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      物品的出入庫制度

      時間:2024-06-10 04:26:51 制度 我要投稿
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      物品的出入庫制度(精選17篇)

        在我們平凡的日常里,接觸到制度的地方越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家收集的物品的出入庫制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      物品的出入庫制度(精選17篇)

        物品的出入庫制度 篇1

        為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結(jié)合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:

        一、材料保管員基本職責(zé)

        1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

        2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

        3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

        4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

        二、材料入庫管理

        1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。

        2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

        3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的`內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

        4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

        三、材料出庫管理

        所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

        1、所有購進的物資必須進入學(xué)校保管室,根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復(fù)印紙等一律進入學(xué)校保管室,根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

        2、因教學(xué)需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記,學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組,并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

        3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外,需要額外追加的,由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用,并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

        教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取,學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金;在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

        班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價,遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款(在考核津貼中扣除)。

        4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人,交給維修人員作為出庫依據(jù);屬于學(xué)校公眾區(qū)域的,由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

        四、其它方面

        1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領(lǐng)。惶厥馕镔|(zhì)(倉庫無庫存的),經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后,由總務(wù)處單獨采購。

        2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品,應(yīng)提前申報計劃,保管室根據(jù)需求情況備足貨源。今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品,凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。

        3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

        物品的出入庫制度 篇2

        為加強公司易制毒類化學(xué)品的出入庫管理,防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生,杜絕流入非法渠道而制毒,特制定本制度。

        一、易制毒化學(xué)品的儲存保管嚴(yán)格執(zhí)行公司《易制毒化學(xué)品內(nèi)部管理制度》的有關(guān)規(guī)定,確保安全。

        二、公司易制毒化學(xué)品主管部門為易制毒化學(xué)品使用的監(jiān)督和發(fā)放部門,專管員和庫管員要了解易制毒化學(xué)品的化學(xué)性質(zhì)和安全操作方法。

        三、易制毒化學(xué)品運抵公司后,必須由專管員、庫管員、采購員在場監(jiān)視卸貨、入庫,數(shù)量核對無誤后,由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。

        四、使用部門(車間)須開具易制毒化學(xué)品領(lǐng)用單,由使用部門(車間)負(fù)責(zé)人簽字后,報易制毒化學(xué)毒品專管員審核登記后,向庫管員領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。出庫時專管員須到現(xiàn)場監(jiān)督,領(lǐng)用人、專管員、庫管員核對數(shù)量后分別在易制毒化學(xué)品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領(lǐng)用人將易制毒化學(xué)品送到使用部門(車間)。易制毒化學(xué)品使用部門(車間)應(yīng)建立登記臺帳,單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學(xué)品的,從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫,做出庫登記。

        五、使用部門(車間)應(yīng)按當(dāng)天使用計劃,合理領(lǐng)用易制毒化學(xué)品。原則上誰使用由誰領(lǐng)用,負(fù)責(zé)領(lǐng)用人下班,易制毒化學(xué)品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排二個人將多余的易制毒化學(xué)品送回倉庫,由庫管員、專管員對送回的易制毒化學(xué)品進行稱量后作為入庫原料進行登記,送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在其他庫房,使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學(xué)品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的易制毒化學(xué)品應(yīng)按第四條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。

        六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準(zhǔn)確,無關(guān)人員不得進入易制毒化學(xué)品倉庫。庫管員和專管員應(yīng)每月盤點當(dāng)月的使用數(shù)量和庫存數(shù)量。如在盤點中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應(yīng),應(yīng)立即報告,由生產(chǎn)部、廠辦和使用部門進行復(fù)核。如發(fā)現(xiàn)被盜的'應(yīng)立即向公安機關(guān)報案。

        七、倉庫內(nèi)和儲存區(qū)要保持干燥通風(fēng),物品碼放整齊,取用方便。倉庫內(nèi)和儲存區(qū)消防設(shè)施要安全有效,庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法,防止火災(zāi)事故的發(fā)生。

        八、進入化學(xué)品倉庫人員,必須配備相應(yīng)勞動保護用品。

        九、嚴(yán)禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣易制毒化學(xué)品。

        十、易制毒化學(xué)品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴(yán)加管理,收集到一定量時出售給生產(chǎn)企業(yè)或公司組織銷毀,不允許賣給私人和個體單位,并嚴(yán)禁流失到廠內(nèi)其他部門。

        物品的出入庫制度 篇3

        一、總務(wù)處要指定責(zé)任心強、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。

        二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤庫的制度。

        三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認(rèn)真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等,需要檢測的物品要認(rèn)真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現(xiàn)的問題。

        四、倉庫物資保管要做到:分類定位,有序存放,零整分開,帳物對號、清潔衛(wèi)生,便于收發(fā)和檢查。

        五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末,倉庫管理人員要按時向財務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學(xué)期末,總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會計人員參加的物資盤點工作。

        六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理,減少資金占壓。

        七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實物帳。

        八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。

        九、使用單位為了保證日常物品的'消耗,對用量較多的材料、易耗品,可限量備用。

        物品的出入庫制度 篇4

        一、商品入庫流程

        1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進。

        2、采購部審核訂單時,應(yīng)根據(jù)公司實際情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。

        3、訂單錄入后,采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。

        4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔(dān)。

        5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,應(yīng)及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

        6、入庫商品在搬運過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進行搬運;在堆碼時,應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

        7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認(rèn)可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬,詳細記錄商品的.名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔(dān)。

        8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

        二、商品出庫流程

        1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單,或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

        2、倉庫收到以上單據(jù)后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤,方可簽字認(rèn)可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失,由當(dāng)事人承擔(dān)。

        3、出庫要分清實物負(fù)責(zé)人和承運者的責(zé)任,在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。

        4、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。

        5、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

        物品的出入庫制度 篇5

        一、總則

       。ㄒ唬┠康

        為了規(guī)范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。

        (二)適用范圍

        本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

        二、物品入庫有關(guān)制度:

        (一)倉管應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

       。ǘ┪锲愤M庫,倉管和采購員現(xiàn)場交接接收,必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

       。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈,應(yīng)及時入庫。

       。ㄋ模┪锲啡霂,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。

        (五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

       。┮兹肌⒁妆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

       。ㄆ撸┚、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

       。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮、防凍、防鼠工作。

       。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔。

        三、物品出庫有關(guān)規(guī)定:

       。ㄒ唬┪锲烦鰩,保管人員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

       。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的'原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。

       。ㄈ┍局皡栃泄(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,實行以舊換新,專用工具做到專物專用。

        物品的出入庫制度 篇6

        一、總則

        為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據(jù)公司實際情況,特制定本細則。

        二、出、入庫管理辦法

        1、采購計劃

        (1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報采購部。

        (2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預(yù)計數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。

        (3)倉庫收到采購計劃后,應(yīng)對照計劃中預(yù)采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。

        2、采購物資入庫

        (1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

        庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫,進入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。

        (2)產(chǎn)成品入庫

        生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

        車間對檢驗合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的'檢驗合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫,進入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部各一聯(lián)。

        (3)外加工鑄件入庫

        委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

        加工半成品或加工成品收回,市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。

        (4)入庫資料不符處理辦法

        庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應(yīng)先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標(biāo)記,及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

        如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

        如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。

        凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

        (5)客戶退貨處理

        市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。

        庫管員收到市場部退貨通知單,點數(shù)后單獨存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。

        2、出庫

        (1)生產(chǎn)物料出庫

        生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。

        (2)成品銷售出庫

        市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。

        庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

        綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

        (3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

        對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

        (4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

        為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

        (5)外借物品出庫

        庫房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

        三、請款要求

        1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。

        2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

        物品的出入庫制度 篇7

        一、車輛入庫有關(guān)制度:

        1、車輛采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫車輛的數(shù)量,并檢查好車輛的.規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

        2、車輛驗收合格后,應(yīng)及時入庫。

        3、車輛入庫,要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入相應(yīng)位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證安全。

        4、車輛數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

        5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重車輛應(yīng)劃分區(qū)域儲存。

        6、做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。

        7、倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識別辨認(rèn)。

        二、車輛出庫有關(guān)規(guī)定:

        1、車輛出庫,倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

        2、車輛出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

        3、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時解決,及時供貨,保證合同的完整履行。

        4、保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

        5、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯,要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以出庫。

        物品的出入庫制度 篇8

        第一章總則

        1.為加強公司存貨出、入庫的管理,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營需要,特制定本制度。

        2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時,必須遵守本制度。

        第二章存貨入庫驗收制度

        1.所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等,均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。

        2.倉管單位將每項進庫的商品,限于次日以前詳加驗收后,列記商品型號入賬,憑以控制每件商品的性能。

        3.購進原材料等存貨,入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。

        (1)核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。

       。2)觀察包裝完好程度,并清點實物數(shù)量。

       。3)完成實物品質(zhì)檢查。

       。4)完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

        4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。

        5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。

        6.按實收數(shù)量入庫,并記錄實物賬卡。

        7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品,于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況,若有損壞,應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費用后,由領(lǐng)貨人照價賠償,若附件遺失或不全時,則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。

        8.進貨單位收貨時,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時,最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位,否則概以收貨合格論。

        9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

        第三章存貨出庫控制制度

        1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨:

       。1)交貨。

        (2)交客戶試用。

       。3)示范表演。

       。4)本公司同仁的'職前或在職訓(xùn)練使用。

        (5)展示中心陳列。

        (6)本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。

        2.除上述各項出貨外,總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

        3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外,其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。

        4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。

       。1)根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前,必須填制“出庫單”,出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出,并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者,一律不得發(fā)貨。

        (2)出庫單以倉庫為主體,按出庫順序編號,并按下列程序運作。

        ①本單一式四份,加復(fù)寫紙一次套寫。

       、谔钔瓿鰩靻稳績(nèi)容,空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。

       、郯l(fā)貨并經(jīng)清點完畢,應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。

        (3)倉庫內(nèi)所有存貨,沒有調(diào)撥指令,均不準(zhǔn)出庫,禁止以白條抵庫。

        5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時,應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨,如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時,亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。

        6.倉庫部庫存充足時,應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測公司全部庫存量,隨時注意分公司庫存情形,將庫存商品依比例分配給各分公司。

        7.任何出貨,倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬,以利存貨的控制。

        8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事,不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部,各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。

        9.出貨人于商品領(lǐng)出時,應(yīng)同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以出貨完整論。

        10.商品領(lǐng)出后,嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

        11.庫存商品出貨后(除陳列展示外),一律限于當(dāng)天還倉或開發(fā)票提貨,如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者,則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。

        第四章附則

        1.本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

        2.本制度自頒布之日起施行。

        物品的出入庫制度 篇9

        一、采購

        1、學(xué)校物品(教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等)采購,分學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購、后采購,先入學(xué)校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷的制度

        2、物品采購采用預(yù)報申領(lǐng)制度,每學(xué)期開學(xué)初由各處、室、辦、年級組、教研組負(fù)責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請購單,預(yù)報學(xué)期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等,由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報校長辦公室。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。

        3、物品請購流程:⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃,填寫物品請購單。⑵物品請購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后,交總務(wù)處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單,領(lǐng)取采購的物品。

        4、總務(wù)處主任收到預(yù)報的物品請購單后,會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員,清點庫存物品,確定需要采購的物品清單。

        5、總務(wù)處物品采購原則

       、乓话阈缘、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購,采取就近采購。

       、品矓(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品,采取定點購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式,由總務(wù)處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

        6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時,請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購,以保證采購物品的質(zhì)量。

        7、采購人員必須具備高度責(zé)任感,認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購工作,嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點:

       、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況,擇優(yōu)擇廉選購。

       、茖嶋H價格超過預(yù)算價格20%以上的,應(yīng)先請示后購置。

       、菦]有嚴(yán)格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購。

       、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價格的不購。

       、晌唇(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。

       、视媱澩忭椖,經(jīng)費不落實的不購。

        8、在特殊情況下,經(jīng)校長同意,可委托有關(guān)人員進行專項采購。

        9、非常規(guī)性物品,特殊需要的物品,確需購置時需事先申請經(jīng)費,待校長批準(zhǔn)落實經(jīng)費后,專款采購。

        l0、所有采購物品,都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后,報校長簽字同意,才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。

        二、入庫

        1、所有學(xué)校采購的物品,都必須辦理驗收、入庫手續(xù),由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。

        2、所有入庫物品,總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的'價格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。

        3、總務(wù)處保管人員要定期清點,做到帳帳相符,帳物相符,學(xué)校財產(chǎn)去向清楚,領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

        三、領(lǐng)取

        1、學(xué)校各部門所需物品,一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。

        2、一般性常規(guī)性物品,由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”,經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時,一律簽名登記,寫明領(lǐng)取時間、用途,必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

        3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,必須由總務(wù)處主任簽字,報校長批準(zhǔn),方可領(lǐng)取,使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。

        4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,不徇私情,及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品,認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記,所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存,以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存,易耗物品每學(xué)期總清點一次,列帳備查。

        5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,至計劃歸還日期時(一般為一學(xué)期),應(yīng)按時送還倉庫,保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況,分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理,發(fā)現(xiàn)情況不報,或未按時收還,則由保管人員負(fù)責(zé)。

        6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù),方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因,照章處理。如因保管人員瀆職未予追還,則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。

        7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借,如遇特殊情況,應(yīng)由借用人(校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明)填寫借用單一式二份,經(jīng)校長、總務(wù)處批準(zhǔn)后,方能出借,一份交借用人,另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任,如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。

        8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為,將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。

        物品的出入庫制度 篇10

        一、物品入庫有關(guān)制度:

       。ㄒ唬┱J(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

       。ǘ┪锲愤M庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

        (三)物品驗收合格后,應(yīng)及時入庫。

       。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌牟馁|(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。

       。ㄎ澹┪锲窋(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

       。┮兹、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

        (七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

       。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮、防凍、防鼠工作。

       。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔。

        二、物品出庫有關(guān)規(guī)定:

       。ㄒ唬┪锲烦鰩,保管人員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

        (二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的'先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。

       。ㄈ┍局皡栃泄(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,做到專物專用。

       。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。

       。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。

       。┍9軉T要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

        物品的出入庫制度 篇11

        一、食堂采購一切物品,均必須嚴(yán)格履行入庫、出庫手續(xù),雙方簽字。

        二、保管員(驗收員)對所購物品進行質(zhì)地檢驗,核對數(shù)量,杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過期食品的采購與入庫。

        三、對工作人員(取貨員)取出食品 要進行檢驗,核對數(shù)量,杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過期食品的出庫與食用。

        四、保管員(驗收員)與采購人員(取貨人員)均需在入庫單(出庫單)上簽字。

        五、加強食堂倉庫的`管理,做好防火、防盜、防潮、防鼠、防食物中毒工作。

        六、合理安排入庫、出庫食品數(shù)量,適度保持庫存量,加強檢驗,杜絕一切不安全及浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

        物品的出入庫制度 篇12

        一、目的

        為規(guī)范公司易制毒化學(xué)品出入庫管理,防止易制毒化學(xué)品被用于制造毒品,維護經(jīng)濟和社會秩序,特制定本制度。

        二、范圍

        適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有易制毒化學(xué)品出入庫管理工作。

        三、職責(zé)

        1、安全生產(chǎn)科為易制毒化學(xué)品安全歸口管理單位。負(fù)責(zé)生產(chǎn)場所和庫房的消防設(shè)施的檢查與維護,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查易制毒化學(xué)品的出入庫管理工作;

        2、倉庫保管員負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的出入庫管理工作;

        3、使用單位負(fù)責(zé)本單位易制毒化學(xué)品使用安全管理工作。

        四、內(nèi)容

        1、易制毒化學(xué)品由專人負(fù)責(zé)保管,嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”制度(雙人、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人運輸、雙人使用)。

        2、易制毒化學(xué)品到庫后,應(yīng)及時卸貨,輕搬輕放,嚴(yán)禁撞擊,在待卸貨期間,應(yīng)指定專人看管,雙人驗收。

        3、易制毒化學(xué)品入庫時必須進行驗收,核對品名、標(biāo)志、數(shù)量、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)廠家等,并據(jù)實進行登記,做到賬、貨、卡相符。如資料與送貨單據(jù)不一致時,拒收貨物,并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。

        4、檢查包裝是否殘破、泄漏、封閉不嚴(yán)、包裝不牢等,如出現(xiàn)上述情況,應(yīng)拒收貨物并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。

        5、檢查儲存量,根據(jù)庫房面積、高度、貨堆安全間距計算允許存放的.數(shù)量,不得超量儲存。

        6、生產(chǎn)用易制毒化學(xué)品根據(jù)使用單位的日使用計劃憑出庫單出庫,采取“雙人發(fā)放,雙人復(fù)核,雙人領(lǐng)用”。

        7、倉庫保管員要建立易制毒化學(xué)品臺賬,及時登記出入庫情況,管理臺賬要求完整、清晰,購買量、用量、庫存量必須一致,做好盤存工作,確保賬實相符,及時向縣公安局報送有關(guān)資料和報表。

        8、使用單位要按生產(chǎn)的需要領(lǐng)用易制毒化學(xué)品,確保按合法用途使用易制毒化學(xué)品,保證在任何情況下都不用于非法產(chǎn)品,不挪作他用、不私自轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人。

        9、嚴(yán)禁借用和贈送易制毒化學(xué)品。

        10、逐日檢查由倉庫保管員自查,遇有問題及時上報,檢查要有記錄。

        11、定期檢查、臨時抽查由安全生產(chǎn)科牽頭會同倉庫保管員、使用單位進行,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、及時處理,并做好相關(guān)記錄

        12、易制毒化學(xué)品的出入庫按照《易制毒化學(xué)品安全管理制度》進行。

        物品的出入庫制度 篇13

        一、倉儲物品的接運

        倉儲物品的接運方式有四種:鐵路專用線接車、車站提貨、庫內(nèi)接貨、外出提貨。

        本公司采用庫內(nèi)接貨的形式,即供貨單位直接或委托運輸部門送貨到庫。收貨時,應(yīng)注意以下幾點:

        1、在送貨人的當(dāng)面開箱驗貨,并做好驗收記錄。

        2、外觀檢查時,發(fā)現(xiàn)短件、缺件、損壞、受潮、變質(zhì)等情況,應(yīng)請送貨人當(dāng)場復(fù)查,簽字認(rèn)可,留作憑證。

        3、無采購計劃送來的物品,拒絕驗收,更不能代管,以免發(fā)生糾紛。

        4、一時不能全部安全完成驗收項目時,應(yīng)進行外觀初驗并點清數(shù)量,在驗收記錄備注欄內(nèi)寫明情況。

        二、倉儲物品的驗收

        倉儲物品的驗收包括驗收準(zhǔn)備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環(huán)節(jié)。

        1、驗收準(zhǔn)備:收集和熟悉訂貨合同、物品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)訂貨資料,準(zhǔn)備已校驗過的計量器具,根據(jù)到貨的數(shù)量、性質(zhì)和特點,準(zhǔn)備倉儲貨位,檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設(shè)備設(shè)施、工具和材料,防護設(shè)施。

        2、證件核對:核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、實收數(shù)、制單時間、收單時間及驗收完畢時間;核對供貨單位的質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表,以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明;核對承運單位的.運單及有關(guān)證件等。

        3、實物驗收:包括驗收物品數(shù)量和驗收進貨質(zhì)量。

        4、驗收報告:包括物品名稱、規(guī)格、供貨單位、出廠日期(或批號)、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量、抽驗數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等。

        三、倉儲物品的入庫

        倉儲物品驗收后,應(yīng)立即辦理入庫手續(xù),做到“六清”:渠道清、數(shù)量清、規(guī)格清、價格清、用途清、質(zhì)量清。

        1、倉儲物品驗收后,應(yīng)填制倉儲物品入庫單。

        2、建立倉儲物品明細賬(登帳)。

        3、建立倉儲物品實物卡片(料牌)。

        4、建立倉儲物品檔案。

        四、倉儲物品的出庫

        1、保管員發(fā)料必須以手續(xù)齊全的發(fā)貨憑證為依據(jù)。

        2、保管員發(fā)料時,出庫憑證上沒有規(guī)定發(fā)貨批次的,應(yīng)按物品入庫時間前后順序,先進先發(fā)。

        物品的出入庫制度 篇14

        一、目的

        為明確和規(guī)范食堂倉庫物料的進、出手續(xù),避免造成公司財產(chǎn)的的損失和工作混亂,便于成本核算。

        二、適用范圍

        適用于食堂物品進出庫的工作事項

        三、管理職責(zé)

        1、廚師長:負(fù)責(zé)制定每周的菜譜并根據(jù)菜譜制定采購計劃,及時采購所需材料;掌握市場行情,熟知各類材料的市場價格,對采購價格負(fù)責(zé)。

        2、食堂班長:負(fù)責(zé)對所購進的物料進行質(zhì)量驗收,獨立行使質(zhì)量把關(guān)權(quán),對入庫材料的質(zhì)量可靠性負(fù)責(zé)。

        3、倉庫管理員:負(fù)責(zé)對物料購進時監(jiān)督、核對食堂班長的驗收結(jié)果,并負(fù)責(zé)辦理出、入手續(xù),對接收、入庫材料的分量負(fù)責(zé),每天將當(dāng)日入庫單錄入電腦登記入賬。并負(fù)責(zé)出、入手續(xù)審核、記賬,并與送貨方結(jié)算。

        4、食堂主管:負(fù)責(zé)對本文件執(zhí)行的監(jiān)督、檢查。

        四、工作流程及管理要求

        1、采購:

        1.1廚師長應(yīng)提前編制好次日菜譜及材料需求明細,每日下午19:30前報給采購商。必須熟知各類材料的市場行情,定期考察蔬菜市場,把握好各類蔬菜等材料的淡旺時節(jié)。

        1.2班長確保督促供貨商的'各類材料按時到位,即使出現(xiàn)退貨的情況,也必須保證不影響使用。

        1.3送貨方、食堂班長都在送貨單上簽字后才能交倉庫管理員檢驗入庫。

        2、檢驗:

        2.1食堂班長對照送貨單及實物進行質(zhì)量檢驗,對有異味或外觀不符合要求的(如:顏色不正、色澤、手感不良等)必須堅決退貨;發(fā)現(xiàn)所進貨物渠道有不符合要求的,有權(quán)拒絕收貨,并及時反饋辦公室。

        2.2食堂班長對蔬菜類等物料的檢驗結(jié)合價格高低,質(zhì)量不符合價格水平的,有權(quán)折價,如果送貨方不接受價格,有權(quán)退貨。

        2.3質(zhì)量檢驗合格后,食堂班長在送貨單上簽字確認(rèn),并對自己的簽字絕對負(fù)責(zé)。

        3、入庫:

        3.1庫管員先審核送貨單,對送貨方、班長都簽字確認(rèn)的,進行重量、數(shù)量核對,庫管員進行監(jiān)磅,并按實際數(shù)量或重量辦理入庫,否則不得入庫,尤其沒有食堂班長確認(rèn)的絕對禁止入庫。

        3.2審核計量單位,統(tǒng)一到斤、公斤等;有商標(biāo)的、標(biāo)準(zhǔn)包裝可以用箱、瓶等計量,但是生鮮類、散裝物品等必須用公斤。

        3.3對購進物料重量無異議額,庫管員簽字,完成入庫單,辦理入庫手續(xù),當(dāng)日下午17點前做好入庫登記。

        4、出庫:

        4.1廚師長根據(jù)當(dāng)日食譜的需要,開具“出庫單”列明所需領(lǐng)取物料的品種、數(shù)量等,班長審核后到倉庫領(lǐng)取所需物品。

        4.2庫管員憑符合要求的“出庫單”,嚴(yán)格按單據(jù)上標(biāo)明的品種、數(shù)量辦理出庫事宜,當(dāng)日17點前做好出庫記錄。

        5、結(jié)算時,必須持庫管員、食堂班長、送貨人簽字的入庫單,以及獲得審批后予以結(jié)算,否則不予以結(jié)算。

        6、盤點:每周一次食品盤點,每月一次的物品盤點,并做好數(shù)據(jù)記錄。便于下次做補充采購計劃。食堂庫管員及班長在月末28日對食堂倉庫進行大盤點,29日將盤點表報食堂主管審核。

        五、考核

        1、以下情況絕對禁止的,一旦出現(xiàn)責(zé)任人將立即被辭退,嚴(yán)重的要追究經(jīng)濟和法律責(zé)任:

        1.1由于違反采購渠道限制,購進物料變質(zhì)或者不衛(wèi)生等原因造成員工就餐出現(xiàn)異常反應(yīng)或者中毒癥狀的;

        1.2被舉報收受回扣、索要好處,被查屬實的;

        1.3私自帶食堂倉庫物品出食堂的。

        2、以下情況是禁止的,扣當(dāng)月績效分5分:

        2.1把變質(zhì)的物品投放到餐廳繼續(xù)使用的;

        2.2食堂班長失職,擅自放行不合格物料入庫、庫管員在沒有質(zhì)量監(jiān)督員簽字的情況下收貨的。

        物品的出入庫制度 篇15

        1、為確保購進醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量,把好醫(yī)療器械的入庫質(zhì)量關(guān),根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本企業(yè)實際,特制定本制度。

        2、醫(yī)療器械質(zhì)量驗收由專職質(zhì)量驗收人員負(fù)責(zé),驗收人員應(yīng)熟悉醫(yī)療器械相關(guān)知識,取得上崗合格證后方可上崗。

        3、到貨醫(yī)療器械應(yīng)存放于待驗區(qū),驗收員根據(jù)《醫(yī)療器械驗收管理規(guī)程》進行驗收。

        4、驗收時應(yīng)按照醫(yī)療器械的分類,對產(chǎn)品的包裝標(biāo)識、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)的證明或文件進行逐一檢查。

        5、驗收醫(yī)療器械時應(yīng)有符合規(guī)定的票據(jù)

        5.1應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家局對票據(jù)管理的規(guī)定,依據(jù)供貨方開具的稅票,對照供貨方銷售出庫單進行驗收。

        5.2對于稅票不能隨貨同行的,應(yīng)憑質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批同意驗收的稅票傳真件進行驗收,稅票原件應(yīng)在驗收后十五個工作日取得。

        5.3對于無稅票及其傳真件或稅票、銷售出庫單、貨物之間內(nèi)容不相符的,不得驗收,應(yīng)按照器械標(biāo)示的儲存條件放置在相應(yīng)庫房或冷庫的`待驗區(qū)內(nèi),待票據(jù)符合要求后才能驗收。

        6、驗收整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證,對驗收抽取的整件產(chǎn)品應(yīng)加貼明顯的驗收抽樣標(biāo)識,進行復(fù)原封箱。

        7、對驗收不合格或有疑問的醫(yī)療器械,應(yīng)打印醫(yī)療器械拒收報告單,并在驗收記錄上注明原因,及時報采購員及質(zhì)量管理員審核并簽署處理意見。

        8、應(yīng)做好《醫(yī)療器械質(zhì)量驗收記錄》。記錄要求內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確、不缺項,字跡清晰,結(jié)論明確,每筆驗收均應(yīng)由驗收員簽字或蓋章。驗收記錄嚴(yán)格按《文件、記錄、檔案管理制度》執(zhí)行,保存至超過產(chǎn)品有效期后一年,但不得少于三年。

        9、驗收后的醫(yī)療器械,驗收員應(yīng)在入庫通知單上簽字或蓋章,并注明驗收結(jié)論。倉庫保管員憑驗收員的入庫通知單辦理入庫手續(xù),對貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢固或破損、標(biāo)志模糊或有其它問題的產(chǎn)品,應(yīng)予以拒收并報質(zhì)量管理員。

        10、對銷貨退回的產(chǎn)品,驗收人員應(yīng)憑銷售員開具的《醫(yī)療器械退貨審批單》,對照原發(fā)貨記錄,按來貨驗收的管理規(guī)程逐批驗收;與原發(fā)貨記錄相符的,經(jīng)理審批后辦理退貨;不符的,不能辦理退貨手續(xù),并及時報經(jīng)理處理。

        11、應(yīng)加強銷貨退回醫(yī)療器械的驗收質(zhì)量控制,必要時應(yīng)加大抽樣比例。

        物品的出入庫制度 篇16

        為了加強公司對危險化學(xué)品出入庫的管理,特制定公司的出入庫登記管理制度。

       。1)倉管員將驗收好的物品進行數(shù)量核對,看實物是否與帳面相符,進行入庫,將已入庫的產(chǎn)品數(shù)量在庫存表上進行登記。

       。2)倉管員接到發(fā)料傳票后,依據(jù)傳票進行發(fā)料,并將發(fā)料數(shù)量寫于傳票上。

       。3)原料使用完畢,將剩余原材料歸還倉庫,倉管員將原材料歸還原處并將歸還的原材料數(shù)量寫于傳票上,在庫存表上進行登記。

       。4)經(jīng)驗收合格的成品入庫時,倉管員清點產(chǎn)品的數(shù)量,檢查用料數(shù)量與入庫數(shù)量之間的損耗是否在規(guī)定范圍內(nèi),如果不一致,查找原因,如果一致,在傳票上寫清數(shù)量,依據(jù)傳票上的`數(shù)量在庫存表上進行登記入庫。

       。5)產(chǎn)品出庫時,倉管員先依據(jù)出庫單和派車單進行備貨。

       。6)準(zhǔn)備出庫的產(chǎn)品與出庫單數(shù)量、品名核對無誤后,進行裝車出貨,依據(jù)發(fā)完貨的出庫單在庫存表上進行登記。

        物品的出入庫制度 篇17

        一、產(chǎn)品的出庫

        1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單,出庫單須寫明用途。

        2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。

        3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點驗清楚,出庫不得退。

        4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫,如特殊情況急用,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

        5、出庫后及時清理現(xiàn)場,校對物、卡,結(jié)清帳目,做到帳、卡、物相符。

        二、產(chǎn)品的入庫

        1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。

        2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。

        3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況,保管員堅決不予入庫,并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

        4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

        5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄,并做好臺帳備查。

        6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放,進行標(biāo)識;校對物卡,做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

        7、倉庫保管員要以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。

        三、處罰規(guī)定

        1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班,違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分,二次10分,累計三次崗位待業(yè)一個月(有特殊原因除外)。

        2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假,少報、瞞報生產(chǎn)成本,發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。

        3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

        4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后,及時填寫貨物收到記錄,以備追查驗收責(zé)任,違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

        5、產(chǎn)品入庫后保管員,要及時清理現(xiàn)場,擺放整齊,進行標(biāo)識,校對物卡,每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

        6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認(rèn)真準(zhǔn)確(以半小時為限),違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

        7、18本倉庫以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分,二次20分,累計三次崗位待業(yè)1—3個月。

        一看全是罰款,以前我也做了個類似的,老板倒是很高興,覺得清楚明白,可是下面的員工就叫了,累計了分?jǐn)?shù)和罰款的錢數(shù),說要是一個月啥錯都不犯,是不是要給他相應(yīng)的獎勵啊~

        后來我仔細想想,我們是要求的,人家才是干活的.,要是能讓他們自動遵守,比我們增加檢查頻率好多了,這些,就內(nèi)部流通看看,最好還是不要上墻啥的,影響干活的積極性

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