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      倉庫管理制度

      時間:2023-07-13 13:40:11 制度 我要投稿

      倉庫管理制度(范例15篇)

        在快速變化和不斷變革的今天,制度使用的頻率越來越高,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的倉庫管理制度,希望能夠幫助到大家。

      倉庫管理制度(范例15篇)

      倉庫管理制度1

        一、目的

        為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理,做到數據準確、質量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉,特制定本管理制度。

        二、適用范圍

        適用于公司各個倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運、包裝和管理。

        三、職責

        1、倉庫組長:

       。1)在生產部主管的領導下,全面負責公司各個倉庫的管理工作,保證生產物資需求。

       。2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

       。3)合理協調倉庫收發(fā)貨,確保帳、卡、物一致。

       。4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作,物資定置管理工作。

       。5)負責各倉庫報表的審核并按時上報生產部主管。

       。6)安排各倉庫每月月底盤點,每月自盤一次,每季度專人普查一次,每季上報盤點報告。

        2、倉管員:

       。1)負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。

        (2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

        (3)執(zhí)行倉管制度,做好物資的收發(fā)工作,臺賬清楚、準確,賬、物、卡相符。

       。4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作,按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。

       。5)庫存物資定期盤存、上報,做到同類物資先進先出。

       。6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

        四、倉庫定置管理規(guī)定

        1倉庫設置:根據我公司的生產需要及廠房條件,設置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫,由生產部直接管理。

       。1)五金倉庫:儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。

        (2)包裝倉庫:儲存各種產品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。

       。3)塑料原料倉庫:儲存所有塑料原料及色粉、色母等,包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。

       。4)塑料半成品倉庫:儲存所有公司自己開模(包括客供模具),注塑車間自己生產或委托外面工廠加工生產的塑料件。

       。5)成品倉庫:儲存已經全部加工完成等待出貨的產品。

       。6)凈水器倉庫:儲存所有凈水器成品、專用物料及其配件。

        2料位設定

       。1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則,并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出,懸掛于倉庫醒目位置。

       。2)物料定位應符合先進先出的原則。

        3存儲方式

       。1)立體堆放,盡量利用空間。

        (2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

        4物料標示

        (1)建立物料位置標識牌,在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。

        (2)建立物料臺帳,明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數量、進出庫日期等。

       。3)物料進、出之后,其標示的數量、日期等內容應及時變更。

       。4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

       。5)應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質的物料,如綠色區(qū)(或綠色箱子)存放合格品,黃色區(qū)(或黃色箱子)存放待檢暫存品,紅色區(qū)(或紅色箱子)存放不合格品,配料區(qū)存放按單配好即將投放生產的物料

        五、實施

        1搬運

       。1)成品進倉搬運中要根據產品標識,按訂單、按品種進行單獨存放,堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區(qū)別,以便追溯。

       。2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運,要輕拿輕放,禁止野蠻操作。

       。3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失,做好防水防潮工作,雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋,以免產品受潮,影響使用壽命。

        2入庫

       。1)外購外協件入庫

       、贂菏兆鳂I(yè):

        a供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù),必要時需提供《產品購銷合同》。

        b倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產品購銷合同》(或采購明細表)進行核對,確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符,是否有超交現象。

        c超交的物料以退回為原則,但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫,而不作進料驗收處理。

        d倉管人員在核對所交物料時,如發(fā)現規(guī)格型號不符,數量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情況時,必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》,或予以拒收并報采購員處理。

        e倉管人員核對無誤后,在《送貨單》上簽名確認并通知進料檢驗人員(IQC)進行質量驗收。

       、隍炇諜z查:

        對倉管人員清點、核對無誤的來料,IQC接到通知后,依據《外購外協件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗,填寫《進料檢驗記錄》,并對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種,即合格(或允收)和不合格(包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨)。

        判定合格時,由進料檢驗人員(IQC)在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名,并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。

        判定不合格時,應隔離堆放,嚴禁投產使用,同時在《進料檢驗記錄》上注明不合格項目、數據等,并上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審,不合格評審的結果有四種:挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。

        a最終評審結論為“挑選使用”或“加工后使用”時:

        由采購員聯系供應商(或裝配車間)安排人員挑選或加工,處理完畢經進料檢驗人員(IQC)復檢合格后方可入庫和投入生產,對于挑選或加工產生的額外費用,由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。

        b最終評審結論為“特采處理”時:

        特采的物料數量由技術品質部主管確認,并提出必要的處理方式,如需對供應商進行處罰的,按公司的相關規(guī)定執(zhí)行。

        c最終評審結論為“退貨(拒收)”時:

        采購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續(xù),倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時,進行物料交接,并做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定,協助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

       、廴霂熳鳂I(yè):清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫,將《送貨單》中的一聯交供應商,另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據,倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數量、單價等,將實物點檢入庫,并根據點檢結果如實填制《入庫單》,《入庫單》一式三聯,交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對,確認無誤后在《入庫單》上簽名,做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數量、結余數量等,并將《產品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全,核對無誤后交采購員,由采購員整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

        (2)成品入庫

        a成品必須經過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。

        b成品進倉前倉管員應清理場地,做好接收貯存準備工作。

        c憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉,核實入庫產品名稱、型號、級別及數量。

        d全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認,并將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳,同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數量、庫存數量等。

        (3)工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫

        a新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等,倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點,確認所送物料的規(guī)格型號、名稱、數量等是否與《送貨單》相符,確認無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫,在相應的物料臺帳上做好登記。

        b對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等,由倉庫管理員登記后歸類存放,需要時憑《領料單》從倉庫領出。

        (4)委外加工品入庫規(guī)定

        參照“外購外協件入庫”規(guī)定辦理,需登記每一委外訂單的入庫數,包括我公司隨同產品一起提供的周轉箱的數量,以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象,如有于廠商結帳時進行相應的扣減。

        (5)自制塑件半成品入庫

        注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格并簽字(或蓋合格印章)后,方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點,將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上,《入庫單》一式三聯,一聯倉庫留存,一聯操作工留存、一聯交財務部核算工資,同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數量、庫存數量等。

        3貯存保管

       。1)倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理臺帳(明細表),做到及時記帳、帳面清楚,帳、物、卡一致,定期核對賬、卡、物,發(fā)現問題及時查對,憑證要裝訂成冊,妥善保管,賬目不準隨意涂改,改正必須蓋章或簽字。

       。2)原輔材料、成品應根據其品種標識,做到分類貯存,標識向外,堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

       。3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則,經抽樣復檢被確認為不合格的,不得安排出庫。

       。4)對長期積壓的成品,要經常檢查是否超過防銹期,有無銹蝕現象,一經發(fā)現,要及時清洗、除油并再次進行油封,以保證產品的防銹質量。

       。5)經常檢查,掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的.質量和庫存情況,以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態(tài),及時匯報采購員、副總經理以便采用相應的處理措施。

       。6)成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫,特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續(xù)。

       。7)上班后及下班前認真檢查,了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況,對發(fā)現的不安全隱患及時解決。

       。8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作,倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防銹工作,經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件,以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

       。9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧,倉管員應如實上報,由部門主管審批后方可處理,未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。

       。10)物料儲存要考慮其特性,注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件,保證物料安全和不變質。

       。11)倉庫面對生產車間發(fā)放物資,是供應服務重點,要堅守崗位,改善態(tài)度,為生產做好服務。

       。12)倉庫應防衛(wèi)嚴密,慎防盜竊,其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

        4領發(fā)料管理規(guī)定:

        (1)領料規(guī)定:各車間、部室人員領用物料時,依據訂單核定的數量,開具《領料單》,《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規(guī)格型號及領用數量,并有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發(fā)料。

        (2)發(fā)料規(guī)定:按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)料,倉管人員接到領料單位的《領料單》時,仔細核對手續(xù)是否齊全,與訂單上的訂單號、名稱、規(guī)格、數量是否相符,一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效,簽字是否齊全,對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料,《領料單》一式三聯,除《領料單》第一聯退領料單位外,其中一聯自存并登記入帳,另一聯交財務部。

        (3)成品出庫:成品根據銷售部開具的《發(fā)運單》發(fā)貨,經復核無誤后予以出庫,成品出庫必須做到規(guī)格、數量準確無誤、包裝無損,標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》,一式三聯,除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外,其中一聯交收貨人(可由銷售部代收),另一聯交財務部。

        5退補料管理規(guī)定

        (1)退料規(guī)定:

        a余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》,在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數量及退料原因等。

        b質量不良退庫:如果是因為質量方面引起的退料,必須經過車間檢驗員檢驗,并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

       。2)補料規(guī)定:車間損耗超標或制程異常,導致物料數量不夠需要補料時,需由車間主任填寫《補料單》,注明品名、規(guī)格、數量、補料原因等,經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時,可憑不良物料以次換新,按調換處理,倉管員做好相應的登記。

        6呆滯物料處理規(guī)定:

        對于呆滯物料,由副總經理組織倉庫、生產、采購、品質等相關人員進行評審,做出處理,通常有以下幾種處理方式:

        (1)將呆滯物料再加工后予以利用。

       。2)將呆滯物料代用于類似物料,以不影響功能、安全、及外觀為原則。

        (3)將呆滯物料退還供應廠商。

       。4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

       。5)將呆滯物料售與中間商,如廢品回收站。

        (6)暫緩處理,繼續(xù)呆滯,等待時機。

        (7)將呆滯物料報廢處理。

        7倉庫盤點管理規(guī)定:

       。1)實行缺料盤點法,當某一物料的存量低于一定數量時,(如體積大的物料低于100個,體積小的物料低于400個時),倉管員應及時盤點,核對數量與帳目是否相符。

        (2)實行循環(huán)盤點法,每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點,核對數量與帳目是否相符。

       。3)實行定期盤點法,每年一次,在年底進行,盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄,并注明“年底盤點”,經過倉庫組長審核簽字后交財務部和副總經理。

        8倉庫安全管理規(guī)定:

       。1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

       。2)物料堆放不得影響照明,不得妨礙機械設備的操作,不得妨礙通道與出入口,不得妨礙消防器具的緊急使用,不得堵塞電氣開關及急救設備。

        (3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

       。4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

      倉庫管理制度2

        1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

        2、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則,并按此原則分別決定儲存方式及位置。

        3、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。

        4、任何人員除驗收時所需外,不準將倉庫物資試用試看。

        5、除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外,任何人未經許可,不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

        6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材,倉管人員應會使用,并定期接受行政部的'安全檢查和監(jiān)督。

        7、倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續(xù),不得事后補辦;應保證帳物相符,經常核對,并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

        8、每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。

        9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

        10、保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發(fā),特殊情況應經總經理批準。

        11、倉管人員下班離開前,應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

        12、實施電腦化后,《物資盤點表》由電腦制表,倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質,提高工作效率。

      倉庫管理制度3

        1總則

        1.1為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合公司實際情況,特制訂本規(guī)定。

        1.2倉庫管理工作的任務

        1.2.1根據本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接.

        1.2.2做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。

        1.2.3積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。

        1.2.4做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。

        1.3本規(guī)定適用于本公司內的各類倉庫,包括材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫,以及堆放于庫房外的歸倉庫保管的大件物資。

        2倉庫物資的入庫

        2.1外購物料(包括原輔材料、外購件等)到達后,由采購部門填寫一式三聯入庫單,入庫單上應寫明采購合同號、供貨單位名稱、所生產產品的名稱(采購的通用物料如不確定用于何產品的可不填寫生產產品的名稱),備注欄寫明采購單價。待入庫物料經質檢部門質檢合格簽字后,倉管員核對貨、單相符方可簽收入庫,如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的,應寫明原因。倉管員憑手續(xù)齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬,另第一聯交財務部門,第三聯交采購部門。

        2.2委托加工材料加工完后回公司,由采購部門填寫一式三聯入庫單,入庫單上應寫明加工合同號、加工單位名稱、加工項目,備注欄寫明委托加工材料的單件加工費。待入庫貨物經質檢部門質檢合格簽字后,倉管員核對貨、單相符方可簽收入庫,如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的,應寫明原因。倉管員憑手續(xù)齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬,另第三聯交采購部門,第一聯交財務部門,財務部在“委托加工臺賬”上予以登記。

        2.3供貨商贈送給我公司的物料必須辦理入庫手續(xù),由采購部門填寫入庫單,入庫單上注明“贈送”,采購單價填“0”。

        2.4車間生產的半成品、產成品應在完工后及時辦理入庫手續(xù),生產車間在辦理入庫手續(xù)前應先問明半成品、產成品的存放地點,一式四聯填寫入庫單,經質檢部門質檢合格簽字后,倉管員核對貨、單相符方可簽收。倉庫依據入庫單第二聯登記實物賬,第三聯交生產車間,第四聯交生產管理部做產量統計依據,第一聯交財務部作為成本核算和產品核算的`依據。半成品、產成品雖堆放場地分散,但倉庫管理員應在倉庫備查簿上登記半成品、產成品的存放地點,并應時常清查、核對。

        2.5因生產或修理設備需要而直接用于生產或修理設備的外購物料或已完工的委托加工材料。應在物料到廠時,根據2.1、2.2規(guī)定辦理入庫手續(xù),同時辦理領用手續(xù),以準確反映公司的物料量。 2.6入庫單的數量不得涂改,否則無效。

        2.7對于物料驗收入庫過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不符的,倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報告采購部、財務部或公司總經理處理。

        3倉庫管理制度物資的出庫

        3.1原輔材料、半成品領用出庫的,由領料人填寫一式三聯領料單,領料單上應寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱,經領料部門領導核準簽字,倉庫保管員簽字發(fā)貨。領料單第一聯交財務部作成本核算依據,第二聯倉庫作為登記實物賬的依據,第三聯退給領料人作為車間物料消耗的考核依據。

        3.2下料人領用鋼材原料裁切的,應事前一式三聯填寫生產領料單,領料單上寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱、領用的物料名稱、規(guī)格、單位、申領數量(實領數量暫空缺),經領料部門領導核準簽字,并告知倉庫保管員后方可用料裁切,下料工在裁切完工后一小時內,根據實際使用數量(包括裁切中的合理損耗和非正常損耗)在領料單上填寫實領數量,將領料單交倉庫保管員,否則用料人按30元/次處罰。

        3.3易耗品、常用工具領用的,由領料人一式三聯填寫領料單,經領料部門負責人簽字確認,倉庫保管員方可發(fā)貨。常用工具領用的,倉庫應建立工具領用、使用臺賬,實行以舊換新。

        3.4專用工具和Φ14以上鉆頭等物品只可借用,不得領用。借用時由借用人在倉庫的借用登記本上簽名,并應在七天內歸還。如還需借用的,另行辦理手續(xù)。

        3.5委托加工領用材料的,由采購部門一式三聯填寫領料單,領料單上應寫明生產任務單編號、加工單位名稱、加工項目、所生產產品的名稱,經采購部門負責人確認簽字,倉庫保管員方可發(fā)貨。倉庫憑領料單第二聯登記倉庫實物賬,另第三聯交采購部門,第一聯交財務部,財務部在“委托加工臺賬”上進行登記。

        3.6產品銷售出庫,成品倉庫保管員根據生管部的發(fā)貨通知單一式三聯填寫出庫單,出庫單上應寫明銷售合同號、客戶名稱,經生管部、財務部審核簽字,總經理或總經理授權人批準后方可發(fā)貨。出庫單第一聯倉庫留存記賬,另第二聯交財務部,第三聯交生管部。

        3.7出售的產品、商品、委外加工的材料出公司大門,倉管員應根據手續(xù)齊全的出庫單或領料單填寫放行條,放行條上應寫明客戶名稱、車牌號、貨物名稱、規(guī)格、數量、出門原由,門衛(wèi)必須核對貨、單相符后方可放行。 3.8出庫單、領料單、放行條的數量不得涂改,否則無效。

        3.9倉管員應嚴格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。用料人也不得自行取用物料,否則當事人按30元/次處罰。

        3.10對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項,倉管員有權拒絕發(fā)貨,并視其程度報告生管部、財務部或公司總經理處理。

        3.11車間余料退庫或領用物料有質量問題的退庫,應填制一式三聯紅字領料單(如填寫的退庫單是藍字領料單,數量應以負數表示),并在備注欄內寫明退庫原因,不得在原領料單上減去退庫數量或修改數量。對有質量問題的倉庫應及時通知質檢、物控及財務部門。

        4倉庫物資的保管

        4.1倉庫采用計算機內網系統設立倉庫實物賬,設置實物登記卡,倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行進、出、存記賬,倉庫只核算數量,不核算金額,同時,在每一物資存放點的明顯位置掛放實物登記卡,跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬和實物卡,保證賬、卡、物相符。

        4.2每月必須對庫存物資進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監(jiān)盤,并由倉管員填寫盤點表一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交公司總經理,并將實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有盈、虧的應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門核實,并報有關部門和總經理批準,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

        4.3倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行,對不同物資采用不同的計量方法,確保物資計量的準確性。

        4.4物資的收發(fā)遵循“先進先出”的原則。

        4.5做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。 4.6倉庫要根據物資的本身形狀、特性、價值等,采用不同的堆放方式,既要提高貨倉的利用率,又要保證物資的進出和盤點方便。

        4.7對于某些特殊物資,如乙炔、油品、油漆等,應有專人負責,并設置明顯標志。

        4.8非倉庫人員進入倉庫庫房的,必須經倉管員同意,并在倉管員的陪同下進入庫房。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫內吸煙。

        4.9倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜等工作,保障倉庫和物資財產的安全。

        4.10倉管員工作調動時,必須辦理移交手續(xù),由倉庫負責人進行監(jiān)交,表上簽名,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。

        4.11未按本規(guī)定辦理物資入庫、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的,倉管員應承擔由此引起的經濟損失。

        5本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行,以前的相關規(guī)定同時廢止。

      倉庫管理制度4

        購置規(guī)定:

        1、使用科室必須提出書面申請,包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測。

        2、使用科室申請后,醫(yī)院召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后,由藥械科進行市場調查,報招標小組,采取公開、公正、公平的招標形式,選購性能良好價格適宜的儀器設備。

        驗收規(guī)定:

        1、設備到貨后院領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。

        2、開箱驗收設備時各種資料要齊全,否則不予簽驗收單。

        3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。

        4、設備隨機資料應收集整理歸檔。

        管理規(guī)定:

        1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù),由財務科負責固定資產帳、總務科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

        2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志,嚴格按操作規(guī)程使用,凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫(yī)技人員使用

        3、不能使用的設備由本科室提出書面請示,經總務科核實轉到財務報廢庫,每半年進行一次清查上報院領導批示后,按程序辦理報廢手續(xù)。

        4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調整,應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。

        5、設備不經院領導同意,任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

        6、各科設備原則上不能外借,如工作需要在正常工作期間由總務科協調辦理互借手續(xù),下班后由總值班協調辦理互借手續(xù);ソ杵陂g,借方收入除上交醫(yī)院外,雙方各得50%。

        7、設備效益分析每月一次單機分析,每季一次匯總分析,及時上報院領導。

        8、固定資產每年盤點一次,做到帳物相符。

        科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定:

        1、設備到位后,由總務科會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續(xù),交使用科室,進行正常運行。

        2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。

        3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經過培訓,熟悉設備性能及操作規(guī)程后,才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫(yī)技人員使用。

        4、設備用畢,及時復原,擦拭干凈,保持清潔,定期由專人進行保養(yǎng),記錄運行情況。

        5、設備如有異常和故障立即停機,及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

        6、如有違犯操作規(guī)程,造成設備損壞者,追查當事人責任。

        7、上班時接通電源,下班完畢切斷電源,下班關好門窗并落鎖,嚴防丟失和被盜。

        儀器設備維修規(guī)定:

        1、定期巡視臨床各科,發(fā)現問題及時處理,設備發(fā)生故障如需維修時,各科應填寫維修申請單后,報告總務科由維修人員及時維修并做好維修記錄,保證設備完好率。

        2、不準搬動的.儀器,不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開,發(fā)現儀器運轉異常時,應立即查找原 因,及時排除故障,必要時應請藥械科維修人員協助,嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。

        3、儀器損壞需要修理者,可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚,輕便儀器送總務科維修室修理;不宜搬動者,將申請單報總務科,由總務科維修人員簽收并注明修復日期,按時交付使用。

        4、各科室使用的設備,發(fā)生故障時,未經批準,不得將儀器帶往外地修。

        5、各科設備維修費,檢測費,原則上由各科室支出。

        大型設備購置程序:

        在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下,由科室提出書面報告,闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等,總務科尋價后報設備論證評估委員會,按《領導集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時,總務科負責召集證件齊全的合法經營企業(yè)或生產企業(yè)對所購設備進行投標,院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

        醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務科尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械(低值易耗品)購進程序。

        各科室所需物品要報計劃,填寫“醫(yī)院購置器械申請表”,需要更換的由總務科及相關科室同意后報主管院長審批,批準后方可進行購買;需增加的器械由主管科室領導批示后,再報主管院長、院長批準后進行購買。

        一、更換:各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質低價采購→交舊領新辦理相關手續(xù)。

        二、增加:各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

      倉庫管理制度5

        一、庫房管理員的崗位職責

        1、負責物資的保管、發(fā)放工作,做到保證供應、合理儲備、安全衛(wèi)生、合理利用倉庫,分門別類保管好各類物品,保證庫房的整潔,衛(wèi)生,要做到先進先出,防止損耗變質,每月向部門經理報送滯銷物品的報表(附樣表)。

        2、與供應部門及時溝通信息,制定各種物資存量的最高,最低儲備定額,并及時根據定額督促申購進貨。

        3、倉庫保管員對所掌握的物品負有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責任,嚴格執(zhí)行物品的收、發(fā)、領、退等規(guī)定,發(fā)放物品一定要憑手續(xù)齊全的領料單,違者將給予書面警告處理。

        4、堅持執(zhí)行管理制度,掌握管理業(yè)務,隨時掌握財產的數量、規(guī)格、定價用途、性能和使用時間等情況。庫存物品要適量,做到不積壓浪費,又保證營業(yè)部門用量。

        5、定期(每月)清點庫房存貨,保持帳物相符。

        二、庫房的管理制度

        1、入庫物資到庫后,根據入庫單、發(fā)票或驗收單,認真進行數量和質量的復查。

        2、根據入庫單和領料單及時輸入電腦,經常核對實物,做到日清、旬對、月盤,保持帳實相符。

        3、所有外購物品均需驗收后方可入庫或領用,不合格的外購物資,未付款的應予退貨,已付款的應向供應單位索賠,訂有供貨合同的,還應按合同規(guī)定的違約責任要求對方給予賠償,質量等級下降,酒店尚可使用的`以不影響酒店的服務質量的前提,應視情況予以退貨或按貨論價,要嚴格按《供應商管理制度》執(zhí)行。

        4、盤點后應及時填制庫存物品損益報告單,說明原因。如因供貨單位發(fā)貨不足的,應由采購部與對方單位交涉補足。倉庫盤存屬正常范圍內的短缺、損壞,應填制損溢報告單,說明情況,經部門經理查實,總經理批準后,予以核銷。屬酒店員工工作失職發(fā)生的缺少、損壞,應填損溢報告單,說明情況,同時追究有關人員的責任,給予處理。

        5、物品盤盈時,應查明原因,任何部門和個人不得隱瞞不報,不得抵補短缺和損失,移作他用。

        三、倉庫的領料程序

        1、干調、物料及用品必須實行領取制度。出品部各菜系領用干調,物料時必須有行政總廚或總廚助理簽字。酒店其余各部門領用物料必須有部門負責人簽字。倉庫保管員憑手續(xù)齊全的出庫單辦理出庫。

        2、庫房管理員發(fā)放物品時,要按出庫單所列的品種、規(guī)格、數量逐項點發(fā),不得代替。

        3、各部門在領用調料,物料等時必須在規(guī)定的時間內進行。后附《倉庫領料時間表》。特殊情況除外。

        4、各部門領用物品如有多余時,應及時退回庫房,退回時,以紅筆填寫出庫單。

        5、領料程序示意圖:

      倉庫管理制度6

        一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

        二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》,凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材,均由總務科統一采購安陽市集中招標品種,不得以任何借口,任何理由采購使用非中標品種,各使用科室不得自行采購。

        三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品,領取要以舊領新(舊品收到待報廢庫,每半年按程序統一處理),新增的.低值易耗品,使用科室申請,科主任簽字后,經主管領導批準,總務科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

        四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單,主任審查簽字后報庫管,交采購匯總,總務科復核,主管院長批準后,實施采購,庫管按規(guī)定進行質量驗收,逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

        五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù),依照各科計劃申報表開具出庫單?剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I取,領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

        六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請,醫(yī)生詳細填寫申請單,科主任簽字,由藥械科審核,交主管院長批準后,從中標品種中采購、使用。

        七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查,對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。

        八、醫(yī)用購銷過程的財務結算,原則上一律銀行轉帳。

        九、如有違反本文規(guī)定,按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。

      倉庫管理制度7

        一、總則

        1、為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,減少庫存資金占用,特制定本制度

        2、本制度適用于公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

        二、管理原則和體制

        1、物流部是倉儲管理的主管部門。

        2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

        3、公司根據倉庫工作量和重要性,設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據責任范圍負責原材料、包裝材料及產成品的.標示、存儲和保護,入庫、出庫記錄。

        三、申請采購

        根據物流計劃,生產計劃,掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存,庫存降到安全庫存量或控制標準時,可提出采購申請,制定采購明細申請單,有關經理進行審核批準,遞交采購部。

        四、入庫

        1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對,做到準確無誤。

        2、入庫材料驗收應及時準確,不能拖拉,盡快驗收完畢,如有問題及時反映采購人員,以便得到解決。

        3、材料驗收合格后;應及時辦理入庫單,同時核對訂購單、發(fā)票、接收數量,核對無誤后入庫簽字,并及時登記上帳,利用已有標示或新加標示和使用卡片標簽等,標明物品規(guī)格、型號、名稱、數量,做到帳、卡、物一致。

        4、生產部包裝車間幫產成品包裝完后,倉庫進行產成品入庫、記錄,產成品入庫后進行批號、生產日期及數量核對,加已明細標示,如有批號于生產部包裝不符,及時通知倉庫負責人,倉庫負責人采取查找原因及時解決。

        5、對于退回成品進行數量核對,清點,反映生產部、物流部,取樣分析,進行循環(huán)處理。

        五、存儲

        1、倉庫根據存儲物品的特點和自身環(huán)境、設施條件,設置清潔、干燥、通風。

        2、按照產品名稱、規(guī)格、型號、批號分區(qū)域放置,堆放合理有序,堅持先進先出的原則。

        3、材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,所有材料要明碼標識,搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,經常保持清潔。

        4、對于產成品溫、濕度要求高,在高溫季節(jié)做好溫度、適度的調節(jié)控制工作。

        5、危險品做到隔離堆放,加以標識。

        六、領料及成品發(fā)放

        1、材料出庫應本著先進先出的原則,及時審核審核發(fā)料單上的內容是否符合、是否準確,做好材料儲備工作。

        2、準確按領料單的品種、規(guī)格、數量進行發(fā)貨,以免發(fā)生差錯。

        3、按照材料保存期限,對于快要過期失效或變質的材料應在規(guī)定期限內幫材料盡可能使用。

        4、成品出庫根據物流部發(fā)貨計劃,明細批號、數量校對后,首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標簽,發(fā)貨期到進行對集裝箱封號、箱號、干凈、密封、異味等檢查,檢查完好時,準備發(fā)貨人員核對數量、品名發(fā)貨,裝卸工進行快速度裝車,裝完倉庫負責人進行核對封箱,開具出門證放行。

        5、所有材料及成品發(fā)完后,進行單據整理、入帳、電腦記錄。

        七、傳遞

        1、倉庫應每天將庫存數量及時、準確發(fā)送到有關部門。

        2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統計表,以周和月報表傳遞、發(fā)送物流部、生產部和財務部。

        八、定期盤存

        1、小盤點:每周倉庫管理員進行自身盤點,主要核查是否帳、卡、物相符。

        2、中盤點:每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次,核對帳、卡、物是否一致。

        3、大盤點:每年年終,倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存,對盤點情況并記錄和報表上簽字。

        九、認真做好倉庫的消防和安全工作,倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。

        十、認真、及時完成主管部門交辦的其他工作。

      倉庫管理制度8

        人員出入管理規(guī)定:

        一.本倉庫屬于重點防火單位,倉庫所有場地嚴禁吸煙,禁止攜帶火種入內;

        二.其他人員必須服從管理人員管理,閑人免入;

        物資加工存放管理規(guī)定:

        一.本倉庫物資系易燃物,必須專庫專用,嚴禁存放其他任何物品;

        二.存放物資的庫房必須做到干燥,通風狀況良好;

        三.物資入庫后必須及時進行分類加工,按規(guī)定打包成型,堆碼;

        四.物資放于地面上時應墊有枕木(大概高20cm)并保留空間,距離墻壁40cm左右。

        電源設備管理規(guī)定:

        一.嚴禁在倉庫使用其他任何用電設備;

        二.對供電設備必須嚴格按照規(guī)程進行操作,嚴禁違規(guī)操作。

        車輛出入管理規(guī)定:

        一.車輛入庫必須裝上防火筒,停車后立即熄火,不得在倉庫內檢查排除車輛故障;

        二.機動車輛必須在規(guī)定位置停放,非本單位的機動車輛一律不得入內。

        安全培訓的管理:

        對新入職員工、實習人員,必須先進行安全生產三級(即公司級、部門級、班組級)教育培訓后,才能準其進入操作崗位。

        對改變工種的員工,必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。

        對從事電氣、起重、車輛(包括叉車)駕駛作業(yè)、易燃易爆等特殊工種(特種作業(yè))人員,必須進行專業(yè)安全技術培訓,經有關部門嚴格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后,才能準其獨立操作。

        對特殊工種的`在崗人員,必須進行經常性的安全教育。

        倉庫改進措施:

        1嚴格和規(guī)范倉庫進出(人員、物資)管理

        加強門禁(權限、鑰匙)管理,并且貫徹始終。合理設置倉庫門禁權限,非倉庫人員逐步取......其權限;

        實行進出登記。建議明確倉庫鑰匙的管理人,以杜絕進出和吃飯下班不鎖門之現象。

        倉庫物資的進出做到有章可循,單據完整,程序合法。不明不白的物料進出不做(如部分物料入庫、回庫);單據不全,不合程序的物料進出不做(如有些借用);

        有物無賬的物料發(fā)出不做。

        任何影響庫存變動的業(yè)務,一定要有有效、完整的憑據。

        以后發(fā)料較多時建議兩人一組,既可提高效率,發(fā)揮團隊作用,又可相互監(jiān)督,防止發(fā)錯物料,搞錯數量。

        2完善相關制度

        當前倉庫的定位和業(yè)務與以前多有不同,倉庫程序文件仍沿用以前版本。很多業(yè)務牽涉廣深兩地,溝通協調較以前相對困難。建議發(fā)揮大家的力量,集思廣益,提出解決方案,以便適應新的形勢。

        有些流程或規(guī)定,倉庫程序文件沒有進行明確,沒有進行細化,使大家操作起來不明就里,或各持已見,導致效率不高或出錯;蚰脷v史、慣例說事兒。建議完善這部分流程。

        有些時常發(fā)生的業(yè)務,倉庫程序文件根本沒有提及,操作時各自為政,出現問題又相互推諉。建議綜合大家的意見,進行一般性的規(guī)定。

        3明確分工(責任),加強合作(團隊)

        明確自己的職責,加強能動性,工作按時按質按量完成,力爭提前。

        充分發(fā)揮團隊精神,加強合作。發(fā)現漏洞和問題,不論是誰的,立即反饋,及早解決。

        工作中相互幫助,相互支持,達到共同提高。

        4溝通及時,確保信息暢通和準確

        收料,發(fā)料準確及時。定期盤點和隨時抽盤相結合,有差異認真分析原因,并提出有效改進措施。

        單據及時入賬,日清月結,信息及時傳遞,異常及時向上級反應和跟進。

        庫存信息(數量、庫位、狀態(tài))及時更新,做到電腦準確、盡可能全面地反映出倉庫狀態(tài)。

        5完整記錄,規(guī)范記錄

        單據和存卡填寫規(guī)范,工整,完整,存根分類妥善保管,做到查找方便。

        6區(qū)劃明確,標識清晰,擺放整齊

        按領導要求做好倉庫的區(qū)劃標志,包括區(qū)域線,區(qū)間號。

        貨架,紙箱,物料盒都做好相應庫位、編碼、狀態(tài)標識。

        每周抽一定時間進行庫容改善,整理物料,檢查存卡。逐步達到庫房整潔,物料狀態(tài)清晰,數量準確,擺放整齊、科學、有序。

        7有法必依,合理執(zhí)法

        按照公司制度和倉庫流程辦事,不偷工省事,不違規(guī)操作。

        敢作敢當,敢說敢為,敢于向不良慣例(違反規(guī)定或不符合程序)開刀。

        8強化責任意識,提高服務意識,為塑造倉庫良好、負責任的形象盡力。

        加強自我管理,工作主動、負責;不推諉,敢擔當。

        事情做對還要做好,工作不以“完成”為目的,以做“做好”為最終目的。

      倉庫管理制度9

        一、倉庫日常管理

        1倉庫管理員必須合理、有序、科學的設置各類原料及成品的擺放區(qū)域,保持倉庫整潔衛(wèi)生,對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應的安全防預措施;

        2倉庫管理員必須設置各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳,對當天發(fā)生的業(yè)務逐一記錄,做到日清日結,確保物料進出與結存數據的準確無誤。

        3倉庫管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數據輸入電腦,以便統計與查詢。

        4倉庫管理員必須根據生產需要及原料庫存情況合理安排采購計劃,并嚴格控制各類物資的庫存量。

        5倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按月編制報表送廠部管理中心,并提出處理意見,責成財務及相關部門及時加以處理。

        二、原料入庫管理

        1原料采購進倉時,倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續(xù);

        2入庫時,倉庫管理員必須查點原料的數量、規(guī)格型號、質量重量等項目是否與訂購要求一致,同時由生產負責人抽查并審核,確認無誤后辦理入庫手續(xù);

        3需要報銷或付款的原料單據,憑倉庫主管和品質主管雙方簽字后交財務做賬;

        4工廠所有購買的物品都需開具入庫單(包含非原材料);

        5原材料購買單位與入庫單位不一致時,需備注入庫的數量,如亞硫酸氨9元/瓶,需備注1500克,因領料單位為克,方便核算領料;

        6入庫單撕下一聯報賬,紅聯不需粘貼,直接放在費用報銷單內,方便財務取出。

        三、原料出庫管理

        1各類原料和成品的發(fā)出,原則上采用先進先出的原則;

        2生產原料的'出庫,填寫生產領料日出單,領料必須由生產主管或班組長領;

        3領料人和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況;

        4倉管員開具領料單,經領料人簽字并記錄做賬;

        5領料單按標準核算填寫,若補發(fā)或損耗需多領數量,需備注原因。

        四、成品入庫管理

        1生產完成后,經品質管理人員審核后,生產主管或小組長填寫“成品入庫單”;2成品入庫表一式一聯,由生產管理部留底;

        3成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字;

        4未經辦理入庫手續(xù),成品不能入庫,如遇未來得及辦理的,需要補辦入庫手續(xù)。

        五、成品出庫管理

        1成品發(fā)出必須有公司的客服訂單,憑訂單開具銷售出庫單,銷售出庫單上要體現公司訂單的編號,并記錄好出庫明細記錄;

        2任何出庫的產品都需要填寫出庫單,堅決不允許司機或業(yè)務人員從廠里先拿貨后補單的情況,出現一次,開單人員及司機及業(yè)務人員等相關人員,一律50元/次;

        3長沙倉庫的出庫單,一式三聯,撕兩聯下來給倉管,倉管轉交一聯給客服,入庫的倉管一聯,(倉管做進出庫賬)長沙的客服一聯,(查核是否到貨)出庫單必須以實際數量開單,長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)臺賬;

        4外圍的出庫單,每天都要將所有的撕下來一聯紅聯交財務(依編號),最遲不能超過3天,若存在缺單或逾期照20元/次;

        5出庫單品名、單位必須統一,抬頭上必須寫上地址和收貨人,照報運費單的方式;

        6撕單的時候注意,盡量撕整齊,不要把姓名、品名等撕掉了;

        7出庫單分長沙和外圍各一本,一本本的開完,不要同時開立幾本。

        六、退貨管理制度

        1工廠接到客服退貨通知提貨時,工廠必須2天內提回廠部,3—5天內處理完畢;

        2倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物,并正確填寫退換貨處理單;

        3倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質管理第二天報賬時帶到公司,一式兩份,一份交由客服部,一份交財務與退貨運費一起報賬用;

        4未及時處理的負責人罰款100元,未及時報賬的罰款30元。

        七、變賣廢品制度

        1處理時間:每3—5天據收集的廢品情況處理一次;

        2由倉管負責開票,品管負責收款,每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務部;

        3每兩個月找廢品回收站(商)了解行情,擇高價選擇收購商;

        4樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;

        5因報廢的原料、包裝等做廢品處理時,需經過公司財務部門同意,并做好相關庫存記錄。

        八、倉庫盤查制度

        1倉庫管理員日常工作中,不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異,及時發(fā)現問題,確保賬目和實物相符;

        2每月底最后一天,公司派財務盤點原材料庫存,盤點前上午先下單并領料,下午盤點時盡可能不發(fā)生原材料變動;

        3盤點時,倉庫管理員先自行整理,擺放整齊,分門別類;

        4倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理,并于財務盤查前連同電子數據表單一并交財務審核。

      倉庫管理制度10

        1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購,保證供應。

        2、進庫物資驗收合格后分類,分規(guī)格有序存放。

        3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變,存放時離地20cm,離墻5cm,離頂50cm。

        4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。

        5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班后及時關燈、關門窗。

        6、保持庫房衛(wèi)生整潔,倉庫場地實行分片、定期、包干。

      倉庫管理制度11

        為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

        1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

        2、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,施工員應在7天內整理工地退場材料。整理列表交給文員并填寫退倉專用‘二聯收據’。工地退場清出材料,進入倉庫時必須根據材料的`屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。

        3、新工地需要購置材料,施工員需提前把計劃材料采購單交給辦公室人員,辦公室人員核對庫存情況,決定是否購買或購買量。優(yōu)先使用庫存材料,避免重復購買造成浪費。與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業(yè)流程》。

        4、領取倉庫材料必須按要求填寫領料專用‘二聯發(fā)票’。

        5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

        6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

        7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

      倉庫管理制度12

        收(含退貨退料、受托加工)料、發(fā)(含備料、補料、發(fā)外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉移(倉庫轉移、制程轉移、制程委托)、單據處理、帳務處理、責任區(qū)管理、公共環(huán)境、設備維護保養(yǎng)、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。

        一、收料處理

        供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產品入庫。

        1、供應商送貨收料,倉管員必須核對采購訂單,如有無單或超過訂單數量應及時提報采購,書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據業(yè)務的收退貨品相關通知才能收貨,收貨后須及時清點實物,告知業(yè)務,必須取得退貨單;

        2、受托加工收料,必須有業(yè)務的受托加工通知單,憑單過磅核數并及時通知加工車間領取受托加工物料,加工返倉后告知業(yè)務辦理物料出廠手續(xù);

        3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務報檢)必須及時報檢,不得有影響生產現象;

        4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確,物料品質狀態(tài)明確,凡三項中有一項有誤,當追溯上工序更正,或拒收,執(zhí)行要有力,不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符;收料記錄要準確無誤,方便查詢。

        5、物料或退貨品檢驗后,須依檢驗結果及時歸位和處理,檢驗之合格品當與責任人交接清楚,使責任人正常接管物料,不良品當即隔離并有明顯標示;

        6、現場等部門退料,對所退物料狀態(tài)必須與檢驗結果相符,并有品管檢驗單及退料單,做到手續(xù)齊全,手續(xù)不齊一律拒收;

        7、車間產品入庫,必須有車間的報檢單并有品管確認合格后,方可對實物進行驗收入庫存放;

        8、物料點收后須及時入電腦賬,做到信息反映及時、帳物一致,若執(zhí)行不力,當追究物料接納人責任;

        9、當所收物料或退料有異;虿町悤r應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理,不能處理的報請主管處理;

        二、發(fā)料

        生產部門提出領料備料、業(yè)務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發(fā)外加工、供應商物料品質不良退貨。

        1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發(fā)的排產計劃單、業(yè)務開出的銷售出貨通知單,保證物料產品與單據一致,若有領料部門、業(yè)務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者,應予以及時處理;

        2、備料備貨出貨時若發(fā)現表單有問題或不符手續(xù)(如品號或數量或修改不清)視情節(jié)當報生產主管、業(yè)務或修改單據及電腦資料,確保發(fā)料出貨扣帳一致;

        3、委外加工發(fā)料或成品出貨須依有關程序或指導書作業(yè),不能使型號、數量有誤,須手續(xù)齊全,否則不予放行;

        4、不良品需退供應商,應按退貨管理程序的作業(yè)指導書,嚴格分類并包裝好,并按品管簽發(fā)的‘外協外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執(zhí)行狀況;

        5、現場補料一律憑有效單據作業(yè),不得無單補料;特殊情況,暫先登記并簽名后必須補單;

        6、物料或成品異動后須及時入電腦做單,做到帳物一致,若執(zhí)行不力,當追究發(fā)料發(fā)貨人責任;

        7、暫借或對數量等有爭議之物料補料,且無法開單者,對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。

        三、物料轉移

        資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉

        1、移轉物料必須憑單作業(yè),單據移動與物料移動必須同步;

        2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產制令或采購業(yè)務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;

        3、因生產需求的通過制程(上工序轉下工序)的直接移轉,需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認并制單入賬,倉庫必需主動掌控,經常清查該類物料,不得超出1%盤差率;

        4、制程委托加工時當認真清點待發(fā)物料及數量,入ERP系統中委外加工模塊登錄型號、數量、外托廠商、委托加工工序,外發(fā)日期,開出《委外加工出倉單》作放行,外發(fā)日期須記錄無誤,不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;

        四、單據處理

        正確使用各類單據、開立單據必須符合規(guī)范、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理

        1、倉管員必須正確使用各類單據,并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據,如濫用單據者,產生帳實不符,當應負責;

        2、單據填寫必須規(guī)范,做到真實可靠,內容完整,不得涂改,若有差錯,應按規(guī)定更正方法進行更正,并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果,尤其電腦單據之修改,所有電腦系統中的單據只能修改不能刪除;

        3、單據必須及時填寫、簽收和傳達;

        4、倉管員必須管好各自單據,歸入指定檔案夾內,不得遺失,并及時傳達給倉庫主管進行審核,否則,應負帳實不符者責任;

        5、所有審核后的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內,加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單,應及時提報處理;

        五、帳務處理

        按資材帳務作業(yè)指導書進行作業(yè)、電腦系統的`維護、系統規(guī)范操作、單據處理及時性、內外部稽核作業(yè)、報表體系

        1、倉管員必須定期自檢系統,如有系統不穩(wěn)定等應及時提報

        2、倉管員必須嚴格按照物料(產品)進出倉的操作規(guī)程進行規(guī)范性操作,如有誤操作,應及時反饋,并按規(guī)定和要求提報處理;

        3、電腦操作必須有嚴格的權限管控,不允許其它人員非法操作;

        4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業(yè),確保電腦帳務與實物同步;

        5、倉庫主管必須定期進行循環(huán)盤點等稽查,如發(fā)現相關問題,應及時提報,并作原因分析和提出改善措施及對策,確認改善結果;

        6、加強倉儲管理,進行存貨庫存分析,改善缺失,完善倉儲系統,倉管人員應定期提供必須的庫存報表;

        7、非財務倉庫人員,無權使用倉庫電腦進行任何操作;

        六、責任區(qū)管理:

        責任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質及異常

        1、倉管員協助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;

        2、物料應按儲存區(qū)標示管理辦法,按物料排序定位放置,不得混料;

        3、所管物料的存卡,標示牌必須清晰;

        4、倉管員必須對轄區(qū)內物料全面熟悉,若有異常情況,應及時提報和處理,不得將物料散放在任何地方,更不得丟失和短少;

        5、倉管員發(fā)現產品因質量異;蚬に囎兏瑧皶r作出處理,不能處理的提報主管處理;

        6、按倉庫門禁制度的規(guī)定,倉管員應嚴格控管進出人員,進出人員所拉物料必須有相應憑證;

        7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內環(huán)境衛(wèi)生清潔,整理有序,堅持做好每天6S工作;

        8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒,保證搬運與儲存物料及人員完整安全;

        七、公共環(huán)境:

        通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域

        1、通道應保持暢通,備料或需歸位的物料不宜占道,不得影響公共作業(yè);

        2、公共區(qū)域如辦公場所應保持清潔整齊,不得有閑雜人員逗留,各倉管人員都有責任維護公共環(huán)境,維護倉庫形象;

        3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè),應維護其環(huán)境清潔,不得有損害他人行為:磅取、備發(fā)物料時有散落零件當時就要歸位。

        4、倉庫全體人員,必須嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度,共同維護公共環(huán)境,愛護公物;

        5、在公共區(qū)域或他人責任區(qū)作業(yè)完畢后,當隨手切斷燈或電子磅電源,以節(jié)約公司能源和安全;

        八、設備維護保養(yǎng)

        指定專人負責管理設備、及時提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃、保證倉庫設備設施運行良好

        1、倉庫設備實行定人管理,各設備管理人員必須定期作設備的保養(yǎng),并按設備管理程序,提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃,保證倉庫設備設施運行良好;

        2、倉庫設備應按規(guī)范操作,如出現故障等要即刻停止作業(yè),提報上級主管及維修人員及時處理;

        3、倉庫設備未經主管同意,不得外借;

        4、各倉庫所屬區(qū)域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;

        九、工作服從

        明確工作執(zhí)掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨

        1、倉管員要了解各自工作內容,服從分工,盡心盡力做好本職工作,切實認真執(zhí)行上級主管吩咐的各項工作;

        2、倉管員要團結互助,協助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣,完成倉庫的一些共同性任務;

        3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡,應首先克服,確需人力支援,須及時提報上級主管作出處理;

        4、倉管員要接受主管工作分派,首先執(zhí)行,待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;

        十、服務與溝通

        倉庫與倉庫之間,以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系,每位倉管員必須有良好的服務態(tài)度和工作品質,善待于人,不得產生相互摩擦及口角,或消極抵觸情緒,以至影響工作;

        十一、值日生職責

        完成規(guī)定值日內容,并輔助監(jiān)督管理

        1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生,在當天工作結束之前負責垃圾清理;

        2、各區(qū)域負責人負責本管轄范圍內物品的擺放與灰塵清掃工作,值日生負責檢視倉庫各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導改善;

        3、下班前5分鐘負責巡視安全系統是否正常,如門窗、電源等是否關閉;

        4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;

        5、正常處理倉庫各項工作,并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接,以防公子出現失誤;

        十二、領導者責任:作業(yè)程序及制度的建立落實、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝通與協調、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核

        1、主管必須了解倉儲運作,擬定和建立倉庫作業(yè)程序、作業(yè)指導書、各項規(guī)整制度,組織落實執(zhí)行;并將公司政策等在本部門落實,倉儲基本情況的反映,做到上傳下達作用;

        2、主管需以身作則,起模范帶頭作用;

        3、主管必須具備規(guī)劃能力,對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行;

        4、主管必須具備良好的人際關系,做好工作和部門及人員溝通與協調,期使工作目標的達成;

        5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督,保證工作計劃不致偏離;

        6、部門產生異常時,主管必須分析原因,作出處理改善對策,并追蹤改善結果;

        7、主管必須對員工進行教育訓練,要說給員工聽,做給員工看,不斷提高下屬的工作業(yè)務素質;

        8、主管因工作督導不力,致使員工工作失職造成負面影響,或員工績效不彰,依情節(jié)負連帶責任;

        9、主管必須具有組織能力并完善其組織,發(fā)揮整體潛能,不斷提高倉儲工作和管理效率;

        10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度,堅持公平、公正、公開的原則;

        十三、以上制度涉及獎懲規(guī)定參照廠紀廠規(guī)或倉庫管理獎懲條例。

        十四、本制度自核準之日起執(zhí)行。

      倉庫管理制度13

        1.目的:

        為了防止產品在使用或交付前受到損壞或變質,特制定本規(guī)定。

        2.適用范圍:

        本制度適用于所有原材料,配件,外協件,半成品及成品的貯存管理。

        3.管理制度:

        3.1.倉庫重地,嚴禁非倉庫工作人員隨意出入;有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。

        3.2.倉庫內嚴禁煙火,各種消防設施、設備嚴禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風措施,物品碼放應距墻面10厘米以上,必要時,采取上苫下墊措施。

        3.3.酒精,乙醚等化學品必須存放于化學品庫,搬運酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時,嚴禁煙火,做好防護措施。

        3.3.1.化學品管理職責:采購部負責公司化學品采購。

        原材料庫負責對庫存化學品進行管理。

        3.3.2化學品管理規(guī)定細則:

        原材料庫對庫存化學品進行隔離存放,庫區(qū)內嚴禁煙火。

        庫存化學品臺帳,標識卡片等必須標注生產日期,以生產日期為準,按生產日期或保質期出庫。

        化學品存放地點應避免高溫線照射,溫度過高應采取通風降溫措施。

        3.4.物品入庫/出庫管理:

        3.4.1所有原材料,配件,外協件及半成品必須經檢驗(驗證)合格后方可入庫,由庫管員開具入庫單,填寫物料管制卡,標注物品名稱品名、分供方名稱(生產單位)及規(guī)格型號和數量。

        3.4.2成品必須檢驗后方可入庫,由庫管員開具入庫單,同時填寫有關帳、卡。

        3.4.3庫存物品按先進先出的原則出庫。

        3.4.4原材料,配件,外協件及半成品出庫時,有領用部門填寫領用單,到庫房領用,庫管員按照領用單上的數量進行發(fā)貨。

        3.4.5成品出庫時,庫管員根據發(fā)貨單進行發(fā)貨,詳細記錄發(fā)貨數量,編號及貨物流向。

        3.4.6定期盤點,及時填寫有關帳,卡必須做到帳卡物相符。

        3.4.7發(fā)生盤盈(虧)時,庫管員應及時上報主管領導并查明原因,責任人須提交說明報告,如數額巨大,公司有權追究其責任。

        3.4.8對于退回的`不合格品,庫管員必須在規(guī)定的區(qū)域內隔離存房,同時做好不合格狀態(tài)標識未經批準,不得擅自使用。

        3.4.9倉庫內無人時必須關燈,斷電,關閉水龍頭,并關好門窗做好防盜措施。

      倉庫管理制度14

        1、倉庫負責人不定期抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象,發(fā)現問題,及時解決。

        2、保管員應經常對庫存產品進行檢查和整理,發(fā)現變質、發(fā)霉或標識脫落等現象應及時向上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。物資距保質期不到一個月(含)前應報驗,檢驗合格后才能發(fā)放。

        3、倉庫保管員根據物資入庫、出庫、存儲情況做到日清日結,保持賬、卡、物相符,每月倉庫組織一次盤庫,盤庫情況匯報部門負責人,年末應配合財務部搞好年終盤點工作。

        4、倉庫做到通風、防潮、清潔;倉庫內嚴禁煙火,生產用油料、化學藥品等易燃易爆物品應單獨設存放區(qū),且配備足夠的'消防器材等安全防護器具。

        5、入庫物資應按品種、型號上貨架或貨位,按區(qū)域整齊擺放并予以標識,保管員每天做好倉庫衛(wèi)生打掃、存儲物資檢查等工作。

        6、倉庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發(fā)放物資;根據銷售計劃,做好成品出入庫工作。

        7、保管員在月末結賬前要與各相關部門做好倉庫物資進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

        8、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經分管領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時向部門負責人匯報。

        9、物資(成品除外)允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,年盤存時統計上報,以便做到賬、卡、物一致。

        10、保管員調動工作,必須辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,部門負責人見證,雙方各執(zhí)一份,報部門負責人存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償,但能夠證明系由接收工作人員造成損失的除外。對失職造成的損失,除按原價賠償外,還應給予紀律處分。

      倉庫管理制度15

        一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業(yè)務知識和安全管理教育;

        二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;

        三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;

        四、管理人員必須嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

        五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存;

        六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標記,雙人雙鎖;

        七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監(jiān)部門批準;

        八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄桿,并裝置報警器;

        九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除干凈,庫內主要通道要保持暢通;

        十、庫區(qū)嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關門、關窗,并切斷電源;

        十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規(guī)定,主動交出發(fā)火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的`鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險;

        十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留;

        十三、采購劇毒化學危險品須經廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨。化學危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學危險品采購證”,無證人員不得進行化學危險物品的采購;

        十四、倉庫應配備適量的消防器材,并定期檢查維護;

        十五、倉庫應安排人員值班看守,節(jié)假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節(jié)假日申領危險品須經廠值班領導批準;

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