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      供應商管理制度

      時間:2023-07-27 07:28:48 制度 我要投稿

      供應商管理制度14篇[薦]

        在當今社會生活中,制度對人們來說越來越重要,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。

      供應商管理制度14篇[薦]

        供應商管理制度 篇1

        一.總則

        1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

        2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        二.管理原則和體制

        1.公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

        2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

        3.公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。

        4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

        5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

        三.供應商的篩選與評級

        公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

        1.質量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

        2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

        3.價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

        4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

        5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

        6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營團隊;(2)員工素質。

        7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

        具體篩選與評級供應商時,應根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

        篩選程序。

        1.對每類物料,由采購部經(jīng)市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

        2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

        3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協(xié)填調查表;

        4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

        四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。

        五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的'予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

        六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

        七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

        八.管理措施

        1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應商進行質量檢查。

        2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。

        3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

        4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

        5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

        6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關系。

        九.附則

        本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。

        供應商管理制度 篇2

        供應商管理制度

        1.總則

        1.1制定目的

        為規(guī)范供應商管理,提高經(jīng)營合理化水準,特制定本規(guī)章。

        1.2適用范圍

        凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

        1.3權責單位

       。1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

        (2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

        2.供應商管理規(guī)定

        2.1供應商開發(fā)

        供應商開發(fā)程序如下:

        (1)供應商資訊收集。

       。2)供應商基本資料表填寫。

       。3)供應商接洽。

       。4)供應商問卷調查。

       。5)樣品鑒定。

       。6)提出供應商調查申請。

        2.2供應商調查

        供應商調查程序如下:

       。1)組成供應商調查小組。

       。2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產(chǎn)管理作評核。

       。3)列入合格供應商名列。

        2.3訂購、采購

        訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

        2.4供應商評鑒

        供應商評鑒程序如下:

       。1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。(2)每半年進行一次總評。

       。3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規(guī)定獎懲。

        2.5供應商復查

       。1)每年對合格供應商進行一次復查。(2)復查流程同供應商調查。

        (3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

        2.6供應商輔導

       。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

       。3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

        2.7供應商獎懲

        2.7.1獎勵方式

        對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

       。1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。

       。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

       。3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

       。4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

       。5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6)A等供應商,

        年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

        2.7.2懲處方式

       。1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

        (2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

       。3)(3)E等供應商即予停止交易。

       。4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

       。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

       。6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

        標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

        統(tǒng)一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

        后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的`話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

        A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,,進入“尋價比價程序”。

        B:供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

        C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進入“采購程序”。

        C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

        C2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。

        D:進入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

        E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

        F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

        G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

        G2:進入“結算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

        供應商管理制度 篇3

       。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;

        (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的`商業(yè)信譽;

       。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗;

        (四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或提供服務的能力;

       。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經(jīng)營狀況;

        (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

       。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準;

       。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

       。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

       。ㄊ┱少徆芾頇C關規(guī)定的其他條件。

        供應商管理制度 篇4

        供應商送貨管理制度

        一、 目的:為了進一步協(xié)調、促進供需雙方關系,確保已進入我

        司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。

        二、 適用范圍

        適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

        供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的,相應倉管人員可拒絕接收。

        送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

        供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

        供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

        供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經(jīng)允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內;

        當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的.,供應商送貨人員負責承擔。

        供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

        供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進行投訴。

        供應商出廠需經(jīng)倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權拒絕放行。

        10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

        《倉儲部管理人員通迅錄》。

        11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

        準。

        倉儲部 20xx/3/11

        附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

        倉儲部管理人員通迅錄

        供應商管理制度 篇5

        1、目的

        為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

        2、范圍

        本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        3、職責

        采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產(chǎn)品質量控制等。

        4、內容

        4.1、管理原則

        4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

        4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

        4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。

        4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。

        4.2、供應商的評定內容

        4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

        4.2.2、產(chǎn)品質量水平評定。包括:

        (1)物料來件的優(yōu)良品率;

        (2)樣品質量;

        (3)對質量問題的處理。

        4.2.3、交貨能力評定。包括:

        (1)交貨的及時性;

        (2)擴大供貨的彈性;

        (3)樣品的及時性;

        (4)增、減訂貨貨的批應能力。

        4.2.4、技術能力評定。包括:

        (1)工藝技術的先進性;

        (2)后續(xù)研發(fā)能力;

        (3)產(chǎn)品設計能力;

        (4)技術問題的'反應處理能力。

        4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

        (2)配套售后服務能力;

        (3)服務態(tài)度。

        4.2.6、合作狀況評定。包括:

        (1)合同履約率;

        (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

        (3)合作年限;

        4.2.7、價格評定。包括:

        (1)優(yōu)惠程度;

        (2)消化漲價的能力;

        (3)成本下降空間。

        4.3、供應商評定步驟

        4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

        4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

        4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

        4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

        4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

        4.6、管理措施

        4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

        4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

        4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

        供應商管理制度 篇6

        第一章總則

        第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作,優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質量、控制采購成本,促進我公司產(chǎn)品質量穩(wěn)定提高,特制訂本管理辦法。

        第二條本方法適用于公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

        第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。

        第二章職責

        第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準,以及對生產(chǎn)管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。

        第五條公司采購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

       。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵐竟⿷坦芾硪(guī)章制度。

       。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。

       。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價等管理工作。

       。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。

        第六條公司生產(chǎn)管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作,并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結果。

        第三章分類

        第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關聯(lián)度以及使用的相關要求,將采購物資分為以下幾類:

        (一)A類物資:公司生產(chǎn)進行所需要進行加工以及直接影響產(chǎn)品質量,可通過檢驗確定質量水平的原輔材料,例如護面紙、發(fā)泡劑等。

       。ǘ〣類物資:公司生產(chǎn)進行不需要進行加工以及間接影響產(chǎn)品質量的原輔材料,包括包裝材料、標簽等,例如燃煤、捆扎帶等。

       。ㄈ〤類物資:公司生產(chǎn)進行所需的,無法通過檢測、需經(jīng)過專門技術人員認定的物資,例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學試劑等。

        第八條根據(jù)供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度,將供應商分為以下幾五類:

       。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):經(jīng)初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。

       。ǘ┖细窆⿷蹋≦S):能夠形成穩(wěn)定(品質價格周期穩(wěn)定)供應的供應商。

       。ㄈ﹥(yōu)秀供應商(GS):二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。

       。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

        第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:

        (一)候選供應商(CS):物流部根據(jù)采購物資的需要,聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。

        (二)備用供應商(AS):對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用(批量購進的最大金額應不超過5萬元),并填寫《供方批量試用評價表》經(jīng)質量技術部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。

       。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S):列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購,能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的`備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,并報質量部、生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準。

       。ㄋ模﹥(yōu)秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商,公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

        (五)黑名單供應商(BS):連續(xù)兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

        第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

        第四章準入原則

        第十一條公司供應商實行準入原則,準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

       。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a(chǎn)資格。

        (二)具有完善的質量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質量要求,有持續(xù)改進的愿望與能力。

        (三)生產(chǎn)能力能夠滿足本公司需求,并有持續(xù)發(fā)展的潛力。

        (四)保證按時、按量供貨。

       。ㄎ澹┰跐M足上述條件的同時,價格有競爭力。

       。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。

        供應商原則上以制造商為主,因條件限制無法選擇制造商的,可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿(mào)易商。

        第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購,C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。

        第五章準入程序

        第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

        第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》(附件一),并按照《供應商準入資料清單》(附件二)提供有關資料,經(jīng)采購部門報質量技術部。

        第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審,對采購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核,并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營情況、質量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的,不予預審:

        (一)上報資料不全或不符合要求的。

        (二)提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的。

       。ㄈ┯羞`反經(jīng)營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

       。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產(chǎn)品質量問題的。

        第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據(jù)評審情況,統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

        第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。

        第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準后的供應商,質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。

        第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括:相關法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

        第六章考核評價

        第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式,對合格供應商進行考核評價。

        第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產(chǎn)品質量、合同履約情況等進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質量技術部。

        第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,還應盡快進行相關的現(xiàn)場質量審計。

        第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限于以下內容:

       。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。

        (二)供應商的供貨業(yè)績。

       。ㄈ┕⿷痰馁|量保證能力。

        (四)供應商產(chǎn)品價格。

        (五)交貨情況。

       。┓⻊涨闆r。

        第二十五條根據(jù)考評結果,對物資供應商實行分級管理?荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商?荚u不合格的給予中止交易,取消準入資格的處理。

        第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;

        非不可抗力原因,單方面變更合同的;

        售后服務未達到合同要求的;

        連續(xù)三年無供貨交易的。

        第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。

       。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ,單方面解除、終止合同的;

       。ǘ┊a(chǎn)品質量出現(xiàn)較大問題的;

       。ㄈ┻`反合同約定,進行分包、轉包或提供其他廠家產(chǎn)品的。

        第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的,取消準入資格,準入證隨即作廢,并在公司內及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

       。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的;

       。ǘ_取準入證的;

        (三)不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的;

       。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的,或者采取不正當競爭手段的;

       。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的;

       。┯匈V賂公司及各單位員工行為的;

       。ㄆ撸┢渌`法違規(guī)行為的。

        第七章附則

        第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

        供應商管理制度 篇7

        第一章總則

        第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

        第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

        第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

        第二章職責分工

        第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

        第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

        第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

        第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

        第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

        第三章供應商的控制

        第九條供應商檔案的建立

        (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質量體系狀況。

        (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

        供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

        第十條供應商的審批

        (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

        (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

        第四章采購行為的審批及實施

        第十一條采購物品資料的控制

        采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

        第十二條采購行為的'審批

        (一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

        (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

        (三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

        (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

        第十三條采購的實施

        (一)市場部在執(zhí)行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業(yè)務承辦部門申請人,補充必需的資料。

        (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

        (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

        (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

        供應商管理制度 篇8

        供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要,良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要,而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力,因此企業(yè)必須重視供應商的管理,重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題,實現(xiàn)供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展,最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。

        1.供應商選擇問題的對策

       。1)建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作,利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況,觀察潛在的供應商,不斷補充優(yōu)秀的供應商,淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時,隨機選取供應商的做法,降低了供應風險,提高了采購效率。

        (2)對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外,還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調查與評價,特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生,只有全方位的評價才能降低這種風險。

       。3)要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內,同時要建立與供應商的長期合作,共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃,將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來,加強信息共享,相互進行技術和設計支持等。

        2.對于供應商進行分類管理,及時的供應商績效評價和有效激勵

        (1)采取ABC分類管理方法

        按照價值-風險矩陣模型對產(chǎn)品分類,從上圖可以看出,供應商的分類分級及關系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的,在這一基礎上建立不同的供應商關系,對供應商實施差異化管理策略,比如對于A類供應商,我們就可以和他成為長期的伙伴關系,關注于長期的共同發(fā)展,互相進步;而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

        (2)全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

        績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制,保證供應商質量的作用;一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

        通過評價的結果,對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的反饋,對于那些績效評價結果不好的.供應商,要對其進行警告或懲罰,并同時針對其存在的問題給以相應的指導;而對于優(yōu)秀的供應商,要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性,讓他們體會到合作共贏的好處。

        3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值,實施供應鏈合作關系,發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作

        供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標,以信任為基礎,供需為紐帶,以雙贏(多贏)為目標,在一段較長時期內達成的承諾或協(xié)議。

        實施供應鏈合作關系意味著新產(chǎn)品/技術的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

        強調建立戰(zhàn)略伙伴關系,及時分享信息,及時溝通,做到利益共享,強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平,通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大,達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。

        4.供應鏈信息系統(tǒng)集成,做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調,實現(xiàn)供應鏈管理流程優(yōu)化。

        制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面:

        (1)讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力,使其能夠清楚地知道企

        業(yè)所需材料的期限、質量和數(shù)量:

       。2)向供應商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應的措施;使其明

        確企業(yè)的期望,使制造企業(yè)與供應商的目標一致:

       。3)明確雙方的責任和共同的利益所在,實現(xiàn)雙贏的目的。

        供應商管理制度 篇9

        1.目的和范圍

        1.1 目的:為控制進貨的`質量,滿足產(chǎn)品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

        1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。

        2.相關文件和術語 無

        3.職責:

        3.1 采購部負責對供應商進行調查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

        3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

        4.工作程序

        4.1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的依據(jù)。

        4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質部,生產(chǎn)部對供應商進行評價。

        4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。

        4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

        供應商評價表

        年 月至 年 月 供應商名稱:

        項目配分考核內容及方法得分考核人

        價格201.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。

        品質30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

        逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

        配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

        備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰

        評價結論

        供應商管理制度 篇10

        為了加強對政府采購定點供應商的管理,規(guī)范市場行為,引導企業(yè)進行有序競爭,根據(jù)《政府采購法》,特制定本考核制度。

        一、考核方式

        本制度實行36分制,即根據(jù)全年12個月,各定點供應商在當月內無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。

        市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核,必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加,每月實行定期或不定期稽查。

        二、稽查資料

        1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經(jīng)商,為客戶帶給優(yōu)質服務。

        2、所帶給商品是否明碼標價,價格是否合理,是否超過規(guī)定的指導價。

        3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

        4、是否有健全的財務管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。

        5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內不能供貨的;

        6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。

        7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。

        8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

        9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。

        三、具體扣分標準

       。裕

        四、違規(guī)處罰

        1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點單位之間進行通報。

        2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內,采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光,并沒收二分之一的質量保證金,定點單位從當月起進行整頓,整頓期間,暫停有關政府采購事項。

        3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內參加政府采購的.資格。

        4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。

        5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。

        6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx

        供應商管理制度 篇11

        供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產(chǎn)品的能力,是建立長期供需合作關系決策的重要依據(jù)。

        第一條供應商檔案管理對象:

        1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

        2、從交易過程來劃分:包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業(yè)務準備資料。

        3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

        4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

        第二條供應商管理內容

        1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

        2、供應商特征:供應能力、發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)規(guī)模和知名度等。

        3、業(yè)務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。

        4、交易活動現(xiàn)狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

        第三條供應商檔案管理方法

        1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。

        供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

       、偬峁┕⿷藤Y料卡,由供應商填寫。

       、谟刹少弳T通過平常的`業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

       、弁ㄟ^本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質量、售后服務等實際情況)。

        然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

        2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會時上報總經(jīng)理,據(jù)此建立綜合的供應商檔案。

        第四條供應商檔案管理應注意問題

        1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

        2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

        3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

        4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

        供應商管理制度 篇12

        適用范圍:

        所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商)。

        規(guī)范目的:

        1、全面了解供應商的資質,信譽及供貨能力。

        2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

        3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質、價廉'的水平。從而降低采購成本,保證產(chǎn)品的質量和交貨期。

        第一部分:評估小組人員的組成

        第一條:評估小組由公司建材采購協(xié)調小組及各專業(yè)人員組成。

        第二條:專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

        第二部分:工作內容及程序

        第三條:評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

        第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關人員和各部門填寫。

        第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后,經(jīng)建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。

        第六條:評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察后,確定評估結果。

        第七條:評估結果上報公司主管領導批準認可后,由建材采購協(xié)調小組進行分檔。

        第八條:評估結果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的',將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

        第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材采購協(xié)調小組組織各部門進行評估。

        第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據(jù)實際操作情況給出各單項評分,然后按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批準認可。

        第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

        第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改后,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明,防止與其再合作。

        第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后,經(jīng)過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理!堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

        第十四條:所有評估表格評定后均由采購協(xié)調小組存檔,并交公司辦公室和集團協(xié)調小組備案。

        第三部分:評估表格

        第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:

        第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

        第十七條:本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人:公司采購協(xié)調小組負責人。

        供應商管理制度 篇13

        1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

        2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質量可靠的'供應商;

        3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

        4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

        5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質量、售后服務等履約信息。

        6 、制定裕東公司供應商管理制度,經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

        7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

        8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

        9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

        10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

        11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

        供應商管理制度 篇14

        一、目的

        加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

        二、范圍

        適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

        三、職責

        1.責任部門:財物部

        2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室

        四、程序

        1.材料供應商的評定和管理

        (1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

        (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

        (3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

        2.合格供應商的管理

        (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

        (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

        (3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的'不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

        (4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。

        3.設備供應商的評定和管理

        (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

        五、附件

        《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

        《合格供方名錄》aq-bzh45

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