司倉庫各項工作科學、合理、安全、高效、有序地運作,確保公司資產不流失和保證各項工程進度,結合公司具體情況,特別制定本管理制度。

        二、入庫管理

        1、物資進入公司,庫管員必須憑送貨單或者購買憑據辦理入庫手續(xù)。

        2、物資入庫前,庫管員必須清點物資的數量,質量,規(guī)格型號等項目(有技術參數需要指定的技術負責人確認的,要通知其到現場質檢確認),只有以上項目完全無誤后,方可辦理入庫。

        三、出庫管理

        1、物資出庫必須由庫管員開具出庫單并要求領用人簽字,否則不能出庫。

        2、由于生產計劃更改或者其他原因引起領用物資剩余時,領用人應該及時交還倉庫,庫管員辦理退庫手續(xù)做退庫處理(暫定為開具出庫單,數量欄目記為負數)。

        四、庫房管理

        1、倉庫實行嚴格的分區(qū)管理,庫管員要嚴格按照劃定的區(qū)域堆放物資,不得隨意擺放。

        2、倉庫內有部分廢舊物品和外包項目組暫時存放的物品,暫不要求做出入庫管理,但庫管員要將其單獨設區(qū)堆放,不能與公司物資混放,同時有計劃的將該部分物品清理出倉庫。

        3、庫管員要注意保護倉庫物資的安全,倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防盜防火。

        4、易燃易爆等特殊物資要單獨分區(qū)儲存,以保證安全。

        5、嚴禁在倉庫內存放私人物品和堆放雜物,嚴禁私領和私分倉庫物品。

        6、庫管員要經常對倉庫內的物資進行整理,該維修的物資及時組織人員維修。無法維修的物資要填寫“倉庫報損報溢單”交總經理審批后及時報損,清理出倉庫。如果有報溢的物資,也要及時填寫“倉庫報損報溢單”交總經理審批后放入倉庫對應區(qū)域儲存管理。保損時,在“倉庫報損報溢單”上數量填寫為正數,報溢則填寫為負數。

        7、每月月末,庫管員必須對倉庫進行一次實物盤點并做好盤點記錄。

        五、物資借出管理

        1、各項目所需工具,統(tǒng)一由其項目負責人到倉庫借用,其他人不得到倉庫借用。

        2、借用時,借用人要檢查工具的完好性,工具已存在缺陷的,辦理登記時要注明情況。

        3、庫管員必須建立完善的工具借用臺賬,及時督促借用人按期歸還工具。

        4、工具退回倉庫時,發(fā)現有損壞的.,借用人須填寫“非正常狀態(tài)工具退還單”,借用人對損壞情況和原因作簡要說明,庫管負責調查核實。經調查確認屬人為損壞的,按公司相關制度對責任人予以處罰(暫定為根據損壞程度,由庫管員決定按照原價折價賠償)。庫管員應及時組織人員對損壞的工具進行維修,以保證工具的完好率。不能維修的,及時報損。

        6、工具丟失而不能歸還倉庫的,按照公司相關制度對借用人予以處罰(暫定為根據工具新

        舊程度,由庫管員決定按照原價折價賠償)。

        六、附件

        1、入庫單

        2、出庫單

        3、倉庫報損報溢單

        4、非正常狀態(tài)工具退還單

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