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      食堂采購管理制度

      時間:2023-02-16 18:47:27 制度 我要投稿

      食堂采購管理制度

        隨著社會不斷地進步,需要使用制度的場合越來越多,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編整理的食堂采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

      食堂采購管理制度

      食堂采購管理制度1

        為了提高學生食堂管理的整體水平,為全體學生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質的用餐環(huán)境和氛圍,維護和確保學生的身體健康,特制定本制度。

       。ㄒ唬┦程媒ㄔO

        一要加大投入力度,進一步落實建設資金。要從落實xxxx、提高民族素質的高度,進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的認識,進一步提高對加快農村學校食堂建設步伐必要性的認識,足額落實本地財政應承擔資金,繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策,滿足學校食堂建設需要。

        二要突出建設重點,科學編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規(guī)劃和分年度實施計劃,做到布局合理、規(guī)模適度,避免閑置浪費和重復建設;按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點,解決急需。三是堅持標準,因地制宜。要嚴格執(zhí)行國家相關規(guī)定,達到國家抗震設防標準,并滿足功能使用和綜合防災要求;因地制宜選擇學生食堂建設模式,貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則,嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。

       。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責

        1、必須愛崗敬業(yè),盡職盡責,服從安排,出色完成本職工作,不遲到不早退。

        2、確保安全生產,堅持人走關門,防火防盜,出現(xiàn)問題責任一查到底,直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房,嚴禁學生在廚房內就餐。

        3、食堂運行(除采購外)一律不準進行現(xiàn)金交易。嚴格進出庫登記制度,隨進隨記,隨出隨記。

        4、要講究個人衛(wèi)生,勤剪指甲,勤理發(fā),穿戴整潔,工作前要洗臉凈手,注重儀表。不準在工作間及庫房內喝酒、吸煙、梳發(fā),對著飯菜咳嗽,在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

        5、保證飯菜質量,主食做到蒸、撈衛(wèi)生,不糊不冷,松軟可口;炒菜必須軟硬適度,顏色純正;湯菜要保證不生不冷,咸淡適度;工作人員若在操作技術和工序上出現(xiàn)失誤,發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子,其經濟損失由當事人賠償。

        6、保持廚具整潔衛(wèi)生,各種餐具、用具要做到餐前檢查,餐后清洗消毒。保證餐具整潔,地面清潔。

        7、要節(jié)約用電、用水,做到人走燈滅,關緊水龍頭。愛護公物,損壞照價賠償。

       。ㄈ┵~務管理

        食堂的一切收支業(yè)務都要記賬,如實在賬面體現(xiàn),不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度,仔細審核原始憑證,對不符合要求的'票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務審核,做到日清月結。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。

       。ㄋ模┈F(xiàn)金的管理

        1、現(xiàn)金的收支,保管由出納負責,其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。

        2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。

        3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

        4、采購員可以借適當現(xiàn)金作為周轉金。離開采購崗位時,應及時歸還周轉金。

        (五)集中采購制度

        采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,把好質量關,不采購腐爛變質的生熟食品,統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量,計劃采購,避免積壓和浪費。認真執(zhí)行財務制度和現(xiàn)金管理制度,市場購進的物品必須開具稅務發(fā)票。不私自挪用公款,每天的貨物發(fā)票經保管員驗收后及時報賬。領取的周轉金以及各種票證要妥善保管,嚴防丟失被盜,及時結清賬目。遵紀守法,采購中不違反國家政策,講究職業(yè)道德,增加透明度,大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯(lián)系,掌握信息,貨比三家,采購物美價廉物品,保證食堂正常運轉,庫房實行分類管理,嚴格執(zhí)行驗收制度,做到出庫有據(jù),賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

      食堂采購管理制度2

        1.目的

        為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,特制訂本辦法。

        2.管理權責

        行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門,對采購結果負全面責任。

        3.采購基本原則

        3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

        3.2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本,并保質保量地及時采購到所需物品。

        3.3.應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。

        3.4.實行“定點采購”,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的'原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

        3.5.確定某類食品用品供應商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商,事后記錄在賬,上報行政管理中心審查。

        3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查,確保食品原材料安全。

        4.管理內容

        4.1.食堂器具等耐用品類采購

        4.1.1.4.1.2.廚房品采購,廚具等。餐飲用具采購,筷子、餐盤等。

        4.2.食堂原材料等消耗品類采購

        2食堂采購管理制度(經典版)

        4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購,酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

        5.采購管理流程

        5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

        食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

      食堂采購管理制度3

        一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。

        二、定點采購食品及食品原料,采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等,采購肉、禽類食品要索取檢疫證明,采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

        三、建立索證檔案,索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

        四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù),并保存收據(jù)至食品進食后無異常。

        五、食堂食品采購采用公開、公平、定期(2年)招標3家以上供應商的方式進行,通過比質量、比價格、比服務的.方式供貨。

        六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

        七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

        八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質量要求,交食堂管理員,管理員初核后報行政后勤科負責人審核,審核通過后做好記錄并通知送貨人,送貨人必須按品名、數(shù)量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。

        九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行;干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則,有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

        十、定性包裝食物的驗收。

        (一)檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

       。ǘz驗生產日期、保質期,如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收;

        (三)檢驗包裝是否有廠家、廠址;

       。ㄋ模z驗食物外觀:有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等;

       。ㄎ澹┬釟馕,是否有異味;

       。┦指校欠裼挟悩。

        十一、非定型包裝食物的驗收。

       。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄、霉變的食物;

        (二)聞:是否有異味;

        (三)手感有無異樣;

       。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。

        十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、單價等方面的驗收,杜絕變質、霉爛的食品進入食堂,驗收合格后雙方簽字確認,嚴禁驗收后不簽字。

        十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質應予以當場清退。

        十四、食品采購驗收過程中如有重大問題,應及時逐級匯報以便及時解決問題。

      食堂采購管理制度4

        為了加強學校食品衛(wèi)生管理,落實食品原料的溯源,提高學校食品衛(wèi)生安全水平,保障師生身體健康,根據(jù)《安微省食品索證管理辦法》的要求,特制定本制度:

        一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

        二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括:

        ①食品及食品原料(如食用油、調味品、米面及其制品等);

       、谑秤棉r產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

       、凼称诽砑觿ㄈ鐏喯跛猁}、酵母、色素等);

       、苁〖壱陨闲l(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品。

        三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購,并現(xiàn)場查驗產品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標識,購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。

        四、從固定供應商采購食品時,索取并留存供貨商的資質證明,與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的合同。

        五、采購食用農產品時,索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

        六、采購生豬肉時,查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

        七、采購的.食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用,對驗收不合格的食品注明處理方式。

        八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不涂改,不偽造,其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。

      食堂采購管理制度5

        1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

        2、不采購腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章(證)的肉類食品。

        3、采購食品及原輔料時,應向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產品檢測報告,并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

        4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責,炊事員協(xié)助驗收的方式進行。

        5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數(shù)量、價格等方面的驗收,杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的`數(shù)量、價格,并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

        6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質且價格高于市場的食品,應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質量關,不得將劣質菜沖入優(yōu)質菜中,對于采購的霉爛變質的食品,炊事員有責任提出異議,并有權拒絕采用,并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

      食堂采購管理制度6

        第一節(jié) 詢價管理制度

        一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

        二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。

        三、詢價管理。

        1、詢價職責管理。

        采購詢價分兩組同時進行,機關各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門,每天安排兩人負責到海天市場詢價,食堂作為主副食物品具體使用部門,每天安排兩人負責到海天市場詢價,詢價人員要認真對待詢價工作,確保所詢價格為市場真實零售價格。

        詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定,以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據(jù),詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間,當天所詢價格為第二天結算價格依據(jù)。

        2、詢價流程管理。

        兩組詢價人員,在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心,由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格,制作采購結算價格表,經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后,于次日午后2:00前在OA上進行公布。

        第二節(jié) 采購、驗質、檢斤管理制度

        一、采購環(huán)節(jié)管理

        1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

        2、安質部購買低值易耗及辦公用品,應取得供貨單位開具的原發(fā)票。

        3、安質部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序審批后由財務報銷。

        4、安質部負責與供貨商核對貨款,由安質部負責收集各供應商結算收據(jù),制作付款明細表,審批簽字后,每月統(tǒng)一支付供貨款。

        二、驗質、檢斤環(huán)節(jié)管理

        1、安質部作為采購主管部門,對供應商所供商品質量負責,對在商品供應過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質商品行為,有權依據(jù)雙方簽訂合同進行處罰(罰金在履約保證金中扣除)。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作,對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收,并通知采購部和財務核算。

        2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員:負責對所購商品實行監(jiān)督;管理員:負責對所購商品質量進行監(jiān)督;核算員、保管員:負責對所購物品數(shù)量進行監(jiān)督,對所購物品無數(shù)量和質量問題時,保管員方可辦理入庫手續(xù)。

        3、在檢斤過程中,如有超計劃供貨,食堂有權拒收;實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量,由餐飲部提出接收意見,如可接收按實際送貨數(shù)量接收。

        第三節(jié) 出、入庫管理制度

        一、入庫管理。

        1、餐飲部保管員要及時登記保管帳,確保賬物相符;要及時清理打掃庫房,確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。

        2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品,不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

        3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)保管員記賬,一聯(lián)送交財務部門,一聯(lián)交采購員結算用。

        財務部門按經審批后的發(fā)票或采購報銷單結算貨款,發(fā)票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

        4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本(直接入廚除外)及食堂轉下班的成本(要求上報品名、數(shù)量、金額,半成品以實際數(shù)量為準,并由下班班長簽字)

        5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點,每季度末必須進行徹底盤點。

        6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單,報損單應寫明報損原因,報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。

        二、出庫管理。

        1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時,填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字,此表為直接入廚物品出庫單,是結算依據(jù)。

        2、餐飲配送部領用物料消耗用品時,需按照公司物資管理辦法中規(guī)定,必須開具出庫單,領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)保管員記賬用,一聯(lián)財務記賬用,一聯(lián)安質部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。

        3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況,以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

        4、各班次領料未用的,應與下一班次作好交接記錄,以分清各自的消耗水平。

        第四節(jié) 分管經理指標負責制

        餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制,負責本食堂的.經營管理工作,對如下指標負責:

        1、直接成本毛利率、

        2、間接可控成本收入率、

        3、應收賬款回收率。

        1、直接成本毛利率

        各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本,計算出每班每日的直接成本毛利率,由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

        2、間接可控成本收入率

        各食堂燃料費(液化氣)、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率,因各食堂間接成本無法考核到各班次,該指標為月考核指標。

        3、應收賬款回收率

        各食堂當月發(fā)生的應收賬款與應收賬款回款額的比率,當月發(fā)生應收賬款應及時清回,最遲在次月末收回,回款率考核指標。

      食堂采購管理制度7

        為進一步加強機關食堂采購管理,節(jié)約資金,降本增效,提高職工伙食待遇,特制訂本制度。

        1、辦公室應提前制訂好每周菜單,采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。

        2、采購員應多方詢價,嚴把原材料價格、質量、數(shù)量關,確保質優(yōu)價廉,并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收,復核人員根據(jù)原始進料單復核數(shù)量,并做好當日采購記錄。

        3、當日采購成本、購菜價格要及時公布,接受職工監(jiān)督。

        4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總,資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。

        5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》,并附賬目匯總表,由辦公室證明,分管領導審核后報主要領導審批。

        6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。

        7、本制度至公布之日起施行。

      食堂采購管理制度8

        一、食堂財務管理的總體要求

        集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè),必須以服務職工為宗旨,不以盈利為目的;必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則;必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,開設集團總部食堂結算戶,由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。

        二、集團總部食堂物資采購與資產管理

       。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進快銷,以銷定進,以進促銷”原則。所購物資必須做到質優(yōu)價廉經濟實惠。

       。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人(食堂主管、采購部主管)采購,相關人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質量。

       。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù),經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后,方可登記入賬。

       。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

       。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P點制度。食堂存貨按進庫時間可分為:進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料,如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點,年末結束進行一次全面的清查盤點,做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規(guī)定進行帳務調整。

        三、集團總部食堂收入管理

       。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入,食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算,節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費,實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即:集團總部預收伙食費時,不作“食堂收入”,暫掛“應付帳款或預收款”,每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

        (二)客飯收入,各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

       。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產生收入,一律記入食堂收入,不得轉移存儲。

        (四)職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力,以伙食支出的估算成本為依據(jù),力求收支基本平衡。

        (五)食堂實行自收自支,自負盈虧,集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的,集團總部可給予一定經費補助。

        四、集團總部食堂支出管理

       。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務職工為中心,按照“量入為出”原則安排各項支出,嚴格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:

        1、伙食支出:是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括:

       。1)糧食支出:集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

       。2)菜金支出:集團總部食堂燒菜所耗用的支出;

       。3)調料支出:集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

       。4)燃料支出:集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出;

       。5)職工就餐時所用的水果;

       。6)其他材料支出:集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

        2、其他支出:集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括:炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

       。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟(guī)定。

        1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入,必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單,數(shù)量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫,并記入有關帳簿。現(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用,可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單,購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

        2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料,必須填寫食堂物資出庫單,出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章,并記入有關賬簿。

        3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出,須經食堂負責人審核,報集團總部領導審批后,向食堂出納辦理報銷手續(xù),直接列入當月支出。

        4、食堂需購置固定資產,由食堂負責人提出申請,報集團總部領導審核,審批同意后,方可按集團總部招投標(集中采購)目錄及標準規(guī)定辦理設備采購手續(xù),購入后辦理好固定資產登記入帳手續(xù)。

        5、食堂人員的聘請人數(shù)應符合規(guī)定的人數(shù),其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。

       。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出,原則上要求在集團總部內部食堂就餐,費用按實際支出成本結算。

        (四)食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”,采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款,其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務發(fā)票報銷。

        (五)所有結算的票據(jù)都要求合法規(guī)范,票據(jù)開具的內容反映實際的經濟交往事項,票據(jù)反映的業(yè)務內容真實,符合經濟交往事項的實際情況。(是否存在偽造作假,如大頭小尾、涂改、不套復印紙等);發(fā)票的.正確性:內容齊全、填寫規(guī)范、開具的內容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內開具等;要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開,填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚;開票時,同時要求填寫付款方(集團公司全稱)并有開票方開票人和收款人簽字,同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

       。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統(tǒng)一簽字后支付,其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領導審批,發(fā)票報銷時附審批單。

        五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理

        (一)食堂財務收支結余是指集團總部食堂因伙食經營而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的,必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的

        收益和其它收支的收益應當單獨反映。

        (二)食堂應每月反映財務盈虧狀況,按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”,及時發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,消除虧損。

        六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

        七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料,納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。

      食堂采購管理制度9

        為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

        一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

        1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

        2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循學校的相關規(guī)定,同時提請總務處審批。

        3、根據(jù)經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質量、價格,提出改進意見和建議。

        4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

        5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的`食品進行驗收,必須嚴格把關。

        6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

        7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。

        8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

        二、采購原則:

        1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。

        2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

        三、供應商管理規(guī)定

        合格供應商必須具備的條件:

        1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

        2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

        3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

        4、長期合作的供應商,應與本校簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

        5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

        四、食堂驗收員由學校總務處委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

        1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護學校利益。

        2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

        3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。

        五、食品驗收辦法:

        1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看xx看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐。欢剎x聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗xx嘗味道是否正常;四問xx問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索xx索取相關資質證件、送貨單。

        2、肉的驗收:

        ①索取檢疫合格證。

        ②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。

        ③查看是否注水。

       、苋馔獗頍o毛。

        3、魚的驗收:

       、脔r魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。

       、趦鲷~:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

        4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

        5、油的驗收:

       、偎魅〕鰪S合格證、檢驗證明;

       、诳赐该鞫龋珴赏该鞯氖侵参镉;

        ③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;

       、車L味道,有異味的可能是地溝油;

        ⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。

        6、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

        7、未經總務處審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

        六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高,應及時與供應商協(xié)商降價,協(xié)商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

        八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。

        九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。

      食堂采購管理制度10

        為加強食堂管理,提高服務質量和水平,為員工提供良好的就餐條件,充分發(fā)揮后勤保障作用,特制定本機關單位食堂規(guī)章制度。

        一、指導思想

        遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨,運用市場化管理模式,負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐,努力作到飯菜色鮮味美,價格合理,服務周到,方便及時。

        二、聘用員工制度

        1、食堂工作人員一律實行公開招聘,擇優(yōu)錄取的'方式。

        2、聘用廚師長一名,副廚一名,配菜員一名,打合一名,洗碗工一名,服務員四名。

        3、實行廚師長負責制,廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元,廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工,洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元。

        4、聘用人員經領導考察同意聘用后,根據(jù)《勞動法》的規(guī)定,依法依規(guī)購買五險:(即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險),按勞定薪,簽定正式勞動合同。

        5、所有聘用人員試用期暫定一個月。

        三、就餐管理制度

        1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐,食堂提供周一至周五的員工餐工作餐,就餐人員必須是本大樓工作人員,就餐人員持有效票證方能就餐,嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

        2、客餐實行專班專人負責,局機關客餐由局辦公室開進餐單,確定進餐標準,(標準擬定為科級接待標準為200元;副局級接待標準為300元;局級及上級領導來客接待標準為500元)對應我們的菜單,核定菜價。酒水另算(酒水主要以12年白云邊為主,如若需要高檔酒水,需經局主要領導批準尚可)。

        3、局二級單位來客就餐,按菜單點菜,餐后據(jù)實結算。

        4、客餐就餐完畢后,需相關負責人在結算單上簽字。

        四、財務管理制度

        1、食堂財務實行單獨核算,財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的相關規(guī)定,遵守財務制度,及時填報憑證和帳務處理。

        2、每張票據(jù)都需要有經手人和證明人簽字,采購員每次在財務處領取20xx元作為周轉資金。

        3、局機關客餐按月結算,食堂財務人員經局辦公室核準無誤后,財務科予以結算。

        4、二級單位客餐按月累計結算。

        五、衛(wèi)生管理制度

        嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關飲食衛(wèi)生“五四”制度。

        1、工作人員每年進行一次體檢,持健康證上崗。

        2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質量,分片包干,做到保持清潔,無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設施。夏秋季節(jié)經常使用滅蠅藥,保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

        3、原料分類存放,食品生熟分開保管,并有四防(防蠅、防塵、防鼠、防潮)措施,防止食品污染。

        4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生,經常洗澡,理發(fā)剪指甲,換洗工作服;工作前、便后要洗手,工作時不吸煙,不隨地吐痰,不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域,經常打掃、洗刷,做到每日一小掃,每周一大掃。

        六、材料及實物的管理制度

        1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品,需嚴把進貨關,每日購進的食品原材料的數(shù)量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。

        2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續(xù),物品擺放到位有序。

        3、購物發(fā)票由采購,保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù),及時向主管主任匯報常用物的庫存情況,按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。

        4、炊事員應根據(jù)主管領導批準的人數(shù)和標準進行烹飪,不得擅自超標。

        七、食堂安全管理制度

        1、在使用爐灶前,應首先檢查油路、氣路是否運轉正常,然后點火預熱,一切正常后再使用。

        2、使用完畢,隨即關閉各個開關,下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

        3、在油鍋加熱時,工作人員不準離開工作崗位,防止意外事故發(fā)生。

        4、操作電器設備前,應先檢查防護設備及電源是否完好。

        5、操作時必須精力集中,保證安全,發(fā)現(xiàn)問題立即關閉電源。

        6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

        7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應停止使用。

      食堂采購管理制度11

        為了進一步加強食堂物資采購管理,真正從源頭上杜x品安全事故發(fā)生,嚴格把關物資采購的質量,最大限度降低采購成本,明確各方職責,構建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制,特制定此規(guī)定。

        一、職責要求:

        1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識,切實做到食堂物資管理萬無一失。

        2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作,嚴格檢查進貨質量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資入食堂。

        3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況,重點是檢查質量和詢問價格,并作好記載。

        4、食堂物資價格波動性大,事務長要及時組織相關人員考察了解市場,防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄,每天安排專人如實填寫采購價格。

        5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意,并實行誰答應誰負責的辦法。

        6、學校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務處,總務處再將變動情況上報分管領導。

        7、各托管食堂要堅決服從學校關于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定,并對統(tǒng)購物資的質量、價格進行監(jiān)督管理,提出改進的辦法。

        8、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法,針對問題及時提出改進意見和建議。

        二、具體分工:

        1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

        2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

        3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

        4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負責學校統(tǒng)購物資以外的'物資采購。

        三、連帶責任劃分:

        統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人,全權負責供貨、價格、質量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務長為第二責任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責任人,分管人是第二責任人,事務長為第三責任人。

        四、監(jiān)管責任:

        總務處是食堂物資采購的監(jiān)管部門,要經常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作,年終對供貨人組織考核評議,重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報學校進行嚴肅處理。

      食堂采購管理制度12

        一、總則

        1、為加強我校食堂財務管理,建立健全財務管理制度,結合我校食堂的實際情況,特制定本制度。

        2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組,由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成,全面管理食堂的日常事務。

        3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的'宗旨,堅持“公益性”原則,按照“非營利性”要求,進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍,保障生活質量,建立和完善管理監(jiān)督機制,切實維護師生的合法權益。

        4、本制度自20xx年10月24日起試行。

        二、財務管理

        1、規(guī)范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬,獨立核算,按相關會計制度要求,規(guī)范成本核算。

        2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等,分工要明確、責任要清楚。

        3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經濟事項決策,由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

        4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數(shù)量、經費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排,掛牌公示。

        5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。

        三、物資采購及管理

        1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

        2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管,所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理,學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。

        3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。

        4、盡可能實行定點采購,嚴把食品采購質量關,杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

        5、食堂貨物采購必須實行內部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成,兩人需共同在貨物驗收后當場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

        6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購,其他設施設備由謝玉燕上報總務處后,經校領導同意采購。

        四、其他事項

        值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后,按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。

      食堂采購管理制度13

        為了加強學校食品衛(wèi)生管理,落實采購食品原料來源,提高學校食品衛(wèi)生安全,保障師生身體健康,特制定本制度。

        一、指定專(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

        二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。

        三、進行采購進貨驗收的食品包括:

       、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜、調味品、米面及其制品等);

       、谑秤棉r產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

       、凼称诽砑觿ㄈ缃湍、色素等);

       、芷渌a品。

        四、到證照齊全的生產經營單位或市場采購,并現(xiàn)場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識,購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的`產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

        五、盡可能實行定點采購,嚴把食品采購質量關,杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

        六、采購生豬肉時,查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

      食堂采購管理制度14

        為確保大學生飲食衛(wèi)生安全,嚴防食物中毒事件的發(fā)生,根據(jù)省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求,經后勤集團研究決定,對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作,特制定本制度:

        一、米、面、油實行招標、議標、集中采購,由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購,質量由質檢員檢查、抽查,證件交飲食中心備案,并做詳細記錄。

        二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成:

        其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

        三、飲食中心匯總各灶需求,及時上報采購計劃,采購班必須確保食堂的物資供應。

        四、采購物品的流動資金,由采購班向集團財務部借支,當月帳在次月2日前結算。若出現(xiàn)差錯,由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。

        五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購,進貨時索取產地、生產經營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。

        六、嚴把進貨質量關,堅決杜絕假冒偽劣產品、食品,對所進物品做到“二杜絕”:杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現(xiàn)質量問題,由采購人員負責退貨、退款,造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

        七、保證計量器具的絕對準確,發(fā)現(xiàn)不合格產品和短斤少兩,按《消費者權益保護法》的有關規(guī)定,追究其責任。

        八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量,杜絕各灶自行采購。

        九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的`要求由飲食中心定點,食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金,責成承包人及時糾正,造成后果者,責任自負。

        十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章,杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

        十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質量,按計劃及時采購、及時供貨,保管員做到帳、物相符,按月結算財務帳款。

        十二、遵循市場價格規(guī)律,采購物品必須貨、價比三家,采購質優(yōu)、價廉的物品。

        十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格,每月向主管經理和總經理匯報一次。

        十四、獎罰:

        1、米、面、油,各灶不得擅自采購進貨,若檢查發(fā)現(xiàn),違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金,并要求限期糾正。

        2、對肉類、副食品由集團采購班定點,各灶索證進貨,若檢查發(fā)現(xiàn),違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金,并要求限期糾正。

        3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識,違反此項規(guī)定者,停業(yè)整頓,并視情節(jié)給予處罰,造成后果者,責任自負。

        4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳,年終進行考核,表彰獎勵。

      食堂采購管理制度15

        第一條目的

        為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,特制訂本辦法。

        第二條采購基本原則

        一、采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

        二、嚴格遵守公司采購規(guī)范流程,在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本,并保質保量地及時采購到所需物品。

        三、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優(yōu)價廉。

        四、實行“定點采購”,以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

        五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用;對于肉類及調味品等可選擇到超市購買,以確保衛(wèi)生質量。

        第三條食堂采購流程

        一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情,建立意向供應商檔案。

        二、從意向供應商中選擇符合條件(詳見附件)的供應商作為定點采購的`對象,并再選擇兩家作為備份供應商,以備急需。

        三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記,在下班前及時清點庫房物品,出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料;向行政部提出采購申請并經審批后方可進行采購。

        四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。

        五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫;在驗收過程中,應嚴格把關,確保原料的安全衛(wèi)生,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的

        食品,保證數(shù)量、份量、重量、質量與公司要求標準相符,驗收后要保管好進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后方可簽字確認并付款。

        六、食堂管理員應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況,保證先進先出,防止貨物積壓變質;同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見,并報行政部修訂。

        第四條采購報銷流程

        食堂采買負責人報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字,經辦公室主任、財務總監(jiān)、總經理、董事長簽字同意后,交予財務部出納審核報銷。

        第五條附件

        合格供應商必須具備的條件:

        一、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

        二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

        三、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

        四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。

        第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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