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      銷售人員管理制度

      時間:2023-02-07 13:14:47 制度 我要投稿

      銷售人員管理制度

        隨著社會一步步向前發(fā)展,接觸到制度的地方越來越多,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的銷售人員管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

      銷售人員管理制度

      銷售人員管理制度1

        第一條:本制度是對銷售部門主管級別(含)以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價,并運用評價結(jié)果,有效地進行人力資源開發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。

        第二條:績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價,為薪資調(diào)整、職務變更、崗位調(diào)動、培訓等認識決策提供依據(jù)。

        第三條:績效考核采用絕對標準方式,既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業(yè)規(guī)章制度進行考核。

        第四條:績效考核的程序和內(nèi)容、要素和標準等運用做了規(guī)定。

        第五條:跟制度適用于公司總經(jīng)理下,銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。

        第六條:績效考核程序參考行政工作運行程序。

        第七條:考核依據(jù)基準主要包括:崗位描述,工作目標和任務計劃,企業(yè)的規(guī)章制度。

        第八條:考核的'內(nèi)容主要分為任務績效和管理績效兩方面。

        (1) 任務績效是指個人和部門任務完成情況。

        本職工作質(zhì)量:常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率,責任行為到位率。

        本職工作數(shù)量:單位時間內(nèi)完成的工作總量(有效負荷、超額或提前。)

        本職責任事故:一般性責任事故出現(xiàn)頻率。(舉例:丟失客戶)

        額外工作任務:上級領(lǐng)導領(lǐng)事交辦的工作任務。

       。2) 管理績效 (管理人員角色行為到位制度)

        紀律性:服從領(lǐng)導指揮、遵規(guī)守紀、有效管理控制。

        組織意識:橫向溝通、妥協(xié)、合作。

        團隊建設:部署團隊和諧、進取。

        忠誠性:維護(不非法侵占)企業(yè)利益,積極預防和解決問題。

        工作創(chuàng)新:為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

        第九條:對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分,記分含義如下:

        4分:良好,明顯超出崗位要求;

        3分:較好,總體滿足崗位要求;

        2分:尚可,與崗位要求稍有差距;

        1分:差,不能達到崗位要求

        考核總評結(jié)果采用五級制,評價含義分為:

        A, 卓越

        B, 良好

        C, 達到要求

        D, 有待改進

        E, 不能勝任

        第十條:績效考核分為年度考核和日?己。年度考核每年一次,日?己嗣考径纫淮巍

        績效考核方法。

        第十一條:各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級,人力資源部為其提供基礎(chǔ)支持和服務。

        第十二條:個人崗位描述要由上級提前制定,在工作實踐中根據(jù)具體情況要不斷修正,修正條款附在原件后,雙方簽字并抱人力資源部被案。

        第十三條:考核對象在直接上級的領(lǐng)導下,根據(jù)崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》,經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績

        效考核的重要依據(jù)!秱人年度目標計劃書》應包括預算內(nèi)容。

        第十四條:考核對象按照《個人年度目標計劃書》,根據(jù)不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》,經(jīng)直接上級審定簽字后成為日?己说闹匾罁(jù)。《個人季度目標計劃書》應包括預算內(nèi)容。

        第十五條:在考核期內(nèi),如有重要工作任何和目標變化,考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內(nèi)。

        第十六條:日?己擞捎芍苯由霞壐鶕(jù)考核對象的工作表現(xiàn)定期對其進行簡要的評估,并記錄在案。考核者有義務將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通,指導其改進工作。

        第十七條:考核期末,由人力資源部統(tǒng)一組織管理人員實施年度績效考核?冃Э己嗽u估依據(jù)由四方面構(gòu)成。

       。1) 個人年度總結(jié)。被考核者預先提交《個人年度工作總結(jié)書》,并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

        (2) 直接上級日?己嗽u估記錄和年度綜合評估意見。

       。3) 橫向部門主管人員評估意見。

       。4) 隔級上級和企業(yè)外部客戶評估意見。

        第十八條:部門內(nèi)各級主管人員績效評估結(jié)果應與部門工作人員成效一致性。如出現(xiàn)太大偏差,部門主管應該向人力資源部提出解釋。

        第十九條:最終績效考核結(jié)果依據(jù)數(shù)據(jù)匯總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定,數(shù)據(jù)的標準合成關(guān)系為4:3:3,具體權(quán)重系數(shù)依據(jù)部門績效標準的清晰性、部門間工作關(guān)聯(lián)性和部門工作環(huán)境條件的可控性進行確定。

        第二十條:績效考核結(jié)果的匯總和使用。

       。1) 績效考核數(shù)據(jù)應在考核結(jié)束后以部門為單位送達人力資源部。

       。2) 人力資源部依據(jù)規(guī)程對所考核數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行審查匯總分析,形成管理人員

        績效考核報告呈報總經(jīng)理。

        (3) 考核數(shù)據(jù)和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔,妥善保管。

        (4) 主要考核結(jié)果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

        第二十一條:年度績效考核工作完成后,由總經(jīng)理在公司年度工作總結(jié)會上通報最終績效

        考核結(jié)果。

        第二十二條:本規(guī)章由總經(jīng)理( )批準實施。

      銷售人員管理制度2

        1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作,是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù),各地銷售業(yè)務人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴格遵守公司考勤管理制度。

        2、各區(qū)域經(jīng)理負責所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節(jié)假日順延)將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售計劃部,銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的`考勤結(jié)果和缺勤人員情況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后(包括相關(guān)考勤憑證)報送公司人力資源部。

        3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售計劃部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;

        4、由于銷售工作的流動性及分散性,銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。

        5、區(qū)域銷售業(yè)務員出外聯(lián)系業(yè)務必須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準并匯報日程,銷售計劃部隨機抽查。發(fā)現(xiàn)私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務,未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。

      銷售人員管理制度3

        第一章總則

        第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

        第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

        第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。

        第二章業(yè)務員思想道德行為準則

        第一條業(yè)務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領(lǐng)導的安排。

        第二條業(yè)務員之間應相敬相愛,團結(jié)互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領(lǐng)導尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權(quán)解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務領(lǐng)域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象)

        第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實,扣除當月所有工資獎金。

        第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則,嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務,乙業(yè)務員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指,甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權(quán)解除合同,予以辭退。

        第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

        第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關(guān)依法處理。

        第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守,遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

        第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例

        第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

        第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題,予以總結(jié)歸納,幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

        第三條業(yè)務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

        第四條業(yè)務員在上班期間,不得從事與工作無關(guān)的活動,公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

        第五條業(yè)務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

        第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關(guān)的病歷。

        第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時間視公司而定。

        第八條業(yè)務員如需出差洽談客戶的.,業(yè)務員必須提前向上級主管申請,經(jīng)批準,方可外出。出差期間應有詳細計劃,并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

        第四章賬款貨物管理制度

        第一條業(yè)務員每天從財務處領(lǐng)取“收款賬單”,當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性,如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財務交接“收款賬單”,再重新領(lǐng)取新一天的單子。

        第二條若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時交款,業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù),上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務處,自己留復印件。

        第三條壞賬準備金。所謂壞賬,是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務員的警惕性,也是為了防范業(yè)務員的利益不受侵害,增強業(yè)務員的自我保護防范能力,公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿,如果未發(fā)生吊賬問題,公司全數(shù)奉還準備金,并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬,首先由業(yè)務員出面追討,追討不成,由公司出面用法律手段解決,這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮,也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半,從業(yè)務員工資中扣除。如果訴訟無果,成了“死賬”,由業(yè)務員承擔全部死賬,訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌,也可以不設此條。)

        第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從工資中扣除500元。

        第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定:公司本著“出貨見款”的原則,要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務處外,還應及時報知直接上級主管備案,在這期間,業(yè)務員應主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

        第六條業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定:為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率,遏止亂出差的現(xiàn)象,特制定本條。以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務員。

        第七條業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定:以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷實際消費數(shù)字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務員。(作者附注:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規(guī)定一出來,就可能會出現(xiàn)業(yè)務員凡是簽成單都要報銷,去哪里找來一張餐飲發(fā)票,謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是,要嘛不規(guī)定,要嘛被充一條,限額限量,比如洽談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)

        第八條對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現(xiàn)場展示,為了方便業(yè)務員的談判,業(yè)務員可從倉管處借出貨物,業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。

        第五章客戶關(guān)系管理辦法

        第一條業(yè)務員應該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關(guān)系的重要性。

        第二條業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等,將其填入“客戶檔案”里,復印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。

        第三條業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。

        第四條公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,提供便利等等。

        第五條業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

      銷售人員管理制度4

        一、店面員工管理規(guī)定

        1、衣著整齊干凈,女性不濃妝艷抹,男性不留長發(fā),男女均不得染彩色頭發(fā);

        2、當班員工負責打掃和維護門店衛(wèi)生,收銀臺不得放置非公物件;

        3、早班員工逐一檢查貨架,確保整齊,安全,將散放的商品歸回原位;

        4、微笑服務,顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”,顧客出店“歡迎下次光臨”;

        5、當班人員按要求做好交接班記錄(貨款、報表)。上晚班的員工負責統(tǒng)計并記錄當日顧客到訪情況(統(tǒng)一制表),每周進行一次盤點;

        6、當班人員所收的貨款及時上交店長,店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。

        7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告,累犯考慮開除,因服務態(tài)度惡劣引起顧客投訴的'由當事人承擔責任,如若累犯考慮開除;

        8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立,非特殊情況不得使用公話撥打私人電話;

        9、積極參加公司組織的各項集體活動;

        10、新進的員工進入賣場試崗七天,試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班;

        二、商品管理規(guī)定

        1、一般商品展示

       。1)展示面統(tǒng)一,時刻保持豐滿且整齊;

       。2)重和易碎商品應盡量放置在下層;

       。3)錯置商品及時調(diào)整;

        (4)貨架頭的標準:

        1)貨架頭60%布置新移庫商品,40%布置大量暢銷商品;

        2)同類商品放在相鄰貨架頭;

        2、店內(nèi)商品補充

       。1)一種商品門店已售完,則安排其它商品上架,貨架上不能留有明顯空白;

        (2)做好門店商品進銷存管理,及時補充庫存;

        3、店面整理

       。1)保證店面干凈、整潔及清晰的面貌;

        (2)扔掉空箱,先進先出原則;

       。3)嚴格執(zhí)行商品到貨操作流程(驗收,盤點,陳列,商品安全)

        9、退貨

        (1)商品滯銷或過季,盡快退貨;

       。2)退貨程序:1)店面人員將有關(guān)商品撤出;2)退貨商品送至成都倉庫。

        三、考勤制度

        1、遲到、早退

        遲開或早關(guān)門店導致的物管罰款由當事人自行承擔。

        2、曠工

        曠工4小時以內(nèi)負鼓勵50元,一天曠工滿4小時,扣發(fā)當天的應發(fā)薪資。多次曠工開除。

        3、調(diào)班

        調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意,擅自調(diào)班一次扣10元,第二次扣20元。

        4、病假

        病假超過一天的,須提供病歷證明,因突發(fā)急病不能上班的,可用電話告知客服經(jīng)理或店長。

        5、事假

        員工因私事請事假超過1天,須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。

        6、加班

        加班工資標準:法定假日加班為基本工資的3倍。

      銷售人員管理制度5

        企業(yè)零售業(yè)務采用兩種收款方式:一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

        1、設收款臺(專人收款,錢貨分開)

       。╨)售貨員在顧客挑選好商品后,開具“交款憑證”(一式三聯(lián)),第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款,第3聯(lián)售貨員暫時留存。

       。2)顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

        (3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單,第2聯(lián)收款員留存,第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票,由售貨員代理)。

       。4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后,將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客,第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

        (5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當日銷售額,并做登計,組長簽字。

       。6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額,與當日收款額核對無誤后,按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián),1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組,與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對,2聯(lián)轉(zhuǎn)會計,3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。

        (7)收款員清點貨款后,填制“()組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會計室。

       。8)商店會計室收到交來的貨款,經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯(lián)退收款臺,第2聯(lián)會計記賬,第3聯(lián)商品賬記賬,第4聯(lián)封簽。

        (9)商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián),憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計,3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

       。10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”(一式三聯(lián)),憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。

       。11)商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進行審查核實,并與當日“交款單”核對,無誤后做相應的賬務處理。

       。12)商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

        (13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經(jīng)雙人簽字。

        2、無收款臺(一手錢一手貨)

       。╨)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。

       。2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面,不要漏登、重登。

        (3)每日營業(yè)終結(jié)前,售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室,營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。

       。4)會計室點款、核票無誤后,經(jīng)雙人簽字,蓋章留存第2聯(lián),將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺),第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,第4聯(lián)封簽。

       。5)商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。

       。6)商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”,記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

       。7)無法進行日清日結(jié)的`商品,營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”,可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表(實物盤點)統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

       。8)商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結(jié)的商品,根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”,憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員。“舊清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計,3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

       。9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經(jīng)組長簽字,票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。

      銷售人員管理制度6

        (一)儀表規(guī)范

        干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺,促銷員是公司形象代表。因此作為一名優(yōu)秀

        的促銷員應該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求:

        ·注意發(fā)型不宜太夸張,包括頭發(fā)顏色、頭發(fā)形狀;

        ·化妝要適宜,不宜濃妝;

        ·不能戴太大的耳環(huán);

        ·指甲不要留得太長,也不要染色;

        ·著裝要求統(tǒng)一、整潔大方,不能穿休閑類服飾;

       。ǘ┯谜Z規(guī)范

        促銷員應保持熱情主動的促銷意識,針對不同的情況,及時對光臨的顧客禮貌問候,主動介紹,讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦,促成購買。促銷員在整個銷售過程中,盡量要做到熱情大方,但不必過于謙卑,用熱情的服務來打動顧客,感染顧客。工作中使用禮貌用語,做到彬彬有禮,和藹可親。

        不同情況下的用語

        見到來售點的顧客“您好,歡迎光臨”;

        稱呼顧客應使用:您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂;

        對已購物的顧客表示感謝“謝謝您!”“歡迎再次光臨!

        對未購買者,可使用“沒有關(guān)系!”“歡迎下次光臨!”等鼓勵性話語;

        不能立刻接待顧客應對顧客說“對不起,讓您久等了”;

        介紹產(chǎn)品時“讓我為您演示一下產(chǎn)品的功能,好嗎?”“請您看一看我們的產(chǎn)品介紹,好嗎?”等;

        在顧客等待之后“抱歉,讓您久等了!”

        在請教顧客時“對不起,請問您貴姓?”;

        在向顧客道歉時“非常抱歉,給您添麻煩了”。

       。ㄈ┓⻊找(guī)范

        1、言語舉止符合規(guī)范;

        2、對產(chǎn)品的相關(guān)知識要了解,當顧客的好參謀,不夸大其詞產(chǎn)品功能或功效;

        3、熱情、自信地待客,不冷落顧客;

        4、顧客較多時,應“接一、待二、招呼三”(重點接待某位、分發(fā)宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助),要借機造勢,掀起銷售高潮;

        5、耐心待客,不得有不耐煩跡象;

        6、為顧客拿產(chǎn)品或進行包裝時應熟練、正確,遞給顧客時應使用雙手;

        7、不強拉顧客;

        8、不惡意詆毀競爭對手的商品。

       。ㄋ模┬姓o律

        1、準時上、下班,上班時間內(nèi)不允許出現(xiàn)空崗;

        2、請假應遵守公司和賣場的考勤規(guī)定;

        3、就餐時間嚴格遵照賣場規(guī)定;

        4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等;

        5、不能坐、靠著待客;

        (五)售后服務處理規(guī)范

        1、對購買后的回頭咨詢的顧客,應熱情、耐心地予以解答;

        2、對待投訴,應熱情地接待,確認投訴內(nèi)容是否確因本公司的產(chǎn)品或服務引起的;若不是也必須耐心解釋;

        3、確因本公司的產(chǎn)品或服務引起的,應確認是否使用不當引起的';對于用法不當引起的,應悉心講解,并表示歉意;

        4、確因質(zhì)量問題引起的,應予以退、換貨,并表示歉意,(若企業(yè)允許,可送給某種贈品等)但要遵守有關(guān)退換貨規(guī)定執(zhí)行;處理后需取得賣場的蓋章證明,交辦事處上報公司;

        5、問題較嚴重的,應先安撫好顧客情緒,并馬上向業(yè)務主管或其他上級匯報;

        6、及時與顧客協(xié)調(diào)處理,并取得相關(guān)部門證明(如鑒定報告、診斷病歷卡、費用發(fā)票等),簽訂〈投訴處理協(xié)議〉(見附表),達成正式諒解;

        7、月底將所有相關(guān)資料(賣場小票或證明、相關(guān)部門證明、顧客有效證件復印件、上級批復的申請、協(xié)議等)報予公司;

        10、整個處理過程應注意隔離事件,嚴防事件被進行不利的報道。

        (六)考核條例

        1、上班要準時:若發(fā)現(xiàn)無故曠工或者擅自離職者,公司會記錄在考勤表上,該員工應自覺捐

        款(捐款金額不限)到公司作為活動開銷的一部分。

        2、積極參加公司各種培訓活動,努力提高推銷技巧;

        3、業(yè)績考核:

        a、薪資構(gòu)成:薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金;

        b、基本工資:基本工資是促銷員最低生活保障,與考勤掛鉤;

        c、銷售提成獎

        任務銷量:依據(jù)超市具體情況而定

        4如銷售員月任務量為1萬元,完成任務量,按以下二種方式全額提成:

        第一方案:1584

        a紙品按1.5%的提成。

        b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。

        c衛(wèi)生巾按6%的提成。

        d特價紙按0.5%的提成。

        示例:如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元,本月總銷量15000元,也完成任務量,提成如下

        特價:20xx元×0.05%=10元

        紙品:5000元×1.5%=75元

        尿片、濕巾:6000元×3.3%=198元

        衛(wèi)生巾:20xx元×6%=120

        考核獎金:獎金是指在本月銷售任務量的基礎(chǔ)上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務量的基礎(chǔ)上超額20%給予50元的獎金,30%給予100元的獎金,以此類推獎金達到200元封頂。

        如:本月任務量是10000元,實際銷量為15000元,已在本月任務量的基礎(chǔ)上超出50%給予150元的獎金。

        薪資:830(基本工資)+403(銷售提成)+150(考核獎金)=1383元

        第二方案:在第一方案的基礎(chǔ)上提成比例點有一定降低,另加300元的其他費用

        a紙品按1%的提成。

        b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。

        c衛(wèi)生巾按3%的提成。

        d特價紙按0.5%的提成。

        示例:如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元,本月總銷量15000元,也完成任務量,提成如下:

        特價:20xx元×0.05%=10元

        紙品:5000元×1%=50元

        尿片、濕巾:6000元×2%=120元

        衛(wèi)生巾:20xx元×3%=60

        考核獎金:如同第一方案。

        薪資:830(基本工資)+240(銷售提成)+150(考核獎金)+300(其他費用)=1520元

        若未完成任務量沒有提成及獎金,只有保底工資。

       。ㄆ撸┐黉N的技巧與藝術(shù)

        一個優(yōu)秀的促銷員經(jīng)過長期的工作經(jīng)驗積累之后,能練出一雙火眼金星的眼睛,能對顧客作

        出準確的判斷,從顧客的年齡、衣著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份,并對顧客作

        出以下分類:

        A、漫不經(jīng)心、隨便看看的;

        B、有購買意向,前來打聽價格的;

        C、想購買但還存在猶豫心理的;

        D、能夠作出決策、馬上購買的。

        如果能作到這一點的話,那么就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧,對顧客

        購買力的判斷,要先衡量顧客的意愿和能力,不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權(quán)的

        人花費太多的時間。

        在促銷中可以采取以下策略:

        對付精打細算的:可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品;

        對付愛嘮嘮叨叨的:可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄;

        對于愛挑三揀四的:一定要耐心解釋他們提出的問題。

      銷售人員管理制度7

        一、制定目的:

        為了加強本公司的銷售管理,擴大產(chǎn)品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經(jīng)營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

        二、適用范圍:

        凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

        三、銷售人員工作職責:

        銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

        1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

        2)對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,并

        完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經(jīng)公司領(lǐng)導簽字蓋章后方可生效。

        3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄露;如

        有發(fā)生第一次給予警告,再次發(fā)生,直接辭退。

        4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形

        式毀壞公司形象,如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實,一律辭退。

        5)貨款處理:

        ①收到貨款應當日交到公司財務。

        ②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

        6)務必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況,并隨時與財務部門核對各客戶

        的應收款,持續(xù)賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。

        7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向,并建立往來客戶良好的人際

        關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。

        8)及時了解客戶項目的進度,每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

        9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

        三、統(tǒng)計人員職責:

        1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

        2)設立單獨的`合同臺賬,包括:1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

        3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

        4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

        5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

        銷售人員考核辦法及獎勵辦法

        一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

        二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

        三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:

        1、考核方法及獎勵方法:

        ①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;

       、陧椖堪凑蘸贤M行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。

       、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

       、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

       、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月收回合同應付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。

       、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。

      銷售人員管理制度8

        第一章一般規(guī)定

        第一條對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。

        第二條原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結(jié)束后回到公司,處理當日業(yè)務,但長期出差或深夜回到者除外。

        第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時,依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。

        第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理××元,副經(jīng)理××元,一般人員××元。

        第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實施。

        第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫“優(yōu)惠銷售申請

        表”,并呈報主管批準。

        第二章銷售人員職責

        第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

        (一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;

        (二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)

        秘密;

        (三)不得理解客戶禮品和招待;

        (四)執(zhí)行公務過程中,不能飲酒;

        (五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

        (六)工作時光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

        第八條

        除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

        (一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項;

        (二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

        (三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

        (四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:

        1.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

        2.客戶對價格的`反映;

        3.用戶用量及市場需求量;

        4.對其他品牌的反映和銷量;

        5.同行競爭對手的動態(tài)信用;

        6.新產(chǎn)品調(diào)查。

        (五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

        (六)督促客戶訂貨的進展;

        (七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

        (八)退貨處理;

        (九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

        第三章工作計劃

        第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

        第十條銷售人員應將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

        第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

        第十二條對于有期望有客戶,應填寫“期望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據(jù)。

        第十三條銷售人員對所擁有的客戶,應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級,或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。

        第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”,以保障推銷工作的順利進行。

        第十五條各營業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”,以供銷售人員參考。

        第四章客戶訪問

        第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數(shù)的多少,根據(jù)客戶等級確定。

        第十七條銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶當日預定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯。

        第十八條銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

        第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時,應檢查其庫存狀況,若庫存不足,應查明原因,及時予以補救處理。

        第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商,應予以援助指導,幫忙其解決困難。

        第二十一條銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決,應請公司主管出面解決。

        第二十二條若遇客戶退貨,銷售人員須將有關(guān)票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

        第五章收款

        第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,并填制“應收賬款日記表”送各分部,填報“應收賬款催收單”,送各分部主管及相關(guān)負責人,以加強貨款回收管理。

        第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時,應附收款單據(jù),為避免混淆,還應填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”,轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

        第二十五條各分部接到應收賬款單據(jù)后,即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員,但須填制“傳票簽收簿”。

        第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后,應裝入專用“收款袋”中,以免丟失。

        第二十七條銷售人員須將每日收款狀況,填入“收款日報表”和“日差日報表”,并呈報財會部門。

        第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”,交財會部門核對。

        第六章業(yè)務報告

        第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作日報表”,逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

        第三十章對于新開拓客戶,應填制“新開拓客戶報表”,以呈報主管部門設立客戶管理卡。

        第七章附則

        第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務時,所需交通工具由公司代辦申請,但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

        第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷,同時應填報“行車記錄表”

      銷售人員管理制度9

        一、財務處工作制度

        1、正確貫徹執(zhí)行《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經(jīng)政策,加強會計核算和財務監(jiān)督,嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則,奉公守法,同一切盜竊,違法亂紀行為作斗爭。

        2、嚴格執(zhí)行國家對藥品作價的規(guī)定和《云南省非營利性醫(yī)療服務基準價格》等物價政策,合理組織收入,嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的,無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支,應按審批手續(xù)辦理。

        3、根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃,正確及時編制年度和季度的財務計劃(預算),保證臨床和科研經(jīng)費的需要,辦理會計業(yè)務。按上級主管部門的要求,報送會計月報、季報、半年報和年報(決算)。

        4、加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理,定期進行經(jīng)濟活動分析,及時向院領(lǐng)導提供有價值的財務分析資料,以便領(lǐng)導正確決策,并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。

        5、凡本院對外采購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后,方能以據(jù)報銷。凡白條子、三聯(lián)收據(jù)、自制收款收據(jù)等一律不能作為正式憑據(jù),出差或因公借支,須經(jīng)院領(lǐng)導批準,任務完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。

        6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務,防止拖欠,減少呆帳。

        7、財務部門應與有關(guān)科配合,定期對固定資產(chǎn)(房屋、設備、家具、藥品、器械等)和流動資產(chǎn)(藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料等)等國家資財進行經(jīng)常性的監(jiān)督,及時清查庫存,防止浪費和積壓。

        8、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行、庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,由經(jīng)手人詳細登記,每月集中討論,找出原因后報領(lǐng)導批示處理。

        9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等,以及會計人員交接,均按財政部門的規(guī)定辦理。

        10、加強住院費用管理,實行住院費用“一日清單制”,嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的有關(guān)政策。

        二、財務管理規(guī)定

        1、預算編制按照事業(yè)發(fā)展計劃,采取院領(lǐng)導、財務處、業(yè)務部門相結(jié)合的辦法。由財務科擬定醫(yī)院年度預算,經(jīng)院長辦公會審議通過,報主管部門批準后,由財務處統(tǒng)一掌握執(zhí)行。

        2、收支預算要參考上年預算執(zhí)行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出,略有結(jié)余。

        3、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度、開支標準和開支范圍,按照批準的預算和計劃所規(guī)定的用途,建立健全支出管理制度和手續(xù),提高資金使用效果。

        4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕(拆改建)項目,要事先進行可行性論證和評議,提出可行性方案,經(jīng)審計科審計后,報院領(lǐng)導審批,方可購買和實施。

        5、在院長統(tǒng)一領(lǐng)導下,各項支出由財務處統(tǒng)一安排,掌握使用,根據(jù)批準的`預算,由有關(guān)職能部門負責,按制度規(guī)定及定額標準,實行指標控制。

        6、各職能科室預算內(nèi)開支,要提出資金使用計劃,由財務處審核后執(zhí)行。超預算或計劃外開支,有關(guān)科室要提出書面報告,交財務處審核后,由院長批準執(zhí)行。

        7、固定資產(chǎn)實行財務處負責總賬,管理部門負責明細賬,使用科室負責臺賬(建卡)的三級賬卡制度。

        8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法,根據(jù)各科室的實際消耗情況,核定消耗定額,按定額以舊換新。

        9、藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法,合理核定藥庫和藥房儲備資金。

        10、衛(wèi)生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應”的管理辦法,科室或個人不得以任何理由擅自購買。

        11、專項資金的管理,遵循“先提后用、量入為出、?顚S谩钡脑瓌t,按照規(guī)定的用途和開支范圍以及開支標準辦理。

        12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財產(chǎn)物資的購買,必須辦理入庫,任何人不得以任何借口以購列支。

        13、本規(guī)定未盡事宜,按有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行

      銷售人員管理制度10

        一、目的:為進一步規(guī)范銷售人員日常工作,以便更好的服務于客戶。

        二、適用范圍:中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、專員、城市經(jīng)理

        三、工作標準:

        1、考勤管理

        城市經(jīng)理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤,不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監(jiān)督;中心辦公室不定期進行抽查,并對抽查結(jié)果出具考核通報;

        城市經(jīng)理需要參加駐地客戶每日的晨會,城市經(jīng)理在每日晨會時,針對走訪市場時發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通并確定整改落實的排期,同時對公司、銷售中心安排的重點工作進行分解和布置;

        各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間,必須拜訪當?shù)乜蛻簦κ袌鲞M行走訪;同時依據(jù)走訪過程中發(fā)現(xiàn)的問題和客戶進行溝通并明確問題整改的措施及排期;

        各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間,嚴格執(zhí)行當?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間。

        激勵辦法:

        晚到半小時以內(nèi)為遲到,負激勵20元/次;遲到半小時以上按照半天曠工,扣除當日半天工資;未向上級領(lǐng)導請假說明,無故脫崗2小時以上,

        按照曠工扣除相應全天工資;

        未參加晨會,負激勵50元/次;

        各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間,未拜訪當?shù)乜蛻、未走訪市場,負激勵100元/次,同時不予報銷在該市場發(fā)生的差旅費;

        各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理走訪市場,未按照當?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間上班,晚到半小時以內(nèi)為遲到,負激勵20元/次;遲到半小時以上按照半天曠工,扣除當日半天工資;特殊情況除外(出差到該市場時已過上班時間)。

        2、會議管理

        要求各銷售中心經(jīng)理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室;省經(jīng)理(省區(qū)例會)和城市經(jīng)理(經(jīng)銷商主管會、分銷商會等)每月25日提報下月例會排期給中心辦公室;中心辦公室每月1日下班前將各省區(qū)、市場的會議排期表匯總后網(wǎng)發(fā)銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理依據(jù)自己的行程參加對應的會議;

        各級銷售人員每月按照提報的會議排期進行參會,如會議取消或者會期變更需向辦公室(銷售部/中心)說明備案;

        要求銷售人員在必要時,提前準備相關(guān)的資料在會議中與客戶的銷售團隊進行銷售分析、市場預測、問題分析及工作安排,要求保存溝通材料以備查;

        各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間根據(jù)中心辦公室網(wǎng)發(fā)的各市場例會排期,參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執(zhí)行情況做不定時抽查。

        激勵辦法:

        未按時提報下月會議排期,負激勵50元/天;

        未按照會議排期參會,負激勵50元/次,會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的,按照未參會執(zhí)行負激勵;

        經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)各中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議,負激勵50元/次。

        3、市場走訪

        市場走訪總則:原則上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案;

        市場走訪標準見下表:

        要求各中心經(jīng)理每月25日提報下月市場走訪計劃給銷售部辦公室,行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、城市經(jīng)理、專員每月25日提報下月市場走訪計劃給中心辦公室,;要求嚴格按照計劃走訪市場,如有特殊原因需要更換行程的,需提前提交行程更改說明并有直接上級審核確認;

        在走訪結(jié)束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發(fā)現(xiàn)的問題,并明確整改的措施和排期;

        每月1日提報上月走訪報告,憑走訪報告報銷差旅費;

        城市經(jīng)理每天在走訪市場后,需對每天工作情況進行記錄,記錄在10年半年度客戶中下發(fā)的城市經(jīng)理筆記本內(nèi)。

        激勵辦法:

        未按時提報市場走訪計劃,負激勵50元/天;

        沒有按照計劃排期走訪市場,負激勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執(zhí)行負激勵;

        走訪市場沒有走訪報告,按照未走訪執(zhí)行負激勵;

        公司人員檢查市場過程中,如發(fā)現(xiàn)城市經(jīng)理未在筆記本內(nèi)填寫工作日志,每少填寫一天負激勵25元。

        4、經(jīng)銷商拜訪

        中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理對所管轄區(qū)域內(nèi)的重點經(jīng)銷商每月必須進行至少三次面對面拜訪;對所管轄區(qū)域內(nèi)的非重點經(jīng)銷商每月至少有兩次電話拜訪;

        負責多市場的城市經(jīng)理對所轄區(qū)域的重點經(jīng)銷商每月不少于五次的面對面拜訪,對非重點經(jīng)銷商每月不少于兩次的面對面拜訪;負責單市場的城市經(jīng)理每天必須嚴格按照上班時間到經(jīng)銷商處報到。

        激勵辦法:

        中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理未按要求對經(jīng)銷商進行拜訪,對未達標項目負激勵50元/項;城市經(jīng)理未按要求對經(jīng)銷商進行拜訪,對未達標項目負激勵30元/項;

        銷售人員在拜訪經(jīng)銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表,未攜帶負激勵50元/次,少帶按未帶處理,負激勵50元/次。

        5、經(jīng)銷商提出問題回復

        經(jīng)銷商將需要解決的問題反映給當?shù)爻鞘薪?jīng)理,如城市經(jīng)理可以處理,則必須在6小時內(nèi)給予處理;如城市經(jīng)理不能處理,則在2小時內(nèi)反饋給省經(jīng)理,如省經(jīng)理可以處理,則必須在6小時內(nèi)給予處理;如省經(jīng)理不能處理,則必須在2小時內(nèi)反饋給銷售中心經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理可以處理需在6小時內(nèi)給予處理,如銷售中心經(jīng)理不能處理,則必須在2小時內(nèi)反饋給銷售部,銷售部在6小時內(nèi)給予處理意見,全部流程時間控制在24小時內(nèi)。

        ——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現(xiàn)經(jīng)銷商越級反饋的情況。

        激勵辦法:

        銷售部在接到經(jīng)銷商反饋的問題后進行核實確認,如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商反饋的.問題已告知城市經(jīng)理,但城市經(jīng)理未予解決,或未向上級反饋,第一次出現(xiàn)對城市經(jīng)理負激勵200元,第二次出現(xiàn)城市經(jīng)理回總部學習;如城市經(jīng)理反饋至省經(jīng)理處,省經(jīng)理未及時處理或未及時向上級反饋,第一次出現(xiàn)對省經(jīng)理負激勵200元,第二次出現(xiàn)省經(jīng)理回總部學習;如省經(jīng)理反饋至中心經(jīng)理處,中心經(jīng)理未及時處理或未及時向上級反饋,第一次出現(xiàn)對中心經(jīng)理負激勵200元,第二次出現(xiàn)中心經(jīng)理回總部學習

        6、終端售賣

        售賣時間為17:00—19:00

        售賣地點:所負責市場有導購員的賣場,每三天換一家店;

        銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查;

        激勵辦法:

        未售賣,對銷售中心經(jīng)理負激勵200元/次,行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、分公司經(jīng)理負激勵150元/次,城市經(jīng)理負激勵100元/次;

        參加售賣人員次日參加經(jīng)銷商晨會時告知經(jīng)銷商售賣情況;

        備注:如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假,同意后方可不參加售賣。

        7、工作紀律

        嚴禁銷售人員參與賭博;

        嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所;

        嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員;

        嚴禁駐外銷售人員利用職務之便向經(jīng)銷商吃、拿、要、借行為較嚴重的(一般指金額超過300元);

        嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處,引導巡查人員在自己管理較好的區(qū)域、街道檢查;一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負激勵500元/次。

        逢年過節(jié)時,嚴禁下級部門給上級部門買禮品;

        開會時不允許帶特產(chǎn);

        隨時注意言談舉止,時刻維護公司良好形象;杜絕打架斗毆等不文明行為。

        考核辦法:

        各銷售中心所有人員均負有監(jiān)督、舉報的權(quán)利和義務;

        參與賭博,一經(jīng)查實所有參與人員給予賭博最高金額的三倍考核并解聘,蒙牛公司永不錄用;

        出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所,一經(jīng)查實,買單人給予解聘,其他所有參與人員考核3000元/次,并全公司通報;

        出現(xiàn)招待上級部門人員或贈送禮品的情況,對兩雙當事人各給予發(fā)生金額的三倍考核;

        參與打架斗毆,一經(jīng)查實,給予3000元/次負激勵。

      銷售人員管理制度11

        第一項:工作職責

        一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001:20xx和GB/T24001:1996質(zhì)量、環(huán)境管理體系。

        二、認真執(zhí)行公司制定的銷售策略,遵守公司的銷售規(guī)定和政策。

        三、銷售人員是企業(yè)的形象,在外代表公司。著裝應整潔得體,符合工作需要。

        四、熟知公司產(chǎn)品的品種、性能和施工方法,堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念,能解決一般的產(chǎn)品施工問題。

        五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察能力和預測能力,準確反饋市場信息并提出合理化建議。

        六、嚴格執(zhí)行銷售部門的考勤制度和例會制度,無故不請假者,按曠工處理,連續(xù)三次曠工的銷售人員,扣罰一個月保底工資。

        七、專賣店和形象店積分卡管理要到位,要求細心打出每一分的合格性和嚴肅性,管理好每季度的獎金。

        八、銷售合同采用公司統(tǒng)一文本,合同必須是法人或其委托代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同,由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承擔。

        九、協(xié)調(diào)公司與客戶之間出現(xiàn)的問題,一切以公司利益為出發(fā)點,力爭將損失降到最低。

        十、積極響應公司出臺的促銷政策,及時將公司的新政策傳達給客戶,新政策一律采用書面形式,公司簽章方才有效。由于銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的,由其承擔全部責任。

        十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。

        十二、銷售人員應嚴格按合同相關(guān)條款執(zhí)行,根據(jù)客戶的實際銷售能力確定鋪貨量,杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進貨。

        十三、開發(fā)新客戶,銷售人員應對客戶的資信情況進行了解,如相關(guān)證照是否齊全,公司資金是否周轉(zhuǎn)正常等。并將相關(guān)資料報銷售經(jīng)理,由銷售經(jīng)理確定是否與該客戶合作。

        十四、對于有現(xiàn)貨的訂貨,銷售人員填寫《定單確認表》,交財務辦理相關(guān)發(fā)貨手續(xù)。對于沒有現(xiàn)貨的特殊訂單,銷售人員填寫《產(chǎn)品要求評審表》,交相關(guān)部門評審溝通是否有供貨能力,確認可供貨后再與客戶簽訂合同。

        十五、所有賒欠的票據(jù),必須有對方單位公章(或財務章)和收貨人簽名,交財務保管,否則出現(xiàn)問題由當事人負責。

        十六、銷售人員收回銷貨款應在48小時內(nèi)交回公司,不得貪污、扣留、挪用銷

        貨款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對當事人按貪污、扣留、挪用銷貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況,應向銷售經(jīng)理請示。

        十七、銷售人員有責任督促客戶按合同規(guī)定期限結(jié)算貨款,結(jié)款以先結(jié)時間長

        的款項為原則,禁止結(jié)新帳壓老帳,并且做到結(jié)算的票款金額一致。十八、財務與銷售人員每三個月核查一次客戶,對于往來出現(xiàn)異常的客戶限期

        一個月進行清理。未清理完畢的',將實際情況以書面形式報銷售經(jīng)理,并且積極配合公司收集法律解決所需要的證據(jù),在確認款項確實無法收回時,銷售人員按無法收回款項金額的5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回,銷售人員承擔全部損失賠償責任。

        十九、客戶如需退貨,銷售人員需報銷售經(jīng)理批準后方可辦理退貨手續(xù)。

        二十、客戶的退貨,銷售人員必須于當日入庫,如因特殊情況當日不能入庫的,最遲于第二天上午9:00前入庫。

        二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元,手機通話費150元,出具正式發(fā)票方可報銷。

        二十二、有關(guān)用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮,須經(jīng)銷售經(jīng)理批準后執(zhí)行。

        二十三、無特殊情況,不按時填交公司規(guī)定的相關(guān)報表者,每次扣罰工資20元。

        二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的(爭戶、搶戶),對當事人處100元以上罰款。

        二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的,按實際價值的1~5倍處罰。

        二十六、本公司銷售人員銷售其它產(chǎn)品,按損壞公司形象處理,處20xx元罰款,以示警告。

        二十七、保守商業(yè)秘密,管理好客戶資料,杜絕客戶外流。

        以上條款在處罰過程中若出現(xiàn)重疊,以累計扣罰,當月不足扣罰金額部分結(jié)轉(zhuǎn)至下月。

        第二項:薪資、提成規(guī)定

        薪資結(jié)構(gòu):保底工資+月效益提成+年終獎勵

        一、新銷售員,試用期三個月,月保底工資1000元,試用期內(nèi)無銷售任務,無提成。表現(xiàn)優(yōu)秀者可一個月轉(zhuǎn)正,按正式銷售員相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        二、正式銷售員,月保底工資1200元,銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資

        1400元,銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資20xx元。

        三、銷售任務:月銷售回款額2萬元,超出部分按以下比例提成:(獎給、返點、回扣給客戶的金額不記提成)

        2萬元~10萬元(含10萬元):2.5%

        10萬元~20萬元(含20萬元):2.8%

        20萬元以上:3%

        四、銷售員新開發(fā)客戶經(jīng)銷售經(jīng)理審批后,每戶累計回款額達到2萬元者,每戶獎勵200元,該項獎勵按月發(fā)放。

        五、月銷售回款額沒有完成2萬元的,按以下公式扣罰當月保底工資:

        未回款部分÷2萬元×50%×1200=扣罰金額

        六、為避免銷售人員流動而給公司造成損失,銷售人員薪資一律延緩一個月發(fā)放。七、銷售員嚴格執(zhí)行客戶管理評分制。

        [1]每月按團隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金;

        [2]每月評定一次;評定分數(shù)不合格的銷售人員學習一個月,學習期間不發(fā)工資;

        [3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵,第一名獎勵500元,第二名獎勵300元。最后一名給予200元處罰,處罰款納入獎勵基金。

        [4]對于每季度評選為最后一名者,公司給予除名;

        [5]年末,獎勵基金余額由銷售部門作為活動經(jīng)費。

        八、年終業(yè)績獎勵規(guī)定:月銷售任務2萬元納入業(yè)績累計額。

        80萬元:20xx元

        90萬元:4000元

        100萬元:7000元

        110萬元:9000元

        120萬元:20xx元

        130萬元:15000元

        140萬元:18000元

        九、所有銷售人員必須嚴格要求自己,遵守公司的各項規(guī)章制度,遵守職業(yè)道德,起模范帶頭作用。

        本規(guī)定自20xx年9月1日起實施。

      銷售人員管理制度12

        第一章一般規(guī)定

        第一條

        對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進行管理。

        第二條

        原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結(jié)束后回到公司,處理當日業(yè)務,但長期出差或深夜回到者除外。

        第三條

        銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時,依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

        第四條

        部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理xx元,副經(jīng)理xx元,一般人員xx元。

        第五條

        銷售人員業(yè)務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實施。

        第六條

        銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時,須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”,并呈報主管批準。

        第二章銷售人員職責

        第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

        (一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;

       。ǘ﹪朗毓窘(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

       。ㄈ┎坏美斫饪蛻舳Y品和招待;

       。ㄋ模﹫(zhí)行公務過程中,不能飲酒;

        (五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

       。┕ぷ鲿r光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

        第八條

        除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

        (一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項;

       。ǘ┫蚩蛻粽f明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

        (三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

        (四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報上級主管:

        1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

        2、客戶對價格的.反映;

        3、用戶用量及市場需求量;

        4、對其他品牌的反映和銷量;

        5、同行競爭對手的動態(tài)信用;

        6、新產(chǎn)品調(diào)查。

       。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

       。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展;

       。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

       。ò耍┩素浱幚;

       。ň牛┱斫(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

        第三章工作計劃

        第九條

        公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

        第十條

        銷售人員應將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

        第十一條

        銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

        第十二條

        對于有期望有客戶,應填寫“期望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據(jù)。

        第十三條

        銷售人員對所擁有的客戶,應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級,或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。

        第十四條

        銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”,以保障推銷工作的順利進行。

        第十五條

        各營業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”,以供銷售人員參考。

        第四章客戶訪問

        第十六條

        銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數(shù)的多少,根據(jù)客戶等級確定。

        第十七條

        銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶當日預定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯。

        第十八條

        銷售人員每日出發(fā)時,須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

        第十九條

        銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時,應檢查其庫存狀況,若庫存不足,應查明原因,及時予以補救處理。

        第二十條

        銷售人員對指定經(jīng)銷商,應予以援助指導,幫忙其解決困難。

        第二十一條

        銷售人員有職責協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決,應請公司主管出面解決。

        第二十二條

        若遇客戶退貨,銷售人員須將有關(guān)票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

        第五章收款

        第二十三條

        財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,并填制“應收賬款日記表”送各分部,填報“應收賬款催收單”,送各分部主管及相關(guān)負責人,以加強貨款回收管理。

        第二十四條

        財會部門向銷售人員交付催款單時,應附收款單據(jù),為避免混淆,還應填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”,轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

        第二十五條

        各分部接到應收賬款單據(jù)后,即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員,但須填制“傳票簽收簿”。

        第二十六條

        外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后,應裝入專用“收款袋”中,以免丟失。

        第二十七條

        銷售人員須將每日收款狀況,填入“收款日報表”和“日差日報表”,并呈報財會部門。

        第二十八條

        銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”,交財會部門核對。

        第六章業(yè)務報告

        第二十九條

        銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作日報表”,逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

        第三十條

        對于新開拓客戶,應填制“新開拓客戶報表”,以呈報主管部門設立客戶管理卡。

        第七章附則

        第三十一條

        銷售人員外出執(zhí)行公務時,所需交通工具由公司代辦申請,但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

        第三十二條

        銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷,同時應填報“行車記錄表”。

      銷售人員管理制度13

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        一、目的:

        強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷颍磩诜峙錇樵瓌t,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調(diào)動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績。

        二、適用范圍:

        本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品,不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

        三、銷售人員薪資構(gòu)成:

        1、銷售人員的薪資由底薪、提成構(gòu)成;

        2、發(fā)放月薪=底薪+提成+績效

        四、銷售人員底薪設定:

        銷售人員試用期工資統(tǒng)一為1200元,試用期為三個月,試用期考核之后進入正式工作期限,正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準,試用期時間不將累計到正式入職時間,銷售人員簽訂勞動用工合同后享受績效工資考核:

        五、銷售任務提成比例:

        銷售人員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務,簽訂勞動合同后的正式期員工按100%計算任務額,每月完成銷售指100%標業(yè)務人員,可在月底報銷售部門申請績效工資,完成當月業(yè)績指標考核,績效工資將按實際在發(fā)放工資是一同發(fā)放。

        六、提成制度:

        1、提成結(jié)算方式:隔月結(jié)算,貨款未收回部分暫不結(jié)算,直至貨款全部回收;

        2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

        3、老客戶提成計算辦法:

        銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比(10%—15%)

        凈銷售額=銷售單價-生產(chǎn)成本-應交增值稅

        生產(chǎn)成本=設計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比(5%—10%)

        4、新開發(fā)客戶提成計算辦法:

        銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比20%

        凈銷售額=銷售單價-生產(chǎn)成本-應交增值稅

        生產(chǎn)成本=設計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比(5%—10%)

        5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產(chǎn)品制定相應的.提成政策。

        6、業(yè)務人員交通費采用實報實銷制度,出差住宿一晚補貼80元。

        七、激勵制度:

        活躍業(yè)務員的競爭氛圍,特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設四種銷售激勵方法:

        1、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予300元獎勵;(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務,回款率達到90%以上)

        2、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予800元獎勵;(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務,回款率達到90%以上)

        3、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予5000元獎勵;(銷售冠軍必須超額完成月銷售任務,回款率達到90%以上)

        4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;(如業(yè)務員未工作到年底獎金不予發(fā)放)

        5、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;

        八、實施時間:

        本制度自20xx年1月1日起開始實施。

      銷售人員管理制度14

        一、 工作時間:

        1、 店面實行每周7天工作制,由店長安排員工班組!每月公休2日,各員工安排班表上班,不得擅自更換班

        2、 店面營業(yè)時間為每周一至周五早上8點到17點,周六周日早上8點到17點半,大型活動期間除外

        3、 每天上班第一件事是開啟店面照臨燈,音樂,保證燈光的亮度與音樂的柔和度!各辦公設備的檢查,保證電話,電腦,傳真,打印機等正常使用,以及整個店鋪的清潔與衛(wèi)生打掃工作

        4、 店面員工每周不得在周六,周日安排公休(特殊情況須報公司批準)

        5、 店面請假制度:店面員工如有請假,需提前一天書面請假條于門店店長,電話請假與臨時請假無效(特殊情況除外)

        6、 法度節(jié)假日不休息

        二、考勤制度

        1、早上8點進行上班報到!

        2、早上10點以后報到,按曠工半天處理,扣發(fā)半天工資,納入團隊活動基金

        3、17點前離開的,視為早退,發(fā)生一次扣除工資100元,納入團隊活動基金

        4、每月遲到3次,視為事假1天,扣除1天的工資,納入團隊活動基金

        5、無故缺崗或事先請假條的',視為曠工,曠工2天扣罰其當月3天工資!當月曠工3次,做自動離職處理

        三、禮儀制度

        1、員工必須穿著工作服上崗,并在正確位置佩帶LOGO

        2、女員工上崗須化淡妝,不準濃妝艷抹,佩帶過多夸張飾品或涂抹過濃香水

        3男女員工不準留過長頭發(fā),不許染怪異顏色

        4、員工的坐立行走及其他肢體動作應符合店面接待禮儀要求,做到舉止得當,不得在顧客面前做不雅動作,更不允許交頭接耳,或者吃東西,如被發(fā)現(xiàn),扣發(fā)100元,納入團隊活動基金

        5、接待顧客的接聽電話時,必須使用禮貌用語: 1:“歡迎光臨豐勝高端防腐木”

        2:“您請跟我來,由我來帶您來熟悉防腐木行業(yè)領(lǐng)導者--我們豐勝的產(chǎn)品”

        3:“能否請您留下您的姓名與電話號碼,關(guān)注我們豐勝的微信二維碼,并有精美禮品送給您”

        4、:“我們的工作有什么不周之處,請您多提寶貴意見,好嗎”

        5:“謝謝您的光臨,歡迎隨時同我們聯(lián)系,我們將竭誠為您服務”等敬詞與禮貌用語

        6、向顧客介紹產(chǎn)品交談時,應注意談話技巧,不要隨意插話,避免與顧客爭辯,要隨時關(guān)注客戶的話語導向及關(guān)注點

        四、例會制度

        1、每周一晚上5點全體員工召開周例會

        2、會議內(nèi)容:

       。1)店鋪本周銷售情況總結(jié)及問題點

        (2)員工在本周遇到的困難及解決方案

       。3)制度下周工作目標,列出主要事件

        五、衛(wèi)生制度

        1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由所有員工共同負責

        2、早上上班后立即打掃衛(wèi)生

        3、衛(wèi)生標準如下:

       。1)門頭:保持清潔,無明顯污漬

        (2)門前地面:無散置垃圾,煙蒂等

        (3)室內(nèi)地面,墻面:無明顯污跡,天花板等區(qū)域無蜘蛛網(wǎng)

       。4)背景墻:無明顯水漬,字體無損壞

       。5)地面:保持清潔,無污水漬,泥印

       。6)迎賓鞋墊:保持干燥不破損,無明顯泥漬

        4、商品展示

       。1)資料:彩頁擺放整齊,不雜亂無章,各系列產(chǎn)品擺

        放對應彩頁

        (2)商品展示:陳列整齊有序,無亂推亂放,燈光明亮

       。3)商品標價簽整齊美觀漂亮

        六、店面員工基本行為準則

       。1)不串崗,不脫崗

        (2)個人辦公用品,按規(guī)定擺放,不得隨意亂丟,每發(fā)現(xiàn)一次口頭警告,如屢教不改扣發(fā)工資50元

       。3)員工必須穿著工作服上崗,衣領(lǐng)角佩戴好LOGO

       。4)不得濃妝艷抹,佩戴夸張飾品與夸張發(fā)型

       。5)工作時間不得聚眾聊天,吃零食,玩游戲,翻看報紙雜志

       。6)工作時間不得倚靠商品,或過分放松肢體

       。7)工作時間不得長時間打私人電話,不得因私長時間會客

        (8)不得與顧客發(fā)生爭吵或言語攻擊顧客

       。9)不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客

       。10)不得在展廳內(nèi)游戲或打鬧

       。11)不得在上班時間與領(lǐng)導頂撞,與同時爭吵

       。12)當顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時,應請示上級,個人不得自作主張,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),造成公司經(jīng)濟損失,個人負全部責任

      銷售人員管理制度15

        一、對銷售部進行整體管理;

        二、做好市場調(diào)查工作,提出改進銷售和開發(fā)新產(chǎn)品的建議;

        三、制定、策劃所負責區(qū)域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案;

        四、負責開發(fā)新市場,并做好市場的布局、造勢工作;

        五、負責指導各區(qū)域銷售人員工作,處理銷售主管遇到的疑難問題并有權(quán)調(diào)整選擇區(qū)域銷售人員;

        六、負責與企劃部聯(lián)系,做好銷售人員的培訓工作;

        七、有權(quán)調(diào)整各區(qū)域經(jīng)銷商,做好客戶原始檔案的初步建立工作;

        八、負責制定各區(qū)域的`銷售價格,在公司出廠價的基礎(chǔ)上有一定的價格浮動權(quán);

        九、密切和協(xié)調(diào)與經(jīng)銷商的關(guān)系;

        十、負責監(jiān)督實施公司各種產(chǎn)品銷售工作;

        十一、掌握客戶的貨款結(jié)算情況,凡由于銷售代表原因?qū)е陆?jīng)銷商延遲結(jié)款或違約不結(jié)貨款造成的一切損失,銷售部經(jīng)理有權(quán)力追究具體銷售人員的責任;

        十二、銷售部經(jīng)理工作直接由總經(jīng)理監(jiān)督,并對總經(jīng)理負責。