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      公司采購管理制度

      時間:2023-02-10 16:59:15 制度 我要投稿

      公司采購管理制度15篇

        在不斷進步的社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編整理的公司采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      公司采購管理制度15篇

      公司采購管理制度1

        1、總則

        1.1目的

        為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

        1.2依據(jù)

        本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

        1.3適用范圍

        固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。

        1.4基本原則

        (1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應(yīng)嚴格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質(zhì)量,努力降低成本;

        (2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

        (3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內(nèi),制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由,或?qū)㈨椖炕麨榱,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;

        (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

        (5)采購應(yīng)當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

        (6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

        1.5采購權(quán)限

        (1)采購金額超過10000元,采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;

        (2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

        注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負責完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;

        (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務(wù)負責人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負責人及經(jīng)辦人;

        (4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

        2、職責和分工

        合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責,使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應(yīng)強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

        2.1行政部的職責

        (1)根據(jù)批準的采購計劃,牽頭組織并實施采購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫;

        (2)牽頭組織招標文本的統(tǒng)稿及審核;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

        (3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時向公司法律顧問進行咨詢;

        (4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結(jié)算;負責合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);

        (5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

        2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責

       。1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

       。2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級,跟蹤流程審批;

       。3)提供潛在供應(yīng)商信息;

       。4)參加對潛在供應(yīng)商的資格評審;

       。5)組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容;

       。6)參與商務(wù)談判;

        (7)負責采購的驗收。

        2.3財務(wù)部的職責

        根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù)。

        負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

        2.4審計部的職責

        對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。

        負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。

        2.5法務(wù)部的職責

        負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

        3、供應(yīng)商及采購合同管理

        3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

        行政部招標采購人員負責組織供應(yīng)商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查;資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權(quán)人批準。

        3.2投標人選擇

        推薦投標人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選;如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

        3.3供應(yīng)商庫的建立

        行政部建立《供應(yīng)商庫》,持續(xù)改進并完善。

        3.4供應(yīng)商庫的維護

        行政部負責補充、復審和更新供應(yīng)商庫,并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進行評價,將評價意見列入供應(yīng)商庫。

        3.5合同文本

        行政部提供合同文本,報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

        4、采購管理

        4.1采購申請審批流程

        所有采購申請均需走OA流程審批;

        各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后的執(zhí)行應(yīng)嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應(yīng)補充審批并說明原因。

        4.2采購方式

        采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應(yīng)嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

        競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商,適用于技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。

        詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進行書面詢價,潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

        議標:指與獨家供應(yīng)商進行談判的采購方式。

        緊急采購:指公司在發(fā)生不可預見事件或突發(fā)事件時進行的`采購。緊急采購應(yīng)事先申請,經(jīng)授權(quán)人批準后實施,事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補辦審批手續(xù)

        特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

        4.3采購方式的選擇

        采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領(lǐng)導批準。

        對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應(yīng)采用競爭性采購方式;

        對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

        低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應(yīng)商采購。

        特殊情況經(jīng)(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

        4.4競爭性采購

        對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實施采購。

        競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。

        4.4.1采購計劃申報

        各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報,流程審批通過后形成OA單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價

        采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應(yīng)商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。

        4.4.3采購

        采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關(guān)部門逐級審核,常務(wù)副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

        4.4.4付款

        根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。

        4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

        供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關(guān)收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

        4.4.6入庫、出庫、盤點

        貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

        4.5非競爭性采購

        4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應(yīng)商進行議標采購的方式,議標應(yīng)嚴格控制。

        4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

        (1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù),出于標準化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替,可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購;

        (2)因某些特殊原因。

        4.6緊急采購

        在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊,財務(wù)部不予報銷。

        5、評標

        5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

        5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。

        5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

        5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

        6、定標與合同簽訂

        6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規(guī)定應(yīng)當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

        排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權(quán)人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務(wù)部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外,還應(yīng)書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規(guī)避風險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

        6.2在領(lǐng)導選定候選中標單位順序后,具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導,以備領(lǐng)導決策。

        6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

        7、文件檔案整理

        行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關(guān)部門核查。

        8、相關(guān)記錄表單

        《采購臺賬》

        《供應(yīng)商庫》

        《合同臺賬》

        《采購方案對比表》

        9、招標采購小組人員名單如下:

        采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

        采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

        10、本制度自發(fā)布之日起實施

      公司采購管理制度2

        為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。

        一、請購及其規(guī)定

        1.請購的定義

        請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

        2.請購單的要素

        完整的請購單應(yīng)包括一下要素:

       。1)請購的部門;

        (2)請購物品所屬項目;

        (3)請購的用途;

        (4)請購的物品名;

        (5)請購的物品數(shù)量;

       。6)請購的物品規(guī)格;

        (7)請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

       。8)請購的物品的需求時間;

       。9)請購如有特殊需要請備注;

       。10)請購單填寫人;

       。11)請購部門主管;

        (12)請購單審核人;

        (13)采購副總審核;

       。14)財務(wù)審核人;

       。15)公司總經(jīng)理。

        3.請購單及其提報規(guī)定

       。1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門;

       。2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

       。3)其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

       。4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

       。5)請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

       。6)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

       。7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

        (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

       。9)請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

        4.公司物資請購單的提報部門

        (1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

       。2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

       。3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

        二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

        1、請購的接收要點

        (1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批;

       。2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

        (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

       。4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

        2、請購單的分發(fā)規(guī)定

       。1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

       。2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

       。3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

       。4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

        3、采購周期的規(guī)定

        (1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

        (2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天

        (3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應(yīng)超過40天;

       。4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應(yīng)超過60天;

       。5)請購部門應(yīng)按照以上(1)—(4)條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導說明原因;

       。6)遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略;

        三、詢價及其規(guī)定

        1.詢價請應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

        2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

        3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

        4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價;

        5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

        6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領(lǐng)導批準方可詢價或發(fā)放標書;

        7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

        8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標采購,比價或招標項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標,公司相關(guān)領(lǐng)導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標;

        9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

        10.比價采購或招標采購應(yīng)按照附表五(材料或設(shè)備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;

        11.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導批示。

        四、比價、議價

        1.對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

        2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

        3.收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中標價格;

        4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的'各方面的實力等;

        5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

        五、比價、議價結(jié)果匯總

        1.比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;

        2.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

        3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應(yīng)進行修改或重新處理。

        六、合同的簽訂及其規(guī)定。

        1.合同

        合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

       。1)合同正文應(yīng)包含的要素

        1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

        2)采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

        3)包裝要求;

        4)合同總額應(yīng)含稅,含運達公司的總價,特殊情況應(yīng)注明;

        5)付款方式;

        6)工期;

        7)質(zhì)量保證期;

        8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

        9)違約責任和解決糾紛的辦法;

        10)雙方的公司信息;

        11)其他約定。

       。2)合同簽訂及其規(guī)定

        1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;

        2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

        3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

        4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

        5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

        6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

        7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預付款、驗收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

        8)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預付款或不付預付款;

        9)違約責任一定要詳細、具體;

        10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

        11)合同簽定簽應(yīng)按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

        12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

        13)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

        七、付款及合同執(zhí)行

        1.付款規(guī)定

       。1)所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

       。2)按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

       。3)按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款;

       。4)財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

        2.合同執(zhí)行

       。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導;

       。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

        (3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;

        七、報驗與入庫

        1.報驗

        (1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;

       。2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

       。3)達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;

       。4)質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任;

       。5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

        2.入庫

        (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;

       。2)合同標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

       。3)質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

        (4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;

        (5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;

        (6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

      公司采購管理制度3

        第一條為規(guī)范餐飲服務(wù)提供者食品(含原料)、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為,落實餐飲服務(wù)食品安全主體責任,保障公眾飲食安全,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章,制定本規(guī)定。

        第二條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品,應(yīng)當遵守本規(guī)定。

        第三條食品藥品監(jiān)督管理部門負責對餐飲服務(wù)提供者食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗、采購記錄行為進行監(jiān)督。

        第四條鼓勵餐飲服務(wù)提供者采用先進的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業(yè)協(xié)會加強行業(yè)自律,引導餐飲服務(wù)提供者依法規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為。

        第五條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當建立并落實食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度,保障食品安全。

        餐飲服務(wù)提供者不得采購沒有相關(guān)許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件、動物產(chǎn)品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。

        第六條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當指定經(jīng)培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應(yīng)當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

        第七條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品,應(yīng)當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購,并應(yīng)當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應(yīng)當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。

        長期定點采購的,餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。

        第八條從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,應(yīng)當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

        第九條從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時,應(yīng)當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

        第十條從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)少量或臨時采購時,應(yīng)當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

        第十一條從農(nóng)貿(mào)市場采購的,應(yīng)當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應(yīng)當查驗并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

        第十二條從食品流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的,應(yīng)當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的,應(yīng)當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的'許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

        第十三條實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的,可以由餐飲服務(wù)企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件,建立采購記錄;各門店應(yīng)當建立并留存日常采購記錄;門店自行采購的產(chǎn)品,應(yīng)當嚴格落實索證索票、進貨查驗和采購記錄制度。

        第十四條采購乳制品的,應(yīng)當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

        第十五條批量采購進口食品、食品添加劑的,應(yīng)當索取口岸進口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

        第十六條采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,應(yīng)當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。

        第十七條食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前,餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定,與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。鼓勵餐飲服務(wù)提供者建立電子記錄。

        采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

        從固定供應(yīng)基地或供應(yīng)商采購的,應(yīng)當留存每筆供應(yīng)清單,前款信息齊全的,可不再重新登記記錄。

        第十八條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

        第十九條各級食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當加強對餐飲服務(wù)提供者索證索票、進貨查驗和采購記錄落實情況的監(jiān)督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度的,由食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)《食品安全法》第八十七條第(二)、(五)款進行查處。

        第二十條本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負責解釋。

        第二十一條省、自治區(qū)和直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門可結(jié)合本地情況制定實施細則。

        第二十二條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行。

      公司采購管理制度4

        第一章 總則

        為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

        第二章 采購原則

        1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

        2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

        3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。

        4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領(lǐng)導匯報后先行購買,購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。

        5.采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

        第三章 采購程序

        一、采購申請

        1.采購前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的.品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

        2.緊急采購時,可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

        3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

        二、采購流程

        1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

        2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

        第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范

        一、采購經(jīng)辦人職責

        1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

        2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

        3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

        4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

        二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

        1.采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

        2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責,不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

        第五章 附 則

        一、各部門需要采購時,須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

        二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。

      公司采購管理制度5

        1、目的

        為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。

        2、適用范圍

        本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

        3、定義(或相關(guān)說明)

        為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

        4、管理規(guī)定

        4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

        4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當積極參加各項相關(guān)的培訓活動。

        4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

        4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

        4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

        4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

        4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的'平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

        4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。

        4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

        4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

        4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。

        4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

        4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。

        4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

        4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

        4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。

        4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

        4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

        4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。

        4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

        4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。

        4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

        4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

        4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

        4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

        4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

        4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

        4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

        4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

        4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。

        4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

        5、監(jiān)督與實施

        5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。

        5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。

        5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

        5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。

        5.5對存在不正當競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責任的法律權(quán)利。

        6、附則

        本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

      公司采購管理制度6

        一、目的

        為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的'物品從采購到付款的全部過程。

        二、適用范圍:

        本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

        三、采購范圍

        實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類:

        1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

        2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

        3、自動化辦公設(shè)備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅(qū)等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產(chǎn)范疇,詳見固定資產(chǎn)管理辦法)

        4、為進一步規(guī)范管理,集團取消對U盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

        四、采購政策及采購流程

        5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

        6、供應(yīng)商:所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應(yīng)商進行比價選擇,本著長期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議,享受長期合作特價供應(yīng)。

        7、供應(yīng)商的選擇:以半年為周期,對供應(yīng)商提供的商品進行質(zhì)量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

        8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出部分文具的采購。

      公司采購管理制度7

        一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

       。薄⒅贫康

        為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

       。、適用范圍

        本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

       。场⒃牧瞎⿷(yīng)商開發(fā)程序

        原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責

       。1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導工作,由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

       。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應(yīng)商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

       。3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。

       。4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責供應(yīng)商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導工作。

       。5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負責原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。原材料供應(yīng)商的更換

       。1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

        (2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

        (3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

        原材料供應(yīng)商基本資料表

        應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:

       。1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

        (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

       。3)設(shè)備狀況。

       。4)人力資源狀況。

       。5)主要產(chǎn)品及原材料。

        (6)主要客戶。

        (7)其他必要事項。

        外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

        供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

       。1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

        (2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

       。3)售后服務(wù)情況。

       。4)價格是否合理。

        外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

        供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

       。1)有無專職檢驗機構(gòu)。

       。2)專職檢驗人員素質(zhì)。

       。3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

        (4)檢驗手段如何。

       。5)計量制度是否健全。

       。6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

       。7)有無器件借用制度。

       。8)產(chǎn)品有無合格證制度。

        (9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

       。10)質(zhì)量問題處理程序如何。

       。11)有無進度保證制度。

       。12)有無成品包裝、運輸保護措施。

        原材料供應(yīng)商開發(fā)流程

       。1)尋找原材料供應(yīng)商。

        (2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。

        (3)與原材料供應(yīng)商洽談。

       。4)作樣品鑒定。

       。5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。

       。6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。

        二、采購管理制度定購采購流程

        1、制定目的

        為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

        2、適用范圍

        本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

        3、請購規(guī)定

        請購的提出,核準權(quán)限

       。1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

        (2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

        物料采購核準權(quán)限

       。1)原材料的核準權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的.下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

       。2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

        4、采購規(guī)定

        采購方式

        本公司采購方式一般有下列幾種:

       。1)集中采購

       。2)合約采購

       。3)一般采購

        除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

        采購作業(yè)規(guī)定

        詢價、議價

       。1)采購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料采購申請單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)

       。2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。

       。3)采購議價采購交互議價之方式。

       。4)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

        合同的簽訂

        (1)合同的內(nèi)容包括

        貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

        交貨地點,到貨日期

        付款條件及方式

        技術(shù)指標

        驗收

        爭議的解決

        不可抗力

        檢驗及索賠

       。2)合同的制定

        合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

        呈核及核準

       。1)采購人員詢價、議價完成后,于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。

        (2)標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權(quán)限呈核。

        (3)采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。

       。4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

        訂購作業(yè)

       。1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

       。2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務(wù)主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

       。3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

        驗收與付款

        (1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。

       。2)依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。

        三、采購管理制度采購價格管理

        1、制定目的

        為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

        2、適用范圍

        各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

        3、價格審核規(guī)定

        報價依據(jù)

        技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。

        價格審核

       。1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

        (2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

       。3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

        價格調(diào)查

       。1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

       。2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

        (3)單價漲跌之審核流程,應(yīng)同新價格審核流程。

       。4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。

        四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

        1、制定目的

        規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

        2、適用范圍

        本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

        3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

        文件資料要求

        物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

       。1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

       。2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

       。3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

        合格供應(yīng)商之選擇

        物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應(yīng)商訂購。

        品質(zhì)保證之協(xié)定

        愿材料料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:

       。1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

       。2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。

       。3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

        (4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。

        進貨驗收之規(guī)定

        供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:

        (1)采購員需確認訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

       。2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

       。3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

       。4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

        退還不合格品

        對檢驗合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

        品質(zhì)糾紛處理

        有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

        處置依據(jù)

        以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

        采購物料退貨與索賠

       。1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購員。

        (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

       。3)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

       。4)確屬無法修復或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商。

        采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

      公司采購管理制度8

        為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

        一、建帳

        所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

        二、入庫

        商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

        三、出庫

        根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

        四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的'正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門

        五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

        六、盤存

        每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調(diào)整。

        七、倉管員工作職責

        1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。

        2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

        3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

        4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

        5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

        6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

        7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進倉的貨先發(fā)。

        8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

        9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

        10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

        11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

      公司采購管理制度9

        為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

        1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

        2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

        3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

        4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

        5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

        6、采購合同的簽訂:

        1)初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

        2)公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

        7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的.注意事項為:

        1)合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

        2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

        3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

      公司采購管理制度10

        第一章、總則

        第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。

        第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。

        第二章、材料采購的形式和范圍

        第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

        第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

        第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

        第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.

        第三章、公司采購材料的供應(yīng)

        第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的`成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。

        第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價

        第八條、職責分工

        1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復。

        2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

        第九條、限價和批價程序

        1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。

        2、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

        3、項目部根據(jù)計劃預算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價。

        第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

        第十一條、各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

        第五章、附則

        第十二條本辦法由xx負責解釋。

        第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

      公司采購管理制度11

        物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

        一.物資用品采購

        1.物資采購應(yīng)嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的'品種和數(shù)量應(yīng)嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

        2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

        二.物品申購程序

        1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內(nèi)完成采購計劃。

        2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

        3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。

        三.物資領(lǐng)用程序

        1.部門領(lǐng)用物品時需認真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

        2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

        3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

        四.其它

        工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:

        1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

        2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

        3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

        4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

        5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

      公司采購管理制度12

        1目的

        對于采購過程進行控制,以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

        2適用范圍

        適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

        3職責

        3.1公司負責對供應(yīng)方的評價和采購的實施。

        3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。

        3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。

        3.4總經(jīng)理負責合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

        4采購程序

        4.1采購產(chǎn)品的分類:采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類:

        a類:指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性(安全衛(wèi)生特性)的外購、外協(xié)產(chǎn)品,

        如:原料淡水魚、輔料等:

        b類:指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品,如:商標紙、塑料袋等;

        4.2供應(yīng)方的選擇的評定

        4.2.1對供應(yīng)方的要求

        a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,質(zhì)量長期穩(wěn)定;

        b)交貨及時,符合合同要求;

        c)發(fā)貨數(shù)量準確;

        d)價格經(jīng)濟合理;

        e)提供認真負責、及時的服務(wù)

        根據(jù)這一要求,公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進行初選,如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。

        4.2.2對供應(yīng)方的評價方法:

        4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的`評價

        供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系,則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部,分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價,并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù),最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。

        如初選的是新供應(yīng)方,則應(yīng)對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用,根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進行評價。

        供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。

        4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價:

        對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方,則應(yīng)對其產(chǎn)品進行試用,根據(jù)試用結(jié)果,再對其進行評價。

        4.4.2.3對已調(diào)查評價,且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準后,供采購時使用。

        4.2.3對合格供應(yīng)方的控制

        為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求,應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施,方法如下:

        a)由公司負責建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括:供應(yīng)方調(diào)查評價記錄;供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄;供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄;

        b)當供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時,倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進行標識、隔離,并由品質(zhì)部通知公司辦公室,對不合格品進行處理。

        c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方,品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽,連續(xù)出現(xiàn)不合格,而又不進行改進的供應(yīng)方,由公司辦公室報總經(jīng)理批準,取消其合格應(yīng)方資格。

        4.3采購實施

        4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。

        4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求,還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求,即:

        a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求;b)表明產(chǎn)品技術(shù),質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱和適用版本。

        4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。

        4.3.4當生產(chǎn)需要,在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由公司辦公室實施臨時采購。

        4.4采購產(chǎn)品的驗證

        4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫,b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

        4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進行驗證,其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

        4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時,本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù),也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。

        4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

      公司采購管理制度13

        第一章總則

        第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

        第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

        第三條費用報銷及在外購物直接付款的'零星物資采購不適用本制度。

        第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

        第二章物資采購規(guī)定

        第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

        第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。

        第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

        第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

        第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

        第三章發(fā)票入賬及付款程序

        第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

        1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

        2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

        3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

        4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

        經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

        第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

        第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

        1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

        2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

        經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

        3.需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

        第四章附則

        第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負責解釋。

        第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

      公司采購管理制度14

        一、總則

        (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

        (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

        二、采購原則

        (一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

        凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

        (二)、合同會簽制度

        固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應(yīng)報總裁批準。

        (三)、職責分離

        采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

        (四)、一致性原則

        采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

        (五)、最低價搜尋原則

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        (六)、廉潔制度

        所有采購人員必須做到:

        1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

        2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

        3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

        4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        6、努力學習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

        (七)、招標采購

        凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

        對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

        三、采購程序

        (一)、供應(yīng)商的選擇和審計

        1、原輔材料的.供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準備案。

        2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

        3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

        4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

        5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

        6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

      公司采購管理制度15

        為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑)產(chǎn)品質(zhì)量,及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進行復核,企業(yè)應(yīng)及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料,并認真管理,特制定如下制度:

        一、醫(yī)療器械采購:

        1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策,合法經(jīng)營。、

        2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則,注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性,做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時,結(jié)構(gòu)合理。

        3、企業(yè)在采購前應(yīng)當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復印件,包括:

       。1)營業(yè)執(zhí)照;

       。2)醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證;

       。3)醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證;

       。4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

        必要時,企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查,對供貨者質(zhì)量管理情況進行評價。

        如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時,應(yīng)當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

        4、企業(yè)應(yīng)當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議,明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

        5、企業(yè)應(yīng)當在采購合同或者協(xié)議中,與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任,以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

        6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時,應(yīng)當建立采購記錄。記錄應(yīng)當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

        7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。

        8、每年年底對供貨單位的'質(zhì)量進行評估,并保留評估記錄。

        二、醫(yī)療器械收貨:

        1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時,應(yīng)當核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求,并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應(yīng)當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。

        2、隨貨同行單應(yīng)當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(或者備案憑證編號)、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容,并加蓋供貨者出庫印章。

        3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械,應(yīng)當按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域,或者設(shè)置狀態(tài)標示,并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當在冷庫內(nèi)待驗。

        三、醫(yī)療器械驗收:

        1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員,人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓,經(jīng)培訓考試合格后,執(zhí)證上崗。

        2、驗收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對,并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”,包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年,但不得低于5年;

        3、驗收記錄上應(yīng)當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)當注明不合格事項及處置措施。

        4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時,應(yīng)當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應(yīng)當拒收。

        5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。

        6、外包裝上應(yīng)標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號;包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

        7、對與驗收內(nèi)容不相符的,驗收員有權(quán)拒收,填寫‘拒收通知單’,對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復檢通知單’,報告質(zhì)量管理部處理,質(zhì)量管理部進行確認,必要的時候送相關(guān)的檢測部門進行檢測;確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理,為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

        8、對銷貨退回的醫(yī)療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區(qū),并做好退回驗收記錄。

        質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。

        9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū),待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

        10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

        11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問的醫(yī)療器械,應(yīng)單獨存放,作好標記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。

        12、驗收合格后方可入合格品庫(區(qū)),對貨單不符,質(zhì)量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(區(qū)),并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

        附:1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證

        2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

        3、購銷合同(記錄)

        4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求(質(zhì)量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

        5、醫(yī)療器械驗收記錄。

        6、隨貨同行單

        7、拒收通知單

        8、質(zhì)量復檢通知單

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