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      采購管理制度

      時間:2023-06-20 09:30:46 制度 我要投稿

      采購管理制度(精選15篇)

        隨著社會不斷地進步,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的采購管理制度,歡迎大家分享。

      采購管理制度(精選15篇)

      采購管理制度1

        一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作,其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

        二、藥庫由專人管理,應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負責(zé)藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識,嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

        三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購,選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

        四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī),按照藥品招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,保持相應(yīng)庫存量,以滿足臨床用藥需要。

        五、采購藥品要根據(jù)臨床所需,結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審,然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。

        六、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的印章,采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

        七、在采購活動中,應(yīng)堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準(zhǔn)文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標(biāo)等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品

        八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫,對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的`供貨單位要停止從該單位采購。

        九、庫房購進調(diào)出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。

        十、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。

      采購管理制度2

        一、經(jīng)費的審批報銷

        學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負責(zé)實施,全體師生員工應(yīng)遵守財

        務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

        1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長

        簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

        2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽字,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

        3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

        4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀(jì)律的.,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

        5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

        二、財物(校產(chǎn))管理制度

        為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。

        加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

        1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責(zé)任制。

        2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

        3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

        4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

        5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

        6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼

        在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責(zé)人應(yīng)予及時查處。

      采購管理制度3

        一、食堂財務(wù)管理的總體要求

        集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè),必須以服務(wù)職工為宗旨,不以盈利為目的;必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則;必須認真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,開設(shè)集團總部食堂結(jié)算戶,由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。

        二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理

        (一)食堂物資采購應(yīng)堅持“勤進快銷,以銷定進,以進促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟實惠。

        (二)建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人(食堂主管、采購部主管)采購,相關(guān)人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。

       。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù),經(jīng)采購人員、復(fù)核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后,方可登記入賬。

        (四)建立物資采購報批制度。采購人員每天應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經(jīng)復(fù)核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

       。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為:進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料,如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團總部食堂應(yīng)對進庫存貨進行按月定期清查盤點,年末結(jié)束進行一次全面的清查盤點,做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行帳務(wù)調(diào)整。

        三、集團總部食堂收入管理

       。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入,食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結(jié)算,節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費,實行月初預(yù)收、月末結(jié)轉(zhuǎn)確認伙食收入的辦法。即:集團總部預(yù)收伙食費時,不作“食堂收入”,暫掛“應(yīng)付帳款或預(yù)收款”,每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額從預(yù)收款中結(jié)轉(zhuǎn)確認當(dāng)月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結(jié)算。

       。ǘ┛惋埵杖耄鱽砣藛挝辉诼毠な程镁筒偷陌凑諏嶋H成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

       。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入,一律記入食堂收入,不得轉(zhuǎn)移存儲。

        (四)職工伙食費的收取應(yīng)充分考慮職工的承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。

       。ㄎ澹┦程脤嵭凶允兆灾,自負盈虧,集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設(shè)備或其它支出而造成虧損的,集團總部可給予一定經(jīng)費補助。

        四、集團總部食堂支出管理

       。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心,按照“量入為出”原則安排各項支出,嚴格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:

        1、伙食支出:是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括:

       。1)糧食支出:集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

       。2)菜金支出:集團總部食堂燒菜所耗用的支出;

       。3)調(diào)料支出:集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

       。4)燃料支出:集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出;

       。5)職工就餐時所用的水果;

       。6)其他材料支出:集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

        2、其他支出:集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括:炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

        (二)食堂支出的管理程序和審批規(guī)定。

        1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入,必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應(yīng)填制食堂物資入庫單,數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫,并記入有關(guān)帳簿,F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用,可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單,購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

        2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料,必須填寫食堂物資出庫單,出庫時以加權(quán)平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章,并記入有關(guān)賬簿。

        3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出,須經(jīng)食堂負責(zé)人審核,報集團總部領(lǐng)導(dǎo)審批后,向食堂出納辦理報銷手續(xù),直接列入當(dāng)月支出。

        4、食堂需購置固定資產(chǎn),由食堂負責(zé)人提出申請,報集團總部領(lǐng)導(dǎo)審核,審批同意后,方可按集團總部招投標(biāo)(集中采購)目錄及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定辦理設(shè)備采購手續(xù),購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。

        5、食堂人員的聘請人數(shù)應(yīng)符合規(guī)定的人數(shù),其工資標(biāo)準(zhǔn)由集團總部同意后執(zhí)行。

       。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出,原則上要求在集團總部內(nèi)部食堂就餐,費用按實際支出成本結(jié)算。

       。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂(yīng)有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”,采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款,其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票報銷。

       。ㄎ澹┧薪Y(jié)算的票據(jù)都要求合法規(guī)范,票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟交往事項,票據(jù)反映的'業(yè)務(wù)內(nèi)容真實,符合經(jīng)濟交往事項的實際情況。(是否存在偽造作假,如大頭小尾、涂改、不套復(fù)印紙等);發(fā)票的正確性:內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等;要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開,填寫項目齊全,內(nèi)容真實,字跡清楚;開票時,同時要求填寫付款方(集團公司全稱)并有開票方開票人和收款人簽字,同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

       。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一簽字后支付,其他也由領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,發(fā)票報銷時附審批單。

        五、集團總部食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理

       。ㄒ唬┦程秘攧(wù)收支結(jié)余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當(dāng)期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應(yīng)以盈利為目的,必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的

        收益和其它收支的收益應(yīng)當(dāng)單獨反映。

       。ǘ┦程脩(yīng)每月反映財務(wù)盈虧狀況,按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”,及時發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,消除虧損。

        六、財務(wù)公開食堂每月財務(wù)報表于次月集團總部第一周例會上公示。

        七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料,納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。

      采購管理制度4

        第一條 為節(jié)約行政成本,不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購買和使用,以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

        第二條 電腦設(shè)備及耗材的采購原則上采用招標(biāo)集中采購和應(yīng)急詢價采購方式進行,以招標(biāo)集中采購為主。

        第三條 局成立招標(biāo)集中采購小組(以下簡稱采購小組),牽頭單位為辦公室,成員單位為紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)科、信息中心、工會。

        第四條 組織招標(biāo)由采購小組事先確定邀標(biāo)單位,邀標(biāo)單位不得少于5家。

        第五條 信息中心根據(jù)庫存和需求狀況編制招標(biāo)采購計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

        第六條 招標(biāo)須按批準(zhǔn)的采購計劃發(fā)標(biāo),耗材招標(biāo)每半年組織一次。招標(biāo)時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負責(zé)人或成員參加,提高透明度。

        第七條 采購小組按照招標(biāo)確定的中標(biāo)單位和價格組織采購,一次性到位。

        第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形,按以下程序操作:首先由使用部門向信息中心提出,信息中心確認后向辦公室提交所需清單,辦公室根據(jù)申請?zhí)嵴埛止茴I(lǐng)導(dǎo)審批后由采購小組進行采購。

        第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫,信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位所發(fā)標(biāo)的與中標(biāo)合同不符,應(yīng)當(dāng)采取拒收措施。

        第十條 財務(wù)部門憑借完整的`招標(biāo)合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

        第十一條 使用部門需領(lǐng)取電腦設(shè)備和耗材時,由使用部門填寫制式申請單,送信息中心確認并簽字后,到辦公室領(lǐng)取。領(lǐng)用的物品除紙張、墨粉、色帶外,其他可修復(fù)物品或有形已耗品需實行以舊換新,登記入庫。

        第十二條 信息中心負責(zé)全局電腦設(shè)備及耗材的換裝維護工作,確保及時到位。

        第十三條 每年的12月下旬,辦公室牽頭,局采購小組對庫存新舊物資進行盤點,帳物相符后,廢舊物品列清單報分管局長批準(zhǔn)后進行處置。

        第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

      采購管理制度5

        總則

        一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

        二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

        三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。

        第一章采購部職責(zé)

        四、采購部崗位職責(zé)

        1、負責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

        2、負責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

        3、負責(zé)物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

        4、負責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價;

        5、負責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;

        6、負責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

        7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

        8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財務(wù)部對帳。

        五、物資采購遵守的原則

        1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;

        2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

        3、建立合格供應(yīng)商名錄時,采購遠近搭配的原則;

        4、采購物資時,應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

        5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

        6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

        第二章物資采購管理

        六、為節(jié)約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

        七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的'采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

        八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責(zé)50%的經(jīng)濟損失,所在部門承擔(dān)30%;同時,采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

        九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

        采購合同時,要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。

        十、物資采購時,如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應(yīng)征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負直接責(zé)任。

        十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù),應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,擬定補救措施。

        第三章物資驗收入庫管理

        十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

        十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

        十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調(diào)劑。

        十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。

        十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

      采購管理制度6

        一、請購

        1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后,并及時補填物品采購申請表。

        2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

        二、審批

        凡請購學(xué)校辦公用品者,均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

        三、采購

        1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經(jīng)校長批準(zhǔn),由總務(wù)處驗收入庫。

        2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續(xù)。

        3、采購員必須認真負責(zé),確保采購用品的`質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

        4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

        四、驗收

        保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。

        五、報銷

        采購員向出納報銷時,發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,同時要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報銷。

        六、領(lǐng)用

        1、所購物品,必須實行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,帳物相符。

        2、凡屬易耗物品,以不浪費為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

        七、借用

        凡屬耐用性物品,都應(yīng)填借條或借用物品登記表,期限一到應(yīng)及時歸還。

        1、校內(nèi)教職工或科室借用,由校長審批出借。

        2、校外單位或個人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,保管室方可出借。

        3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時,教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。

        八、維修

        1、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。

        2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,特殊情況另行安排。

        3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。

      采購管理制度7

        1、采購食品原料要新鮮,索取與每批(種)食品標(biāo)識(標(biāo)簽)的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。

        2、特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等,應(yīng)索取規(guī)定的產(chǎn)品批準(zhǔn)證書。

        3、食用酒精、食品添加劑應(yīng)索取生產(chǎn)許可證明。

        4、采購新鮮肉類食品應(yīng)索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證明。

        5、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品應(yīng)當(dāng)索取食品衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)的檢驗合格證或者化驗單。

        6、進口食品應(yīng)當(dāng)索取口岸進口食品監(jiān)督檢驗機構(gòu)的進口食品衛(wèi)生檢驗合格證書,進口保健食品還應(yīng)索取<進口保健食品批準(zhǔn)證書>。

        7、提供的食(產(chǎn))品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種,必須與實際經(jīng)銷的.該食(產(chǎn))品批號、品種相符。不得重復(fù)使用。

        8、對供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單,取消供貨資格。

        9、采購定型包裝食品,食品標(biāo)簽必須符合要求,不得采購使用無標(biāo)簽食品。

        10、庫房內(nèi)定型包裝食品必須貼有標(biāo)簽。

        11、票證與實物的規(guī)格、型號、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫,由采購員退庫、索賠。

      采購管理制度8

        物業(yè)管理手冊:采購控制程序

        1、目的

        對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。

        2、適用范圍

        適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。

        3、職責(zé)

        3.1各部門負責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進行監(jiān)督、反饋。

        3.2管理部負責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。

        3.3工程部負責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。

        3.4總經(jīng)理負責(zé)采購計劃的審批工作。

        4、程序

        4.1評價范圍

        4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。

        4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進行評價。

        4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現(xiàn)場、簡單的驗證。

        4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進行評價。

        4.2評價方式

        4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取

        4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認證情況等。

        4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。

        4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進行控制。

        4.2.2對供方的評價方法

        4.2.2.1對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調(diào)查供方的營業(yè)執(zhí)照、

        產(chǎn)品認證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。

        4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進行評價。

        4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進行目測、比較等方法進行評價。

        4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。

        4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進行評審。

        4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。

        4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。

        4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。

        4.4管理部負責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。考核方法為:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價。考核標(biāo)準(zhǔn)為:對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。

        4.5采購計劃的編制、審批與落實

        4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。

        4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。

        4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。

        4.5.4管理部負責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的'落實工作,并通報采購情況。

        4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企

        業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。

        4.7采購產(chǎn)品的驗證

        4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。

        4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進行驗證。

        4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進行監(jiān)督、考核。

        5、相關(guān)文件

        5.1《相關(guān)記錄控制程序》

        5.2《綠化服務(wù)委托合同》

        5.3《垃圾清運服務(wù)合同》

        6、相關(guān)記錄

        6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001

        6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002

        6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003

        6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004

        6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005

        6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006

      采購管理制度9

        1 材料的采購

        根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

        2 供應(yīng)商的選擇

        對于材料供應(yīng)商的選擇,我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進行合格材料供應(yīng)商的`評審,在綜合各項指標(biāo)(信譽、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

        針對本工程的材料供應(yīng):進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

        3 材料管理措施

        a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃,由物管員,質(zhì)監(jiān)員對物料進行驗證。

        b.加強材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商,采取退貨措施。

        c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商,在材料進場后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。

        d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用,并采取必要的封存措施,及時退場。

      采購管理制度10

        為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

        一、申購及其規(guī)定

        1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

        2.申購單的要素(完整的申購單應(yīng)包括以下要素):

       、派曩彽牟块T;

       、粕曩彽娜掌冢

       、巧曩徫锲返男枨笕掌冢

       、壬曩彽霓k公用品名稱;

       、缮曩彽奈锲窋(shù)量;

       、噬曩彽奈锲芬(guī)格;

       、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥;

       、躺曩弳翁顚懭撕炞;

       、蜕曩彿种C構(gòu)負責(zé)人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責(zé)人確認簽字方可遞交集團行政人資部);

       、渭瘓F行政人資部確認簽字;

        3.申購單提報規(guī)定:

        ⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部;

       、粕曩弳蔚'更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。

        二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定:

        1.申購的接收要點

       、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

        ⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;

       、墙邮丈曩弳螘r應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

       、葘τ诓环弦(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。

        2.申購單的分發(fā)規(guī)定

        ⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;

       、茖τ诰o急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

       、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。

        3.采購周期的規(guī)定

       、琶吭12——15號各部門提交申購單;

       、撇少徶芷诓粦(yīng)超過每月17號;

       、遣少彶咳缥茨馨磿r完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

       、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

        三、詢價及其規(guī)定

        1.詢價前應(yīng)認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通;

        2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

        3.對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

        4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

        5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

        6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

        四、比價、議價

        1.經(jīng)成本分析后,研擬底價,設(shè)定議價目標(biāo)

        2.決定采購條件(向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等)

        3.其他廠商價格是否較低

        五、比價、議價結(jié)果匯總

        1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

        2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

        六、合同的簽訂及其規(guī)定

        1.合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

        2.合同正文應(yīng)包含的要素

        1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

        2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;

        3)包裝要求;

        4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

        5)付款方式;

        6)質(zhì)量保證期;

        7)質(zhì)量要求及規(guī)范;

        8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

        9)雙方的公司信息;

        10)其他約定。

        七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

        1.合同執(zhí)行

       、乓押炗喓贤刹少彶控撠(zé)跟進、進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

       、埔押炗喌暮贤趫(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

       、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

        2.付款規(guī)定

       、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款;

        ⑵財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

        八、入庫

       、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收;

       、埔呀(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;

      采購管理制度11

        企業(yè)建立采購付賬對賬管理制度,有助于減少采購付款結(jié)算過程中出現(xiàn)的問題和錯誤,提高采購付款效率,降低采購結(jié)算風(fēng)險。

        第1條 為了達到以下目的,特制定本制度。

        1.加強采購應(yīng)付賬款的管理工作,減少采購結(jié)算錯誤出現(xiàn)的次數(shù)。

        2.理解應(yīng)付款項目是否繼續(xù)存在,及時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款項目是否串戶。

        3.及時清理不良的應(yīng)付款項目。

        第2條 適用范圍

        本制度適用于企業(yè)在采購付款之前,與供應(yīng)商的對賬管理工作。

        第3條 術(shù)語解釋

        本制度所稱付款對賬,是指會計人員完成報表后配合或主動與供應(yīng)商核對往來賬,雙方簽字或蓋章確認的過程。

        所購物資入庫的次日,倉管員將送貨單、入庫單等單據(jù)上交到應(yīng)付賬款管理員處,應(yīng)付賬款管理員要在收到單據(jù)的當(dāng)天核對完畢。

        第4條 應(yīng)付賬款的核對內(nèi)容包括請購單、采購合同、送貨單、驗收單和入庫單,所有單據(jù)核對無誤后,加蓋審核章,并記錄應(yīng)付賬款。

        第5條 開展應(yīng)付賬款對賬一般是應(yīng)供應(yīng)商的要求,會計人員應(yīng)當(dāng)認真積極應(yīng)對;同時,在應(yīng)付款單位或個人沒有要求對賬的情況下,會計人員應(yīng)當(dāng)每月進行自我檢查,重點檢查應(yīng)付款賬面出現(xiàn)負數(shù)的項目和大額應(yīng)付款的項目。

        第6條 每月與供應(yīng)商進行一次對賬,對賬工作由采購員與會計人員共同完成。

        第7條 每季度報表完成后兩天內(nèi)由采購會計或通過采購專員通知供應(yīng)商提供對賬明細資料,一般情況下,應(yīng)要求供應(yīng)商將對賬單及時傳真或遞送到本公司,對賬單件除有供應(yīng)商的公章或財務(wù)印章外,還必須由經(jīng)辦人員的簽字,對賬單列明從上月底至本月 日止所有采購明細及欠款金額。

        第9條 采購專員收到供應(yīng)商的'對賬單后,應(yīng)及時做好核對工作;核對無誤后,將對賬單交會計人員。

        第9條 會計人員根據(jù)供應(yīng)商提供的明細資料,與本公司賬務(wù)記載數(shù)進行逐筆核對。如果與供應(yīng)商的對賬單存在差異,會計主管應(yīng)立即查明原因。

        第10條 核對完成后,會計人員應(yīng)保存好明細資料,同時雙方在供應(yīng)商提供的“對賬確認表”上簽字確認。

        第11條 對賬后,會計人員應(yīng)編制“應(yīng)付賬款匯總表”,內(nèi)容包括應(yīng)付賬款總額、應(yīng)付賬款明細合計數(shù)及應(yīng)付款金額。

        第12條 對賬特殊情況處理

        1.如果供應(yīng)商不能提供“對賬確認表”,公司可以設(shè)置“應(yīng)付賬款對賬確認表”供雙方確認,并與供應(yīng)商提供的明細資料一并存檔。

        2.如果應(yīng)付款單位或個人已三個月沒有主動與本公司聯(lián)系對賬,會計人員應(yīng)當(dāng)主動或通過采購部門與應(yīng)付款單位或個人對賬確認。

        第13條 供應(yīng)商請款

        1.只有經(jīng)過對賬確認后的款項,供應(yīng)商才能請求付款。供應(yīng)商請求付款時,首先應(yīng)將按要求開具的發(fā)票、本公司入庫單結(jié)賬聯(lián)及“月結(jié)對賬單”提供給采購專員(發(fā)票必須與入庫單一一對應(yīng),以便核對)。

        2.采購專員收到供應(yīng)商提供的發(fā)票、入庫單結(jié)算聯(lián)、對賬單后,要做好審核工作,審核無誤后,填寫“結(jié)算清單”,交財務(wù)部會計人員。

        3.會計人員收到上述單據(jù)后,及時進行核對,相符后在“付款申請表”上簽字確認,并根據(jù)采購合同約定的付款期限,注明付款日期,在所有單據(jù)上加蓋核銷章。

        第14條 付款的審批

        所有付款必須填寫“付款申請審批單”。付款申請由應(yīng)付會計進行核對,財務(wù)部經(jīng)理進行審核,總經(jīng)理進行付款審批。

        第15條 出納人員根據(jù)“結(jié)算單”付款后,蓋“已付款“章,把單據(jù)返回給應(yīng)付賬款管理員,應(yīng)付賬款管理員核銷應(yīng)付賬款。

        第16條 本制度由財務(wù)部制定,經(jīng)總經(jīng)辦審批簽字后通過,財務(wù)部保留對本制度額解釋和修訂權(quán)。

        第17條 本制度自頒布之日起實施。

        1 采購結(jié)算單

        供應(yīng)商:

        合同號:

        收貨單號:

        驗收單號:

        日期:x年xx月xx日

        2 預(yù)付申請單

        3 賬款核對表

        4 應(yīng)付賬款明細表

        5 現(xiàn)金采購申請表

        1、供應(yīng)商選擇與評估

        2、采購談判技巧

        3、采購合同管理

        4、供應(yīng)鏈管理

        5、采購成本管理

        6、采購戰(zhàn)略及風(fēng)險控制

      采購管理制度12

        1、認真貫徹執(zhí)行有關(guān)政府采購政策,負責(zé)做好政府采購的組織和管理工作;

        2、負責(zé)按照下達的'政府采購計劃,組織實施本級政府的集中采購活動;

        3、負責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位使用財政性資金的采購事項,發(fā)布采購信息,組織開標(biāo)、評標(biāo)、詢標(biāo)工作;

        4、負責(zé)簽訂采購項目合同,并組織合同的實施以及采購項目的驗收;

        5、負責(zé)銜接采購資金,并接受做好政府交辦的其他招標(biāo)事項。

      采購管理制度13

        一、

        1、為進一步規(guī)范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

        2、工程部,項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任,及時處理采購流程中所具體負責(zé)的工作內(nèi)容。

        3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

        二、

        1、各項目均應(yīng)求近采購,能在本地市場建立良好供應(yīng)商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。

        2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

        3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

        三、

        1、制定材料采購計劃

        ①項目中標(biāo)后,項目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表,并編制該項目總體采購計劃。

       、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y(jié)合現(xiàn)場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

       、哿阈遣少徲媱澮傮w控制,月度不超4次,特殊情況除外。

        1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

        2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期,并考慮實際情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,應(yīng)以書面形式(或郵件)向總經(jīng)理反饋,以便及時調(diào)整計劃。

        3、采購金額達1千元以上,必須簽訂采購合同,經(jīng)蓋章后視為有效合同,可執(zhí)行合同,經(jīng)辦人負責(zé)跟進,督促供應(yīng)商按期到貨。

        4、國外現(xiàn)場借支采購的`材料,應(yīng)向公司提出書面申請,經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。

        四、

        1、簽訂采購合同時,合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

        2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%,采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

        3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后,再填制蓋章申請表。

        4、采購合同一式三份,供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。

        五、

        1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。

        2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。

        3、付款需填制付款通知書,注明合同金額、已付金額、本次申請金額,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

        六、

        2

        1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

        2、不合格材料,嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

        3、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,組織退貨,查明原因,對供應(yīng)商故意行為,要停止其后一切經(jīng)營往來,列入黑名單。

        七、

        1、對已超過成本預(yù)算的采購,有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。

        2、對已超過成本預(yù)算的采購,沒有現(xiàn)場指令單的,項目部應(yīng)出具書面報告,報總經(jīng)理審核。

      采購管理制度14

        食堂采購員職責(zé):

        1、負責(zé)集團內(nèi)所需主要物質(zhì)的信息手機和市場調(diào)查。

        2、統(tǒng)計各公司所需主要物質(zhì)(大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調(diào)味品、廚房設(shè)備、炊具、餐具)等需求計劃。

        3、向供應(yīng)商發(fā)布食堂所需主要物資的采購計劃信息,對供應(yīng)商實行招標(biāo)采購。

        4、收集供應(yīng)商報價單,調(diào)查供應(yīng)商供貨實力及信譽度,為各公司采購配送部提供物資采購信息支持。

        5、負責(zé)制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規(guī)范。

        6、負責(zé)公司食堂采購配送部人員的培訓(xùn)。

        7、負責(zé)公司食堂采購配送工作的監(jiān)督、指導(dǎo)。

        8、負責(zé)公司總部物資的采購。

        9、負責(zé)公司統(tǒng)一物資的`采購,如員工工作服、年終員工福利品等。

        10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設(shè)備購置工作,以及公司大宗物資儲備的工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)。

        11、協(xié)助公司配送部與供應(yīng)商洽談大宗商品采購合同。

        12、協(xié)助公司配送部對供應(yīng)商的考察、評估、管理工作。

        13、負責(zé)統(tǒng)計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情,對采購價格加高的公司進行調(diào)查、指導(dǎo)。

        分店采購員職責(zé):

        1、接受公司配送部的監(jiān)督指導(dǎo)。

        2、掌握食堂所需主要物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、單價及市場物流信息。

        3、負責(zé)配合保管員驗收公司配送部所采購的物資。

        4、負責(zé)食堂每日所需鮮活產(chǎn)品及臨時急用品的采購。

        5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      采購管理制度15

        建立和完善價格比較制度,保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔(dān)性。

        月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進行匯總,并提出下月的'繳費方案。

        采購合同簽訂后,應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料,不能按期交付的,應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請購單位或者申購人。

        所有貨物均應(yīng)開放接受,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,并盡快加以解決。

        采購要求--采購計劃--尋找供應(yīng)商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同(確定付款條件、分配方法、售后服務(wù))--交貨驗收(倉庫管)--質(zhì)量檢查(不合格品退回)--收入調(diào)節(jié)--財務(wù)結(jié)算。

        采購計劃:買方應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

        供應(yīng)商的選擇和評估:對供應(yīng)商的選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進行評價,并定期在質(zhì)量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

        合同:是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時訂立的。采購合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

        接受交貨:買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數(shù)據(jù)。

        質(zhì)量檢驗:貨物通過質(zhì)量檢驗合格的,應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗不合格的,應(yīng)當(dāng)補正、退貨。

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