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      保密管理制度

      時間:2024-12-25 11:56:39 制度 我要投稿

      保密管理制度[優(yōu)選15篇]

        在當(dāng)下社會,制度使用的頻率越來越高,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編收集整理的保密管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      保密管理制度[優(yōu)選15篇]

      保密管理制度1

        第一章總則

        第一條信息安全保密工作是公司運營與發(fā)展的基礎(chǔ),是保障客戶利益的基礎(chǔ),為給信息安全工作提供清晰的指導(dǎo)方向,加強(qiáng)安全管理工作,保障各類系統(tǒng)的安全運行,特制定本管理制度。

        第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管理。

        第二章計算機(jī)機(jī)房安全管理

        第三條計算機(jī)機(jī)房的建設(shè)應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。

        第四條為杜絕火災(zāi)隱患,任何人不許在機(jī)房內(nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)使用火爐、電暖器等發(fā)熱電器。機(jī)房值班人員應(yīng)了解機(jī)房滅火裝置的性能、特點,熟練使用機(jī)房配備的滅火器材。機(jī)房消防系統(tǒng)白天置手動,下班后置自動狀態(tài)。一旦發(fā)生火災(zāi)應(yīng)及時報警并采取應(yīng)急措施。

        第五條為防止水患,應(yīng)對上下水道、暖氣設(shè)施定期檢查,及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患。

        第六條機(jī)房無人值班時,必須做到人走門鎖;機(jī)房值班人員應(yīng)對進(jìn)入機(jī)房的人員進(jìn)行登記,未經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的人員不得擅自進(jìn)入機(jī)房。

        第七條為杜絕嚙齒動物等對機(jī)房的破壞,機(jī)房內(nèi)應(yīng)采取必要的防范措施,任何人不許在機(jī)房內(nèi)吃東西,不得將食品帶入機(jī)房。

        第八條系統(tǒng)管理員必須與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作員分離,系統(tǒng)管理員不得操作業(yè)務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)用系統(tǒng)運行人員必須與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)人員分離,運行人員不得修改應(yīng)用系統(tǒng)源代碼。

        第三章計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全保密管理

        第九條采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段,保證網(wǎng)絡(luò)的安全。

        第十條對涉及到安全性的網(wǎng)絡(luò)操作事件進(jìn)行記錄,以進(jìn)行安全追查等事后分析,并建立和維護(hù)“安全日志”,其內(nèi)容包括:

        1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。

        2、記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或設(shè)施的啟動、關(guān)閉和重新啟動情況。

        3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。

        4、在安全措施不完善的情況下,嚴(yán)禁公司業(yè)務(wù)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接。

        第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機(jī)名等一切系統(tǒng)信息。

        第四章 應(yīng)用軟件安全保密管理

        第十二條各級運行管理部門必須建立科學(xué)的、嚴(yán)格的軟件運行管理制度。

        第十三條建立軟件復(fù)制及領(lǐng)用登記簿,建立健全相應(yīng)的監(jiān)督管理制度,防止軟件的非法復(fù)制、流失及越權(quán)使用,保證計算機(jī)信息系統(tǒng)的`安全;

        第十四條定期更換系統(tǒng)和用戶密碼,前臺(各應(yīng)用部門)用戶要進(jìn)行動態(tài)管理,并定期更換密碼。

        第十五條定期對業(yè)務(wù)及辦公用pc的操作系統(tǒng)及時進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁升級,堵塞安全漏洞。

        第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機(jī)軟、硬件,嚴(yán)禁安裝任何非法或盜版軟件。

        第十七條不得下載與工作無關(guān)的任何電子文件,嚴(yán)禁瀏覽黃色、*或高風(fēng)險等非法網(wǎng)站。

        第十八條注意防范計算機(jī)病毒,業(yè)務(wù)或辦公用pc要每天更新病毒庫。

        第五章 數(shù)據(jù)安全保密管理

        第十九條所有數(shù)據(jù)必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播,數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用,采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符,不得超越。

        第二十條根據(jù)數(shù)據(jù)使用者的權(quán)限合理分配數(shù)據(jù)存取授權(quán),保障數(shù)據(jù)使用者的合法存取。

        第二十一條設(shè)置數(shù)據(jù)庫用戶口令,并監(jiān)督用戶定期更改;數(shù)據(jù)庫用戶在操作數(shù)據(jù)過程中,不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用。

        第二十二條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許,不得將存儲介質(zhì)(含磁帶、光盤、軟盤、技術(shù)資料等)帶出機(jī)房,不得隨意通報數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄露數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部無關(guān)人員。

        第二十三條 嚴(yán)禁直接對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作修改數(shù)據(jù)。如遇特殊情況進(jìn)行此操作時,必須由申請人提出申請,填寫《數(shù)據(jù)變更申請表》,經(jīng)申請人所屬部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后提交至信息管理部,信息管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,方可由數(shù)據(jù)庫管理人員進(jìn)行修改,并對操作內(nèi)容作好記錄,長期保存。修改前應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份工作。

        第二十四條 應(yīng)按照分工負(fù)責(zé)、互相制約的原則制定各類系統(tǒng)操作人員的數(shù)據(jù)讀寫權(quán)限,讀寫權(quán)限不允許交叉覆蓋。

        第二十五條 一線生產(chǎn)系統(tǒng)和二線監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、復(fù)原、強(qiáng)行更改數(shù)據(jù)時,至少應(yīng)有兩名操作人員在場,并進(jìn)行詳細(xì)的登記及簽名。

        第二十六條 對業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作員權(quán)限實行動態(tài)管理,確保操作員崗位調(diào)整后及時修改相應(yīng)權(quán)限,保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全。

      保密管理制度2

        一、保密室應(yīng)當(dāng)設(shè)在有利于安全保密的地方,安裝各項保密設(shè)施。

        二、國家秘密文件、資料,由保密室或者經(jīng)指定的管理人員負(fù)責(zé)收發(fā),有關(guān)調(diào)查案件材料、人事檔案材料等,可由經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)同志親啟的文件,由親啟者拆封,若屬于國家秘密的文件、資料,拆封后應(yīng)當(dāng)交保密室登記保管。

        三、對發(fā)出、收進(jìn)的.國家秘密文件、資料,應(yīng)當(dāng)逐件進(jìn)行登記、編號、辦好收發(fā)手續(xù)。

        四、傳遞國家秘密文件、資料,一律不得通過普通郵政進(jìn)行。傳遞國家秘密文件、資料時,必須進(jìn)行登記及辦理簽收手續(xù)。

        五、傳遞國家秘密文件、資料,應(yīng)當(dāng)按照制發(fā)機(jī)關(guān)規(guī)定的閱讀范圍,不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍,傳閱秘密文件、資料,必須在辦公室內(nèi)進(jìn)行。

        六、組織傳閱秘密文件、資料,由保密員負(fù)責(zé)。

        七、對國家秘密文件、資料,應(yīng)當(dāng)定期清查、清退,每季度進(jìn)行清查、清退一次。

      保密管理制度3

        辦公室保密制度管理制度是保障企業(yè)核心競爭力和信息安全的重要機(jī)制。它旨在規(guī)范員工的日常行為,防止敏感信息泄露,確保企業(yè)的`商業(yè)秘密、客戶資料、研發(fā)成果等關(guān)鍵信息不被非法獲取或濫用。通過建立這一制度,企業(yè)能夠維護(hù)其內(nèi)部運營的穩(wěn)定性和對外的競爭優(yōu)勢,同時也能增強(qiáng)員工的保密意識,形成良好的信息安全文化。

        內(nèi)容概述:

        1. 信息分類與標(biāo)記:將企業(yè)信息分為不同等級,如公開信息、內(nèi)部信息、機(jī)密信息等,并對各類信息進(jìn)行明確標(biāo)識。

        2. 訪問權(quán)限控制:設(shè)定不同級別的員工對不同類型信息的訪問權(quán)限,限制無關(guān)人員接觸敏感信息。

        3. 數(shù)據(jù)保護(hù)措施:實施數(shù)據(jù)加密、備份和恢復(fù)策略,防止數(shù)據(jù)丟失或被篡改。

        4. 通信與網(wǎng)絡(luò)管理:監(jiān)控電子郵件、社交媒體和其他通信渠道,防止信息在傳輸過程中外泄。

        5. 硬件與軟件管理:定期更新系統(tǒng),安裝防病毒軟件,限制非授權(quán)設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。

        6. 員工培訓(xùn):定期進(jìn)行保密知識培訓(xùn),提高員工的信息安全意識和防范能力。

        7. 泄密處理機(jī)制:建立快速響應(yīng)機(jī)制,一旦發(fā)現(xiàn)信息泄露,立即啟動應(yīng)急預(yù)案。

        8. 合同與協(xié)議:在員工入職、離職、外包合同中加入保密條款,明確保密責(zé)任。

      保密管理制度4

        公司員工工資保密暫行管理條例

        為了加強(qiáng)公司的管理、促進(jìn)公司的穩(wěn)步發(fā)展,維護(hù)員工之間的良好關(guān)系,使員工能夠透過自己的努力和潛力的體現(xiàn)來到達(dá)自己所期望的工資水平,公司特制定工資保密制度,讓公司內(nèi)部有一個和諧的工作氛圍,請大家務(wù)必嚴(yán)格遵守工資保密制度!具體制度如下:

        1.對公司每月所發(fā)放給本人的工資不得向其他人公開。

        2.不得以任何方式(如:向人力資源部、財務(wù)部詢問,暴力等)打聽同事的工資。

        3.人力資源部、財務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)做好員工工資保密工作,不得向其他人泄露。

        4.當(dāng)員工存在輪換崗位、升降職等狀況時,對原有和現(xiàn)有的崗位或職位的工資狀況都有保密的義務(wù)。

        5.員工對所發(fā)工資存在不明之處時,報經(jīng)直屬主管向經(jīng)辦人查明處理或向人力資源部主管薪酬負(fù)責(zé)人咨詢,不得自行理論。

        以上制度是從對公司和員工的整體利益出發(fā)的,請大家嚴(yán)格遵守,如有違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處置如下:

        1.故意向他人公開自己工資的處以500元的罰款,并進(jìn)行思想教育和書面自我檢討。

        2.特意打聽他人工資的處以1000元的罰款,并進(jìn)行思想教育和書面自我檢討。

        3.人力資源部、財務(wù)部等相關(guān)部門非特殊需要泄露員工工資的記過一次,處以20__元的罰款,并進(jìn)行思想教育和書面自我檢討。

        4.刻意向他人泄露本人所知崗位或職位的`工資的處以1500元的罰款,并進(jìn)行思想教育和書面自我檢討。

        對上述制度及處置有異議的請于公示之日起七日內(nèi)向人力資源部門反映,本該制度于20__年2月21日起執(zhí)行,期望全體員工及各部門嚴(yán)格遵守工資保密制度、積極配合公司的管理,促進(jìn)公司的穩(wěn)步發(fā)展!

        xx公司

        20__年2月11日

      保密管理制度5

        第一條 總則

        1.為保守公司秘密,維護(hù)公司權(quán)益,特制定本制度。

        2.公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益,依照特定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

        3.公司附屬組織和分支機(jī)構(gòu)(包括辦事處)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

        第二條 保密范圍

        1.公司重大決策中的秘密事項。

        2.產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)情況、新產(chǎn)品代理情況。

        3.公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。

        4.公司內(nèi)控文件和制度、流程、收發(fā)文。

        5.合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

        6.公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。

        7.公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。

        第三條 保密級別

        1.公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。

        絕密是最重要的`公司秘密,泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害,機(jī)密是重要的公司秘密,泄露會使公司的權(quán)利和利益遭受到嚴(yán)重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司公司的權(quán)益和利益遭受損害。

        2.公司秘級的確定:

        (1)公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級;

       。2)公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級;

        (3)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

        第四條 保密措施

        1.屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,由總經(jīng)理、或總經(jīng)理委托專人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由行政部負(fù)責(zé)保密。

        2.對于密級文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:

       。1)未經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄;

       。2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔(dān)任,并采取必要的安全措施;

        (3)在設(shè)備完善的保險裝置中保存。

        3.屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,并采用相應(yīng)的保密措施。

        4.對外交往合作中需要提供公司秘密事項的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        5.具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動,主辦部門應(yīng)采取下列保密措施:

       。1)選擇具備保密條件的會議場所;

       。2)根據(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定;

       。3)依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件;

       。4)確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

        6.不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛,不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。

        第五條 責(zé)任與處罰

        1.出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資100元以上500以下;

        (1)泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的;

       。2)違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的;

       。3)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。

        2.出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退、賠償經(jīng)濟(jì)損失或追究刑事責(zé)任:

       。1)故意或過失泄露公司秘密,造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的;

       。2)違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供秘密的;

        第六條 本規(guī)定自簽訂之日起生效。

      保密管理制度6

        1、為了處理工作中涉及的辦公秘密信息和業(yè)務(wù)秘密信息,特制定計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密規(guī)定。

        2、學(xué)校信息處負(fù)責(zé)指導(dǎo)全校各部門入網(wǎng)人員的保密技術(shù)培訓(xùn),并負(fù)責(zé)落實技術(shù)防范措施。

        3、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)要重視此項工作。要指定專人(網(wǎng)絡(luò)協(xié)管員)負(fù)責(zé)接入網(wǎng)絡(luò)的安全保密管理工作和對上網(wǎng)信息的保密檢查,落實好保密防范措施,對本部門上網(wǎng)人員進(jìn)行保密教育和管理。

        4、涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)系統(tǒng)中存儲處理和傳輸。

        5、凡上網(wǎng)的信息,上網(wǎng)前必須進(jìn)行審查,進(jìn)行登記,“誰上網(wǎng),誰負(fù)責(zé)”,確保國家機(jī)密不上網(wǎng)。

        6、不得利用校園網(wǎng)從事危害國家安全,泄露國家機(jī)密的活動。

        7、如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)泄露國家機(jī)密的.情況,發(fā)現(xiàn)反動、黃色的宣傳品和出版物,要保護(hù)好現(xiàn)場,及時向有關(guān)部門報告,依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。對違反規(guī)定造成后果的,要追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

        8、未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得開設(shè)BBS,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即依法取締。

        9、對校園網(wǎng)內(nèi)開設(shè)的合法論壇要積極推行論壇管理員負(fù)責(zé)制,論壇主持人經(jīng)校園網(wǎng)建設(shè)和安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)備案。堅決取締未經(jīng)批準(zhǔn)開設(shè)的非法論壇。

        10、加強(qiáng)個人主頁管理,對于在個人主頁中張貼、傳播有害信息的責(zé)任人要依法處理,并刪除個人主頁。

        11、校內(nèi)電子機(jī)房要嚴(yán)格管理制度,落實責(zé)任人。引導(dǎo)學(xué)生開展健康、文明的網(wǎng)上活動,杜絕將電子閱覽室和計算機(jī)房變相為娛樂場所。

        12、對于問題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網(wǎng)站和網(wǎng)頁,堅決依法予以關(guān)閉和清除;對于制作、復(fù)制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關(guān)部門處理。

      保密管理制度7

        (二)、重要的檔案一般不借出,確屬工作需要,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借出,但必須對檔案內(nèi)容進(jìn)行保密。

       。ㄈ⒗蒙a(chǎn)和成果資料檔案時,無關(guān)的.內(nèi)容謝絕翻閱,不該記錄的不記,不得在親朋好友、子女面前談?wù)摍n案內(nèi)容。

       。ㄋ模、檔案管理人員和利用檔案人員嚴(yán)禁私自將檔案帶回家中或公共場所。

       。ㄎ澹、凡是利用或復(fù)制檔案,必須嚴(yán)格履行審批登記手續(xù),注明復(fù)制份數(shù),簽名。

       。、對重要的檔案等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得擅自復(fù)制,批準(zhǔn)復(fù)制后,不得多印,嚴(yán)格控制份數(shù)。每份復(fù)制品應(yīng)編號。

        (七)、外單位利用檔案,未經(jīng)批準(zhǔn),檔案管理人員不得擅自接待。

       。ò耍、向全單位干部職工宣傳《保密法》,嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》,檔案管理人員帶頭遵守保密制度,以身作則。

        (九)、違反上述制度,失密造成損失者,酌情給予處理。情節(jié)嚴(yán)重違法者,依照《保密法》追究刑事責(zé)任。

        我公司主管測繪成果及資料檔案的領(lǐng)導(dǎo)由劉兵負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查工作;負(fù)責(zé)儀器檔案管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。由匡湘華負(fù)責(zé)檔案、儀器管理員,負(fù)責(zé)檔案、儀器保管工作。

      保密管理制度8

        為加強(qiáng)鼓樓區(qū)委辦公室計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)信息的保密管理,確保國家秘密信息安全,根據(jù)上級有關(guān)計算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理的規(guī)定,制定本制度。

        一、設(shè)立計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理工作小組,指定計算機(jī)信息保密安全員負(fù)責(zé)本辦計算機(jī)信息安全保密管理工作。

        二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理規(guī)定,抓好有關(guān)規(guī)章制度建設(shè),切實落實領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,工作人員崗位職責(zé)制,信息定密審批制度,涉密信息載體和機(jī)房管理制度等,確保國家秘密安全。

        三、凡被確認(rèn)為涉密計算機(jī)或涉密網(wǎng)絡(luò),應(yīng)加貼“涉密標(biāo)識”或標(biāo)明“涉密標(biāo)記”,嚴(yán)格按保密工作要求管理;凡與政務(wù)內(nèi)網(wǎng)聯(lián)接的計算機(jī)和處理單位內(nèi)部工作事務(wù)的計算機(jī)也應(yīng)按涉密計算機(jī)加強(qiáng)管理,嚴(yán)防國家秘密(含內(nèi)部工作秘密)信息泄漏。

        四、處理國家秘密信息或內(nèi)部工作秘密信息的計算機(jī)絕不能上國際互聯(lián)網(wǎng),如確需上國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī),務(wù)必安裝經(jīng)國家保密部門批準(zhǔn)認(rèn)定的物理隔離卡;做到內(nèi)外網(wǎng)分開使用,有上國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)不能處理國家秘密或內(nèi)部工作秘密信息。

        五、認(rèn)真落實“誰上網(wǎng),誰負(fù)責(zé)”和“上網(wǎng)信息單位領(lǐng)導(dǎo)審批制度”的規(guī)定,凡向政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)帶給或發(fā)布信息,其資料不得涉及國家秘密,且應(yīng)事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。

        六、加強(qiáng)對涉密計算機(jī)信息系統(tǒng)使用過程中的保密管理。對存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息,要有相應(yīng)密級標(biāo)識,密級標(biāo)識不能與正文分離;存儲國家秘密信息的'計算機(jī)媒體,應(yīng)按所存儲信息的最高密級標(biāo)明密級,并按照密級的要求進(jìn)行管理,存儲在計算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)的國家秘密信息,應(yīng)采取密碼加密辦法保護(hù);存儲過國家秘密信息的計算機(jī)媒體,不能降低密級使用,不再使用的媒體應(yīng)及時銷毀;存儲過國家秘密信息的計算機(jī)的維修,應(yīng)保證所存儲的國家秘密信息不被泄漏;涉密計算機(jī)打印輸出的涉密文件,應(yīng)當(dāng)按相應(yīng)密級文件進(jìn)行管理。

        七、嚴(yán)禁涉密計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)連接;嚴(yán)禁將存有秘密信息的移動存儲介質(zhì)在互聯(lián)網(wǎng)(政務(wù)外網(wǎng))上使用;嚴(yán)禁上網(wǎng)計算機(jī)處理涉密信息和內(nèi)部文件資料;嚴(yán)禁非涉密移動存儲介質(zhì)在涉密計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)上使用,嚴(yán)禁將原涉密計算機(jī)變更用途作為可上國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)使用,確保涉密與非涉密計算機(jī)、移動存儲介質(zhì)嚴(yán)格分開使用。

        八、加強(qiáng)對涉密計算機(jī)的安全管理。涉密計算機(jī)管理應(yīng)明確職責(zé)人,職責(zé)人應(yīng)認(rèn)真做好計算機(jī)的日常維護(hù)保養(yǎng)、定期檢測殺毒、及時故障排除,出現(xiàn)問題及時報告和保存單機(jī)資料、備份文件以及整理硬盤等項工作,確保機(jī)器正常使用;對重要涉密信息處理場所應(yīng)有相應(yīng)的管理制度,未經(jīng)批準(zhǔn),無關(guān)人員不得擅自入內(nèi);對涉密計算機(jī)信息要進(jìn)行定期的保密技術(shù)檢查,及時消除各種泄密隱患,確保計算機(jī)信息安全保密。

        九、認(rèn)真做好計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)狀況統(tǒng)計上報工作。每年元月30日前將上一年度的

      保密管理制度9

        一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》,以及其他有關(guān)檔案管理工作的規(guī)定。

        二、各種檔案必須科學(xué)管理,存放有序,查找方便。

        三、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,做好檔案安全保密工作。

        四、凡已入檔的各類檔案,統(tǒng)一分類登記、科學(xué)管理,妥善存放,并制定案卷目錄等索引查詢工具。

        五、對收來的檔案要辦理好交接手續(xù),及時登記、分類、對號入座,檔案資料要經(jīng)常核對,做到賬簿相符。

        六、非檔案工作人員未經(jīng)許可,不得擅自進(jìn)入檔案室。

        七、做好防火、防水、防潮、防盜、防有害生物、防塵、防光、防高溫等工作,定期檢查保管情況,確定檔案室的`安全,做好無丟失、無霉變、無蟲蛀、無差錯。

        八、本單位人員借閱檔案室須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理借閱登記簽字手續(xù)。并注明歸還日期,方可借閱。

        九、外單位借閱檔案,須持單位介紹信,注明利用目的,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,才能借閱。

        十、檔案管理員每周對管理的檔案進(jìn)行細(xì)致的賬簿核對,及時催促外借檔案的歸檔。

      保密管理制度10

        一、保密范圍

        公司全體員工均應(yīng)樹立保密意識,嚴(yán)格保守公司秘密。

        二、保密原則

        公司全體員工應(yīng)遵守以下原則:不該說的,絕對不說;不該問的,絕對不問;不該看的,絕對不看;不該聽的,絕對不聽;不該記錄的,絕對不記錄。

        三、保密內(nèi)容與方法

        1、文件的保密環(huán)節(jié)包括其制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀等。

        2、保密文件劃分為三級,第一級為絕密,第二級為機(jī)密,第三級為秘密。

        (1)絕密

       、俟居嗅槍π缘母偁幉呗院陀媱;

       、诮灰咨逃嘘P(guān)資料;

       、凵形垂嫉墓べY福利和人事調(diào)整方案;

       、芷渌^密內(nèi)容。

        (2)機(jī)密

       、俟景l(fā)展規(guī)劃;

       、诠臼鹿收{(diào)查報告;

       、酃绢I(lǐng)導(dǎo)的`人事檔案;

       、苌形垂嫉墓緳C(jī)構(gòu)改革方案;

       、輪T工個人的薪金;

       、奁渌麢C(jī)密內(nèi)容。

        (3)秘密

        ①沒有明確規(guī)定可以傳達(dá)的公司辦公會議內(nèi)容;

       、诓灰藢ν鈫挝还_的內(nèi)部規(guī)章;

        ③尚未公布的人事處罰決定;

       、芷渌孛軆(nèi)容。

        3、保密文件的復(fù)制

        (1)保密文件的復(fù)制由董事長或主管副董事長批準(zhǔn);

        (2)復(fù)制保密文件,應(yīng)派人在復(fù)制現(xiàn)場監(jiān)督;

        (3)保密文件的復(fù)制情況應(yīng)予登記。

        4、保密文件的發(fā)出、傳遞、簽收、保管

        (1)發(fā)出保密文件應(yīng)履行審批手續(xù),審批權(quán)限同保密文件的復(fù)制一致;

        (2)行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)絕密文件的傳遞工作,其他保密文件的傳遞工作由秘書負(fù)責(zé);

        (3)保密文件的接收人,應(yīng)在接收記錄簿上簽收。接收人應(yīng)對保密文件妥善保管,不得隨意在辦公桌上堆放,不得攜帶回家或公共場所;

        (4)經(jīng)批準(zhǔn)由個人保存的記有秘密內(nèi)容的記錄本等應(yīng)防止遺失。離職時,應(yīng)清理交回公司。

        (5)絕密文件由行政部經(jīng)理直接保管,其他文件由行政部(檔案室)保管。

        5、保密文件的查詢和借閱,要嚴(yán)格履行審批制度,權(quán)限同保密文件的復(fù)制一致;

        6、保密文件的解密和銷毀

        (1)保密文件的解密有兩種形式,一是因正式公布而解;二是經(jīng)鑒定已喪失秘密特征而解密;

        (2)因公布而解密的,由保管人確認(rèn);

        (3)經(jīng)鑒定解密的,鑒定由保管人提出;

        (4)經(jīng)鑒定已喪失保存價值的秘密文件應(yīng)銷毀;

        (5)解密與銷毀應(yīng)報董事長批準(zhǔn)

        (6)銷毀保密文件,應(yīng)有兩個監(jiān)銷人,并制作銷毀記錄。

        四、處罰

        違反本規(guī)定的,公司將據(jù)《人事管理制度》,視情節(jié)輕重,對責(zé)任人予以處罰。

      保密管理制度11

       。1)不得利用校園網(wǎng)從事危害國家安全,泄露國家機(jī)密的活動。

        (2)如在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)反動、黃色的宣傳品和出版物,要保護(hù)好現(xiàn)場,及時向有關(guān)部門匯報,依據(jù)有關(guān)規(guī)定處理。如發(fā)現(xiàn)泄露國家機(jī)密的情況,要及時報網(wǎng)絡(luò)管理員措施,同時向校領(lǐng)導(dǎo)報告。對違反規(guī)定造成后果的,依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,并追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

        (3)未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得開設(shè)BBS,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即依法取締。

        (4)涉密信息不得在與國際網(wǎng)絡(luò)聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)系統(tǒng)中存儲、處理和傳輸。

       。5)對校園網(wǎng)內(nèi)開設(shè)的合法論壇網(wǎng)絡(luò)管理員要實時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。堅決取締未經(jīng)批準(zhǔn)開設(shè)的.非法論壇。

        (6)加強(qiáng)個人主頁管理,對于在個人主頁中張貼、傳播有害信息的責(zé)任人要依法處理,并刪除個人主頁。

        (7)校內(nèi)各機(jī)房要嚴(yán)格管理制度,落實責(zé)任人。引導(dǎo)學(xué)生開展健康、文明的網(wǎng)上活動,杜絕將電子閱覽室和計算機(jī)房變相為娛樂場所。

       。8)對于問題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網(wǎng)站和網(wǎng)頁,堅決依法予以關(guān)閉和清除;對于制作、復(fù)制、印發(fā)和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關(guān)部門處理。

        (9)發(fā)生重大突發(fā)事件期間,網(wǎng)絡(luò)管理員要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控,及時、果斷地處置網(wǎng)上突發(fā)事件,維護(hù)校內(nèi)穩(wěn)定。

      保密管理制度12

        保密資料管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分,旨在保護(hù)企業(yè)的核心競爭力,防止敏感信息泄露,確保業(yè)務(wù)安全。制度主要包括以下內(nèi)容:

        1. 保密資料的`定義與分類:明確哪些信息屬于保密資料,如技術(shù)秘密、客戶數(shù)據(jù)、內(nèi)部策略等,并進(jìn)行詳細(xì)分類。

        2. 保密協(xié)議的簽訂:規(guī)定員工入職、離職時應(yīng)簽署的保密協(xié)議,以及第三方合作時的保密條款。

        3. 信息存儲與訪問控制:設(shè)定資料的安全存儲方式,限制敏感信息的訪問權(quán)限。

        4. 資料使用與流轉(zhuǎn)規(guī)則:規(guī)范資料的使用流程,確保在合法范圍內(nèi)使用,防止非法傳播。

        5. 泄密處理與責(zé)任追究:建立應(yīng)對泄密事件的應(yīng)急機(jī)制,明確責(zé)任人和處罰措施。

        內(nèi)容概述:

        保密資料管理制度應(yīng)覆蓋以下幾個關(guān)鍵方面:

        1. 員工教育與培訓(xùn):定期進(jìn)行保密意識教育,提升員工的保密素質(zhì)。

        2. 內(nèi)部審計與監(jiān)督:設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)制,定期檢查保密制度執(zhí)行情況。

        3. 技術(shù)保障:采用加密、防火墻等技術(shù)手段增強(qiáng)信息安全性。

        4. 法律法規(guī)遵從:確保制度符合國家及行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)要求。

        5. 應(yīng)急響應(yīng):制定緊急情況下的保密應(yīng)急預(yù)案,快速有效地應(yīng)對突發(fā)事件。

      保密管理制度13

        第一章總則

        第一條 為維護(hù)x城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)利益,保障公司合法權(quán)益不受侵害,特制定本制度。

        第二條 本制度中的公司秘密,是指關(guān)系公司利益和權(quán)利,依照特定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項;保密是指對公司秘密加以保護(hù),使之在一定時間和范圍內(nèi)不外泄的行為。

        第三條綜合管理部為公司保密管理工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)保密制度、措施的具體檢查與落實工作。公司各單位、部門和員工均負(fù)有保密管理的責(zé)任。

        第四條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

        第二章保密范圍和密級劃分

        第五條 公司保密范圍包括生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的各個領(lǐng)域,主要有以下方面

        (一)公司中層管理人員以上會議、各類專題會議討論內(nèi)容和決定事項中不宜公開的內(nèi)容及其會議記錄、紀(jì)要;

        (二)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃及經(jīng)營決策;

        (三)不宜公開的公司行政文件、檔案,內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、各種內(nèi)部程序文件、規(guī)章制度等;

        (四)公司內(nèi)部各類財務(wù)資料、統(tǒng)計資料、帳冊、憑證等;

        (五)項目產(chǎn)品策劃書、可行性報告、成本核算書、規(guī)劃設(shè)計方案、圖紙、景觀設(shè)計方案、圖紙等;

        (六)招標(biāo)項目的標(biāo)書、合作條件等;

        (七)公司內(nèi)部局域網(wǎng)數(shù)據(jù)庫密碼、網(wǎng)站管理程序密碼、計算機(jī)程序文件、計算機(jī)終端、微機(jī)輸入的秘密內(nèi)容等;

        (八)人事檔案、勞動合同和員工薪酬資料等;

        (九)其他尚未對外公開的各類信息和公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。

        第六條 公司保密內(nèi)容的密級應(yīng)依據(jù)秘密事項一旦泄露對公司利益損害的程度進(jìn)行劃分,一般應(yīng)劃分為“絕密”、“機(jī)密'和“秘密”三級,其中:

        (一)絕密級為:直接影響公司權(quán)益和利益的'重要文件資料和信息,如:集團(tuán)公司莆事會正在研究的經(jīng)營計劃、投資計劃及其他決策方案,網(wǎng)站管理維護(hù)程序密碼、招標(biāo)項目的標(biāo)書、合作條件,公布前的商品房調(diào)價信息等。

        (二)機(jī)密級為:公司的財務(wù)、統(tǒng)計資料,重要會議記錄、計算機(jī)程序文件和密碼以及不宜公開的內(nèi)部文件資料、信息等。

        (三)秘密級為:公司人事檔案、勞動合同、員工薪酬資料和其他不宜公開的資料、信息。

        第七條公司保密文件資料(包括電子文件、聲像資料等),均應(yīng)按規(guī)定標(biāo)明密級,并根據(jù)實際情況酌情確定保密期限。

        第八條 保密范圍內(nèi)文件資料的密級,由主辦部門擬定,分管領(lǐng)導(dǎo)確定。

        第三章保密措施

        第九條 在秘密文件資料制作過程中應(yīng)采取如下保密措施:

        (一)禁止在起草文件、編制報表或設(shè)計技術(shù)圖紙的場所會客;

        (二)對于作廢的草稿應(yīng)及時作碎紙?zhí)幚?

        (三)文件起草或制作人員離開崗位時,應(yīng)將正在起草或制作的保密文件妥善收存;

        (四)打印文印資料要明密分開,秘密文件資料專機(jī)處理,設(shè)置加密口令,嚴(yán)格按規(guī)定份數(shù)印制,廢頁應(yīng)及時銷毀。

        第十條在查閱、復(fù)制、收發(fā)、傳遞和保管秘密文件資料時,應(yīng)采取以下保密措施:

        (一)凡查閱、復(fù)制絕密級文件、資料的,必須經(jīng)公司副總經(jīng)理以卜領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn):凡查閱、復(fù)制機(jī)密級和秘密級文件、資料的,必須經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

        (二)綜合管理部文書收發(fā)人員在對秘密文件的收發(fā)、傳遞中,應(yīng)作登記,避免誤發(fā)誤傳,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擴(kuò)大傳閱范圍;秘密文件不得通過普通郵政傳遞;絕密文件不得通過計算機(jī)傳輸。

        (三)密級文件資料形成后應(yīng)及時整理,單獨組卷,妥善保存。

        (四)各部門保管的過期文件資料不得自行處理,應(yīng)在每年3月份交綜合管理部統(tǒng)一處理。

        第十一條 在對外交往與合作中需提供公司保密資料的,須經(jīng)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

        第十二條 在安排涉及公司保密內(nèi)容的會議和活動時,主辦部門應(yīng)采取如下保密措施:

        (一)根據(jù)工作需要,限定與會人員范圍;

        (二)選擇具備保密條件的會議場所;

        (三)印制涉密的會議書面材料時應(yīng)編號,發(fā)放時應(yīng)登記,如屬會議討論稿,應(yīng)在會后收回;

        (四)會議開始時,應(yīng)宣布會議保密紀(jì)律;

        (五)確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

        第十三條公司員工不得在與人交往和通信中泄露、傳遞公司秘密,不得在公共場所談?wù)摴久孛?不在無加密措施的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上傳遞秘密信息,不私自攜帶秘密文件出入公共場所。

        第十四條 一旦發(fā)現(xiàn)公司秘密被泄露或可能被泄露時,公司員工應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施,并告知綜合管理部,綜合管理部應(yīng)會同相關(guān)職能部門立即作出處理,并提出對責(zé)任人的處罰意見。泄露公司秘密,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)按公司有關(guān)獎懲規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重的,公司予以除名,并責(zé)令賠償經(jīng)濟(jì)損失。

        第十五條 文件收發(fā)室、檔案室、文印室、計算機(jī)控制機(jī)房等重要工作場所,屬機(jī)要重地,無關(guān)人員不得隨意入內(nèi)。

        第十六條綜合管理部可視工作需要不定期地組織召開保密管理工作會議,了解保密制度執(zhí)行情況,改進(jìn)保密工作,并于每年的長假日前進(jìn)行保密安全檢查。

        第四章 附則

        第十七條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

        第十八條 本制度自印發(fā)之日起施行。

      保密管理制度14

        網(wǎng)絡(luò)保密管理制度是一項旨在保護(hù)企業(yè)敏感信息、防止數(shù)據(jù)泄露的重要規(guī)范,它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)使用、信息分類、權(quán)限控制、安全審計等多個層面。

        內(nèi)容概述:

        1. 網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定:明確員工在使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)時的行為準(zhǔn)則,包括禁止非法訪問、下載、傳播不良信息,限制個人用途的網(wǎng)絡(luò)活動。

        2. 信息分類與標(biāo)記:對各類信息進(jìn)行敏感度劃分,如公共信息、內(nèi)部信息、機(jī)密信息等,并對不同級別的信息進(jìn)行相應(yīng)的`加密和標(biāo)識。

        3. 權(quán)限管理:設(shè)定不同職位、部門的信息訪問權(quán)限,確保信息只被授權(quán)人員接觸。

        4. 安全審計:定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全檢查,監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)行為,及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險。

        5. 應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制:制定應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等突發(fā)事件的預(yù)案,確保快速響應(yīng)并降低損失。

        6. 培訓(xùn)與教育:定期對員工進(jìn)行保密知識培訓(xùn),提高他們的信息安全意識。

        7. 合同與協(xié)議:與員工、供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議,明確保密責(zé)任和違約后果。

      保密管理制度15

        網(wǎng)絡(luò)信息保密管理制度,旨在確保企業(yè)內(nèi)部敏感信息的安全,防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、使用、泄露或破壞。它涵蓋了信息分類、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)加密、網(wǎng)絡(luò)安全、監(jiān)控審計、員工培訓(xùn)等多個環(huán)節(jié)。

        內(nèi)容概述:

        1. 信息分類與標(biāo)記:根據(jù)信息的重要性和敏感程度,制定詳細(xì)的分類標(biāo)準(zhǔn),并對各類信息進(jìn)行明確的標(biāo)識。

        2. 權(quán)限控制:設(shè)定不同級別的訪問權(quán)限,限制員工對敏感信息的訪問,只允許授權(quán)人員接觸相應(yīng)等級的`信息。

        3. 數(shù)據(jù)加密:對關(guān)鍵信息進(jìn)行加密處理,確保即使數(shù)據(jù)被盜,也無法被輕易解讀。

        4. 網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù):建立防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等技術(shù)手段,防范外部攻擊和內(nèi)部濫用。

        5. 監(jiān)控審計:定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)活動審計,追蹤異常行為,及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險。

        6. 政策與程序:制定詳盡的操作流程和應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)員工在日常工作中遵守保密規(guī)定。

        7. 員工教育與培訓(xùn):定期舉辦信息安全培訓(xùn),提高員工的保密意識和技能。

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