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      供應商管理制度

      時間:2023-07-23 17:34:04 制度 我要投稿

      供應商管理制度15篇【經典】

        在學習、工作、生活中,制度使用的頻率越來越高,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編幫大家整理的供應商管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      供應商管理制度15篇【經典】

      供應商管理制度1

        ●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應商的唯一部門

        ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

        ☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

        ☆生產許可證/代理證書復印件。

        ☆質量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

        ●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

        ●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別)。

        ●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

        ●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

        ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規(guī)格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統(tǒng)記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

        ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

        ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。

        ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

        ●為節(jié)省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

        關于訂/送/驗收貨

        ●店營業(yè)部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

        ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

        ●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

        ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。

        ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業(yè)主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映,以便談判在電腦系統(tǒng)內及時終止,店營業(yè)不再訂貨。

        ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

        關于對帳和結款

        ●店財務部核算員負責與供應商對帳業(yè)務。

        ●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

        ●為節(jié)省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

        ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

        ●供應商第一次辦理結款,請?zhí)峁?/p>

        ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

        ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規(guī)格紙張)。

        ☆供應商的開戶行及帳號。

        ●供應商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續(xù)費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

        ●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

        關于工作劃分

        ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

        ●財務部負責:核收區(qū)談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

        ●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

        ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

        ●店營業(yè)經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

        供應商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區(qū)經理;店內:店長。

        關于業(yè)務其它要求

        ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

        ●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

        ●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業(yè)績和市場信息。

        ●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

        ●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

        ●××超市規(guī)定所有業(yè)務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業(yè)務活動公開。

        ●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務活動公開透明。

        ●××超市相信供應商給予談判或營業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規(guī)定:

        ☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的'饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

        ☆該規(guī)定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經發(fā)現即終止合作。如××員

        工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

        ☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發(fā)票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發(fā)票,供應商有權拒絕交納。

        ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

        關于供應商建議或投訴舉報

        ●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業(yè)務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

        ●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規(guī)定。供應商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

      供應商管理制度2

        一、目的:

        為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

        三、職責權限

        1、總經理負責采購管理制度的審批;

        2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

        3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

        4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的`5—10%。

        3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則:

        (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

        (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

        (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

        (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

        6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

        五、采購流程

        1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

        2、詢價比價議價:

        (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

        (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

        (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

        3、樣品提供和確認:

        (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

        (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

        4、供應商選擇:

        (1)具有合法經營主體者。

        (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

        (3)信譽良好者。

        (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

        5、合同簽定:

        (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

        (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據合同的核定條款進行處理。

        6、進度跟催

        (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

        (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

        7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

        8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

        9、采購流程圖:(附后)

        六、考核:

        凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

        七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

        八、本制度附件:

        1、《XXXXX請購單》

        2、《XXXXX詢價記錄表》

      供應商管理制度3

        1、目的

        為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。

        2、范圍

        本公司承包商與供應商。

        3、職責

        1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

        2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

        3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

        4、承包商管理制度

        4.1資格預審

        1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

        2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

        3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

        4.2選擇

        1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的`重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

        2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

        4.3開工前的準備

        1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內容包括:

        (1)安全生產計劃是否符合實際要求;

        (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

        (3)是否為員工配備勞動防護用品;

        (4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;

        (5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

        2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

        3)若發(fā)現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

        4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

        4.4作業(yè)過程監(jiān)督

        1)安全生產管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。

        2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業(yè)的要求。

        3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

        4.5表現評價與續(xù)用

        1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

        2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:

        (1)承包商資質證書復印件;

        (2)過去3年的安全生產業(yè)績;

        (3)安全生產管理機構;

        (4)安全管理制度目錄;

        (5)特種作業(yè)人員證書復印件;

        (6)安全生產評價報告及其他有關資料。

        3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

        5、供應商管理制度

        5.1資格預審

        1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。

        2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

        3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

        5.2選用

        1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

        2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

        3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

        4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

        5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

        5.3續(xù)用

        1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續(xù)用。

        2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

        3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

        4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

        6、相關的文件

        《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

        本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

      供應商管理制度4

       。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;

       。ǘ┳袷貒业姆伞⑿姓ㄒ(guī),具有良好的.商業(yè)信譽;

       。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗洠

       。ㄋ模┚邆渫晟频纳a、供貨或提供服務的能力;

        (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

        (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

       。ㄆ撸┥a企業(yè)或經營商品符合國家環(huán)保標準;

        (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

       。ň牛┰瓌t上供應商經營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

       。ㄊ┱少徆芾頇C關規(guī)定的其他條件。

      供應商管理制度5

        第一章:總則

        第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規(guī)范供應商經營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

        第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

        第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

        第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

        第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

        (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

        (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

        (三)具有良好的履行合同的記錄;

        (四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

        (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

        (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

        (七)生產企業(yè)或經營商品貼合國家環(huán)保標準;

        (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

        (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

        (十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。

        具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

        (一)經批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

        (二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

        外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

        第三章:供應商的權利與義務

        第五條:xx采購供應商享有以下權利:

        (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

        (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質疑;

        (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

        第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

        (一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

        (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;

        (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認真履約;

        (四)按照市xx采購管理辦公室的`要求定期帶給商品信息;

        (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質詢和檢查。

        第四章:xx采購供應商資格申請與審核

        第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

        第八條:供應商資格的審定程序

        (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

        1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

        2、銀行信用證明;

        3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

        4、特許經營許可證、行業(yè)資質證、授權代理證原件及復印件;

        5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

        6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

        7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

        8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

        9、有關資格審定的其他材料。

        (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

        (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

        第五章:供應商的變更和終止

        第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

        第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

        第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

        第六章:供應商的違規(guī)處理

        第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

        (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

        (二)帶給虛假投標材料的;

        (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

        (四)與采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;

        (五)開標后與招標人進行協商談判的;

        (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

        (七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

        (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

        (九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

        (十)其他觸犯國家法律的行為。

        第七章:附則

        第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

      供應商管理制度6

        1.目的

        選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

        2.適用范圍

        為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

        3.職責

        3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

        3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

        3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

        4.程序

        4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質。

        4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

        4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

        4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

        4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

        4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

        4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的'安全教育和職業(yè)危害告知。

        4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內容包括:作業(yè)現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

        4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現場的安全活動實施監(jiān)督管理。

        4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

        5.相關文件

        《危險化學品安全管理制度》

        《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

        6.相關記錄

        合格供方清單

      供應商管理制度7

        供應商管理制度

        1.總則

        1.1制定目的

        為規(guī)范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規(guī)章。

        1.2適用范圍

        凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

        1.3權責單位

       。1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

       。2)總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

        2.供應商管理規(guī)定

        2.1供應商開發(fā)

        供應商開發(fā)程序如下:

       。1)供應商資訊收集。

       。2)供應商基本資料表填寫。

        (3)供應商接洽。

       。4)供應商問卷調查。

       。5)樣品鑒定。

       。6)提出供應商調查申請。

        2.2供應商調查

        供應商調查程序如下:

        (1)組成供應商調查小組。

       。2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

        (3)列入合格供應商名列。

        2.3訂購、采購

        訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

        2.4供應商評鑒

        供應商評鑒程序如下:

        (1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。(2)每半年進行一次總評。

       。3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規(guī)定獎懲。

        2.5供應商復查

       。1)每年對合格供應商進行一次復查。(2)復查流程同供應商調查。

       。3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

        2.6供應商輔導

       。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

        (3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

        2.7供應商獎懲

        2.7.1獎勵方式

        對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

       。1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。

       。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

       。3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

       。4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

       。5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6)A等供應商,

        年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

        2.7.2懲處方式

       。1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

       。2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

       。3)(3)E等供應商即予停止交易。

       。4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

        (5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

        (6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

        標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協調兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

        統(tǒng)一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的`穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

        后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

        A:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

        B:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

        C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。

        C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

        C2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。

        D:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

        E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

        F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

        G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

        G2:進入“結算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

      供應商管理制度8

        一、目的

        規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質量和效率,降低采購成本。

        二、適用范圍

        適用于地產各類工程及非工程采購業(yè)務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

        成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。

        三、供應商評估分類

        (一)潛在供應商:通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

       。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。

       。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。

       。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經發(fā)現并經審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

       。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T組織的聯合多區(qū)域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

       。⿷(zhàn)略合作供應商:由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商;戰(zhàn)略合作協議合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目,均應遵守該戰(zhàn)略合作協議,與該戰(zhàn)略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

       。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應商的公司,可依據公司確認的事項審批,將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單,并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協議。

        四、供應商庫的建立

       。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統(tǒng)一交由集團成本管理中心,經審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

       。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

       。ㄈ└鶕袠瞬少徆ぷ髦贫鹊牟僮髁鞒剔k理的各項入圍資格預審和考察,并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產品圖冊等。

       。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執(zhí)行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

       。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。

        五、供應商庫的維護和更新

        (一)成本管理中心招采部門是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。

       。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。

       。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發(fā)生變化等核心信息。

       。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質評估,招采部門負責匯總

        及審核。

       。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。

        六、供應商的評估

        (一)供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

       。ǘ┕⿷痰馁Y質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的`供應商才有資格入圍招標項目。

       。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級,在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

       。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業(yè)公司人員評價;采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

        (五)甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

        應負責的成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

       。┰诤贤募s過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序;出現惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

        (七)售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

       。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

        七、供應商的評級與選擇

       。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔;A級優(yōu)秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

       。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值,評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的,后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

       。ㄈ┱袠隧椖咳雵,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。

       。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。

        (五)在招標及合同履約過程中出現嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起,并征詢相關人員意見,經審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

        八、年終總評與定級

       。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。

        (二)根據供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規(guī)定。

       。ㄈ﹨R總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

       。ㄋ模┠杲K總評定級的同時,由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。

        九、表單

        1.《材料類供應商履約評估表》

        2.《工程類供應商履約評估表》

        3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

        4.《售后維保評估表》

        5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

      供應商管理制度9

        第一章 總 則

        第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境,有效防控經營風險,保證物資采購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號),結合企業(yè)實際,特制定本辦法。

        第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

        第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

        第四條 供應商管理堅持以下原則:

        (一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;

        (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優(yōu)先使用原則;

        (三)常用物資供應商入庫為主原則;

        (四)數量控制,生產性企業(yè)為主原則;

        (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

        第五條 戰(zhàn)略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。

        第二章 管理機構和職責分工

        第六條 為加強供應商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。

        組 長:趙金修

        副組長:陳廷章

        成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

        領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

        領導小組職責:

        1、審定供應商管理相關制度與辦法;

        2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

        3、審批在庫供應商考評結果;

        4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

        第七條 供應商管理職責劃分

        (一)物資供應部職責:

        1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

        2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的供應商;

        3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

        4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

        5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

        6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

        7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

        8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

        9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

        10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

        11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

        (二)企管部職責:

        1、參與制定公司供應商管理制度;

        2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

        3、參與公司自購物資供應商評審;

        4、其他相關工作。

        (三)綜合管理部職責:

        1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

        2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

        3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;

        4、其他相關工作。

        第三章 供應商分類

        第八條 按供應商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

        (一)戰(zhàn)略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好,屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。

        (二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術裝備先進,履約本事較強,在行業(yè)內部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。

        (三)一般供應商:指其產品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質量穩(wěn)定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

        (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

        (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

        第四章 供應商準入

        第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

        (一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

        (二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

        (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

        第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

        (一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

        (二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。

        (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。

        (四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

        (五)財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況。

        (六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。

        (七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

        第十一條 供應商準入必要條件

        (一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件:

        1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

        2、主要產品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內。

        3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協議。

        (二)重點供應商準入必要條件:

        1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

        2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;

        3、具有二年及以上業(yè)務合作史,并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

        (三)一般供應商準入必要條件:

        1、具備準入供應商的基本條件;

        2、具有一年及以上業(yè)務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

        (四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。

        第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。

        (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產品、獨家專利產品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批后可低于3家。

        (二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

        (三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

        (四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

        (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規(guī)定,推薦審批按有關程序進行。

        第十三條 準入供應商的基本權利和義務

        (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

        (二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;

        (三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;

        (四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

        (五)有權向監(jiān)督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;

        (六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

        (七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

        (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

        (九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

        (十)中標后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

        (十一)嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

        (十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

        第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策

        (一)重點供應商:

        1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數量不能滿足招標需要時,應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

        2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

        3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

        (二)內部供應商:

        1、對河南煤化集團評定的一類內部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業(yè)給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

        2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

        (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。

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        第五章 供應商信息庫建立和維護

        第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

        第十六條 供應商入庫程序

        (一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序

        按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

        (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。

        1、推薦申請

        物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

        2、資格預審

        企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

        (1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的.營業(yè)執(zhí)照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

        (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

        (3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

        (4)生產許可證:列入《全國工業(yè)產品生產許可證發(fā)證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

        (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。

        (6)生產本事、技術裝備水平,產品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。

        (7)產品代理授權書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

        (8)考察報告或推薦意見?疾靾蟾鎽唇y(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。

        (9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

        (10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

        (11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業(yè)和產品個性化要求供給。

        3、準入評審

        物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

        4、準入核準、錄入建庫

        物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

        第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

        第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

        第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

        第六章 供應商選用推薦

        第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

        (一)根據采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

        (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

        (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。

        (四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

        第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

        (一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

        (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。

        (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

        第二十二條 供應商選用推薦程序

        (一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。

        (二)自購物資供應商選用推薦程序

        1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。

        2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監(jiān)察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

        3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

        第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

        第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

        (一)與生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

        (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

        (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

        (四)認為其他應當考察的情形。

        對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

        第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

        (一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

        (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。

        (三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。

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        第七章 供應商考核評價

        第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態(tài)考核評價,臨時供應商不參與考評。

        第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景,對供應商產品、業(yè)務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

        第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

        第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

        (一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

        (二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:

        1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;

        2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。

        3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布,年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

        第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

        第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

        供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

        第三十四條 供應商評價達標級別要求:

        (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續(xù)兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內可晉升為戰(zhàn)略供應商。

        (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續(xù)兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

        (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品信息上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

        (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

        第八章 供應商退出

        第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業(yè)務,及時清理出庫。

        (一)商業(yè)賄賂;

        (二)重大質量問題引發(fā)重大事故;

        (三)報價不實、低價位承諾未兌現;

        (四)資質材料弄虛作假;

        (五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

        (六)配套產品供應嚴重滯后,影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;

        (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

        (八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

        (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

        (十)售后服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;

        (十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

        (十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;

        (十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;

        (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。

        (十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

        對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

        第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

        第九章 附 則

        第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

        第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

        第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

      供應商管理制度10

        1.目的

        加強對供方的管理,確保供方提供滿足公司要求的產品。

        2.適應范圍

        適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

        3.職責

        3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

        3.2生產中心、技術研發(fā)中心參與供方的評價。

        4.工作程序

        4.1建立合格供方評價小組。

        4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

        4.1.2對供應商生產中心、技術研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。

        4.1.3填寫供方評價小組名單,報公司主管領導批準。

        4.2供方的準入

        4.2.1通過ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

        4.2.2授權準入:對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品,在使用前對產品進行檢驗,作出評定后,經批準可作為供方進貨。

        4.2.3根據公司經營工作需要,選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商,根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

        4.2.4準入:由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

        4.3新供方的評價

        4.3.1評價新供應商的資質水平。包括:國家質量認證證書、資質證明、企業(yè)簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

        4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫供方評審表,注明更名的新名稱,對其按新供方重新評價。

        4.4對合格供方的重新評價與管理

        4.4.1評價內容

        4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

        4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。

        4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

        4.4.2供方的評定等級

        根據供方的經營業(yè)績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

        A級供方:能夠長期穩(wěn)定的.供應,對需求方的供應具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響,生產資源優(yōu)勢明顯。

        B級供方:能夠在產品之外提供潛在或增值服務,在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

        C級供方:能夠滿足合同約定的當前運作要求,在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩(wěn)定的情況。

        4.4.3管理控制

        4.4.3.1等級確定:采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理,根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題

        或不能投入使用的),確定為C級供方。

        4.4.3.2動態(tài)管理

        a).對各級合格供方,在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒有供貨的則可免除評價,對級別有變化的升、降級的合格供方,要說明升、降級的原因,降級的還要求制定并落實相關的質量整改措施,以提高產品質量。

        b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時,由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價,由相關部門采取相應措施予以處理。

        4.5 評價工作分工

        4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集,對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

        4.5.2技術研發(fā)中心提供采購標準,提供新礦點考察資料,并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

        4.5.3采購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價后,填寫評價小組意見,建立合格供方名錄,報公司主管領導批準。

        4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進行整改落實。

        5.供方退出

        根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

        5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的,采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施,改進質量。

        5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

        5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。

      供應商管理制度11

        1、目的

        為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

        2、范圍

        本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        3、職責

        采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

        4、內容

        4.1、管理原則

        4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

        4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

        4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。

        4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。

        4.2、供應商的評定內容

        4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

        4.2.2、產品質量水平評定。包括:

        (1)物料來件的優(yōu)良品率;

        (2)樣品質量;

        (3)對質量問題的處理。

        4.2.3、交貨能力評定。包括:

        (1)交貨的及時性;

        (2)擴大供貨的彈性;

        (3)樣品的及時性;

        (4)增、減訂貨貨的批應能力。

        4.2.4、技術能力評定。包括:

        (1)工藝技術的先進性;

        (2)后續(xù)研發(fā)能力;

        (3)產品設計能力;

        (4)技術問題的反應處理能力。

        4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

        (2)配套售后服務能力;

        (3)服務態(tài)度。

        4.2.6、合作狀況評定。包括:

        (1)合同履約率;

        (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

        (3)合作年限;

        4.2.7、價格評定。包括:

        (1)優(yōu)惠程度;

        (2)消化漲價的能力;

        (3)成本下降空間。

        4.3、供應商評定步驟

        4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

        4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的'供應單位進行考查,形成考查報告。

        4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

        4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

        4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

        4.6、管理措施

        4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

        4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

        4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

      供應商管理制度12

        第一章:總則

        第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產所需物資的供應,客觀評價供應商的資質和能力。

        第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。

        第二章:供應商調查

        第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

        第4條:已建立的供應商調查問卷數據。

        1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

        2、供應商的材料供應情況。

        3、供應商所供材料的質量狀況。

        4、供應商的技術專長。

        5、供應商的生產能力。

        6、供應商管理水平。

        7、供應商的財務和信用狀況。

        第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

        1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

        2、供應商目錄。

        3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

        4、引進工廠固定供應商。

        5、銷售代理介紹。

        6、工廠的銷售代表。

        7、網絡搜索。

        第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據。

        第七條:當供應商調查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時,采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

        第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

        第三章:供應商評審

        第九條:采購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。

        第10條:合格供應商應遵守本條件。

        1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

        2、供應商已建立并驗證質量體系。

        3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

        4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

        5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優(yōu),在同等質量下價格更便宜。

        6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

        7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。

        第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。

        1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

        2、評審組由采購總監(jiān)、質量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經理組成。

        第12條:供供應商審查的材料。

        1、能力,包括供應商的生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

        2、質量,包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的`穩(wěn)定性、產品質量認證等

        3、價格,包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

        4、時間,包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

        5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

        6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

        第十三條:對于工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經理批準。

        第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產地進行現場評估,并準備評估結果。

        第15條:供應商審查時間。

        1、一般供應商的一般評審周期為一年。

        2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

        3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

        第四章:合格供方檔案管理

        第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

        第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

        第十八條:采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據評價等級分配采購數量。

        第19條:合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

        第五章:供應商評估

        第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

        第21條:評估方法。

        對供應商實行評分制度,滿分100分。

        1、90~100為一流供應商。

        2、80~89分為二級供應商。

        3、70~79分為三級供應商。

        得分低于4、70的供應商不合格。

        第22條:考核項目及評分標準。

        供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

        供應商考核項目及評分標準

        第23條:考核頻次。

        重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。

        第24條:評估結果的處理。

        1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

        2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

        3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

        4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。

        5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

        第25條:合格供應商的質量監(jiān)督。

        1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品,應及時通知供應商。如果產品不合格,應警告供應商。如果連續(xù)兩批產品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

        2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。

        第六章附則

        第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

        第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

        第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效,修改時適用。

        第二十九條本制度實施后,原相關系統(tǒng)自動終止

      供應商管理制度13

        公司供應商管理制度

        (試行)

        第一章總則

        第一條為規(guī)范公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質量,增強供應安全系數及供應可靠性,特制定本制度。

        第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。

        第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

        第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。

        第二章機構及職責

        第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門,負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

        (一)組織制定公司供應商管理制度;

       。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ;

        (三)織織制定各單位供應商管理的政策與機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應商管理工作。

        第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

       。ㄒ唬┙M織建立供應商資質審查小組,落實供應商準入管理工作。

       。ǘ┙M織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

        (三)依據平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

        第三章供應商準入管理

        第七條供應商準入必須具備以下基本條件:

       。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格;

       。ǘ┚邆鋰液拖嚓P部門頒發(fā)的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

       。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

       。ㄋ模┚哂型晟频馁|量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無不合格情況;

        (五)集團公司或平臺要求具備的其它條件。

        第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

       。ㄒ唬I業(yè)執(zhí)照復本及復印件;

       。ǘ┒悇盏怯涀C副本及復印件;

       。ㄈ┙M織機構代碼證;

       。ㄋ模┓ǘù砣俗C書或委托代理證明及復印件;

       。ㄎ澹┫嚓P資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

       。┢髽I(yè)通過的IS09001體系證明文件;

       。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P年度財務報告及近三年業(yè)績報告;

       。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

       。ň牛┢渌茏C明該單位供應實力的資信文件。

        第九條供應商準入審批程序

       。ㄒ唬┎少徆芾聿块T在規(guī)定的時間內,根據要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

        (二)采購管理部門對供應商資質文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

        (三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采購部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

       。ㄋ模┙浘C合評分,合格的供應商由采購部門提交供應商開發(fā)報告,經主管領導審核,總經理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。

        第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。

        第十一條供應商發(fā)生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;

        第四章供應商的考核管理

        第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發(fā)生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的.穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

        第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務:10分)

       。ㄒ唬┊a品質量:質量是采購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

       。ǘ﹥r格:產品價格是考核評價供應商的重要指標參數,各企業(yè)根據所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

        資價格信息庫,供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

       。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈盗渴强己嗽u價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

       。ㄋ模┦酆蠓⻊眨菏酆蠓⻊罩饕己斯⿷坍a品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務,主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

        第十四條供應商等級劃分

       。ㄒ唬〢級供應商(優(yōu)秀供應商,考核評定≥90分)

       。ǘ〣級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

       。ㄈ〤級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

       。ㄋ模〥級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

        (一)A級供應商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%

       。ǘ〣級供應商:由物資部提請供應商改進不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

       。ㄈ〤級供應商:由采購部、技術部、質監(jiān)部等部門予-5-

      供應商管理制度14

        一、目的

        加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

        二、范圍

        適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

        三、職責

        1.責任部門:財物部

        2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

        四、程序

        1.材料供應商的評定和管理

        (1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

        (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

        (3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

        2.合格供應商的管理

        (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

        (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

        (3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

        (4)供應商續(xù)用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。

        3.設備供應商的評定和管理

        (1)設備供應商的`評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

        五、附件

        《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

        《合格供方名錄》aq-bzh45

      供應商管理制度15

        一.總則

        1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

        2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        二.管理原則和體制

        1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協助。

        2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

        3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

        4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

        5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

        三.供應商的篩選與評級

        公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

        1.質量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

        2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的`批應能力。

        3.價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

        4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

        5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

        6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。

        7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

        具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

        篩選程序。

        1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

        2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

        3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

        4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

        四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。

        五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

        六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

        七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

        八.管理措施

        1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

        2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

        3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

        4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

        5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

        6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。

        九.附則

        本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經總經理辦公會議批準頒行。

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