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      公司文件管理制度

      時間:2023-06-16 17:52:48 制度 我要投稿

      公司文件管理制度精選15篇

        在當今社會生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家收集的公司文件管理制度,歡迎大家分享。

      公司文件管理制度精選15篇

      公司文件管理制度1

        1目的

        為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

        2適用范圍

        適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

        3職責

        3.1公司總經辦是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對本制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

        3.2總經辦負責公司質量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規(guī)文件、政府相關外來文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

        3.3各部門產生的內部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

        3.4文件編制、審批、發(fā)布的權責

        3.4.1總經辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發(fā)文(通知、通告)等文件。

        3.4.2財務部負責制定公司財務管理制度文件。

        3.4.3客服部負責制定公司客服管理制度文件。

        3.4.4生產部負責制定公司生產管理制度文件。

        3.4.5質檢部負責組織制定公司質量體系文件、產品認證文件,并負責制定質量管理制度、產品質量檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導書等文件。

        3.4.6設計部負責制定公司公司技術管理規(guī)范、產品技術標準、產品設計開發(fā)輸出文件(設計圖樣、產品bom、檢驗標準、規(guī)范測試)等文件。

        3.4.7工廠負責制定產品bom、產品工藝文件、操作規(guī)程、生產作業(yè)指導書等文件(由打樣工廠負責)。

        3.4.8公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制,公司副總或部門負責人審核,總經理批準。

        3.4.9公司及各部門文件分發(fā)布前,應向總經辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。

        3.5質量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布,依《質量手冊》和《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

        4.定義

        4.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

        4.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持最新有效版本的.文件,

        4.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

        4.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件。(法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)

        5.工作程序

        5.1文件的分類

        5.1.1文件屬性分類

       。1)質量體系文件:質量方針、質量目標、質量手冊、質量體系程序文件、質量計劃及質量體系運行過程中形成的文件。

       。2)行政性文件:公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

        (3)管理性文件:公司管理規(guī)章制度、工作流程、規(guī)范/規(guī)定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產品設計開發(fā)流程等。

        (4)技術性文件:產品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。

       。5)外來文件:國家有關法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。

        5.1.2文件階層分類

       。1)一階文件:公司章程、公司經營規(guī)劃/計劃、質量手冊。

        (2)二階文件:公司經營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

       。3)三階文件:管理制度、規(guī)范/規(guī)定、設計文件、技術規(guī)程、作業(yè)指導書、外來文件等。

       。4)四階文件:各記錄表單、報表等。

      公司文件管理制度2

        一、目的

        加強文件檔案管理,規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。

        二、適用范圍

        適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

        三、術語和定義

        1、檔案:指公司過去和現在各級部門及員工從事業(yè)務、經營、企業(yè)管理、宣傳等活

        動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦

        盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

        2、檔案管理:就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。

        四、職責

        1、行政人事部:

        1)負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作,并負責督促指導部門檔案管理;

        2)建立健全公司檔案管理制度,指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況;

        3)收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料;

        4)負責公司檔案的利用和銷毀管理,監(jiān)控檔案利用和銷毀的`全過程,確保公司檔案的安全;

        5)提高檔案信息的利用效率,促進信息傳遞和溝通;

        6)負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

        2、其他各部門相關人員:

        1)負責在工作變動時,做好或協助移交工作,并及時通知行政人事部;

        2)向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件;

        3)負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔;

        4)財務部負責按規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料;

        3、各部門檔案主管人員

      公司文件管理制度3

        1、目的

        為規(guī)范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發(fā)處理、整理存檔等工作,特制定本制度,適用于正龍物業(yè)有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

        2、職責

        2.1總經理負責公司所有對外發(fā)文審批。

        2.2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業(yè)部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

        2.3部門主管負責本部門文件的擬制與審核,及負責本部門對公司內部發(fā)文的審批,并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

        2.4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核,用印管理、歸檔管理工作。

        3、文件種類

        3.1上行文:請示,報告,計劃,總結;

        3.2下行文:批復,決定,通知,通告,通報,制度,規(guī)定;

        3.3平行文:信函,會議紀要。

        4、文件格式

        4.1發(fā)文統一使用以上文件類別之一。

        4.2秘密等級和緊急程度,用來確定文件發(fā)送方式及辦理速度,統一在文件的左上角位置加注。

        4.3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。

        4.4正文。是文件的主體部分。文件制發(fā)的目的和根據,講述什么事情,解決什么問題以及辦法和要求,都要在正文中闡述清楚:

        4.5標題統一使用二號或三號黑體字,放在居中位置;

        4.6正文統一使用四號或小四宋體字,與主送單位等堅持一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號,行間距為1.5倍,以清晰、美觀為原則;

        4.7附件。通常指隨正文發(fā)出的補充說明材料:如果該文件有附件的,應在正文之下、發(fā)文單位落款的左上側,專行空兩格注明"附件:xxx"字樣;如果附件較多,還須編上序號;文件無附件的,無須注明;

        4.8落款。指發(fā)文單位全稱或規(guī)范化的簡稱。以總經理的名義發(fā)出的,要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角,相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁,落款必須放在另頁空白紙上時,并在其上頭加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。

        4.9日期:

        4.9.1一般應寫發(fā)文日期;

        4.9.2制度或會議經過的`文件應寫經過的日期;

        4.9.3重要的文件寫簽發(fā)的日期;

        5、文號

        5.1根據文件類別、發(fā)文日期、發(fā)文單位及發(fā)文順序對文件進行統一編號;具體文號編制規(guī)則見附件。

        5.2公司文號由行政人事部統一管理,管理中心文號由物業(yè)部統一管理;

        5.3發(fā)文部門需到以上部門登記領取文號后,方可發(fā)文。

        6、用印

        6.1用印是發(fā)文單位對文件負責的標志,是文件合法生效的標志,對外發(fā)文或內部重要文件都應加蓋印章。

        6.2文件打印校對完之后,由管理印章的人員用印并進行登記;

        6.3印章應蓋在落款和年月日中間,即"騎年蓋月"位置。

        7、文件管理

        7.1包括撰寫、審核、簽發(fā)、蓋印、發(fā)放、歸檔、整理等一系列工作:

        7.2正規(guī)文件應盡量打印,并由擬文人仔細校對審核。

        7.3簽發(fā)。簽發(fā)人對簽發(fā)的文件負有完全職責,應本著負責精神,仔細閱讀文稿,實事求是地擬寫批語。同意簽發(fā)的,注明"同意發(fā)文"字樣后按正常手續(xù)辦理;不一樣意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

        7.4用印。印章管理人員依據規(guī)定加印,并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

        7.5發(fā)放。由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放登記表》,并做好發(fā)文簽收登記工作。需要回復辦理的文件,還要填寫《文件處理單》,夾在文件前面,一并送有關人員或部門辦理。

        7.6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業(yè)部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內,資料包括:流水號、收文日期、發(fā)文單位、收文標題、文件編號、發(fā)文日期、份數、處理情景、備注等。

        7.7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業(yè)部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。

        7.8保存。文件辦理完畢后,由最終處理部門人員進行保管。

        7.9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部,由行政人事部進行整理存檔工作。

        8、相關文檔

        8.1文號編碼規(guī)則

        8.2《文件編號使用登記表》

        8.3《對外發(fā)文登記表》

        8.4《對內發(fā)文登記表》

        8.5《收文登記表》

        8.6《文件處理單》

        8.7《傳閱單》

        8.8《用印登記表》

        8.9對外發(fā)文格式

        8.10對內發(fā)文格式

        8.11報告總結格式

        8.12會議紀要格式

        8.13會議記錄格式

        9、修訂及實施

        9.1本規(guī)定由全公司各部門實施,行政人事部進行監(jiān)督。

        9.2本規(guī)定修訂權在公司。

        9.3本規(guī)定從二零零四年五月一日實行。

      公司文件管理制度4

        行政辦公用品管理制度

        第一章總則

        第一條目的

        為適應公司快速發(fā)展的需要,推進行政辦公物品的規(guī)范化管理,控

        制辦公費用,本著節(jié)約高效的原則,特制訂本制度。

        第二條適用范圍

        本制度適用于公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦

        公所用文具(文件夾、檔案袋),辦公自動化所需用的耗材(含U盤、數碼相機、硒鼓墨盒等)、辦公設備(含電腦、復印機、打印機、傳真機等)以及辦公家具(含桌、椅、柜等)。

        第二章辦公用品的分類

        第三條行政辦公物品的分類

        行政辦公物品分三類:辦公固定資產、辦公低值資產、辦公用品。

        1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上,在使用過程中保持原有的實物形態(tài),單位價值在2000元及以上的各種辦公家具及辦公設備。

        2、辦公低值資產是指使用期限較長,在使用過程中不易損耗,單位價值在2000元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。

        3、辦公用品是指使用期限較短,價值較低,在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

        第三章行政辦公物品的管理職責

        第四條行政部的主要職責:行政部是行政辦公物品的綜合管理部門,負責對

        行政辦公物品支出情況進行監(jiān)督、控制,其管理職責主要包括:

        1、供應商選擇及管理;

        2、組織各部門行政物品管理程序監(jiān)控;

        3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執(zhí)行;

        4、行政辦公用品的分配、調撥、維修和報廢;

        5、配合財務部對辦公物品進行盤點,建立行政辦公物品臺賬,負責

        日常維護和修理。

        第五條部門資產負責人的主要職責:認真貫徹執(zhí)行公司的資產管理制度;各

        部門有專人負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監(jiān)督記錄;合理調配本部門室內的辦公設備等資產;

        第六條資產使用人的主要職責:應該愛護公司財產,合理使用辦公設備,由

        人力資源部協助負責培訓員工愛護國有資產意識,正確使用辦公設備。如果因使用不當,人為破壞,由使用人自行付費維修,并報送人行部門進行維修登記。

        第四章行政辦公物品采購

        第七條辦公用品采購

        1、行政部每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃,

        納入公司的全面預算,報公司財務部列入每月全公司資金計劃。

        2、行政部持相關票據根據公司相關財務規(guī)定報銷,費用計入各部門

        的年度預算執(zhí)行臺賬。

        3、辦公耗材文具的領用參照需按照規(guī)格及使用情況購買,并由行政

        部主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。

        第八條辦公類服務采購

        辦公類服務采購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。

        1、行政部進行貨比三家的`方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。

        2、各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的,經主管領導審批后在

        公司行政部公布的服務供應商范圍內選擇。

        第九條辦公資產采購

        1、辦公資產采購計劃

        各部門歷史需要置辦辦公資產時,填寫《辦公物品申請表》,經公司領導審批通過并簽字后,提交行政部實施采購。

        2、實施采購

        行政部進行貨比三家的辦法進行詢價后,連同采購申請表和詢價后的采購報價單上報公司領導,經審批后方可到財務部領取支票進行購買。

        3、驗收

        行政部匯總使用根據采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采

        購辦公資產,驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認,行政部和使用部門各自登記辦公資產臺賬。財務部根據入庫單和購物發(fā)票進行賬務處理!掇k公物品申請表》和購物明細復印件由行政部統一保管。

        第五章辦公物品的管理

        第十條辦公用品的配發(fā)

        1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發(fā)放。

        2、辦公用品按需領用,行政部負責辦理使用部門的領用手續(xù),認真

        填寫文具領用登記單,并進行臺賬登記,寫明物品名稱、規(guī)格、使用人及數量等。

        3、員工在公司內部調動,其使用的辦公用品可以隨職位轉移帶走。第十一條辦公資產的管理

        1、資產調撥

        部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》。必須嚴格按照審批順序執(zhí)行。審批順序:調出部門負責人—調入部門負責人—行政部確認簽字后,方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。

        2、資產報廢

        由部門負責人填寫《資產報廢申請單》,報行政部。行政部會同財務部門進行資產損壞鑒定后,由行政部主管領導審批,審批后方可報廢。行政部和財務部門同時銷賬。有再使用價值的,由行政部收回統一維修、保管、再分配,資產臺賬做相應調整。在報廢前,部門不得隨意丟棄,否則該部門按照其原值賠償,并按照公司相關規(guī)定處罰。

        3、資產的租用、出租和外借

       。1)公司需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要,租用

        部門必須報公司行政部審批,行政部應盡量考慮在公司內部調配,調配的確有困難而且購買不經濟合算的情況下,經總經理批準方可租用,租用手續(xù)由行政部統一辦理。

       。2)公司長期不使用的行政辦公資產可以考慮對外出租和外借。行

        政部定期對所有閑置的辦公資產進行清查盤點,對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續(xù),對長期閑置的物品主動尋求外租,對今后沒有使用價值的物品進行出售。

        4、辦公資產的日常維護、維修

       。1)行政部是辦公資產日常維護、維修的責任部門。

        (2)行政部編制辦公資產維修計劃,并納入預算和經營計劃。根據

        維修計劃對各部門辦公資產進行檢查,按期進行維護,保證各物品正常工作。

       。3)各部門的辦公資產需要維修時,由部門負責人填寫《辦公設備

        維修申請表》報送行政部。不經部門資產負責人而私自維修的,相關費用行政部不予受理。

        (4)行政部接到申請單后,需對報修設備進行鑒定,進行相應的維

        修、更換,一般性維修理應在三個工作日內修理完畢,其他較為復雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設備維修記錄表》,資產使用部門負責人簽字確認。

       。5)若聘請外部單位進行維修,相關付款事項執(zhí)行資金支付程序。

      公司文件管理制度5

        總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

        適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。

        一、文件的收集

        公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內容包括:

        1、上級機關召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料及上級機關頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件;(主要收集部門:行政部)

        2、上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)

        3、公司經濟活動中與外單位的來往信件、合同、協議。((主要收集部門:行政部)

        4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)

        5、公司制訂的計劃、統計、預算、決算及工作總結;;(主要收集部門:行政部)

        6、公司的請示與上級批復文件(主要收集部門:行政部)

        7、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結、報告;(主要收集部門:行政部)

        8、公司的統計報表、統計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務部)

        9、公司內部組織機構在工作中形成的重要文件材料;

        10、公司領導在公務活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協議、報告等;(主要收集部門:行政部)

        11、公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料,公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務部、行政部)

        12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)

        13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)

        14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)

        15、公司干部任免(包括備案)、調配、培訓、專業(yè)技術職務評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉正、定級、調資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)

        16、公司員工檔案轉移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)

        17、公司財產、物資、檔案等的.交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務部、行政部)

        18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)

        20、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)

        21、各項目完成后專業(yè)圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復稿件。(主要收集部門:曬圖室)。

        二、立卷歸檔

        文件立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

       。1)各專業(yè)都要建立健全個專業(yè)的文件、圖書等材料,由各部專業(yè)集中統一保管。

       。2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業(yè)務范圍及當年工作任務,編制文件材料的編號類別。

       。3)文件承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

       。4)卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

        三、檔案保管

        1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

        2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

        3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。

        4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現破損變質及時修補或復制。

        四、檔案借閱

        1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。

        2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關人員翻閱。

        3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。

        4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。

        5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料,必須經公司領導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。

        6、底圖一般不予外借。

        五、檔案銷毀

        經確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

        六、檔案保密

        1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關人員不準接觸。

        2、不得傳播、議論有關機密問題。

        3、檔案資料不準帶到公共場所。

      公司文件管理制度6

        一、總則

        1、為提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據文書處理的有關規(guī)定,結合我企業(yè)實際情況,特制定本制度。

        2、文件管理內容包括:上級政府部門函、電、來文,同級合作企業(yè)函、電、來文,本企業(yè)上報、下發(fā)的各種文件、資料。

        3、本企業(yè)各類文件統一由辦公室歸口管理。

        二、發(fā)文管理

        1、凡以我公司名義上報或下發(fā)的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦部門擬稿,送辦公室核稿,經辦公室核稿后送總經理簽發(fā)。

        2、經總經理簽發(fā)的文件由辦公室統一登記、分類編號并保留一份原件存檔。

        3、發(fā)出的文件、傳真應追蹤落實對方是否收到,對沒有收到的應及時進行補發(fā)或改用其他方式發(fā)送。

        4、所有由辦公室發(fā)出的傳真、文件等應統一登記,并標注發(fā)送單位、日期,由發(fā)件人簽名。其他部門自主發(fā)送的,由發(fā)送部門自行負責。

        5、發(fā)文辦理工作程序:

       。1)擬稿:公司公文、日常業(yè)務和事務性的文件由各涉及到的職能部門負責擬稿,擬稿要求內容要情況屬實、觀點明確、條理清楚。

       。2)核稿:核稿是指由擬稿部門經理對擬好的文稿進行審查、核對、修改,為簽發(fā)做好準備。

       。3)會簽:凡公文涉及到其他部門有關事宜,需給有關部門會簽。有關部門會簽后送辦公室主任處對公文進行復核,復核的主要內容為是否已協商、會簽;文種、公文格式是否正確等。

        (4)簽發(fā):以公司名義報送的所有公文一律送總經理簽發(fā)。簽發(fā)公文時如有修改,應在原文上圈改并簽署姓名和日期。

       。5)發(fā)文登記:此時的發(fā)文登記是指對待發(fā)文稿進行復核,重點看審批簽發(fā)手續(xù)是否完備,附件是否齊全,格式是否統一、規(guī)范,符合要求的文稿由辦公室根據領導簽署意見成文稿的內容,并對待發(fā)文稿進行編注發(fā)文字號,確定份數后印制。

       。6)用印:用印是指辦公室對已印制好的公文進行蓋章。

        (7)存檔:在發(fā)文辦理流程結束后,檔案管理人員按照文書檔案的歸檔要求對所發(fā)公文進行存檔(應包含底稿、正文兩份,及有關電子文檔,并定期將電子檔備份到專門的硬盤)。沒有歸檔和存查價值的公文,經過鑒定和總經理批準可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監(jiān)銷,保證不丟失、不漏銷。

        三、收文管理

        1、所有發(fā)至本企業(yè)的文件(含傳真和政府部門傳達的`公文、業(yè)務往來文件等),由辦公室統一簽收、登記、編號,送總經理閱示或送有關部門辦理,為避免文件擠壓,一般應在當天完成送閱。

        2、接收傳真應明確來文單位、接收人或部門,辦公室接收后負責轉交,并由接收人簽收。

        3、外出辦公帶回的文件及資料應及時向總經理上報或移交辦公室,直接上報總經理的根據總經理指示辦理,移交辦公室的由辦公室根據文件內容和性質向上級報告或指定專人、轉交其他有關部門辦理,并由辦公室保留原件或復印件存檔。

        4、辦公室收到文件,應根據文件內容和性質全面統籌,送總經理批示或交有關部門閱辦。需要辦理的公文,經請示總經理后辦理,根據文件內容、總經理批示予以催辦。

        5、已交辦公室存檔的文件在借閱中應嚴格遵守傳閱規(guī)定和保密范圍,所有文件如需外借或復印必須辦理文件借閱手續(xù),經總經理批準后方可借閱。

        6、個人或部門閱讀文件應抓緊時間,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人,閱讀完后應及時交還給檔案管理員。

        7、收文辦理工作程序:

       。1)簽收:簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字,表示收到。公司所有公文由辦公

        室簽收、拆封,對需納入收文辦理的,應統一進行收文登記。

       。2)收文登記:收文登記是指對收進的公文進行注冊、編寫收文號等。將收到的文件先按來文機關或部門進行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標題、份數、等逐項進行登記。

        (3)擬辦:在收文登記后,由辦公室人員送辦公室主任處審核,符合有關規(guī)定的,辦公室應根據文件的內容、性質、緩急程度提出辦理意見和建議,送請總經理批示后交有關部門辦理。

       。4)批辦:批辦是指總經理對收文的辦理寫出指示性意見,并指定辦理部門和傳閱范圍。

       。5)承辦:承辦是指按照總經理的批辦意見,指定承辦部門及傳閱范圍。承辦部門接到需辦文件后,要認真及時辦理,急件隨到隨辦。需兩個以上部門承辦的文件,主辦部門要主動會同相關部門協商辦理,并負責回復辦理結果。

       。6)催辦:催辦是指根據總經理的批辦意見,由辦公室督促承辦部門盡快上報辦理結果。

       。7)注結:文件辦理完畢,應在《收文登記簿》或公文處理單上注結,注明辦理日期,并簡要寫明辦理結果。

       。8)存檔:在收文辦理結束后,應根據公文的相互聯系、特征和保存價值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整。沒有存檔和查存價值的公文,經過鑒定和總經理批準,可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監(jiān)銷保證不丟失、不落銷。

        四、保密文件管理

        1、嚴格遵守保密制度,保密資料統一由檔案管理員收發(fā)、傳遞、銷毀等,并嚴格把關。

        2、制發(fā)保密文件時,經辦人要根據文件、資料的內容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發(fā)送范圍、數量,報送總經理審批后印發(fā)。

        3、借閱、復印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續(xù),嚴禁將保密資料保密文件拿到其他營業(yè)性場所復印。

        4、對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發(fā)現欠缺要及時追查,防止丟失。

        五、文件的銷毀

        1、對于多余、重復、過期和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,按照公司有關規(guī)定,辦理銷毀手續(xù)報總經理批示。

        2、經審核同意銷毀的文件,應在檔案管理員和辦公室主任的共同監(jiān)督下進行銷毀。

        六、附則

        1、本制度由公司辦公室負責解釋。

        2、本制度自發(fā)文之日起實施。

      公司文件管理制度7

        1、目的

        規(guī)定本公司文件資料的編寫、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據。

        2、適用范圍

        適用于本公司內部文件的編寫、收發(fā)、控制及資料保管和外來文件的管理。

        3、職責

        3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。

        3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。

        3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。

        3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。

        4、相關文件

        《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

        《質量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4

        5、工作程序和管理辦法

        5.1文件的產生

        5.1.1各相關部門根據工作需求編寫文件。

        5.1.2總經理助理對文件進行審核。

        5.1.3總經理審批通過的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。

        5.1.4辦公室對生效的文件印制,必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。

        5.2文件、資料的類別

        5.2.1受控文件

        a)內業(yè)資料;

        b)圖紙資料;

        c)按照質量體系的控制要求進行管理的文件;

        d)在質量體系中引用的法律、法規(guī)和外來文件;

        e)與服務過程有關的合同協議;

        f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業(yè)主財產,由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財產控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

        管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

        5.2.2非受控文件

        與公司經營和服務工作范圍相關的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據目前公司現有的非受控文件,可分為:

        a)內行文、外行文:1

        b)未被質量體系引用的外來文件:2

        c)與服務過程無關的合同協議:3

        d)未被質量體系引用的法律法規(guī):4

        e)行業(yè)標準性文件:5

        f)照片、錄像帶:6

        g)電腦貯存:7

        5.3文件、資料目錄的索引號

        x-x.x-xx

        文件盒編號

        同號柜序列號

        文件柜編號

        文件類別編碼

        5.4文件、資料歸檔與管理

        5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統一管理。

        5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。

        5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門別類包裝和存放,對于需存檔的文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數等,如用必要還應有內容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。

        5.5文件、資料的發(fā)放

        5.5.1文件應按各職能部門工作性質和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數量、分發(fā)號等,并要求領用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領,以便對發(fā)放的文件進行統計和檢查。

        5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現文件誤發(fā)時應立即追回,同時作好文件的補救工作。

        5.6文件資料的調用、借閱與歸還

        5.6.1借閱者應在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號,并按時歸還和辦理歸還手續(xù)

        5.6.2借閱的文件、資料未經允許不得復印、摘抄、外借和傳播。

        5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。

        5.6.4機密性文件的調用與借閱規(guī)定

        a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結及公司章程、董事會決議,公司財務報表、法律訴訟文件等的調用與借閱需經總經理批準。

        b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經營專項審批文件等的調用與借閱需經辦公室主任批準。

        c)c級機密文件資料:內業(yè)資料和技術性圖紙資料、法律法規(guī)類文件的調用與借閱需經有關部門負責人批準并向辦公室聯系辦理。

        d)行業(yè)主管借閱文件、資料的.僅限于b級機密和c級機密文件、資料。

        e)業(yè)主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術圖紙和已張貼在公共場所的文件。

        f)外來單位借閱、調用文件、資料的限于國家執(zhí)法部門,如公安機關、檢察機關、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協助與配合,但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關證件,由辦公室主任向總經理請示后親自辦理。

        g)以上文件資料的調用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。

        5.7文件的復制、破損和丟失

        5.7.1未經允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數量,并簽名。

        5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應填寫[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續(xù)。補發(fā)新文件時應收回破損文件,并應給予新的分發(fā)號,新的分發(fā)號延續(xù)原來文件分發(fā)號。

        5.8文件、資料的更新

        文件增加條款和更新時應及時更換,保證在使用處獲得有效版本。

        5.9文件的作廢與銷毀

        5.9.1內容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經過總經理過期審批后給予作廢或銷毀處理。

        5.9.2在分發(fā)過程中發(fā)現文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經總經理審批后,給予作廢處理。

        5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監(jiān)督。

        5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢,并向各部門書面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。

        6、使用的記錄表格

        序號

        名稱

        編號

        存放地點

        存放時間

        1

        [印制文件登記表]

        qr--wd01--02--01

        辦公室

        一年

        2

        [存檔備案資料目錄]

        qr--wd01--02--02

        辦公室

        長期

        3

        [文件分發(fā)登記表]

        qr--wd01--02--03

        辦公室

        一年

        4

        [文件、資料借閱登記表]

        qr--wd01--02--04

        辦公室

        一年

        5

        [文件復印登記表]

        qr--wd01--02--05

        辦公室

        一年

        6

        [文件補發(fā)申請表]

        qr--wd01--02--06

        辦公室

        一年

        7

        [作廢、銷毀文件登記表]

        qr--wd01--02--07

        辦公室

        一年

        起草人:審核人:審批人:

        日期:日期:日期:

      公司文件管理制度8

        第一條 為減少發(fā)文數量,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據區(qū)建設局關于文書處理的有關規(guī)定,結合我單的實際情況,特制訂本制度。

        第二條 文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本單位上報下發(fā)的各種文件、資料。

        第三條 按照黨政分工的原則,本單位各類文件(黨支部和行政)統一由辦公室歸口管理。

        (二)收文的管理

        第四條 公文的簽收

        1.單位所有文件(除領導訂啟的外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。在簽收和拆封時,收發(fā)員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。

        2.對上級部門發(fā)來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級部門,并登記差錯文件的文號。

        第五條 公文的編號保管

        1. 收發(fā)員(文書) 拆封和簽收后應及時附上"文件處理傳閱單",作分類登記編號、保管。

        2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發(fā)員(文書)進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

        第六條 公文的閱批與分轉

        1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,由收發(fā)員(文書)分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。

        2.一般性質的函、電、單據等,可由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同各單位聯系后再分轉處理。

        3.為加速文件運轉,收發(fā)員(文書)應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門,如關系到兩個以上部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

        第七條 文件的傳閱與催辦。

        1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

        2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員(文書),閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

        3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

        4.文件閱完后,應交收發(fā)員(文書),切忌橫傳。

        5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

        6.按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由辦公室通知到單位閱文。

        (三)發(fā)文的管理

        第八條 發(fā)文的規(guī)定

        1.單位上報下發(fā)正式文件的權力分別集中黨支部和行政辦公室,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

        2.各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向黨支部、行政辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發(fā)文,方可按黨、政機構設置與業(yè)務分工統一歸口以黨×字、政×字發(fā)文。群眾團體文件由黨支部批轉。

        3.對單位影響較大,涉及多個以上領導分管范圍的文件,須經領導班子研究決定后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領導批準簽發(fā)。

        第九條 發(fā)文的范圍:

        1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

        2.黨支部、、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:

        (1)公布單位規(guī)章制度;

        (2)轉發(fā)上級文件或根據上級文件精神制訂的文件;

        (3)公布單位體制機構變動或干部任免事項;

        (4)公布單位重大生產、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

        (5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;

        (6)其他有關重大事項;

        3.黨支部、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:

        (1)對上級機關呈報、請示報告、處理決定;

        (2)同兄弟單位聯系有關重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。

        4.日常生產、技術、管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管領導批準后,由各科室書面或口頭自行通知執(zhí)行,一般不用發(fā)文。

        5.各科室如會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

        (四)發(fā)文程序與要求

        第十條 發(fā)文程序規(guī)定:

        1.各科室需要發(fā)文,應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;

        2.黨支部、行政辦公室同意發(fā)文后,主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

        3.草擬文稿必須從本單位角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

        4.文稿擬就后,擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

        5.辦公室應根據黨支部、行政的要求和上級有關指示精神,有關文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

        6.經辦公室審查修改后的文稿,送分管領導核稿(對文稿內容、質量負責);

        7.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚;

        8.需經會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;

        9.文稿審核會簽后,按批準權限的規(guī)定分別呈送黨政領導審定批準簽發(fā);

        10.經領導批準簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統一編號送打字室打印;

        11.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名;

        12.文件打字后,由辦公室派專人按數印刷,再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查落實情況。

        (五)文件的借閱和清退

        第十一條 各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意后方可借閱。

        第十二條 借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

        第十三條 辦公室收發(fā)員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

        (六)文件的立卷與歸檔

        第十五條 文件的歸檔范圍:

        1.凡下列文件統一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負責歸檔:

        (1)上級機關來文,包括上級對單位報告、申請的批復;

        (2)黨支部、行政辦公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、、領導發(fā)言和生產工作的各類計劃統計、季度、年度報表等;

        (3)黨支部會、主任辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄;

        (4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

        (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

        (6)參加上級召開的.各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等;

        (7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;

        (8)反映本單位生產活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品;

        (9)單位日志和大事記;

        (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

        2.業(yè)務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

        第十六條 立卷要求

        1.文件立卷應按照內容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

        2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

        3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

        4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

        (七)文件的銷毀

        第十七條 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

        第十八條 經審核同意銷毀的文件,應在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)督下銷毀。

      公司文件管理制度9

        一、總則

        1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

        2、為規(guī)范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

        3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

        二、技術文件的編制

        1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

        具體包括:

        1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

        2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

        3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

        4)產品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

        2、技術文件的技術要求和數據等必須貼合國家相關標準和規(guī)定要求。

        3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

        三、技術文件的提交

        1、在產品開發(fā)的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

        2、在產品開發(fā)的.各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

        3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

        4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

        四、技術文件的歸檔

        1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

        2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

        3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

        4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

        5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

        6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

        五、技術文件的借閱

        1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法堅持不具權限的文件。

        2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

        3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

        4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。

        5、文件閱覽之后,須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

        六、職責追究

        各部門應嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

      公司文件管理制度10

        一、總則

        第一條、為減少發(fā)文數量,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據有關規(guī)定,結合企業(yè)實際情況,特制訂本制度。

        第二條、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業(yè)上報下發(fā)的各種文件、資料。

        二、收文的管理

        第三條、公文的簽收

        1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉交相關部門,在簽收和拆封時,秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

        2、對政府部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告有關部門,并登記差錯文件的`文號。

        第四條、公文的閱批與分轉

        1、凡正式文件均需由秘書根據文件內容和性質閱簽后分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送總經理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

        2、一般函、電單據等,由秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦部門聯系后再分轉處理。

        3、為加速文件運轉,秘書應在當天或第二天將文件送到總經理辦公室,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天。

        第五條、文件的傳閱與催辦

        1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

        2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱讀完后應在下班前將文件交秘書處,閱批文件一般不得超過兩天,閱后簽名以示負責。如有總經理“批示”、“擬辦意見”,秘書應責成有關部門和人員按文件所提要求和總經理批示辦理有關事宜。

        3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

        4、文件閱完后應送交秘書,切忌橫傳。

        5、行政秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得秘書同意予以復印或摘抄,原件應及時周轉歸檔。

        三、文件借閱和清退

        第六條、各部門有關人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門主管簽寫便條,對有密級的文件須秘書同意后方可借閱。

        第七條、借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

        第八條、各部門應具體指定責任心強的主管負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

        四、文件的立卷與歸檔

        第九條、文件的歸檔范圍

        凡下列文件統一由行政秘書歸檔:

        1、企業(yè)領導發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和經營工作的各類計劃、統計、季度、年度報表等。

        2、各種專業(yè)例會記錄。

        3、企業(yè)召開重要會議所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等。

        4、有保存價值的客戶資料及處理結果。

        5、企業(yè)日志和大事記。

        第十條、立卷要求

        1、文件的立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

        2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

        3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

        五、文件的銷毀

        第十一條、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,秘書應定期清理造冊并按行政有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

        六、附則

        第十二條、本制度解釋權歸行政部。

        第十三條、本制度自公布之日起執(zhí)行。

      公司文件管理制度11

        一、總則

        1、為規(guī)范公司文件的起草、審批、傳達、存檔工作,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,結合公司的實際情況,特制訂本制度。

        2、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,公司上報下發(fā)的各種文件,同級相關方函、電、來文。其中工程系統與甲方的往來函件按《檔案管理制度》執(zhí)行。

        3、公司文件由辦公室統一管理和存檔。

        一、文件的分類

        1、外收文:公司從外部接收的政府文件。

        2、外發(fā)文:以公司名義向外部發(fā)送的文件。

        3、內行文:公司內部下發(fā)的文件,分為正式文件和臨時文件(指時效性較強的'文件)。本制度的內行文所指的是正式文件。

        三、內行文的管理

        1、內行文的范圍:

        凡是以公司名義對內發(fā)布的制度、辦法、通知、決定、決議、會議紀要和會議簡報,均屬內行文范圍。

        2、內行文的編號

      公司文件管理制度12

        一、總則及范圍

        為了保持公司技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標準。

        本標準適用于技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的管理。

        二、管理業(yè)務與分工

        1.技術部負責人。負責本制度的制定及有關技術文件各項管理業(yè)務的審批及有關事項的確定。

        2.技術員。負責總則中所述文件的保管、收發(fā)及按本制度進行技術文件的管理工作。

        三、管理內容與要求

        1.技術文件的種類

       。1)技術類文件

        由技術部負責的圖紙及各類工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導書。

       。2)管理類文件

        由技術部負責的項目的合同;項目資料;項目預算單、決算單等。

        2.文件登記

        (1)技術部必須建立《技術文件管理臺賬》,掌握技術部全__文件的情況。其臺賬應包括:編號、名稱、數量、文件編制時間。

       。2)文件接收后,技術員應及時對文件進行分類編號并作記錄。

        3.文件的歸檔及保管

        技術文件的保管由技術員按檔案類型進行保管。

        4.文件的借用

       。1)文件的借閱應開具借條并由技術部領導批準,方可借閱。

        5.文件的修改與審批

       。1)當某專業(yè)的工程技術人員或使用單位的有關人員提出對不合理或者已經落后的技術文件時,由技術部該專業(yè)的'工程師(或專業(yè)的業(yè)務負責人)分析確定是否需要修改。

       。2)技術文件確定修改后,由技術部該專業(yè)工程師(或專業(yè)的業(yè)務負責人)填寫《設計更改單》。

        《設計更改單》應包括下列內容:

        (a)技術文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號;

        (b)更改理由;

       。╟)會審意見、會審簽名;

       。╠)設計、工藝負責人簽名;

       。╡)修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現)。

       。3)技術文件的xx與批準

        一般性的內容更改只須將填好的《設計更改單》交技術部負責人進行xx和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質量、投資等影響面較大的內容更改由技術部召集有關人員參加審定,會議通過審定后,由技術部負責人簽字后交公司批準。

       。4)技術員接到《設計更改單》后,應立即著手工作,更改時,必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術文件一次全部修改完畢以保證技術文件的統一性(圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外,應同時將舊圖紙收回并登記)。

        (5)技術文件的管理應以紙質和電子版形式存檔(在登記時應作出標記)。

      公司文件管理制度13

        *****發(fā)展有限公司

        目錄

        總則...........................................................3

        員工招募.........................................................4

        培訓制度......................................................6

        考勤管理辦法...................................................8

        休假管理辦法...................................................9

        福利制度........................................................11

        生育保險津貼制度...................................................13

        困難補助金管理辦法.................................................15

        離職管理辦法..................................................17

        工作服與工作證管理規(guī)定.............................................19

        用車管理制度..................................................20

        衛(wèi)生管理制度..................................................21

        報刊雜志的管理辦法.................................................22

        工具、耗材領用制度.................................................23

        辦公用品與日常用品管理.............................................24

        總則

        一、為建立組織,健全制度,使公司各項管理制度、規(guī)范化、,特制訂本規(guī)定,凡本公司所屬員工都應遵守本規(guī)定。

        二、本公司員工任用、擔保、工作時間、請假休假、出差、培訓、福利、考勤考核、獎懲、年資、離職等事項除國家有規(guī)定外,皆按本規(guī)定辦理。

        三、本公司員工應團結友愛,忠于職守,遵守公司各項規(guī)章制度,服從各級主管人員的合理指揮與安排,不得陽奉陰違或敷衍塞責。

        四、本公司員工應遵紀守法,努力學習科學文化知識,不斷提高自身修養(yǎng)。

        五、本公司員工對內應認真工作,愛惜公物,減少損耗,提高業(yè)務水平和工作效率,對外應嚴守公司商業(yè)機密(公司的.產品、圖紙、內部文件資料、贏利情況、銷售計劃、客戶資料、工資福利等均屬公司機密)。

        六、本公司員工應尊重公司信譽,除辦理本公司指定外,不得擅用本公司名義,嚴禁用公司名義在外招搖撞騙。

        七、本公司員工對外接洽事項時(包括電話洽談),應態(tài)度謙和,特別注意文明用語,不得滿懷不滿情緒,有損害公司形象的行為。

        八、本公司員工應遵守國家法律,嚴禁有酗酒鬧事,吸食毒品、賭博、拉幫結派等行為。

        九、本公司員工應發(fā)揚團隊精神,心胸豁達,勤奮敬業(yè),始終保持勤儉創(chuàng)業(yè)的精神。

        十、本制度經行政會議通過后,試用實施,若試用期間有疑問,可向行政部以書面形式提出意見,再由行政部組織會議研究修訂,其他任何人員不得擅自修改。

        行政部

        20xx年1月1日

        員工招募

        為了開發(fā)人力資源,為公司注入新的血液,規(guī)范公司的員工招募如下:

        一、招聘

        1、準備:各部門經理根據其工作需要進行人員編制或根據人力需求填寫人員增補單,經總經理批準后交行政部進行招聘。

        2、本公司所需人員一律公開條件向社會公開招聘,以學識、品德、能力、經驗、體格適合于該工作崗位為聘用原則。公司內部人員也可以推薦,但必須按規(guī)定程序進行。

        3、初試:應聘人員自備個人簡歷帶齊相關證件到行政部進行面試,技術人員、銷售人員需進行筆試。

        3、復試:行政部面試后將其資料與筆試試卷一起交予部門經理再由部門經理和總經理統一安排時間對應聘者進行復試,再把最后結果通知行政部。

        二、錄用

        1、經復試合格的人員接到通知后,按其指定日期到行政部辦理入職手續(xù),并繳相關證件(學歷證、身份證復印件各一份,照片兩張),由行政部統一安排崗前培訓。

        2、凡應聘者有以下情形之一者,不予錄用。

        1)曾在本公司被開除或未經批準擅自離職者。

        2)經指定醫(yī)院體檢不合格者。

        3)未滿16周歲的未成年公民。

        4)品性惡劣,經其他公私營機構開除者(需有確鑿證據)。

        5)違法犯法吸食毒品者。

        三、擔保

        1、經公司雇用的經濟管理(財務人員)或認定其職務有必要提供擔保者(倉庫保管員、安全保衛(wèi)員等)必須于到職前辦理擔保手續(xù)(經濟擔保,本地有正當職業(yè)、固定收入、固定資產的人士擔保,合法有實力的團體擔保)。

        2、被擔保人如有下列情形之一者,連帶賠償責任。

        1)營私舞弊或其他不法行為使本公司造成損失者。

        2)侵占、挪用公款、公物或損壞公物者。

        3)竊取機密技術資料或財物者。

        五、試用

        1、本公司新進人員除特殊情況經總經理批準免予試用外,一律先經試用。

        2、新進人員一般試用期為1-3個月,試用期表現特別優(yōu)秀者,經直屬主管呈報上級核準可縮短試用期限,但至少不少于原試用期的一半;若在試用期表現不佳者,可當場予以辭退。

        3、新進人員試用期滿后由行政部通知部門經理對其進行試用期考核,考核合格者由行政部辦理轉正手續(xù);考核不合格者若有培訓潛能可考慮延長試用期(最長2個月),否則予以辭退,且不得提出異議。

      公司文件管理制度14

        一、收文

        1、建立《收文登記表》,由辦公室派專人進行文件收文處理。

        2、實行收文登記批辦制度,收文由秘書辦理登記,填《公司收文批辦單》,統一交辦公室負責人,辦公室負責人按文件內容及各部門分工和職責,傳達部門負責人辦理。

        3、辦理文件的有關人員均應簽字,有關工作完成后,將文件退辦公室存檔保管。經辦人員需要留存的文件,經總經理或分管副總經理同意后可留存復印件。

        4、各部門收到的函件,應交辦公室即時登記,交簽字后2、3條處理。

        5、各有關人員注意保密,不得泄露本公司機密。

        二、發(fā)文

        1、公司發(fā)文由有關部門起草,建立《發(fā)文登記表》,由辦公室統一編號、發(fā)出。

        2、每次發(fā)文須經總經理簽字同意,并留底存欄。

        3、各部門對公司所發(fā)的內部文件必須認真貫徹執(zhí)行。

        4、向上級單位呈報的文件,由辦公室派專人,按公文傳進程序進行。

        5、監(jiān)理項目中的`一般業(yè)務文件,需要辦公室打印的,需辦公室主任簽字批準。

        三、文件查詢

        1、凡查詢、復印、借閱文件,均需申請、登記。

        2、凡涉及公司經營機密及項目當事人有關機密的文檔需經公司領導同意后才能查詢。不允許復印的文件,只能在公司辦公室查閱,允許復印的文件,不得帶出公司,只能在公司復印。

      公司文件管理制度15

        文件管理內容主要包括外部來函、電郵、資料和本公司內部上報下發(fā)的各種文件、資料。按照統一收發(fā)集中管理的原則自即日起本公司各類文件外來和內發(fā)統一由總經辦歸口管理

        一、收文的管理與公文的簽收

        1.公司所有文件(除董事長、總經理訂啟的外)均由總經辦專人登記簽收、拆封。在簽收和拆封時,需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。

        2.對政府部門發(fā)來的文件要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口應立即報告上級部門并登記差錯文件的文號。

        二、公文的編號保管

        1.文件拆封和簽收后應及時附上“文件處理傳閱單”作分類登記編號、保管。

        2.本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交總經辦進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

        三、公文的閱批與分轉

        1.凡正式文件均需由總經辦主任或行政主管根據文件內容和性質閱簽后由收發(fā)員分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急電應立刻呈送主管領導或分管領導閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事一般應在當天閱簽完。

        2.一般性質的函、電郵、單據等可由總經辦直接分轉處理。如涉及幾個部門會辦的文件應同各部門聯系后再分轉處理。

        3.為加速文件運轉收發(fā)員應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門如關系到兩個以上部門應按批示次序依次傳閱最遲不得超過兩天特殊情況例外。

        四、文件的傳閱與督辦。

        1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的.文件不得向外泄露內容。

        2.閱讀文件應抓緊時間當天閱完后應在下班前將文件交收發(fā)員,閱批文件一般不得超過兩天閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”總經辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

        3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件如確系工作需要要辦理借閱手續(xù)以防止丟失泄密。 4.文件閱完后應交收發(fā)員切忌橫傳。

        5.總經辦對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得總經辦同意后,予以復印或摘抄原件應及時歸檔保存。

        6.按照閱文范圍。一線員工。一般由有關部門定期組織學習相關文件;蛴煽偨涋k通知到單位閱文。

        五、發(fā)文的規(guī)定

        1.公司上報下發(fā)正式文件的權力分別集中總經辦和行政辦公室。各分公司和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

        2.各下屬公司、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應分別向總經辦、行政辦公室提出發(fā)文申請并將文件底稿分別交總經辦、行政辦公室審核?偨涋k、行政辦公室同意發(fā)文方可按公司發(fā)文規(guī)定設置與業(yè)務分工統一歸口以密×字、政×字發(fā)文。各分公司團體文件由總經辦批轉。

        3.對公司影響較大,涉及多個以上領導分管范圍的文件,須經公司領導班子研究決定后批準簽發(fā)。其余文件均由主要領導批準簽發(fā)。

        六、發(fā)文的范圍

        1.凡是以公司名義、總經辦、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

        2.總經辦、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:

        (1)公布公司規(guī)章制度

        (2)轉發(fā)上級文件或根據上級文件精神制訂的文件

        (3)公布公司體制機構變動或干部任免事項

        (4)公布單位重大建設、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定

        (5)發(fā)布相關獎懲決定和通報

        (6)其他相關重大事項

        3.總經辦、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:

        (1)對上級機關呈報、請示報告、處理決定

        (2)同兄弟公司聯系有關重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。

        4.日常工程、技術、管理、建設工作中有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管領導批準后,由各部門書面或口頭自行通知執(zhí)行一般不用發(fā)文。

        5.各部門如會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以部門名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

        七、發(fā)文程序規(guī)定

        1.總經辦、行政辦公室同意發(fā)文后,主辦部門應以公司目前方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿

        2.草擬文稿必須從本公司角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫

        3.文稿擬就后,擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數、擬稿部門與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級

        4.總經辦應根據董事長和總經理有關指示精神,相關文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿部門重新擬稿

        5.經總經辦審查修改后的文稿,送分管領導核稿對文稿內容、質量負責

        6.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚

        7.文稿審核總經辦簽署后,按批準權限的規(guī)定分別呈送董事長、總經理處審定批準簽發(fā)

        8.經領導批準簽發(fā)后的文稿交總經辦收發(fā)員統一編號送打字室打印

        9.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名

        10.文件打字后,由總經辦派專人按數印刷,再由收發(fā)員分發(fā)并檢查落實情況。

        八、文件的借閱和清退

        各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人同意,對有密級的文件須分管領導或總經辦主任同意后方可借閱。

        借閱文件應嚴格旅行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

        總經辦收發(fā)員對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。一般為月底一小清季末一中清、年終一總清。如發(fā)現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

        文件的立卷與歸檔范圍

        1.凡下列文件統一分別由總經辦收發(fā)員負責歸檔

        (1)上級部門來文包括上級對本部門報告、申請的批復(2)總經辦、行政辦公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、領導發(fā)言和生產工作的各類計劃統計、季度、年度報表等

        (3)高層會議、行政辦公會議、中層干部會議、全體職工大會以及各種例會記錄(4)總經理辦公會議所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果

        (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等(7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料

        (8)反映本單位生產活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品(9)單位日志和大事記

        (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

        九、立卷要求

        1.文件立卷應按照內容、名稱、時間順序分門別類地進行整理歸檔。

        2.立卷時要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全保持文件、材料的完整性。

        3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料要及時立卷歸檔。

        4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

        十、文件的銷毀

        1、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,總經辦應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定辦理申請銷毀手續(xù)。

        2、經審核同意銷毀的文件,應在總經辦收發(fā)員文書和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)督下銷毀。

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